2018年重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
(一)贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全区工业和信息化、中小企业发展规划并组织实施。
(二)负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议;统揽有关工业和信息化招商引资工作;研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术引进,以先进适用技术改造提升传统产业;推进工业行业质量管理和品牌战略;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(三)监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;根据经济运行对资源优化配置的要求,负责协调全区能源工作,负责全区天然气、电力行业管理;负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。
(四)推进工作体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理,负责全区民用爆破器材的监督管理;引导和规范本区生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,培育和监管信用服务市场。
(五)指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整;负责指导本区工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进特色工业的发展。
(六)统筹指导推进信息化工作,负责组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会信息资源共享的协调管理。承担相关信息安全管理的责任,协调处理信息安全重大事件。
(七)承担全区中小企业、乡镇企业统计分析、预测监测的责任,指导其建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整;负责推进全区工业园建设和小企业基地建设,指导中小企业的特色产业集群建设;负责对中小企业扶持资金项目的管理,协调有关专项资金的组织和安排;负责中小企业的维权投诉工作。
(八)参与指导中小企业融资服务体系建设,促进信用服务行业的培育和发展。
(九)推进全区创意产业发展,搭建创意产业的公共服务平台;推进创意产业的知识产权保护工作,促进企业研发机构和技术中心的建设;指导创意企业及创意产业集聚区的对外招商、行业统计等工作。
(十)牵头统揽全区工业招商,围绕产业链和战略性新兴产业招商引资;对工业项目进行宏观管理,开展投资导向和项目具体实施工作。
(十一)指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培训教育机制的建设;负责工业企业培训体系的建设和管理。
(十二)承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置。
根据上述职责,重庆市九龙坡区经济和信息化委员会设8个内设机构,1个下属事业单位:
(一)办公室
负责机关文电、信息、值班、档案、机要、保密、办公自动化、政务公开、信访稳定、议案提案办理等工作;负责机关政务督办工作;负责机关财务、审计和安全后勤保障工作;负责机关党群、干部、机构编制和人事管理;负责所属单位党群工作、领导班子建设和干部人事管理。
(二)经济运行科
组织实施工业战略性、前瞻性课题研究,研究提出工业发展战略思路和措施,负责全区工业经济宏观管理;负责编制工业经济中长期发展规划和年度计划并组织实施,监测全区工业经济运行态势,检查经济运行实施效果并进行预测预警和信息发布,组织协调解决经济运行及企业发展中的有关问题并提出政策建议;指导和协调工业园区工业经济发展工作;扶持和培育工业企业,指导和协调重点产业发展;研究提出重点行业生产力布局、重点产品结构的调整方案并组织实施;负责中小企业、乡镇企业和非公有制经济行业统计工作。
(三)企业指导科
指导企业加强管理,建立现代企业制度;协调指导工业企业结构调整,改制、重组、破产等工作;组织实施分离企业办社会职能工作;负责生产企业进出口指导协调服务工作;负责建材企业投资建设项目的行业审查和建材行业统计分析;推进轻工、纺织、食品、家电等消费品产业发展;负责化工医药工业行业经济运行分析和监管,组织协调及监控化学品新改扩建、生产许可审查等工作;负责区农产品加工业发展相关工作;指导协调中小企业开展融资工作,协助处理委属企业信访、稳定工作;配合协助有关部门做好就业和再就业等工作。
(四)规划与投资科
宣传和贯彻国家产业政策,监督产业政策在本区落实情况;研究制定工业投资规划和年度工业投资计划;负责编制实施本区工业和信息化重点技术改造项目计划,跟踪重大投资项目实施情况;指导和推进全区工业园、小企业创业基地和特色产业集群建设工作;负责工业投资项目、外资项目的管理和服务,研究提出促进工业投资的有关支持政策;负责推进本区产业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步;收集上报国家、市级有关工业投资和技术创新专项资金申报项目并监督检查项目资金的使用情况。
(五)信息产业科
负责研究、制定全区信息基础设施、信息产业中长期规划和年度计划发展规划及政策措施;负责社会信息资源共享的协调管理,协调推进信息化建设,协调维护信息安全。负责全区社会信用体系建设的组织协调和信用制度的建设。配合市及区级有关部门开展、指导和协调信息化、信息产业的执法监督、质量监督、标准实施、安全保障、重点工程指导、引进项目审核、资源开发利用、传统产业改造、对外合作交流、行业统计、信息发布等相关工作。
(六)招商服务科
牵头统揽全区工业招商,对工业项目进行宏观管理,开展投资导向和项目具体实施工作;承办国内外工业投资客商来访的联络、接待、洽谈、协调工作;负责与企业洽谈项目实施的具体事项,协助企业开展项目前期筹备工作,开展入区项目跟踪服务工作,为企业提供各种政策、法律等相关咨询和服务。引导和推进全区制造服务业发展,促进服务业与制造业融合;协调推进全区生产性服务业重点领域发展,跟踪推进生产性服务业重大项目建设,推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设;协调推进全区制造业领域品牌战略;研究分析全区创意产业发展现状,制定创意产业发展规划,并组织实施;搞好创意产业的发展布局和规划建设,确定创意产业的发展目标,落实促进创意产业发展的相关政策;做好从事创意相关工作的人才引进和培训服务,策划并组织开展创意产业的宣传活动,举办相关国内、国际交流活动;负责本区工业经济系统管理干部、工业企业经营管理人员培训工作;承办区创意产业领导小组办公室的日常工作。
(七)安全监管科
负责全区(含高新区)工业企业的安全生产工作并对规模以上工业企业及其新建、技改、扩建建设项目和重大危险源实施安全监督管理;指导工业园区安全生产监督管理;负责城镇天然气经营、输配和为城镇燃气提供气源的LNG储存设施和CNG加气站的安全生产监督管理,承担城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作;负责国防工业企事业单位安全监督管理;负责船舶建造安全监督管理;负责辖区内电力运行安全监督管理;负责辖区内通信行业的安全生产工作;制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚;负责中央、市属在九龙坡区工业企业属地安全监管职责;依法履行行政许可职责,负责有关事项的审核、许可及安全监管;牵头承办行政审批服务事项。
(八)环境和资源综合利用科(区节约能源办公室)
负责全区城镇天然气、自来水、电力及其管网规划布局的协调工作;负责全区工业节能降耗工作,指导、管理、协调和推进资源能源综合利用工作,推进节能监察、能效管理、合同能源管理、节能培训、节能技改等工作,指导和监督工业企业节能工作,指导工业企业开展清洁生产和循环经济工作;负责协调工业环境保护工作。
(九)区中小企业服务中心(下属事业单位)
为中小企业运行发展提供保障服务。负责开展综合指导协调工作;负责提供企业服务保障; 负责开展安全管理指导;负责开展节约能源工作。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(行政)、重庆市九龙坡区中小企业服务中心(事业)。本部门一级预算单位为重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级)。
