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重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2018年部门决算情况说明

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重庆市九龙坡区含谷镇人民政府

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,积极服务重庆高新区,加快建设高端装备制造业基地。适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高社会管理和公共服务水平。

(二)机构设置

重庆市九龙坡区含谷镇内设综合办事机构9个,事业单位5个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2018年度收入总计8,852.53万元,支出总计8,852.53万元。与2017年决算相比,收支减少801.77万元,下降8.3%,主要下降在非税收入(2017年对以前年度未缴库的固定资产处置收入进行了全额缴库)。

2.收入情况。本单位2018年度收入合计6,489.11万元,较上年决算减少1,866.55万元,下降22.34%,其中:财政拨款收入6,489.11万元,占100.00%;年初结转和结余2,363.42万元。

3.支出情况。本单位2018年度支出合计6,913.24万元,较上年决算数减少377.64万元,下降5.18%,其中:基本支出2,368.60万元,占34.26%;项目支出4,544.65万元,占65.74%

4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余1,939.29万元,较上年决算数减少424.13万元,下降17.95%。主要减少在社区办公大楼及应急场所、金寨路北段改扩建、一事一议、垃圾分类、文化氛围营造事物等项目支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入6,489.11万元,较上年决算数减少1,866.55万元,下降22.34%。主要减少在非税收入、税收体制分成和上级专项补助。较年初预算数增加2,549.91万元,增长64.73%。主要增长在非税收入、税收体制分成和上级专项补助。

2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出6,913.24万元,较上年决算数减少377.64万元,下降5.18%。主要减少在城乡社区支出。较年初预算数增加2,974.04万元,增长75.50%。主要原因是年初预算依据本单位财力情况编制,未将部分项目纳入年初预算。

3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余1,939.29万元,较上年决算数减少424.13万元,下降17.95%,主要减少在社区办公大楼及应急场所、金寨路北段改扩建、一事一议、垃圾分类、文化氛围营造事物等项目支出。

4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,848.96万元,占26.75%,较年初预算数增加346.26万元,增长23.04%,主要增加在固定资产采购、社区办公大楼装修等。

2)公共安全支出236.35万元,占3.42%,较年初预算数增加96.94万元,增长69.54%,主要原因是社会治安经费增加。

3)教育支出42.55万元,占0.62%,较年初预算数增加1.55万元,增长3.78%,主要增长在尊师重教提升教学质量专项。

4)科学技术支出0.88万元,占0.01%,较年初预算数减少1.42万元,下降61.74%,主要减少在科普支出。

5)文化体育与传媒支出277.66万元,占4.02%,较年初预算数增加100.01万元,增长56.30%,主要增加在寨山坪名花观赏季、对村文化考核、民间艺术节及春节文化晚会专项。

6)社会保障与就业支出1,102.27万元,占15.94%,较年初预算数增加250.35万元,增长29.39%,主要增长在村居干部待遇、优抚等。

7)医疗卫生与计划生育支出160.85万元,占2.33%,较年初预算数增加17.22万元,增长11.99%,主要增加在流动人口网格化管理、优抚对象医疗补助等。

8)节能环保支出113.33万元,占1.64%,较年初预算数增加113.33万元,增长0.00%,主要原因是年初未预算该项目。

9)城乡社区支出1,345.59万元,占19.46%,较年初预算数增加811.61万元,增长151.99%,主要增长在金寨路北段改扩建专项款、环境卫生、迎春灯饰、两违等。

10)农林水支出1,402.70万元,占20.29%,较年初预算数增加1,197.47万元,增长583.48%,主要增长在建设资金转移支付、对村转移支付、森林防火等。

