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重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处2018年度部门决算情况说明

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重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处

2018年度部门决算情况说明

 

      一、单位基本情况

(一)职能职责。根据《中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府关于进一步加强街道工作的规定》(九龙坡委发〔2008〕5号)文件规定,街道工作定位是以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

(1)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

(2)负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

(3)负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。

(4)负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

(5)负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

(6)负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

(7)负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

(8)负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

(9)承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

(10)与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

(11)配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。    

(12)负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

(13)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

(14)承办区委、区政府交办的其他事项。

   (二)机构设置。

   (1)内设机构6个:

①党政办公室(挂财务科牌子)

②人大工委办公室

③城市管理科(挂环境保护办公室牌子)

④社会事务科(挂人口和计划生育办公室牌子)

⑤经济发展办公室(挂统计管理办公室牌子)

⑥社会治安综合治理委员会办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)

    (2)中梁山街道办事处下属正科级全额拨款事业单位2个,机构类别为公益一类。

①重庆市九龙坡区中梁山街道社区服务中心(挂重庆市九龙坡区中梁山街道社会保障服务所牌子)

②重庆市九龙坡区中梁山街道文化服务中心

    (3)另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所、食品药品监督管理所7个科室。

   (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位4个,其中:行政单位1个、参公单位1个、全额拨款事业单位2个。

   (四)机构改革情况。2018年本单位未实行改革。

      二、部门决算情况说明

     (一)收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计6,767.70万元,支出总计6,767.70万元。收支较上年决算数减少826.84万元、下降10.89%,主要原因是本年非税收入大幅减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,988.80万元,较上年决算减少1,458.74万元,下降19.59%,主要原因是2017年半二轮胎厂家属区征收补偿款1900多万元纳入单位非税收入。其中:财政拨款收入5,988.80万元,占100.00%;年初结转和结余778.90万元。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计6,149.02万元,较上年决算数减少666.62万元,下降9.78%,主要原因是一般公共服务支出比去年大幅减少。其中:基本支出1,730.42万元,占28.14%;项目支出4,418.60万元,占71.86%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余618.68万元,较上年决算数减少160.22万元,下降20.57%,主要原因是本年财政收入减少,动用上年结余160.22万元弥补支出。

      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,988.80万元,较上年决算数减少1,458.74万元,下降19.59%。主要原因是2018年非税收入大幅减少,2017年半二轮胎厂家属区征收补偿款1900多万元纳入单位非税收入。较年初预算数增加1,118.69万元,增长22.97%。主要原因是年中安排各类专项资金追加预算1600万元。此外,年初财政拨款结转和结余778.90万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,149.02万元,较上年决算数减少666.62万元,下降9.78%。主要原因是一般公共服务支出比去年大幅减少。较年初预算数增加1,278.91万元,增长26.26%。主要原因是年中安排各类专项资金追加预算1600万元。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余618.68万元,较上年决算数减少160.22万元,下降20.57%,主要原因是本年财政收入减少,动用上年结余160.22万元弥补支出。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 (1)一般公共服务支出851.98万元,占13.86%,较年初预算数增加105.72万元,增长14.17%,主要原因是政策性增资。

 (2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (4)公共安全支出248.47万元,占4.04%,较年初预算数增加1.20万元,增长0.49%,主要原因是调处突发事件增加。

 (5)教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (6)科学技术支出38.00万元,占0.62%,较年初预算数增加38.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度追加2017年产业扶持资金38万元。

 (7)文化体育与传媒支出62.52万元,占1.02%,较年初预算数增加1.22万元,增长1.99%,主要原因是年中追加微型少年宫及免开经费1.22万元。

 (8)社会保障与就业支出1,332.51万元,占21.67%,较年初预算数增加158.74万元,增长13.52%,主要原因是年中追加民政优抚补助及慰问金290余万元。

 (9)医疗卫生与计划生育支出236.52万元,占3.85%,较年初预算数增加37.44万元,增长18.81%,主要原因是年中调整追加预算基本公共卫生及流动人口信息采集等经费37.44万元。

 (10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (11)城乡社区支出2,926.57万元,占47.59%,较年初预算数增加664.92万元,增长29.40%,主要原因是挑中预算调整增加17年项目经费415万元,追加建设经费125万元,两违考核经费87万元。  