(四)机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。重庆市九龙坡区经济和信息化委员会划转机关行政人员1名至重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局。划转重庆市九龙坡区中小企业服务中心事业人员6名至重庆市九龙坡区民营经济发展服务局所属事业单位“区民营经济服务中心”。二是机构调整情况。目前已将重庆市九龙坡区中小企业服务中心撤销,重新组建重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心,原信息化应用、大数据应用、智能产业与经济领域的融合应用等职能职责已划转至重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局,原企业金融服务保障、中小微企业经济运行及监测、中小企业产业扶持等职能职责已划转至重庆市九龙坡区民营经济发展管理局。本单位新增区军民融合发展服务中心,减少区中小企业服务中心二级预算单位。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成固定资产划拨。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计27,897.17万元,支出总计27,897.17万元。收支较上年决算数增加7,660.07万元、增长37.85%,主要原因是财政拨款收入增多,对工业企业的扶持力度加大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计25,899.83万元,较上年决算增加6,315.23万元,增长32.25%,主要原因是对工业企业的扶持性补贴增多,财政拨款增加。其中:财政拨款收入25,899.83万元,占100.00%。此外,年初结转和结余1,997.34万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计26,788.46万元,较上年决算数增加8,548.70万元,增长46.87%,主要原因是国家对工业企业的扶持性补贴增多,扶持力度加大。其中:基本支出1,147.78万元,占4.28%;项目支出25,640.68万元,占95.72%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,108.71万元,较上年决算数减少888.63万元,下降44.49%,主要原因是2017年度年末结转和结余资金中454万元为2016年度新办鼓励类中小企业财政扶持政策资金,2018年该项补贴项目已通过验收,新办鼓励类中小企业财政扶持政策资金已全部划拨至各企业。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入25,899.83万元,较上年决算数增加6,315.23万元,增长32.25%。主要原因是对工业企业的扶持性补贴增多,财政拨款增加。较年初预算数增加22,204.76万元,增长600.93%。主要原因是企业扶持性补贴支出预算均为年中追加安排。此外,年初财政拨款结转和结余1,997.34万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出26,788.46万元,较上年决算数增加8,548.70万元,增长46.87%。主要原因是国家对工业企业的扶持性补贴增多,扶持力度加大。较年初预算数增加15,202.30万元,增长131.21%。主要原因是企业扶持性补贴总额较大。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,108.71万元,较上年决算数减少888.63万元,下降44.49%,主要原因是2017年度年末结转和结余资金中454万元为2016年度新办鼓励类中小企业财政扶持政策资金,2018年该项补贴项目已通过验收,新办鼓励类中小企业财政扶持政策资金已全部划拨至各企业。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出70.97万元,占0.26%,较年初预算数增加4.24万元,增长6.35%,主要原因是在职人员数量较2017年增加,公用经费增加。
(2)科学技术支出9,786.27万元,占36.53%,较年初预算数增加8,326.27万元,增长570.29%,主要原因是2017年重大新产品研发成本补助支出2789万元,2017年企业研发投入补助支出796万元,2018年重大新产品研发成本补助支出100万元,2018年企业研发投入补助支出300万元,兵科院西南分院建设启动资金1000万元,“一企一策”企业2017扶持政策补助资金支出3798.47万元。
(3)社会保障与就业支出260.36万元,占0.97%,较年初预算数增加100.73万元,增长63.10%,主要原因是支出5名退休死亡人员抚恤金及丧葬费以及企业“三类人员”补助标准调整。
(4)医疗卫生与计划生育支出43.32万元,占0.16%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(5)节能环保支出65.30万元,占0.24%,较年初预算数增加55.93万元,增长596.91%,主要原因是高炮师机关营区老配电房增容改造经费支出33.40万元,谢家湾街道丰泽园、华渝花园小区自来水欠缴水费支出19.90万元。
(6)城乡社区支出305.10万元,占1.14%,较年初预算数增加305.10万元,增长0.00%,主要原因是杨家坪街道新华苑、渝州路街道同创奥运、珠江华轩等小区自来水欠缴水费支出305.10万元。
(7)资源勘探信息等支出16,193.86万元,占60.45%,较年初预算数增加6,410.02万元,增长65.52%,主要原因是2018年工业和信息化专项资金支出5964万元,2018年中小微企业发展专项资金支出2840万元。
(8)住房保障支出63.28万元,占0.24%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,147.78万元。其中:人员经费830.03万元,较上年决算数增加92.74万元,增长12.58%,主要原因是在职人员数量较2017年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费317.75万元,较上年决算数增加97.75万元,增长44.43%,主要原因是在职人员数量较2017年增加,工作任务较2017年繁重。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计27.13万元,较年初预算数减少1.87万元,下降6.45%,主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数减少8.32万元,下降23.47%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,严控出国费用标准。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用8.88万元,主要是用于赴美国、加拿大招商引资,开展项目磋商谈判,到微软、波音公司等企业学习先进经验。费用支出较年初预算减少0.12万元,下降1.33%,主要原因是年初预算费用为9万元。较上年支出数减少3.01万元,下降25.32%,主要原因是2018年本部门因公出国(境)次数减少。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2018年度未发公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.28万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元,下降34.40%,主要原因是我委厉行节约,严控三公经费。较上年支出数减少5.31万元,下降61.82%,主要原因是主要原因是我委严格控制公车使用,规范公车管理。
公务接待费14.97万元,主要用于接待工业项目招商接待。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.20%,主要原因是我委厉行节约,严控三公经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我委强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待87批次2,764人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费54.16元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出317.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加97.75万元,增长44.43%,主要原因是2018年在职人员数量较2017年增加,退休死亡人员抚恤金和丧葬费增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,涉及资金388.33万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金48.60万元,从评价情况来看,整体运行良好。
(二)绩效目标自评结果(如有)。
信息化经费(含工业宣传)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为48.60万元,执行数为48.60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是截至2018年12月底,城市光纤到户率96%,4G网络覆盖率98%,二是7家企业通过两化融合国家贯标评定、12家企业通过市级贯标评定。发现的问题及原因:通过两化融合贯标评定的企业较年初预算增加,对贯标企业的培训经费较紧凑。下一步改进措施:加大对贯标企业的培训,年初预算更加精确。
绩效目标自评具体情况见下表:
项目资金绩效目标自评表
(2018年度) 单位:万元
专项(项目)名称 |
信息化经费(含工业宣传) |
联系人及电话 |
倪佑利68780070 |
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主管部门 |
区经信委 |
实施单位 |
区经信委 |
||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
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总量 |
48.6 |
总量 |
48.6 |
100% |
|
其中:财政资金 |
48.6 |
其中:财政资金 |
48.6 |
100% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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推进通信基础设施和信息化建设,做好“两化融合”培训宣传,协调我区无线电相关事宜,维护工业系统信息安全。2018年12月完成城市光纤到户96%,4G网络覆盖98%,5 家企业通过两化融合国家贯标评定、3 家企业通过市级贯标评定 |
实现城市光纤到户98%,4G网络覆盖98%,5 家企业通过两化融合国家贯标评定、3 家企业通过市级贯标评定。做好了“两考”无线电保考工作,维护了工业系统信息安全。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