11)交通运输支出99.07万元,占1.43%,较年初预算数增加16.07万元,增长19.36%,主要增长在乡村道路养护。

12)资源勘探信息等支出125.62万元,占1.82%,较年初预算数增加88.11万元,增长234.90%,主要增长在安全监管。

13)商业服务业等支出8.14万元,占0.12%,较年初预算数增加8.14万元,增长0.00%,年初无预算,主要是追加的商贸经济工作绩效考核专项。

14)国土海洋气象等支出11.26万元,占0.16%,较年初预算数增加11.26万元,增长0.00%,年初无预算,主要是追加的地质灾害专项。

15)住房保障支出89.40万元,占1.29%,较年初预算数减少15.47万元,下降14.75%,主要原因是住房公积金减少。

16)其他支出48.60万元,占0.70%,较年初预算数减少67.40万元,下降58.10%,主要减少在高龄补贴、居家和社区养老试点项目。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出2,368.60万元。其中:人员经费1,628.45万元,较上年决算数增加320.32万元,增长24.49%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费740.15万元,较上年决算数增加251.07万元,增长51.34%,主要原因是委托业务费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、委托业务费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余203.26万元,年末结转结余16.90万元。本年收入62.24万元,较上年决算数增加25.64万元,增长70.05%,主要原因是社会公益事业彩票公益金补助金增加。本年支出248.60万元,较上年决算数增加206.19万元,增长486.18%,主要增长在农村基础设施建设等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计78.04万元,较年初预算数减少70.66万元,下降47.52%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;公车改革,车辆减少,驾驶员费用未纳入公务车运行维护费核算等。较上年支出数增加16.62万元,增长27.06%,主要原因是购买公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,本单位2018年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费21.96万元,主要用于购买执法用车1台、公务用车1台。费用支出较年初预算数减少8.04万元,下降26.80%。较上年支出数增加21.96万元,增长100.00%,主要原因是新购公务用车。

公务车运行维护费25.43万元,主要用于市内因公出行、安全、环保检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少59万元,下降69.73%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元,下降0.31%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费30.65万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.05万元,下降11.67%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少5.26万元,下降14.65%,主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为21辆;国内公务接待308批次,2,556人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费119.90元,车均购置费10.98万元,车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出514.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加256.30万元,增长99.18%,主要原因是部分常年性项目误调入基本支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本单位共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额426.32万元,其中:政府采购货物支出128.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我镇对62个项目开展了绩效自评,涉及资金2743万元。从评价情况来看,总体项目实施效果良好,达到了绩效要求。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:65778831

附表:

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

 

 

 

 


2018年收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府                                          单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

6,489.11

一、一般公共服务支出

1,848.96

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

236.35

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

42.55

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.88

 

 

七、文化体育与传媒支出

277.66

 

 

八、社会保障和就业支出

1,102.27

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

160.85

 

 

十、节能环保支出

113.33

 

 

十一、城乡社区支出

1,345.59

 

 

十二、农林水支出

1,402.70

 

 

十三、交通运输支出

99.07

 

 

十四、资源勘探信息等支出

125.62

 

 

十五、商业服务业等支出

8.14

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

11.26

 

 

十九、住房保障支出

89.40

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

48.60

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

6,489.11

本年支出合计

6,913.24

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

2,363.42

年末结转和结余

1,939.29

合计

8,852.53

合计

8,852.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


2018年收入决算表

公开02

公开部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府                                          单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,489.11

