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重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2018年度部门决算情况说明

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重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

2018年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

2018年我街道在区委区政府的坚强领导下,坚决贯彻党的执政方针,认真执行区委区政府的相关文件精神,围绕社区建设发展、城市规划管理、流动人口监测、计生卫生服务、治安综治管理、拥军优属管理、失业创业培训、民兵人防工作、司法援助调解等基础工作以助推社会发展为重点,主动适应经济发展新常态,攻坚克难、务实为民、保障辖区社会稳定及经济继续发展。

(二)机构设置

我街道共设有10个科室,分别为:党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、社会事务办公室(人口和计划生育办公室)、规划建设管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、文化服务中心、公共服务中心(社会保障服务所)、市政管理监察大队。街道有行政单位(街道办事处)1个,参公单位(市政管理监察大队)1个,事业单位(文化服务中心、公共服务中心)2个。

(三)机构改革情况

由于前期我街道涉及机制调整,还未进行机构改革。目前,街道正按照重庆市机构改革方案要求,积极推进机构改革工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计8,752.13万元,支出总计8,752.13万元。收支较上年决算数减少826.90万元、下降8.63%,主要原因一是规范部门预算编制,进一步强化过“紧日子”的意识,严格控制行政运行支出,对公务出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及楼堂馆所建设支出实行零增长;二是上年的如国卫复审等一次性项目已完工,今年减少了相应项目的开支等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计8,652.53万元,较上年决算减少926.50万元,下降9.67%,主要原因是上年的如国卫复审等一次性项目已完工,今年减少了相应项目的收入。其中:财政拨款收入8,652.53万元,占100.00%;年初结转和结余99.60万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计8,752.13万元,较上年决算数减少727.30万元,下降7.67%,主要原因一是规范部门预算开支,进一步强化过“紧日子”的意识,严格控制行政运行支出,对公务出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及楼堂馆所建设支出实行零增长;二是上年的如国卫复审等一次性项目已完工,今年减少了相应项目的开支等。其中:基本支出2,355.88万元,占26.92%;项目支出6,396.25万元,占73.08%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少99.60万元,下降100.00%,主要原因是按照区统一要求,2018年已将99.60万元的人员经费发放到位,年底无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8,652.53万元,较上年决算数减少926.50万元,下降9.67%。主要原因是上年的如国卫复审等一次性项目已完工,今年减少了相应项目的收入。较年初预算数增加2,114.97万元,增长32.35%。主要原因一是2018年新增城管执法大队编制人员12人,增加了人员经费;二是各类人员政策性调资、社保缴费政策性调整;三是年初部门预算编制不完整、不准确,追加了安全巡查考核、法律服务诊所、“四经普”、居家养老等预算项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余99.60万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8,752.13万元,较上年决算数减少727.30万元,下降7.67%。主要原因是上年的如国卫复审等一次性项目已完工,今年减少了相应项目的开支等。较年初预算数增加2,214.57万元,增长33.87%。主要原因为一是2018年新增城管执法大队编制人员12人,增加了人员经费;二是各类人员政策性调资、社保缴费政策性调整;三是年初部门预算编制不完整、不准确,追加了安全巡查考核、法律服务诊所、“四经普”、居家养老等预算项目经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少99.60万元,下降100.00%,主要原因是按照区统一要求,2018年已将99.60万元的人员经费发放到位,年底无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,869.51万元,占21.36%,较年初预算数增加488.48万元,增长35.37%,主要原因一是2018年新增城管执法大队编制人员12人,增加人员经费;二是正常的人员调整以及工资待遇保险调标;三是追加了安全生产巡查考核、“四经普“两员经费等,增加开支。

(2)公共安全支出372.89万元,占4.26%,较年初预算数增加48.96万元,增长15.11%,主要原因是平安家园护卫队员保险调标以及追加了2017年的法律服务诊所工作经费等,增加开支。

(3)教育支出61.26万元,占0.70%,较年初预算数增加21.26万元,增长53.15%,主要原因是追加了2018年社区教育运行经费以及政府购买社区教育服务经费等,增加开支。

(4)文化体育与传媒支出127.65万元,占1.46%,较年初预算数增加3.08万元,增长2.47%,主要原因是追加了2017年综合文化站考核经费、市民学校微型少年宫考核经费以及2018年特色文化品牌经费等,增加开支。

