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重庆市九龙坡区委政法委2018年决算公开

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重庆市九龙坡区政法委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院法院公安机关司法行政机关、国家安全等部门开展工作,维护社会稳定。

具体职能是以下八点:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署,统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议;对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督;指导、协调政法各部门的工作;组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件,确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题;制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设;协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

(二)机构设置。独立核算机构1个,其中:行政单位1个,占机构总数的100.00%

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,053.09万元,支出总计1,053.09万元。收支较上年决算数增加55.73万元、增长5.59%,主要原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人员工资增加。

本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,031.49万元,较上年决算增加52.13万元,增长5.32%,主要原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人员工资增加。

其中:财政拨款收入1,031.49万元,占100.00%;年初结转和结余21.60万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,053.09万元,较上年决算数增加77.33万元,增长7.93%,主要原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人员工资增加。

其中:基本支出551.22万元,占52.34%;项目支出501.86万元,占47.66%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少21.60万元,下降100.00%,主要原因是上年结转结余2016年综合目标考核经费已支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,031.49万,较上年决算数增加52.13万元,增长5.32%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人员工资增加。较年初预算数增加23.47万元,增长2.33%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人员工资增加。此外,年初财政拨款结转和结余21.60万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,053.09万元,较上年决算数增加77.33万元,增长7.93%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人员工资增加。较年初预算数增加45.07万元,增长4.47%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人员工资增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少21.60万元,下降100.00%,主要原因是上年结转结余2016年综合目标考核经费已支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出941.34万元,占89.39%,较年初预算数增加36.05万元,增长3.98%,主要原因是人员工资增加

2)社会保障与就业支出53.18万元,占5.05%,较年初预算数增加3.15万元,增长6.30%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

3)医疗卫生与计划生育支出17.56万元,占1.67%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

4)住房保障支出41.00万元,占3.89%,较年初预算数增加5.86万元,增长16.68%,主要原因是补缴住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出551.22万元。其中:人员经费458.98万元,较上年决算数增加171.52万元,增长59.67%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费92.25万元,较上年决算数减少47.11万元,下降33.80%,主要原因是我单位厉行节约,减少了办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(五)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.30万元,较年初预算数减少6.90万元,下降56.56%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.91万元,下降14.65%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。

公务车购置费0.00万元,本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。

公务车运行维护费3.59万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降28.20%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.28万元,下降26.28%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.71万元,主要用于接待国内其他省市对口单位到我单位学习调研政府政法综治平安建设工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少5.49万元,下降76.25%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.37万元,增长27.61%,主要原因是中央督导组到我区检查工作和对口单位到我单位交流学习增加。

“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次250人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费68.58元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出92.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少47.11万元,下降33.80%,主要原因是我单位严格执行八项规定,厉行节约减少了机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.76万元,其中:政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用电脑和打印设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,我单位未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式68788448

收入支出决算总表

















公开01表

公开部门:重庆市九龙坡区政法委员会

2018年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

1,031.49

一、一般公共服务支出

941.34

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

53.18



九、医疗卫生与计划生育支出

17.56



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

41.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,031.49

本年支出合计

1,053.09

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

21.60

年末结转和结余

0.00

合计

1,053.09

合计

1,053.09

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   






收入决算表














公开02表

公开部门:重庆市九龙坡区政法委员会


2018年度





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,031.49

1,031.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

919.74

919.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

919.74

919.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

417.88

417.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

416.91

416.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

84.95

84.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.88

10.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.88

10.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.96

37.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表




















公开03表

公开部门:重庆市九龙坡区政法委员会




2018年度





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,053.09

551.22

501.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

941.34

439.48

501.86

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

941.34

439.48

501.86

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

439.48

439.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

416.91

0.00

416.91

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

84.95

0.00

84.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.88

10.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.56

17.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.88

10.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.96

37.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市九龙坡区政法委员会

2018年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,031.49

一、一般公共服务支出

941.34

941.34

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

53.18

53.18

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

17.56

17.56

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

41.00

41.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,031.49

本年支出合计

1,053.09

1,053.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

21.60

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

21.60

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

合计

1,053.09

合计

1,053.09

1,053.09

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:重庆市九龙坡区政法委员会



2018年度



单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,053.09

551.22

501.86

201

一般公共服务支出

941.34

439.48

501.86

20136

其他共产党事务支出

941.34

439.48

501.86

2013601

  行政运行

439.48

439.48

0.00

2013602

  一般行政管理事务

416.91

0.00

416.91

2013699

  其他共产党事务支出

84.95

0.00

84.95

208

社会保障和就业支出

53.18

53.18

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.18

53.18

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.20

27.20

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.88

10.88

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15.10

15.10

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.56

17.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.56

17.56

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.88

10.88

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.92

3.92

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.76

2.76

0.00

221

住房保障支出

41.00

41.00

0.00

22102

住房改革支出

41.00

41.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.96

37.96

0.00

2210203

  购房补贴

3.04

3.04

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:重庆市九龙坡区政法委员会






金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

443.87

302

商品和服务支出

91.13

310

资本性支出

1.12

30101

  基本工资

77.84

30201

  办公费

1.37

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

119.48

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

1.12

30103

  奖金

47.87

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

28.50

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

27.20

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

10.88

30207

  邮电费

1.12

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.88

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

3.92

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

27.34

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

37.96

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

2.76

30213

  维修(护)费

0.25

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

76.58

30214

  租赁费

2.25

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.10

30215

  会议费

0.23

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.71

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.99

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

15.10

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

10.69

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12.82

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.59

39906

  赠与

0.00

30399

  其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

18.38

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

8.38

39999

  其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00







30703

  国内债务发行费用

0.00







30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

458.98

公用经费合计

92.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:重戻市九龙坡区政法委员会2018年度




金额单

立:万元

年初结转 和结余

本年收入

本年支出

年末结转 和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表





公开08表

公开部门:重庆市九龙坡区政法委员会


2018年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

92.25

(一)支出合计

12.20

5.30

(一)行政单位

92.25

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

5.00

3.59



    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

5.00

3.59

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

7.20

1.71

  1.副部(省)级及以上领导用车

0

    (1)国内接待费

7.20

1.71

  2.主要领导干部用车

0

         其中:外事接待费

0.00

0.00

  3.机要通信用车

1

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

  4.应急保障用车

0

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  6.特种专业技术用车

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  7.离退休干部用车

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  8.其他用车

0

  4.公务用车保有量(辆)

1



  5.国内公务接待批次(个)

30

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

     其中:外事接待批次(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  6.国内公务接待人次(人)

250



     其中:外事接待人次(人)

0



  7.国(境)外公务接待批次(个)

0



  8.国(境)外公务接待人次(人)

0



备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


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