光纤到户率 |
城市光纤到户96% |
城市光纤到户98% |
102% |
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4G网络覆盖率 |
4G网络覆盖98% |
4G网络覆盖98% |
100% |
|
|
两化融合贯标率 |
5 家企业通过两化融合国家贯标评定、3 家企业通过市级贯标评定 |
7家企业通过两化融合国家贯标评定、12家企业通过市级贯标评定 |
140% |
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“两考”无线电保考 |
保障电力网络 |
保障电力网络 |
100% |
|
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说明 |
无 |
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780070
附表:
1. 2018年收入支出决算总表
2. 2018年收入决算表
3. 2018年支出决算表
4. 2018年财政拨款收入支出决算总表
5. 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年部门决算相关信息统计表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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公开部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
2018年度 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
25,899.83 |
一、一般公共服务支出 |
70.97 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
9,786.27 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
260.36 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
65.30 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
305.10 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
16,193.86 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25,899.83 |
本年支出合计 |
26,788.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
1,997.34 |
年末结转和结余 |
1,108.71 |
|
合计 |
27,897.17 |
合计 |
27,897.17 |
|
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
2018年度 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||
合计 |
25,899.83 |
25,899.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
70.98 |
70.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
9,766.27 |
9,766.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
5,039.36 |
5,039.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
2,574.00 |
2,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,465.36 |
2,465.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
4,726.91 |
4,726.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,726.91 |
4,726.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
260.35 |
260.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
185.90 |
185.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
102.39 |
102.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
65.30 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
65.30 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
65.30 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
305.10 |
305.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
305.10 |
305.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
305.10 |
305.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
15,325.23 |
15,325.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21501 |
资源勘探开发 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21502 |
制造业 |
5,964.00 |
5,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150299 |
其他制造业支出 |
5,964.00 |
5,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
808.12 |
808.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150501 |
行政运行 |
462.82 |
462.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
344.31 |
344.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,762.91 |
4,762.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150805 |
中小企业发展专项 |
4,743.31 |
4,743.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
3,719.00 |
3,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
3,719.00 |
3,719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
||||||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
2018年度 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||||||||
合计 |
26,788.46 |
1,147.78 |
25,640.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
70.98 |
44.34 |
26.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010301 |
行政运行 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
9,786.27 |
0.00 |
9,786.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
5,059.36 |
0.00 |
5,059.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
2,574.00 |
0.00 |
2,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,465.36 |
0.00 |
2,465.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
4,726.91 |
0.00 |
4,726.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,726.91 |
0.00 |
4,726.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
260.35 |
260.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
185.90 |
185.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
102.39 |
102.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20808 |