6,489.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,714.15

1,714.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

31.73

31.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

23.31

23.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

3.21

3.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,342.13

1,342.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,182.42

1,182.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

65.02

65.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

90.02

90.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

28.53

28.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

23.49

23.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

9.64

9.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

75.58

75.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

75.58

75.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

114.75

114.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

114.75

114.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

79.32

79.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

79.32

79.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

235.94

235.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

235.94

235.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

235.94

235.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

42.55

42.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

42.55

42.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

42.55

42.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

234.54

234.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

127.12

127.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

110.74

110.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

16.38

16.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

107.42

107.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

107.42

107.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,102.30

1,102.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

171.62

171.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

171.62

171.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

503.28

503.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

13.19

13.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

426.94

426.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

46.54

46.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

161.21

161.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.80

67.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

34.04

34.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

135.34

135.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

67.51

67.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

33.36

33.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

81.68

81.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

81.68

81.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

160.83

160.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

11.19

11.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

50.57

50.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

49.57

49.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

39.21

39.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

30.81

30.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.18

34.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

34.18

34.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

25.68

25.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

25.68

25.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

113.33

113.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

112.79

112.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

112.79

112.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,095.31

1,095.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

189.67

189.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

153.23

153.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

75.61

75.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

75.61

75.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

126.10

126.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

126.10

126.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

455.46

455.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

455.46

455.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

248.47

248.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

248.47

248.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,271.35

1,271.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

615.93

615.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

603.56

603.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

126.04

126.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

27.70

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

98.34

98.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

84.49

84.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

63.87

63.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

324.42

324.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

120.47

120.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

120.47

120.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

229.07

229.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

99.07

99.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

99.07

99.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

125.62

125.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

125.62

125.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

52.80

52.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

17.34

17.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

11.26

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.39

89.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.93

15.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

15.93

15.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.46

73.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

73.46

73.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

62.24

62.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

62.24

62.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

62.06

62.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出决算表

公开03

公开部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府                                          单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,913.24