(5)社会保障与就业支出2,786.67万元,占31.84%,较年初预算数增加721.84万元,增长34.96%,主要原因为社区人员补贴政策性调标以及保险缴费政策性调整;优抚人员、无军籍职工政策性调标以及追加了优抚人员节日慰问费等,增加开支。

(6)医疗卫生与计划生育支出319.35万元,占3.65%,较年初预算数增加37.68万元,增长13.38%,主要原因是流动人口管理员、计生协管员社保缴费政策性调整;追加了优抚对象医疗救助预算经费等,增加开支。

(7)城乡社区支出2,626.46万元,占30.01%,较年初预算数增加560.66万元,增长27.14%,主要原因是城管协管员保险缴费政策性调整;追加了城管执法工作、考核工作、拆违工作、老旧小区改造等预算经费,增加开支。

(8)资源勘探信息等支出129.72万元,占1.48%,较年初预算数增加43.32万元,增长50.14%,主要原因是安全协管员保险缴费政策性调整;追加了安全隐患整治等预算项目经费,增加开支。

(9)住房保障支出176.71万元,占2.02%,较年初预算数增加7.39万元,增长4.36%,主要原因是2018年新增城管执法大队编制人员12人,增加住房公积金。

(10)其他支出281.91万元,占3.22%,较年初预算数增加281.91万元,增长100.00%,主要原因是追加了由政府基金安排的高龄补贴、社区居家养老购买服务、社工服务等预算项目经费,增加开支。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,355.88万元。其中:人员经费1,832.55万元,较上年决算数增加345.73万元,增长23.25%,主要原因是2018年新增城管执法大队编制人员12人,增加了人员经费;政策性调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费523.33万元,较上年决算数减少1.03万元,下降0.20%,主要原因是规范部门预算开支,进一步强化过“紧日子”的意识,严格控制行政运行支出,公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、临时性劳务费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入281.91万元,较上年决算数增加176.17万元,增长166.61%,主要原因是追加了社区居家养老购买服务、社工服务等预算项目经费。本年支出281.91万元,较上年决算数增加176.17万元,增长166.61%,主要原因是增加了社区居家养老购买服务、社工服务等预算项目经费的开支。

二、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计21.67万元,较年初预算数减少3.33万元,下降13.32%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少12.14万元,下降35.91%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数减少8.80万元,下降100.00%,主要原因是本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.96万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0.44%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少2.82万元,下降23.94%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.71万元,主要用于接待主要用于接待市、区乃至全国的有关单位到我单位学习调研社区居家养老、安全社区建设等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.29万元,下降20.56%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.53万元,下降4.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待107批次1,325人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费95.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出330.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少4.07万元,下降1.22%,主要原因是进一步强化过“紧日子”的意识,严格控制行政运行支出,办公费明显下降。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额214.68万元,其中:政府采购货物支出7.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.89万元。授予中小企业合同金额206.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购日常办公用品、通用设备以及街道和辖区市政设施等的日常维修等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对155个项目开展了绩效自评,涉及资金6396.25万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,2018年街道各项项目实施良好,完成了预定的绩效目标,确保了辖区范围内的安全稳定以及经济社会发展。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68602895


收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入8,652.53一、一般公共服务支出1,869.51
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出372.89
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出61.26
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出127.65


八、社会保障和就业支出2,786.67


九、医疗卫生与计划生育支出319.35


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出2,626.46


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出129.72


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出176.71


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出281.91


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计8,652.53本年支出合计8,752.13
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余99.60年末结转和结余0.00
合计8,752.13合计8,752.13
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。





