导航

中共重庆市九龙坡区委宣传部2018年度部门决算情况说明

字体:

中共重庆市九龙坡区委宣传部

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

根据《中共重庆市九龙坡区职能配置、内设机构和人员编制规定》(九龙委办发〔2019〕3号)文件,进行职能配置、机构设置,因属机密文件,保密期内故不公开。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2615.54万元,支出总计2615.54万元。收支较上年决算数增加177.87万元、增长7.30%,主要原因是我单位今年实有人数增加和上年度结转资金本年开支,所以收入支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2394.09万元,较上年决算减少43.58万元,下降1.79%,主要原因是本年度项目减少,项目经费减少。其中:财政拨款收入2394.09万元,占100.00%。此外,年初结转和结余221.45万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2615.54万元,较上年决算数增加466.66万元,增长21.72%,主要原因是上年度结转资金本年开支。其中:基本支出709.44万元,占27.12%;项目支出1906.10万元,占72.88%万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少288.79万元,下降100.00%,主要原因是上年有跨年项目,本年无跨年项目,并且按计划进度圆满完成,无年底结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2394.09万元,较上年决算数减少43.58万元,下降1.79%。主要原因是本年度项目减少,项目经费减少。较年初预算数增加339.27万元,增长16.51%。主要原因是年中增加新的项目,增加项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余221.45万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2615.54万元,较上年决算数增加466.66万元,增长21.72%。主要原因是上年度结转资金本年开支。较年初预算数增加560.72万元,增长27.29%。主要原因是上年度结转资金和本年年中追加项目经费支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少288.79万元,下降100.00%,主要原因是上年有跨年项目,本年无跨年项目,并且按计划进度圆满完成,无年底结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2325.70万元,占88.92%,较年初预算数增加415.73万元,增长21.77%,主要原因是上年度结转资金和本年年中追加项目经费支出。

2)文化体育与传媒支出134.78万元,占5.15%,较年初预算数增加134.78万元,增长0.00%,与年初预算一致。

3)社会保障与就业支出73.71万元,占2.82%,较年初预算数增加4.22万元,增长6.07%,主要原因是年中人员增加。

4)医疗卫生与计划生育支出25.05万元,占0.96%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算一致。

5)住房保障支出50.31万元,占1.92%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算一致。

6)其他支出6.00万元,占0.23%,较年初预算数增加6.00万元,增长0.00%,与年初预算一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出709.44万元。其中:人员经费483.04万元,较上年决算数增加76.37万元,增长18.78%,主要原因是本年实有人数增加,工资保险和住房公积金等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费226.40万元,较上年决算数增加49.98万元,增长28.33%,主要原因是本年实有人数增加和物价上涨,导致各项公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入6.00万元,较上年决算数增加6.00万元,增长0.00%,主要原因是本年年中增加市级用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.45万元,较年初预算数减少14.45万元,下降69.14%,主要原因是接待减少,接待支出减少。较上年支出数减少0.74万元,下降10.29%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本小幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,与年初一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,与年初一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车运行维护费4.14万元,主要用于主要用于机要文件报送、市内因公出行、宣传业务开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降17.20%,主要原因是严格落实公车使用规定,强化加强人员教育管理,严禁公车私用,公车运行维护成本较预算大幅下降。较上年支出数减少0.20万元,下降4.61%,主要原因是严格落实公车使用规定,强化加强人员教育管理,严禁公车私用,公车运行维护成本较去年小幅下降。

公务接待费2.31万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研宣传工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.59万元,下降85.47%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较预算大幅下降。较上年支出数减少0.54万元,下降18.95%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较去年小幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次236人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费97.72元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.14万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2018年度本部门机关运行经费支出226.40万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加49.98万元,增长28.33%,主要原因是今年实有人数增加和物价上涨,导致运行经费上较去年有所增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额58.71万元,其中:政府采购货物支出18.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.80万元。主要用于宣传文化活动、办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对26个项目开展了绩效自评,涉及资金1750.93万元。

(二)以部门为主体开展的绩效评价结果。

根据区财政局《关于开展2019年预算绩效评价工作的通知》(九龙坡财政发(2019)83号)文件有关要求,我单位对实施的区级财政资金152.6万元的《外宣日常工作》项目的绩效进行了自评。

资金投入情况、执行情况、管理情况分析。项目资金到位情况分析。该项目资金预算152.6万元,实际拨款152.6万元。资金全部到位,资金到位率100%。2018年该项目资金152.6万元,用于做好全区对外宣传工作。资金使用率100%。项目资金统一由财政专库管理,单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理,并严格执行相关政策;各项费用报销严格按照财务制度执行,并按照财政要求进行会计核算。

绩效目标完成情况分析。数量指标:在市级以上媒体上稿上千篇。质量指标:围绕区委区政府中心工作的新闻报道有价值、有传播力。时效指标:2018年1-12月。成本指标:本项目年初预算152.6万元,资金使用率100%。