抚恤 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
211 |
节能环保支出 |
65.30 |
0.00 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21110 |
能源节约利用 |
65.30 |
0.00 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2111001 |
能源节约利用 |
65.30 |
0.00 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
305.10 |
0.00 |
305.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
305.10 |
0.00 |
305.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
305.10 |
0.00 |
305.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
16,193.86 |
736.49 |
15,457.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21501 |
资源勘探开发 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21502 |
制造业 |
6,006.00 |
0.00 |
6,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2150299 |
其他制造业支出 |
6,006.00 |
0.00 |
6,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
849.12 |
736.49 |
112.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2150501 |
行政运行 |
483.82 |
483.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2150502 |
一般行政管理事务 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
364.31 |
252.67 |
111.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21506 |
安全生产监管 |
23.20 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
23.20 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5,508.54 |
0.00 |
5,508.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
5,035.12 |
0.00 |
5,035.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
473.42 |
0.00 |
473.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
3,759.00 |
0.00 |
3,759.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
3,759.00 |
0.00 |
3,759.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||
公开04表 |
|
|||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
2018年度 |
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
25,899.83 |
一、一般公共服务支出 |
70.97 |
70.97 |
0.00 |
|
||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
9,786.27 |
9,786.27 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
260.36 |
260.36 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.32 |
43.32 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十、节能环保支出 |
65.30 |
65.30 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
305.10 |
305.10 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
16,193.86 |
16,193.86 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
本年收入合计 |
25,899.83 |
本年支出合计 |
26,788.46 |
26,788.46 |
0.00 |
|
||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
1,997.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,108.71 |
1,108.71 |
0.00 |
|
||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,997.34 |
基本支出结转 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
1,105.71 |
1,105.71 |
0.00 |
|
||||||||||
合计 |
27,897.17 |
合计 |
27,897.17 |
27,897.17 |
0.00 |
|
||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
公开部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
2018年度 |
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
决算数 |
||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
26,788.46 |
1,147.78 |
25,640.68 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
70.98 |
44.34 |
26.64 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
44.34 |
44.34 |
0.00 |
|||
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|||
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
9,786.27 |
0.00 |
9,786.27 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
5,059.36 |
0.00 |
5,059.36 |
|||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
2,574.00 |
0.00 |
2,574.00 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,465.36 |
0.00 |
2,465.36 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
4,726.91 |
0.00 |
4,726.91 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,726.91 |
0.00 |
4,726.91 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
260.35 |
260.35 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
185.90 |
185.90 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
102.39 |
102.39 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
65.30 |
0.00 |
65.30 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
65.30 |
0.00 |
65.30 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
65.30 |
0.00 |
65.30 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
305.10 |
0.00 |
305.10 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
305.10 |
0.00 |
305.10 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
305.10 |
0.00 |
305.10 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
