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重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构情况

根据上述职责,重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处设6个内设机构:

1.党政办公室

贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规,贯彻实施街道党工委、办事处的各项决定;负责拟定党工委、办事处的工作意见、总结和各项工作计划,负责宣传报道工作;组织发展党员及教育工作,搞好党的基层组织、思想作风、勤政廉政建设;负责街道及辖区精神文明建设,抓好社会单位、居委会文明单位、文明小区的创建、检查、验收和指导工作;负责组织人事及群团等工作;负责政协地区联络组工作,协助办理政协委员的意见、建议,组织开展地区政协委员的各项活动;做好公文运转、督查督办等机关事务和后勤服务工作;负责文书、档案的收集、整理、立卷、归档工作;负责办事处的财政收支,编制财政年度预算和决算,按时报送各类统计报表;负责办事处各类票据及固定资产的监督管理;负责辖区的预备役登记,民兵整组、训练,做好征兵及国防教育工作;负责审计、统计、人防等工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

2.人大工委办公室

贯彻执行街道人大工委的决议、决定,对街道和有关部门的办理情况进行检查、督促;负责拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划;受街道人大工委的委托进行调查研究和执法检查;负责与人大工作相关的信访工作;负责街道人大宣传报道、信息传递、印章管理、考察交流、来访接待等综合性事务和后勤保障工作;负责人大地区联络组工作,办理人大代表意见、建议;组织安排本辖区人大代表的换届选举工作;组织本地区人大代表开展学习、调研、视察、述职等工作;组织开展地区人大代表的各项活动;承办人大工委及区人大交办的其他工作。 

3.城市管理科

宣传贯彻落实各项城市管理政策、法规,对社会单位、居委会的城市管理工作进行督促、检查和指导;负责辖区社会单位和居民区的环境卫生管理工作,负责辖区的园林绿化、义务植树、环境保护和防汛工作,负责违法建筑的日常监督、检查和查处、上报工作;负责辖区摊点、摊位的日常管理;组织辖区社会单位、居委会开展除四害和健康教育活动,普及全民卫生知识,做好防疫工作,做好无偿献血的宣传、组织工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

4.社会事务科(挂物业指导科、人口和计划生育办公室牌子)

社区建设科并入社会事务科,工作职责相应整合。负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作,监督业主大会和业主委员会依法履行职责,调节物业管理纠纷,组织召集物业管理联席会议,协调物业管理与社区建设的关系,指导居民委员会做好物业管理相关工作;贯彻执行党和国家关于社会事业和民政工作的法律、法规和方针、政策,制定和实施社区建设发展规划;负责拥军优属、优抚、救灾、救济、殡葬改革、老龄委、残联等各项工作;加强居委会组织建设,负责居委会办公场所、活动场所的建设,指导居委会换届选举工作;负责管理辖区文化娱乐场所,组织辖区的群众性文化活动及节假日、庆典文艺演出;负责组织开展全民健身活动,协助管理各类群众性体育协会,管理社会全民健身场所;指导、协调辖区内的物业管理工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

宣传贯彻执行人口和计划生育、社会保障的法律、法规和方针、政策;组织开展计划生育宣传教育活动;负责制定和执行人口和计划生育目标管理责任制,做好人口和计划生育的日常管理工作,依法查处计划生育违法行为,稳定低生育水平;负责辖区流动人口计划生育的管理和服务工作;负责抓好地区计划生育协会工作;负责制定本地区社会保障工作计划,并组织实施;负责对社会保障服务所的工作进行指导和监督;负责有关统计报表工作;承办党工委和办事处及业务主管部门交办的其他工作。

5.经济发展办公室(挂统计管理办公室牌子)