收入决算表




































公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2018年度



单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计8,652.538,652.530.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,769.911,769.910.000.000.000.000.00
20101人大事务14.7914.790.000.000.000.000.00
2010102一般行政管理事务0.440.440.000.000.000.000.00
2010108代表工作7.357.350.000.000.000.000.00
2010199其他人大事务支出7.007.000.000.000.000.000.00
20102政协事务13.1713.170.000.000.000.000.00
2010206参政议政10.1710.170.000.000.000.000.00
2010299其他政协事务支出3.003.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,402.701,402.700.000.000.000.000.00
2010301行政运行871.04871.040.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务126.92126.920.000.000.000.000.00
2010308信访事务4.934.930.000.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出399.81399.810.000.000.000.000.00
20105统计信息事务135.45135.450.000.000.000.000.00
2010506统计管理0.420.420.000.000.000.000.00
2010507专项普查活动88.8388.830.000.000.000.000.00
2010599其他统计信息事务支出46.2046.200.000.000.000.000.00
20124宗教事务3.603.600.000.000.000.000.00
2012499其他宗教事务支出3.603.600.000.000.000.000.00
20129群众团体事务95.2595.250.000.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出95.2595.250.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出47.6847.680.000.000.000.000.00
2013699其他共产党事务支出47.6847.680.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出57.2757.270.000.000.000.000.00
2019999其他一般公共服务支出57.2757.270.000.000.000.000.00
204公共安全支出372.89372.890.000.000.000.000.00
20402公安13.1013.100.000.000.000.000.00
2040204治安管理6.486.480.000.000.000.000.00
2040211禁毒管理6.626.620.000.000.000.000.00
20406司法74.5474.540.000.000.000.000.00
2040604基层司法业务36.7436.740.000.000.000.000.00
2040605普法宣传37.8037.800.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出285.25285.250.000.000.000.000.00
2049901其他公共安全支出285.25285.250.000.000.000.000.00
205教育支出61.2661.260.000.000.000.000.00
20599其他教育支出61.2661.260.000.000.000.000.00
2059999其他教育支出61.2661.260.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出127.65127.650.000.000.000.000.00
20701文化126.65126.650.000.000.000.000.00
2070109群众文化88.6488.640.000.000.000.000.00
2070199其他文化支出38.0138.010.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出1.001.000.000.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出1.001.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,786.662,786.660.000.000.000.000.00
20802民政管理事务1,541.051,541.050.000.000.000.000.00
2080204拥军优属5.665.660.000.000.000.000.00
2080208基层政权和社区建设1,529.991,529.990.000.000.000.000.00
2080299其他民政管理事务支出5.405.400.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休304.28304.280.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休0.540.540.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.59143.590.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.4457.440.000.000.000.000.00
2080599其他行政事业单位离退休支出102.71102.710.000.000.000.000.00
20808抚恤274.26274.260.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤159.51159.510.000.000.000.000.00
2080802伤残抚恤8.638.630.000.000.000.000.00
2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.662.660.000.000.000.000.00
2080805义务兵优待21.7521.750.000.000.000.000.00
2080899其他优抚支出81.7181.710.000.000.000.000.00
20809退役安置556.74556.740.000.000.000.000.00
2080902军队移交政府的离退休人员安置539.38539.380.000.000.000.000.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构17.3617.360.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养7.097.090.000.000.000.000.00
2082101城市特困人员救助供养支出7.097.090.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出103.24103.240.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出103.24103.240.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出319.36319.360.000.000.000.000.00
21007计划生育事务65.7065.700.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出65.7065.700.000.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务3.243.240.000.000.000.000.00
2101099其他食品和药品监督管理事务支出3.243.240.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗94.8394.830.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗36.7836.780.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗25.7825.780.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助13.5613.560.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出18.7118.710.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗12.6312.630.000.000.000.000.00
2101401优抚对象医疗补助12.6312.630.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出142.96142.960.000.000.000.000.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出142.96142.960.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,626.452,626.450.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务297.28297.280.000.000.000.000.00
2120101行政运行241.99241.990.000.000.000.000.00
2120102一般行政管理事务25.0125.010.000.000.000.000.00
2120104城管执法30.2830.280.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施236.77236.770.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出236.77236.770.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生8.888.880.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生8.888.880.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出2,083.522,083.520.000.000.000.000.00
2129999其他城乡社区支出2,083.522,083.520.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出129.72129.720.000.000.000.000.00
21506安全生产监管129.72129.720.000.000.000.000.00
2150699其他安全生产监管支出129.72129.720.000.000.000.000.00
221住房保障支出176.71176.710.000.000.000.000.00
22102住房改革支出176.71176.710.000.000.000.000.00
2210201住房公积金155.52155.520.000.000.000.000.00
2210203购房补贴21.1921.190.000.000.000.000.00
229其他支出281.91281.910.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出281.91281.910.000.000.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出246.66246.660.000.000.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出5.005.000.000.000.000.000.00
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30.2530.250.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表