16,193.86 |
736.49 |
15,457.37 |
|||
21501 |
资源勘探开发 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|||
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|||
21502 |
制造业 |
6,006.00 |
0.00 |
6,006.00 |
|||
2150299 |
其他制造业支出 |
6,006.00 |
0.00 |
6,006.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
849.12 |
736.49 |
112.63 |
|||
2150501 |
行政运行 |
483.82 |
483.82 |
0.00 |
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
364.31 |
252.67 |
111.64 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
23.20 |
0.00 |
23.20 |
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
23.20 |
0.00 |
23.20 |
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5,508.54 |
0.00 |
5,508.54 |
|||
2150805 |
中小企业发展专项 |
5,035.12 |
0.00 |
5,035.12 |
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
473.42 |
0.00 |
473.42 |
|||
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
3,759.00 |
0.00 |
3,759.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
3,759.00 |
0.00 |
3,759.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
|||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
596.03 |
302 |
商品和服务支出 |
310.48 |
310 |
资本性支出 |
7.27 |
|
30101 |
基本工资 |
144.55 |
30201 |
办公费 |
24.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
76.41 |
30202 |
印刷费 |
6.79 |
31002 |
办公设备购置 |
7.27 |
|
30103 |
奖金 |
175.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.86 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
50.49 |
30206 |
电费 |
4.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.20 |
30207 |
邮电费 |
14.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.90 |
30211 |
差旅费 |
72.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.33 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
8.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
7.47 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.36 |
30214 |
租赁费 |
2.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
234.00 |
30215 |
会议费 |
0.65 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.96 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
74.45 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
159.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27.44 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
28.10 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.24 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
830.03 |
公用经费合计 |
317.75 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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公开部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
2018年度 |
|
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|
单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
|
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备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门决算相关信息统计表 |
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|
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公开08表 |
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||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
2018年度 |
|
单位:万元 |
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
||||||||||
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
317.75 |
|
||||||||||
(一)支出合计 |
29.00 |
27.13 |
(一)行政单位 |
317.75 |
|
||||||||||
1.因公出国(境)费 |
9.00 |
8.88 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
3.28 |
|
|
|
||||||||||
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
3.28 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
||||||||||
3.公务接待费 |
15.00 |
14.97 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
||||||||||
(1)国内接待费 |
15.00 |
14.97 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
||||||||||
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
||||||||||
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
1 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
|
|
|
||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
87 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
|
||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
|
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,764 |
|
|
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其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
|
|
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
|
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
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备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
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