2,368.60

4,544.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,848.98

1,290.96

558.02

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

31.73

2.78

28.95

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2.43

0.00

2.43

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

23.31

0.00

23.31

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

3.21

0.00

3.21

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,476.18

1,183.48

292.70

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,182.42

1,182.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

151.23

0.00

151.23

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

4.67

1.06

3.61

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

137.86

0.00

137.86

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

28.53

23.49

5.04

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

23.49

23.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

27.14

0.00

27.14

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

9.64

0.00

9.64

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

17.50

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

75.58

75.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

75.58

75.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.16

0.21

2.95

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.16

0.21

2.95

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

114.75

5.42

109.33

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

114.75

5.42

109.33

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

6.09

0.00

6.09

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

6.09

0.00

6.09

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

79.32

0.00

79.32

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

79.32

0.00

79.32

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

236.35

51.31

185.04

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

236.35

51.31

185.04

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

236.35

51.31

185.04

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

42.55

0.00

42.55

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

42.55

0.00

42.55

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

42.55

0.00

42.55

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.88

0.00

0.88

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.88

0.00

0.88

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.88

0.00

0.88

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

277.66

104.88

172.78

0.00

0.00

0.00

20701

文化

170.24

0.00

170.24

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

153.09

0.00

153.09

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

17.15

0.00

17.15

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

107.42

104.88

2.54

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

107.42

104.88

2.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,102.30

341.61

760.69

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

171.62

158.42

13.20

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

171.62

158.42

13.20

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

503.28

16.61

486.67

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

13.19

0.00

13.19

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

426.94

0.00

426.94

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

46.54

0.00

46.54

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

161.21

161.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.80

67.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

34.04

34.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

135.34

0.00

135.34

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

67.51

0.00

67.51

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

3.01

0.00

3.01

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

6.49

0.00

6.49

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

33.36

0.00

33.36

0.00

0.00

0.00

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

10.14

0.00

10.14

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

14.83

0.00

14.83

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

19.84

0.00

19.84

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

18.74

0.00

18.74

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

23.96

0.00

23.96

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

4.14

0.00

4.14

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.82

0.00

19.82

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

81.68

0.00

81.68

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

81.68

0.00

81.68

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

160.83

75.15

85.68

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

11.19

0.00

11.19

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

10.86

0.00

10.86

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

50.57

10.16

40.41

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

49.57

10.16

39.41

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

39.21

30.81

8.40

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

30.81

30.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.18

34.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

34.18

34.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

25.68

0.00

25.68

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

25.68

0.00

25.68

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

113.33

0.00

113.33

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

112.79

0.00

112.79

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

112.79

0.00

112.79

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,345.59

240.67

1,104.92

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

189.67

153.23

36.44

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

153.23

153.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

75.61

75.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

75.61

75.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

126.10

0.00

126.10

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

126.10

0.00

126.10

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

505.74

6.39

499.35

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

505.74

6.39

499.35

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

248.47

5.44

243.03

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

248.47

5.44

243.03

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,402.70

135.09

1,267.61

0.00

0.00

0.00

21301

农业

672.01

0.00

672.01

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

665.96

0.00

665.96

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

6.05

0.00

6.05

0.00

0.00

0.00

21302

林业

122.05

0.00

122.05

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

23.71

0.00

23.71

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

98.34

0.00

98.34

0.00

0.00

0.00

21303

水利

88.60

0.00

88.60

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

20.62

0.00

20.62

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

4.11

0.00

4.11

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

63.87

0.00

63.87

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

399.57

16.42

383.15

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

225.15

0.00

225.15

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

120.47

118.67

1.80

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

120.47

118.67

1.80

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

99.07

0.00

99.07

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

99.07

0.00

99.07

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

99.07

0.00

99.07

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

125.62

55.48

70.14

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

125.62

55.48

70.14

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

52.80

0.00

52.80

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

17.34

0.00

17.34

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

8.14

0.00

8.14

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

8.14

0.00

8.14

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

8.14

0.00

8.14

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

11.26

0.00

11.26

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

11.26

0.00

11.26

0.00

0.00

0.00

2200111

  地质灾害防治

11.26

0.00

11.26

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.39

73.46

15.93

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.93

0.00

15.93

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

15.93

0.00

15.93

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.46

73.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

73.46

73.46

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

48.60

0.00

48.60

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

48.60

0.00

48.60

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

48.60

0.00

48.60

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府                                          单位:万元

    

     

   

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,426.88

一、一般公共服务支出

1,848.96

1,848.96

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

62.24

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

236.35

236.35

0.00

 

 

五、教育支出

42.55

42.55

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.88

0.88

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

277.66

277.66

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1,102.27

1,102.27

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

160.85

160.85

0.00

 

 

十、节能环保支出

113.33

113.33

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

1,345.59

1,145.59

200.00

 

 

十二、农林水支出

1,402.70

1,402.70

0.00

 

 

十三、交通运输支出

99.07

99.07

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

125.62

125.62

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

8.14

8.14

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

11.26

11.26

0.00

 

 

十九、住房保障支出

89.40

89.40

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

48.60

0.00

48.60

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

6,489.11

本年支出合计

6,913.24

6,664.64

248.60

年初财政拨款结转和结余

2,363.42

年末财政拨款结转和结余

1,939.29

1,922.40

16.90

一、一般公共预算财政拨款

2,160.16

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

203.26

    项目支出结转和结余

1,939.29

1,922.40

16.90

合计

8,852.53

合计

8,852.53

8,587.04

265.50

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府                                          单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,664.64