效益指标完成情况分析。经济效益:舆论打造口碑,推动区域经济发展。社会效益:塑造正面政府形象,带动民生实事发展。生态效益:塑造良好的舆论环境。可持续影响:持续展示良好的城市形象

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金是否有效、检验资金支了效率和效果、分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完成工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780388。


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市九龙坡区委宣传部

2018年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

2394.09

一、一般公共服务支出

2325.70

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

134.78



八、社会保障和就业支出

73.71



九、医疗卫生与计划生育支出

25.05



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

50.31



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

6.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2394.09

本年支出合计

2615.54

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

221.45

年末结转和结余

0.00

合计

2615.54

合计

2615.54

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表











公开02表

公开部门:重庆市九龙坡区委宣传部


2018年度





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2394.09

2394.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2194.02

2194.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2194.02

2194.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

340.98

340.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013350

事业运行

203.79

203.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

1649.25

1649.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.21

38.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.14

9.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.30

50.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.30

50.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.87

44.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

公开部门:重庆市九龙坡区委宣传部

2018年度





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2615.54

709.44

1906.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2325.70

560.37

1765.33

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2325.70

560.37

1765.33

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

356.58

356.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2013350

事业运行

203.79

203.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

1765.33

0.00

1765.33

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

134.78

0.00

134.78

0.00

0.00

0.00

20701

文化

97.22

0.00

97.22

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

97.22

0.00

97.22

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

37.56

0.00

37.56

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

37.56

0.00

37.56

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.21

38.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.29

15.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.14

9.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.30

50.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.30

50.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.87

44.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市九龙坡区委宣传部

2018年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2388.09

一、一般公共服务支出

2325.70

2325.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

6.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

134.78

134.78

0.00



八、社会保障和就业支出

73.71

73.71

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

25.05

25.05

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

50.31

50.31

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

6.00

0.00

6.00



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2394.09

本年支出合计

2615.54

2609.54

6.00

年初财政拨款结转和结余

221.45

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

221.45

基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

合计

2615.54

合计

2615.54

2609.54

6.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:重庆市九龙坡区委宣传部

2018年度



单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2609.54

709.44

1900.10

201

一般公共服务支出

2325.70

560.37

1765.33

20133

宣传事务

2325.70

560.37

1765.33

2013301

行政运行

356.58

356.58

0.00

2013350

事业运行

203.79

203.79

0.00

2013399

其他宣传事务支出

1765.33

0.00

1765.33

207

文化体育与传媒支出

134.78

0.00

134.78

20701

文化

97.22

0.00

97.22

2070199

其他文化支出

97.22

0.00

97.22

20799

其他文化体育与传媒支出

37.56

0.00

37.56

2079999

其他文化体育与传媒支出

37.56

0.00

37.56

208

社会保障和就业支出

73.71

73.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.71

73.71

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.21

38.21

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.29

15.29

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20.21

20.21

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.05

25.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.05

25.05

0.00

2101101

行政单位医疗

9.14

9.14

0.00

2101102

事业单位医疗

8.22

8.22

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.84

3.84

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.85

3.85

0.00

221

住房保障支出

50.30

50.30

0.00

22102

住房改革支出

50.30

50.30

0.00

2210201

住房公积金

44.87

44.87

0.00

2210203

购房补贴

5.43

5.43

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:重庆市九龙坡区委宣传部







金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

483.04

302

商品和服务支出

219.22

310

资本性支出

7.18

30101

基本工资

122.02

30201

办公费

29.91

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

60.59

30202

印刷费

0.86

31002

办公设备购置

7.18

30103

奖金

25.10

30203

咨询费

0.30

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

11.73

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

42.52

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

38.21

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

15.29

30207

邮电费

12.18

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

21.21

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

3.84

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.49

30211

差旅费

59.33

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

73.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.46

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

67.15

30214

租赁费

3.39

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.70

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

33.06

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

4.69

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

32.24

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.04

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.14

39906

赠与

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

14.27

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

20.64

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

国内债务付息

0.00







30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

483.04

公用经费合计

226.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

公开部门:重庆市九龙坡区委宣传部

2018年度





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

229

其他支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

部门决算相关信息统计表





公开08表

公开部门:重庆市九龙坡区委宣传部


2018年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

226.40

(一)支出合计

20.90

6.45

(一)行政单位

226.40

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

5.00

4.14



(1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

5.00

4.14

(一)车辆数合计(辆)

1

3.公务接待费

15.90

2.31

1.副部(省)级及以上领导用车

0

(1)国内接待费

15.90

2.31

2.主要领导干部用车

0

其中:外事接待费

0.00

0.00

3.机要通信用车

0

(2)国(境)外接待费

0.00

0.00

4.应急保障用车

1

(二)相关统计数

5.执法执勤用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

6.特种专业技术用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

7.离退休干部用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

8.其他用车

0

4.公务用车保有量(辆)

1



5.国内公务接待批次(个)

25

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

其中:外事接待批次(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

6.国内公务接待人次(人)

236



其中:外事接待人次(人)

0



7.国(境)外公务接待批次(个)

0



8.国(境)外公务接待人次(人)

0



备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

回到顶部