宣传、贯彻有关工业、商贸,外经,统计和民营经济扶持等方面的法律、法规和政策;根据地域特色和产业优势,拟订本辖区经济发展规划和年度计划,按规定报批后组织实施;负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作;拟订本辖区招商引资、软环境建设等办法和措施,按规定报批后组织实施;引导新办、域外企业落户发展,扶持现有企业的发展壮大;负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测,掌握企业发展动态和趋势,研究经济运行中出现的新情况、新问题,并提出对策措施;指导企业用好优惠、扶持政策,协助企业办理注册登记、项目立项、技术职称等报批手续;引导企业推行现代企业制度,促进企业科技进步和技术改造,会同有关部门指导企业搞好经营管理工作;负责培育和发展专业经济合作组织,加强集体经济管理和发展,引导行业、企业间的合作和行业自律;完成国家和市、区统计调查任务,开展统计调查分析,收集、整理和管理基本统计资料,建立健全统计台账制度和统计档案制度,组织指导社区统计工作。

6.社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)

搞好地区社会治安综合治理,负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作;负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作,及时妥善处理各类突发事件和群体性事件;负责处置法轮功邪教组织及法轮功人员的帮教,转化工作;与司法行政部门共同做好司法行政、调解工作,加强依法行政,实施普法教育;督促、检查辖区单位、学校、居委会的落实情况,抓好社区教育,加强私人托儿所的管理;负责辖区社会单位、居委会安全生产的督促检查,协调法院、检察院、公安工作;负责辖区安全生产工作;负责辖区流动人口服务和管理工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

(三)事业单位及主要职责

1.重庆市九龙坡区谢家湾街道社会保障服务所(挂谢家湾街道公共服务中心牌子)

负责社会保障工作。主要包括负责辖区就业、下岗人员的管理和办理相关证件;管理辖区失业、下岗人员的人事档案;协助有关部门做好失业、下岗人员的就业技能培训和指导就业,承担申办就业小额贷款、就业补贴及发放工作;承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作;承办企业退休人员的社会化管理和服务工作;负责劳动和社会保障事务代理,实现一站式服务;承担申办困难群众医疗救助工作;承担申办困难群众廉租住房及补贴发放工作;负责社区居委会社会保障员、劳动保障协理员的业务指导。

负责公共服务工作。主要包括为群众提供公共服务和便民利民服务;协助上级部门办理延伸到街道的行政和社会管理事务;对进驻公共服务中心的工作人员进行统一管理和考核;对社区便民服务中心的工作进行业务指导和工作考核;直接受理群众反映的诉求事项和社区提交的群众反映事项,向上级提交本级无法解决的问题。

2.重庆市九龙坡区谢家湾街道文化服务中心

负责宣传教育工作。主要包括负责对广大群众进行时事政策宣传和政策法制教育。

组织开展文化活动。主要包括组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动;指导群众文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;举办各类展览、讲座、提供图书报刊借阅服务,普及科学文化知识,传递经济信息;指导和辅导社区文化室、俱乐部开展各种业务活动。