2,368.60

4,296.05

201

一般公共服务支出

1,848.98

1,290.96

558.02

20101

人大事务

31.73

2.78

28.95

2010101

  行政运行

2.78

2.78

0.00

2010104

  人大会议

2.43

0.00

2.43

2010108

  代表工作

23.31

0.00

23.31

2010199

  其他人大事务支出

3.21

0.00

3.21

20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,476.18

1,183.48

292.70

2010301

  行政运行

1,182.42

1,182.42

0.00

2010302

  一般行政管理事务

151.23

0.00

151.23

2010308

  信访事务

4.67

1.06

3.61

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

137.86

0.00

137.86

20104

发展与改革事务

28.53

23.49

5.04

2010401

  行政运行

23.49

23.49

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.04

0.00

5.04

20105

统计信息事务

27.14

0.00

27.14

2010502

  一般行政管理事务

9.64

0.00

9.64

2010507

  专项普查活动

17.50

0.00

17.50

20106

财政事务

75.58

75.58

0.00

2010601

  行政运行

75.58

75.58

0.00

20111

纪检监察事务

3.16

0.21

2.95

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.16

0.21

2.95

20129

群众团体事务

114.75

5.42

109.33

2012999

  其他群众团体事务支出

114.75

5.42

109.33

20132

组织事务

6.50

0.00

6.50

2013299

  其他组织事务支出

6.50

0.00

6.50

20134

统战事务

6.09

0.00

6.09

2013499

  其他统战事务支出

6.09

0.00

6.09

20136

其他共产党事务支出

79.32

0.00

79.32

2013699

  其他共产党事务支出

79.32

0.00

79.32

204

公共安全支出

236.35

51.31

185.04

20499

其他公共安全支出

236.35

51.31

185.04

2049901

  其他公共安全支出

236.35

51.31

185.04

205

教育支出

42.55

0.00

42.55

20599

其他教育支出

42.55

0.00

42.55

2059999

  其他教育支出

42.55

0.00

42.55

206

科学技术支出

0.88

0.00

0.88

20699

其他科学技术支出

0.88

0.00

0.88

2069999

  其他科学技术支出

0.88

0.00

0.88

207

文化体育与传媒支出

277.66

104.88

172.78

20701

文化

170.24

0.00

170.24

2070109

  群众文化

153.09

0.00

153.09

2070199

  其他文化支出

17.15

0.00

17.15

20799

其他文化体育与传媒支出

107.42

104.88

2.54

2079999

  其他文化体育与传媒支出

107.42

104.88

2.54

208

社会保障和就业支出

1,102.30

341.61

760.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

171.62

158.42

13.20

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

171.62

158.42

13.20

20802

民政管理事务

503.28

16.61

486.67

2080201

  行政运行

16.61

16.61

0.00

2080204

  拥军优属

13.19

0.00

13.19

2080208

  基层政权和社区建设

426.94

0.00

426.94

2080299

  其他民政管理事务支出

46.54

0.00

46.54

20805

行政事业单位离退休

161.21

161.21

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.80

67.80

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

34.04

34.04

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

59.37

59.37

0.00

20808

抚恤

135.34

0.00

135.34

2080801

  死亡抚恤

67.51

0.00

67.51

2080802

  伤残抚恤

3.01

0.00

3.01

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

6.49

0.00

6.49

2080805

  义务兵优待

33.36

0.00

33.36

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

10.14

0.00

10.14

2080899

  其他优抚支出

14.83

0.00

14.83

20809

退役安置

19.84

0.00

19.84

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

18.74

0.00

18.74

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1.10

0.00

1.10

20811

残疾人事业

5.37

5.37

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

5.37

5.37

0.00

20821

特困人员救助供养

23.96

0.00

23.96

2082101

  城市特困人员救助供养支出

4.14

0.00

4.14

2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.82

0.00

19.82

20899

其他社会保障和就业支出

81.68

0.00

81.68

2089901

  其他社会保障和就业支出

81.68

0.00

81.68

210

医疗卫生与计划生育支出

160.83

75.15

85.68

21004

公共卫生

11.19

0.00

11.19

2100409

  重大公共卫生专项

0.33

0.00

0.33

2100499

  其他公共卫生支出

10.86

0.00

10.86

21007

计划生育事务

50.57

10.16

40.41

2100717

  计划生育服务

1.00

0.00

1.00

2100799

  其他计划生育事务支出

49.57

10.16

39.41

21010

食品和药品监督管理事务

39.21

30.81

8.40

2101001

  行政运行

30.81

30.81

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

8.40

0.00

8.40

21011

行政事业单位医疗

34.18

34.18

0.00

2101101

  行政单位医疗

34.18

34.18

0.00

21014

优抚对象医疗

25.68

0.00

25.68

2101401

  优抚对象医疗补助

25.68

0.00

25.68

211

节能环保支出

113.33

0.00

113.33

21103

污染防治

0.54

0.00

0.54

2110302

  水体

0.54

0.00

0.54

21199

其他节能环保支出

112.79

0.00

112.79

2119901

  其他节能环保支出

112.79

0.00

112.79

212

城乡社区支出

1,145.59

240.67

904.92

21201

城乡社区管理事务

189.67

153.23

36.44

2120101

  行政运行

153.23

153.23

0.00

2120102

  一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

30.44

0.00

30.44

21202

城乡社区规划与管理

75.61

75.61

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

75.61

75.61

0.00

21203

城乡社区公共设施

126.10

0.00

126.10

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

126.10

0.00

126.10

21205

城乡社区环境卫生

505.74

6.39

499.35

2120501

  城乡社区环境卫生

505.74

6.39

499.35

21299

其他城乡社区支出

248.47

5.44

243.03

2129999

  其他城乡社区支出

248.47

5.44

243.03

213

农林水支出

1,402.70

135.09

1,267.61

21301

农业

672.01

0.00

672.01

2130122

  农业生产支持补贴

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

665.96

0.00

665.96

2130199

  其他农业支出

6.05

0.00

6.05

21302

林业

122.05

0.00

122.05

2130205

  森林培育

23.71

0.00

23.71

2130234

  林业防灾减灾

98.34

0.00

98.34

21303

水利

88.60

0.00

88.60

2130314

  防汛

20.62

0.00

20.62

2130335