公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2018年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计8,752.132,355.886,396.250.000.000.00
201一般公共服务支出1,869.51970.64898.870.000.000.00
20101人大事务14.790.0014.790.000.000.00
2010102一般行政管理事务0.440.000.440.000.000.00
2010108代表工作7.350.007.350.000.000.00
2010199其他人大事务支出7.000.007.000.000.000.00
20102政协事务13.170.0013.170.000.000.00
2010206参政议政10.170.0010.170.000.000.00
2010299其他政协事务支出3.000.003.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,502.30970.64531.660.000.000.00
2010301行政运行970.64970.640.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务126.920.00126.920.000.000.00
2010308信访事务4.930.004.930.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出399.810.00399.810.000.000.00
20105统计信息事务135.450.00135.450.000.000.00
2010506统计管理0.420.000.420.000.000.00
2010507专项普查活动88.830.0088.830.000.000.00
2010599其他统计信息事务支出46.200.0046.200.000.000.00
20124宗教事务3.600.003.600.000.000.00
2012499其他宗教事务支出3.600.003.600.000.000.00
20129群众团体事务95.250.0095.250.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出95.250.0095.250.000.000.00
20136其他共产党事务支出47.680.0047.680.000.000.00
2013699其他共产党事务支出47.680.0047.680.000.000.00
20199其他一般公共服务支出57.270.0057.270.000.000.00
2019999其他一般公共服务支出57.270.0057.270.000.000.00
204公共安全支出372.890.00372.890.000.000.00
20402公安13.100.0013.100.000.000.00
2040204治安管理6.480.006.480.000.000.00
2040211禁毒管理6.620.006.620.000.000.00
20406司法74.540.0074.540.000.000.00
2040604基层司法业务36.740.0036.740.000.000.00
2040605普法宣传37.800.0037.800.000.000.00
20499其他公共安全支出285.250.00285.250.000.000.00
2049901其他公共安全支出285.250.00285.250.000.000.00
205教育支出61.260.0061.260.000.000.00
20599其他教育支出61.260.0061.260.000.000.00
2059999其他教育支出61.260.0061.260.000.000.00
207文化体育与传媒支出127.6536.2191.440.000.000.00
20701文化126.6536.2190.440.000.000.00
2070109群众文化88.640.0088.640.000.000.00
2070199其他文化支出38.0136.211.800.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出1.000.001.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出1.000.001.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,786.66835.491,951.170.000.000.00
20802民政管理事务1,541.05531.211,009.840.000.000.00
2080204拥军优属5.660.005.660.000.000.00
2080208基层政权和社区建设1,529.99531.21998.780.000.000.00
2080299其他民政管理事务支出5.400.005.400.000.000.00
20805行政事业单位离退休304.28304.280.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休0.540.540.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.59143.590.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.4457.440.000.000.000.00
2080599其他行政事业单位离退休支出102.71102.710.000.000.000.00
20808抚恤274.260.00274.260.000.000.00
2080801死亡抚恤159.510.00159.510.000.000.00
2080802伤残抚恤8.630.008.630.000.000.00
2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.660.002.660.000.000.00
2080805义务兵优待21.750.0021.750.000.000.00
2080899其他优抚支出81.710.0081.710.000.000.00
20809退役安置556.740.00556.740.000.000.00
2080902军队移交政府的离退休人员安置539.380.00539.380.000.000.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构17.360.0017.360.000.000.00
20821特困人员救助供养7.090.007.090.000.000.00
2082101城市特困人员救助供养支出7.090.007.090.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出103.240.00103.240.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出103.240.00103.240.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出319.3694.83224.530.000.000.00
21007计划生育事务65.700.0065.700.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出65.700.0065.700.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务3.240.003.240.000.000.00
2101099其他食品和药品监督管理事务支出3.240.003.240.000.000.00
21011行政事业单位医疗94.8394.830.000.000.000.00
2101101行政单位医疗36.7836.780.000.000.000.00
2101102事业单位医疗25.7825.780.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助13.5613.560.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出18.7118.710.000.000.000.00
21014优抚对象医疗12.630.0012.630.000.000.00
2101401优抚对象医疗补助12.630.0012.630.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出142.960.00142.960.000.000.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出142.960.00142.960.000.000.00
212城乡社区支出2,626.45241.992,384.460.000.000.00
21201城乡社区管理事务297.28241.9955.290.000.000.00
2120101行政运行241.99241.990.000.000.000.00
2120102一般行政管理事务25.010.0025.010.000.000.00
2120104城管执法30.280.0030.280.000.000.00
21203城乡社区公共设施236.770.00236.770.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出236.770.00236.770.000.000.00
21205城乡社区环境卫生8.880.008.880.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生8.880.008.880.000.000.00
21299其他城乡社区支出2,083.520.002,083.520.000.000.00
2129999其他城乡社区支出2,083.520.002,083.520.000.000.00
215资源勘探信息等支出129.720.00129.720.000.000.00
21506安全生产监管129.720.00129.720.000.000.00
2150699其他安全生产监管支出129.720.00129.720.000.000.00
221住房保障支出176.71176.710.000.000.000.00
22102住房改革支出176.71176.710.000.000.000.00
2210201住房公积金155.52155.520.000.000.000.00
2210203购房补贴21.1921.190.000.000.000.00
229其他支出281.910.00281.910.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出281.910.00281.910.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出246.660.00246.660.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出5.000.005.000.000.000.00
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30.250.0030.250.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2018年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款8,370.62一、一般公共服务支出1,869.511,869.510.00
二、政府性基金预算财政拨款281.91二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出372.89372.890.00