开展文化服务工作。主要包括协助有关单位配送公共文化资源,开展流动文化服务;开展数字文化信息服务,建设和维护文化信息资源共享工程基层服务点。

开展文化市场监管工作。主要包括协助开展文化遗产的普查、宣传和保护工作;受委托做好文化市场管理及监督工作,发现重大问题或事故,依法采取应急措施并及时上报。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,203.97万元,支出总计7,203.97万元。收支较上年决算数增加212.16万元、增长3.03%,主要原因一是加大对辖区企业的政策扶持,二是投入经费用于社区养老设施便民服务中心改造、沿江违规经营的船只拖移,三是提高优抚人员优抚标准及社区干部增资,四是拆违支出等,五是政策性增资,六是专项工作经费。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,803.48万元,较上年决算增加106.41万元,增长1.59%,主要原因是优抚人员提标及社区干部增资。年初结转和结余400.49万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,203.97万元,较上年决算数增加621.14万元,增长9.44%,主要原因一是社区人员工资提标及新增住房公积金,增加预算支出358.67万元,占增加额的58%;二是对企业的扶持力度加大,2018年对企业的扶持预算增加567.73万元,比2017年产业扶持净增175.13万元,占增加额的28.20% 其余新增的预算为民政优抚人员费用及增人增资费用。其中:基本支出1,226.87万元,占17.03%;项目支出5,977.09万元,占82.97%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少408.98万元,下降100.00%,主要原因是预算资金合理使用,未有结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,803.48万元,较上年决算数增加106.41万元,增长1.59%主要原因是优抚人员新增费用及社区干部增资。较年初预算数增加1,631.13万元,增长31.54%。主要原因一是社区人员工资提标及新增住房公积金共增加预算358.67万元,二是对企业的扶持力度加大,2018年对企业的扶持预算增加567.73万元,三是加大地区环境的整治,对沿江违规经营的船只进行了拖移,对辖区有安全隐患的地段进行维修维护,对违章建筑进行拆迁安置,全年增加预算505.027万元,四是加大对养老服务设施及其他公共设施的投入80万元,五是经济普查及楼宇经济发展及新增社区法律服务等项目投入。此外,年初财政拨款结转和结余400.49万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,203.97万元,较上年决算数增加621.14万元,增长9.44%。主要原因一是社区人员工资提标及新增住房公积金共增加预算358.67万元,二是对企业的扶持力度加大,2018年对企业的扶持比2017年产业扶持净增175.13万元, 其余新增的预算为民政优抚人员费用及增人增资费用。较年初预算数增加2,031.62万元,增长39.28%。主要原因一是社区人员工资提标及新增住房公积金共增加预算358.67万元,二是对企业的扶持力度加大,2018年对企业的扶持预算增加567.73万元,三是加大地区环境的整治,对沿江违规经营的船只进行了拖移,对辖区有安全隐患的地段进行维修维护,对违章建筑进行拆迁安置,全年增加预算505.03万元,四是加大对养老服务设施及其他公共设施的投入80万元,五是经济普查投入楼宇经济发展及新增社区法律服务等项目投入111.21万元,六是上年结余资金408.98万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少408.98万元,下降100.00%,主要原因是预算资金合理使用。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,042.99万元,占14.48%,较年初预算数增加197.27万元,增长23.33%,主要原因是2018年年中追加了2017年楼宇工作激励经费及2018年全国第四次经济普查工作经费。

2)公共安全支出513.80万元,占7.13%,较年初预算数增加64.35万元,增长14.32%,主要原因是2018年新增社区法律服务诊所专项工作及护卫队保险提标。

3)教育支出23.60万元,占0.33%,较年初预算数增加23.60万元,增长0.00%,主要原因是上年结余的政府购买服务及追加的社区教育基础运行经费。

4)科学技术支出574.73万元,占7.98%,较年初预算数增加574.73万元,增长0.00%,主要原因是对辖区企业扶持支出。

5)文化体育与传媒支出60.65万元,占0.84%,较年初预算数增加9.88万元,增长19.46%,主要原因是2018年文化中心增人增资及文化品牌补助经费支出。

6)社会保障与就业支出1,849.45万元,占25.67%,较年初预算数增加434.70万元,增长30.73%,主要原因是社区干部增资及优抚人员增资。  

7)医疗卫生与计划生育支出337.43万元,占4.68%,较年初预算数增加49.66万元,增长17.26%,主要原因是社会保险缴费基数提高。

8)城乡社区支出2,363.53万元,占32.81%,较年初预算数增加522.94万元,增长28.41%,主要原因是存量违法建筑拆违补助经费59.1万元,增补消防栓及奥园康城地陷等市政设施建设支出143.5万元,餐饮渔船拖移奖励经费255.61万元及其他增人增资费用。

9)农林水支出8.60万元,占0.12%,较年初预算数增加8.60万元,增长0.00%,主要原因是年中追加2017年农业产业发展经费。

10)资源勘探信息等支出17.85万元,占0.25%,较年初预算数增加0.25万元,增长1.42%,主要原因是科目调整,由其他安全生产监管支出调整到资源勘探信息等支出。