  农村人畜饮水

4.11

0.00

4.11

2130399

  其他水利支出

63.87

0.00

63.87

21307

农村综合改革

399.57

16.42

383.15

2130701

  对村级一事一议的补助

225.15

0.00

225.15

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

158.00

0.00

158.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

16.42

16.42

0.00

21399

其他农林水支出

120.47

118.67

1.80

2139999

  其他农林水支出

120.47

118.67

1.80

214

交通运输支出

99.07

0.00

99.07

21401

公路水路运输

99.07

0.00

99.07

2140106

  公路养护

99.07

0.00

99.07

21406

车辆购置税支出

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

125.62

55.48

70.14

21506

安全生产监管

125.62

55.48

70.14

2150601

  行政运行

55.48

55.48

0.00

2150602

  一般行政管理事务

52.80

0.00

52.80

2150699

  其他安全生产监管支出

17.34

0.00

17.34

216

商业服务业等支出

8.14

0.00

8.14

21602

商业流通事务

8.14

0.00

8.14

2160299

  其他商业流通事务支出

8.14

0.00

8.14

220

国土海洋气象等支出

11.26

0.00

11.26

22001

国土资源事务

11.26

0.00

11.26

2200111

  地质灾害防治

11.26

0.00

11.26

221

住房保障支出

89.39

73.46

15.93

22101

保障性安居工程支出

15.93

0.00

15.93

2210105

  农村危房改造

15.93

0.00

15.93

22102

住房改革支出

73.46

73.46

0.00

2210201

  住房公积金

73.46

73.46

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府                                                                                      单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,560.95

302

商品和服务支出

740.15

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

346.55

30201

  办公费

34.52

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

56.05

30202

  印刷费

5.42

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

381.83

30203

  咨询费

39.80

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

111.10

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

5.99

30205

  水费

3.57

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

67.80

30206

  电费

4.68

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

34.04

30207

  邮电费

8.60

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

39.04

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

95.47

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

73.46

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

34.18

30213

  维修(护)费

9.08

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

410.90

30214

  租赁费

3.59

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

67.49

30215

  会议费

2.27

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.93

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

22.60

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

4.54

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

38.69

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

83.71

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

1.59

30227

  委托业务费

151.07

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

7.49

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

22.64

39906

  赠与

0.00

30399

  其他个人和家庭的补助支出

15.17

30239

  其他交通费用

38.34

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

211.85

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,628.45

公用经费合计

740.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

公开部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府                                                                                      单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

203.26

62.24

248.60

0.00

248.60

16.90

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

229

其他支出

3.26

62.24

48.60

0.00

48.60

16.90

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.26

62.24

48.60

0.00

48.60

16.90

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

3.26

62.06

48.60

0.00

48.60

16.72

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

0.18

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

2018年部门决算相关信息统计表

公开08

公开部门:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府                                                                                      单位:万元

 

预算数

决算数

 

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

514.73

(一)支出合计

148.70

78.04

(一)行政单位

461.28

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

53.45

  2.公务用车购置及运行维护费

114.00

47.39

 

 

    1)公务用车购置费

30.00

21.96

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

84.00

25.43

(一)车辆数合计(辆)

21

  3.公务接待费

34.70

30.65

  1.副部(省)级及以上领导用车

0

    1)国内接待费

34.70

30.65

  2.主要领导干部用车

0

         其中:外事接待费

0.00

0.00

  3.机要通信用车

1

    2)国(境)外接待费

0.00

0.00

  4.应急保障用车

6

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  6.特种专业技术用车

14

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  7.离退休干部用车

0

  3.公务用车购置数(辆)

2

  8.其他用车

0

  4.公务用车保有量(辆)

21

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

308

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

     其中:外事接待批次(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  6.国内公务接待人次(人)

2,556

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

备注:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

 

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