五、教育支出61.2661.260.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出127.65127.650.00


八、社会保障和就业支出2,786.672,786.670.00


九、医疗卫生与计划生育支出319.35319.350.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出2,626.462,626.460.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出129.72129.720.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出176.71176.710.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出281.910.00281.91


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计8,652.53本年支出合计8,752.138,470.22281.91
年初财政拨款结转和结余99.60年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款99.60基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00项目支出结转和结余0.000.000.00
合计8,752.13合计8,752.138,470.22281.91
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






















公开05表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2018年度

单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计8,470.222,355.886,114.34
201一般公共服务支出1,869.51970.64898.87
20101人大事务14.790.0014.79
2010102一般行政管理事务0.440.000.44
2010108代表工作7.350.007.35
2010199其他人大事务支出7.000.007.00
20102政协事务13.170.0013.17
2010206参政议政10.170.0010.17
2010299其他政协事务支出3.000.003.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,502.30970.64531.66
2010301行政运行970.64970.640.00
2010302一般行政管理事务126.920.00126.92
2010308信访事务4.930.004.93
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出399.810.00399.81
20105统计信息事务135.450.00135.45
2010506统计管理0.420.000.42
2010507专项普查活动88.830.0088.83
2010599其他统计信息事务支出46.200.0046.20
20124宗教事务3.600.003.60
2012499其他宗教事务支出3.600.003.60
20129群众团体事务95.250.0095.25
2012999其他群众团体事务支出95.250.0095.25
20136其他共产党事务支出47.680.0047.68
2013699其他共产党事务支出47.680.0047.68
20199其他一般公共服务支出57.270.0057.27
2019999其他一般公共服务支出57.270.0057.27
204公共安全支出372.890.00372.89
20402公安13.100.0013.10
2040204治安管理6.480.006.48
2040211禁毒管理6.620.006.62
20406司法74.540.0074.54
2040604基层司法业务36.740.0036.74
2040605普法宣传37.800.0037.80
20499其他公共安全支出285.250.00285.25
2049901其他公共安全支出285.250.00285.25
205教育支出61.260.0061.26
20599其他教育支出61.260.0061.26
2059999其他教育支出61.260.0061.26
207文化体育与传媒支出127.6536.2191.44
20701文化126.6536.2190.44
2070109群众文化88.640.0088.64
2070199其他文化支出38.0136.211.80
20799其他文化体育与传媒支出1.000.001.00
2079999其他文化体育与传媒支出1.000.001.00
208社会保障和就业支出2,786.66835.491,951.17
20802民政管理事务1,541.05531.211,009.84
2080204拥军优属5.660.005.66
2080208基层政权和社区建设1,529.99531.21998.78
2080299其他民政管理事务支出5.400.005.40
20805行政事业单位离退休304.28304.280.00
2080501归口管理的行政单位离退休0.540.540.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.59143.590.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.4457.440.00
2080599其他行政事业单位离退休支出102.71102.710.00
20808抚恤274.260.00274.26
2080801死亡抚恤159.510.00159.51
2080802伤残抚恤8.630.008.63
2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.660.002.66
2080805义务兵优待21.750.0021.75
2080899其他优抚支出81.710.0081.71
20809退役安置556.740.00556.74
2080902军队移交政府的离退休人员安置539.380.00539.38
2080903军队移交政府离退休干部管理机构17.360.0017.36
20821特困人员救助供养7.090.007.09
2082101城市特困人员救助供养支出7.090.007.09
20899其他社会保障和就业支出103.240.00103.24
2089901其他社会保障和就业支出103.240.00103.24
210医疗卫生与计划生育支出319.3694.83224.53
21007计划生育事务65.700.0065.70
2100799其他计划生育事务支出65.700.0065.70
21010食品和药品监督管理事务3.240.003.24
2101099其他食品和药品监督管理事务支出3.240.003.24
21011行政事业单位医疗94.8394.830.00
2101101行政单位医疗36.7836.780.00
2101102事业单位医疗25.7825.780.00
2101103公务员医疗补助13.5613.560.00
2101199其他行政事业单位医疗支出18.7118.710.00
21014优抚对象医疗12.630.0012.63
2101401优抚对象医疗补助12.630.0012.63
21099其他医疗卫生与计划生育支出142.960.00142.96
2109901其他医疗卫生与计划生育支出142.960.00142.96
212城乡社区支出2,626.45241.992,384.46
21201城乡社区管理事务297.28241.9955.29
2120101行政运行241.99241.990.00
2120102一般行政管理事务25.010.0025.01
2120104城管执法30.280.0030.28
21203城乡社区公共设施236.770.00236.77
2120399其他城乡社区公共设施支出236.770.00236.77
21205城乡社区环境卫生8.880.008.88
2120501城乡社区环境卫生8.880.008.88
21299其他城乡社区支出2,083.520.002,083.52
2129999其他城乡社区支出2,083.520.002,083.52
215资源勘探信息等支出129.720.00129.72
21506安全生产监管129.720.00129.72
2150699其他安全生产监管支出129.720.00129.72
221住房保障支出176.71176.710.00
22102住房改革支出176.71176.710.00
2210201住房公积金155.52155.520.00
2210203购房补贴21.1921.190.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额
301工资福利支出1,756.12302商品和服务支出495.35310资本性支出27.99
30101基本工资355.1730201办公费63.1631001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴316.0130202印刷费9.7531002办公设备购置26.66
30103奖金268.9830203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30107绩效工资162.2230205水费3.5631006大型修缮0.00
30108机关事业单位基本养老保险费143.5930206电费25.5531007信息网络及软件购置更新0.00
30109职业年金缴费57.4430207邮电费20.4731008物资储备0.00
30110职工基本医疗保险缴费81.2630208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30111公务员医疗补助缴费13.5630209物业管理费52.1231010安置补助0.00
30112其他社会保障缴费2.1530211差旅费75.0631011地上附着物和青苗补偿0.00
30113住房公积金155.5230212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费29.3931013公务用车购置0.00
30199其他工资福利支出200.2130214租赁费4.4831019其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助76.4330215会议费0.2031021文物和陈列品购置0.00
30301离休费0.0030216培训费3.6231022无形资产购置0.00
30302退休费0.0030217公务接待费1.8831099其他资本性支出1.33
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304抚恤金18.5330224被装购置费0.0031201资本金注入0.00
30305生活补助55.1230225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.00
30306救济费0.0030226劳务费17.7431204费用补贴0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费1.0031205利息补贴0.00
30308助学金0.0030228工会经费14.3631299其他对企业补助0.00
30309奖励金2.7830229福利费10.98399其他支出0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费8.9639906赠与0.00
30399其他个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用47.8839907国家赔偿费用支出0.00