11)住房保障支出88.89万元,占1.23%,较年初预算数增加0.00万元。

12)其他支出322.45万元,占4.48%,较年初预算数增加145.63万元,增长82.36%,主要原因是年中追加高龄补贴及社区养老服务和运营补贴及社区健身点创建经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,226.87万元。其中:人员经费953.87万元,较上年决算数增加189.19万元,增长24.74%,主要原因是主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括如基本工资204.2万元、津贴补贴134.80万元、奖金18.94万元、绩效工资160.05万元、基本养老保险缴费74.69万元、职业年金缴费29.88万元、职工基本医疗保险缴费41.26万元、医疗补助缴费8.04万元、住房公积金及住房补贴84.82万元、医疗费8.45万元、其他工资福利支出143.88万元、生活补助44.85万元。公用经费273.00万元,较上年决算数减少8.90万元,下降3.16%,主要原因是减少三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费11.48万元、电费4.8万元、邮电费3.62万元、物业管理费14.31万元、差旅费88.84万元、租赁费6.24万元、会议费6.02万元、培训3.11万元、公务接待费1.48万元、劳务费12.99万元、 工会经费7.47万元、福利费6.38万元、公务车运行维护费8.99万元、其他交通费用28.07万元、其他商品和服务支出52.56万元、办公设备购置支出16.64万元。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余84.92万元,年末结转结余0.00万元。本年收入237.52万元,较上年决算数减少24.80万元,下降9.45%,主要原因是由于上年有基金结余。本年支出322.45万元,较上年决算数增加49.71万元,增长18.23%,主要原因是使用了上年结余金。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.47万元,较年初预算数减少3.53万元,下降25.21%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.99万元,下降8.64%,主要原因是一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。本单位2018年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.99万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、排查矛盾纠纷、处理突发事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数增加0.50万元,增长5.89%,主要原因是燃油费价格的波动。

公务接待费1.48万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少3.52万元,下降70.40%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少接待人次数。较上年支出数减少1.49万元,下降50.17%,主要原因是厉行节约,减少接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个组团;公务车购置0辆,公务车保有量为3辆; 国内公务接待11批次171人, 其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费86.69元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出193.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅行费等支出。机关运行经费较上年决算数减少2.28万元,下降1.16%,主要原因是2018年机关人员退休减少了人员支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2.40万元,其中:政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。    

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对54个项目开展了绩效自评,涉及资金5977万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教【2012】32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-88290086

收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2018年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 6,803.48 一、一般公共服务支出 1,042.99
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 513.80
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 23.60
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 574.73
七、文化体育与传媒支出 60.65
八、社会保障和就业支出 1,849.45
九、医疗卫生与计划生育支出 337.43
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 2,363.53
十二、农林水支出 8.60
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 17.85
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 88.89
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 322.45
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 6,803.48 本年支出合计 7,203.97
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 400.49 年末结转和结余 0.00
合计 7,203.97 合计 7,203.97
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   

收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2018年度 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 6,803.48 6,803.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 936.19 936.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 16.75 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 573.99 573.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 497.83 497.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 8.42 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 67.74 67.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 68.15 68.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506   统计管理 42.86 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 25.29 25.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 72.14 72.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 72.14 72.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 185.62 185.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 185.62 185.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 513.80 513.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 49.04 49.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040605   普法宣传 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 464.76 464.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 464.76 464.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 574.73 574.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 574.73 574.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 574.73 574.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 60.65 60.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 58.65 58.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 41.21 41.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,721.38 1,721.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,333.27 1,333.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 1,322.30 1,322.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 149.42 149.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.69 74.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 44.85 44.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 103.76 103.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 61.80 61.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 100.23 100.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082101   城市特困人员救助供养支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501   其他城市生活救助 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 31.71 31.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 31.71 31.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 319.67 319.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 258.77 258.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 258.77 258.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 49.31 49.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 8.35 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,326.21 2,326.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 153.81 153.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 123.51 123.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,621.41 1,621.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 1,621.41 1,621.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 542.95 542.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 542.95 542.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 17.85 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 17.85 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 17.85 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 88.89 88.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 88.89 88.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 84.82 84.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 4.07 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 237.52 237.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 237.52 237.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 208.32 208.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2018年度 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 7,203.97 1,226.87 5,977.09 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,042.98 497.83 545.15 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 16.75 0.00 16.75 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 8.75 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 8.39 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 8.39 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 678.78 497.83 180.95 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 497.83 497.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 15.62 0.00 15.62 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 161.33 0.00 161.33 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 70.15 0.00 70.15 0.00 0.00 0.00
2010506   统计管理 44.86 0.00 44.86 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 25.29 0.00 25.29 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 1.68 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 1.68 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 9.47 0.00 9.47 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 9.47 0.00 9.47 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 72.14 0.00 72.14 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 72.14 0.00 72.14 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 185.62 0.00 185.62 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 185.62 0.00 185.62 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 513.80 0.00 513.80 0.00 0.00 0.00
20406 司法 49.04 0.00 49.04 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2040605   普法宣传 47.04 0.00 47.04 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 464.76 0.00 464.76 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 464.76 0.00 464.76 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 574.73 0.00 574.73 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 574.73 0.00 574.73 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 574.73 0.00 574.73 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 60.65 33.30 27.35 0.00 0.00 0.00
20701 文化 58.65 33.30 25.35 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 17.44 0.00 17.44 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 41.21 33.30 7.91 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,849.45 434.03 1,415.42 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,342.27 284.61 1,057.66 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 4.88 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 1,331.30 284.61 1,046.69 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 6.09 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 149.42 149.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.69 74.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 44.85 44.85 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 222.83 0.00 222.83 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 61.80 0.00 61.80 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 2.84 0.00 2.84 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 34.80 0.00 34.80 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 123.18 0.00 123.18 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 100.23 0.00 100.23 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 74.55 0.00 74.55 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 4.68 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00
2082101   城市特困人员救助供养支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00
2082501   其他城市生活救助 2.59 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 31.71 0.00 31.71 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 31.71 0.00 31.71 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 337.44 49.31 288.13 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 266.18 0.00 266.18 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 266.18 0.00 266.18 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 13.08 0.00 13.08 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 13.08 0.00 13.08 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 49.31 49.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 8.35 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 8.87 0.00 8.87 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 8.87 0.00 8.87 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,363.54 123.51 2,240.03 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 153.81 123.51 30.30 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 123.51 123.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 7.36 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 22.94 0.00 22.94 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 8.04 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 8.04 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,623.46 0.00 1,623.46 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 1,623.46 0.00 1,623.46 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 578.23 0.00 578.23 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 578.23 0.00 578.23 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 8.60 0.00 8.60 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
21303 水利 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 17.85 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 17.85 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 17.85 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 88.89 88.89 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 88.89 88.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 84.82 84.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 4.07 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 322.45 0.00 322.45 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 322.45 0.00 322.45 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 293.25 0.00 293.25 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 9.20 0.00 9.20 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2018年度 单位:万元
           