30240税金及附加费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299其他商品和服务支出105.1839999其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701国内债务付息0.00





30702国外债务付息0.00





30703国内债务发行费用0.00





30704国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,832.55公用经费合计523.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













公开07表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2018年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.00281.91281.910.00281.910.00
229其他支出0.00281.91281.910.00281.910.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.00281.91281.910.00281.910.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.00246.66246.660.00246.660.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.005.005.000.005.000.00
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.0030.2530.250.0030.250.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


部门决算相关信息统计表





公开08表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费330.08
(一)支出合计25.0021.67(一)行政单位243.39
1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位86.69
2.公务用车购置及运行维护费9.008.96

(1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费9.008.96(一)车辆数合计(辆)7
3.公务接待费16.0012.711.副部(省)级及以上领导用车0
(1)国内接待费16.0012.712.主要领导干部用车0
其中:外事接待费0.000.003.机要通信用车5
(2)国(境)外接待费0.000.004.应急保障用车2
(二)相关统计数5.执法执勤用车0
1.因公出国(境)团组数(个)06.特种专业技术用车0
2.因公出国(境)人次数(人)07.离退休干部用车0
3.公务用车购置数(辆)08.其他用车0
4.公务用车保有量(辆)7

5.国内公务接待批次(个)107(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0
其中:外事接待批次(个)0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0
6.国内公务接待人次(人)1,325

其中:外事接待人次(人)0

7.国(境)外公务接待批次(个)0

8.国(境)外公务接待人次(人)0

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


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