     决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 6,565.95 一、一般公共服务支出 1,042.99 1,042.99 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 237.52 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
三、国防支出 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 513.80 513.80 0.00
五、教育支出 23.60 23.60 0.00
六、科学技术支出 574.73 574.73 0.00
七、文化体育与传媒支出 60.65 60.65 0.00
八、社会保障和就业支出 1,849.45 1,849.45 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 337.43 337.43 0.00
十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 2,363.53 2,363.53 0.00
十二、农林水支出 8.60 8.60 0.00
十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 17.85 17.85 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 88.89 88.89 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
二十一、其他支出 322.45 0.00 322.45
二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 6,803.48 本年支出合计 7,203.97 6,881.52 322.45
年初财政拨款结转和结余 400.49 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 315.57     基本支出结转 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 84.92     项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00
合计 7,203.97 合计 7,203.97 6,881.52 322.45
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2018年度 单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 6,881.52 1,226.87 5,654.65
201 一般公共服务支出 1,042.98 497.83 545.15
20101 人大事务 16.75 0.00 16.75
2010108   代表工作 8.75 0.00 8.75
2010199   其他人大事务支出 8.00 0.00 8.00
20102 政协事务 8.39 0.00 8.39
2010206   参政议政 8.39 0.00 8.39
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 678.78 497.83 180.95
2010301   行政运行 497.83 497.83 0.00
2010302   一般行政管理事务 4.00 0.00 4.00
2010308   信访事务 15.62 0.00 15.62
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 161.33 0.00 161.33
20105 统计信息事务 70.15 0.00 70.15
2010506   统计管理 44.86 0.00 44.86
2010507   专项普查活动 25.29 0.00 25.29
20123 民族事务 1.68 0.00 1.68
2012399   其他民族事务支出 1.68 0.00 1.68
20129 群众团体事务 9.47 0.00 9.47
2012999   其他群众团体事务支出 9.47 0.00 9.47
20136 其他共产党事务支出 72.14 0.00 72.14
2013699   其他共产党事务支出 72.14 0.00 72.14
20199 其他一般公共服务支出 185.62 0.00 185.62
2019999   其他一般公共服务支出 185.62 0.00 185.62
204 公共安全支出 513.80 0.00 513.80
20406 司法 49.04 0.00 49.04
2040604   基层司法业务 2.00 0.00 2.00
2040605   普法宣传 47.04 0.00 47.04
20499 其他公共安全支出 464.76 0.00 464.76
2049901   其他公共安全支出 464.76 0.00 464.76
205 教育支出 23.60 0.00 23.60
20599 其他教育支出 23.60 0.00 23.60
2059999   其他教育支出 23.60 0.00 23.60
206 科学技术支出 574.73 0.00 574.73
20604 技术研究与开发 574.73 0.00 574.73
2060499   其他技术研究与开发支出 574.73 0.00 574.73
207 文化体育与传媒支出 60.65 33.30 27.35
20701 文化 58.65 33.30 25.35
2070109   群众文化 17.44 0.00 17.44
2070199   其他文化支出 41.21 33.30 7.91
20799 其他文化体育与传媒支出 2.00 0.00 2.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 2.00 0.00 2.00
208 社会保障和就业支出 1,849.45 434.03 1,415.42
20802 民政管理事务 1,342.27 284.61 1,057.66
2080204   拥军优属 4.88 0.00 4.88
2080208   基层政权和社区建设 1,331.30 284.61 1,046.69
2080299   其他民政管理事务支出 6.09 0.00 6.09
20805 行政事业单位离退休 149.42 149.42 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.69 74.69 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 29.88 29.88 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 44.85 44.85 0.00
20808 抚恤 222.83 0.00 222.83
2080801   死亡抚恤 61.80 0.00 61.80
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 2.84 0.00 2.84
2080805   义务兵优待 34.80 0.00 34.80
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 0.21 0.00 0.21
2080899   其他优抚支出 123.18 0.00 123.18
20809 退役安置 100.23 0.00 100.23
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 74.55 0.00 74.55
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 4.68 0.00 4.68
2080999   其他退役安置支出 21.00 0.00 21.00
20821 特困人员救助供养 0.40 0.00 0.40
2082101   城市特困人员救助供养支出 0.40 0.00 0.40
20825 其他生活救助 2.59 0.00 2.59
2082501   其他城市生活救助 2.59 0.00 2.59
20899 其他社会保障和就业支出 31.71 0.00 31.71
2089901   其他社会保障和就业支出 31.71 0.00 31.71
210 医疗卫生与计划生育支出 337.44 49.31 288.13
21007 计划生育事务 266.18 0.00 266.18
2100799   其他计划生育事务支出 266.18 0.00 266.18
21010 食品和药品监督管理事务 13.08 0.00 13.08
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 13.08 0.00 13.08
21011 行政事业单位医疗 49.31 49.31 0.00
2101101   行政单位医疗 18.84 18.84 0.00
2101102   事业单位医疗 14.08 14.08 0.00
2101103   公务员医疗补助 8.04 8.04 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 8.35 8.35 0.00
21014 优抚对象医疗 8.87 0.00 8.87
2101401   优抚对象医疗补助 8.87 0.00 8.87
212 城乡社区支出 2,363.54 123.51 2,240.03
21201 城乡社区管理事务 153.81 123.51 30.30
2120101   行政运行 123.51 123.51 0.00
2120102   一般行政管理事务 7.36 0.00 7.36
2120104   城管执法 22.94 0.00 22.94
21203 城乡社区公共设施 8.04 0.00 8.04
2120399   其他城乡社区公共设施支出 8.04 0.00 8.04
21205 城乡社区环境卫生 1,623.46 0.00 1,623.46
2120501   城乡社区环境卫生 1,623.46 0.00 1,623.46
21299 其他城乡社区支出 578.23 0.00 578.23
2129999   其他城乡社区支出 578.23 0.00 578.23
213 农林水支出 8.60 0.00 8.60
21301 农业 0.60 0.00 0.60
2130199   其他农业支出 0.60 0.00 0.60
21303 水利 8.00 0.00 8.00
2130399   其他水利支出 8.00 0.00 8.00
215 资源勘探信息等支出 17.85 0.00 17.85
21506 安全生产监管 17.85 0.00 17.85
2150699   其他安全生产监管支出 17.85 0.00 17.85
221 住房保障支出 88.89 88.89 0.00
22102 住房改革支出 88.89 88.89 0.00
2210201   住房公积金 84.82 84.82 0.00
2210203   购房补贴 4.07 4.07 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额
301 工资福利支出 909.02 302 商品和服务支出 256.36 310 资本性支出 16.64
30101   基本工资 204.20 30201   办公费 11.48 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 134.80 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 16.64
30103   奖金 18.94 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 160.05 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险费 74.69 30206   电费 4.80 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 29.88 30207   邮电费 3.62 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 41.26 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 8.04 30209   物业管理费 14.31 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 88.84 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 84.82 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 8.45 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 143.88 30214   租赁费 6.24 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 44.85 30215   会议费 6.02 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 3.11 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 1.48 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30305   生活补助 44.85 30225   专用燃料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 12.99 31204   费用补贴 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31205   利息补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 7.47 31299   其他对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 6.38 399 其他支出 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 8.99 39906   赠与 0.00
30399   其他个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 28.07 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 52.56 39999   其他支出 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00
30702   国外债务付息 0.00
30703   国内债务发行费用 0.00
30704   国外债务发行费用 0.00
人员经费合计 953.87 公用经费合计 273.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2018年度 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 84.92 237.52 322.45 0.00 322.45 0.00
229 其他支出 84.92 237.52 322.45 0.00 322.45 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 84.92 237.52 322.45 0.00 322.45 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 84.92 208.32 293.25 0.00 293.25 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.00 9.20 9.20 0.00 9.20 0.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

部门决算相关信息统计表
公开08表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 2018年度 单位:万元
   预算数 决算数    决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 193.96
(一)支出合计 14.00 10.47 (一)行政单位 161.52
  1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 32.43
  2.公务用车购置及运行维护费 9.00 8.99  
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费 9.00 8.99 (一)车辆数合计(辆) 3
  3.公务接待费 5.00 1.48   1.副部(省)级及以上领导用车 0
    (1)国内接待费 5.00 1.48   2.主要领导干部用车 0
         其中:外事接待费 0.00 0.00   3.机要通信用车 1
    (2)国(境)外接待费 0.00 0.00   4.应急保障用车 2
(二)相关统计数   5.执法执勤用车 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 0   6.特种专业技术用车 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 0   7.离退休干部用车 0
  3.公务用车购置数(辆) 0   8.其他用车 0
  4.公务用车保有量(辆) 3
  5.国内公务接待批次(个) 11 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
     其中:外事接待批次(个) 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
  6.国内公务接待人次(人) 171    
     其中:外事接待人次(人) 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

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