    (12)农林水支出93.47万元,占1.52%,较年初预算数增加93.47万元,增长0.00%,主要原因是九财预【2017】0739号下达2017年扶持村级集体经济发展试点资金-共和村88.18万元,其他农林水事务追加5.29万元。

 (13)交通运输支出32.84万元,占0.53%,较年初预算数增加32.84万元,增长0.00%,主要原因是年中追加2017年第四批农村公路建设项目专项资金32万元,动用上年车辆购置税结余资金0.84万元。

 (14)资源勘探信息等支出41.40万元,占0.67%,较年初预算数增加20.00万元,增长93.46%,主要原因是年中预算追加华岩村二社电力安全隐患整治专项经费20万元。

 (15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (18)国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。

 (19)住房保障支出98.90万元,占1.61%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (20)粮油储备物资支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (21)其他支出185.84万元,占3.02%,较年初预算数增加125.36万元,增长207.28%,主要原因是年中安排预算追加福彩公益金用于居家养老及社工项目建设资金支出125.36万元。

 (22)债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

 (23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

       本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,730.42万元。其中:人员经费1,152.20万元,较上年决算数增加20.81万元,增长1.84%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括单位行政、参公、2个事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出1095.75万元,老居干、代管退休人员、抽调社区人员生活补贴等56.45万元。公用经费578.22万元,较上年决算数增加84.99万元,增长17.23%,主要原因是18年下半年新增市政参公人员8名及购置公务车1辆。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。

   (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

      本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入185.84万元,较上年决算数增加80.10万元,增长75.75%,主要原因是年中追加预算福彩公益金安排居家养老及社工项目建设经费支出。本年支出185.84万元,较上年决算数增加53.10万元,增长40.00%,主要原因是居家养老及社工项目建设支出增加。

      三、“三公”经费情况说明

     (一)“三公”经费支出总体情况说明。

      2018年度本部门“三公”经费支出共计29.12万元,较年初预算数减少0.38万元,下降1.29%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费为0;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加14.59万元,增长100.41%,主要原因是本年度单位根据实际情况,按规定申报新购置公务车1台。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

      2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,2018年本单位未发生因公出国(境)支出。

    公务车购置费14.35万元,主要用于补充单位应急车辆,原单位应急用车报废更换。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降1.03%,主要原因是单位通过政府平台按程序限价进行采购。较上年支出数增加14.35万元,增长0.00%,主要原因是本年度新购入一台公务用车。公务车运行维护费14.77万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.38万元,下降1.53%,主要原因是严禁公车私用。较上年支出数增加0.38万元,增长2.64%,主要原因是新增公务车一台。

    公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少0.14万元,下降100.00%,主要原因是单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费为0。

     (三)“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费14.35万元,车均维护费4.92万元

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出416.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少31.19万元,下降6.96%,主要原因是本年财力下降,大力压缩机关运行经费。  

   (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额34.99万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出34.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购社区养老服务站装修及半二社区漏电保护装置安装工程。

   (四)预算绩效管理情况说明

      1、预算绩效管理工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求,本部门对101个项目开展了绩效自评,涉及资金4990万元。从评价情况来看,开展的项目完成较好,成本也进行了一定控制,项目执行取得了一定成绩。

      、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65264726。

 

    附件:1.2018年收入支出决算总表

 

          2.2018年收入决算表

 

       3.2018年支出决算表

 

       4.2018年财政拨款收入支出决算总表

 

       5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

       6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

       7.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

       8.2018年部门决算相关信息统计表

 


收入支出决算总表
















公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入5,988.80一、一般公共服务支出851.98
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出248.47
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出38.00


七、文化体育与传媒支出62.52


八、社会保障和就业支出1,332.51


九、医疗卫生与计划生育支出236.52


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出2,926.57


十二、农林水支出93.47


十三、交通运输支出32.84


十四、资源勘探信息等支出41.40


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出98.90


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出185.84


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计5,988.80本年支出合计6,149.02
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余778.90年末结转和结余618.68
合计6,767.70合计6,767.70
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   

 






收入决算表




































公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处



2018年度



单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计5,988.805,988.800.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出780.79780.790.000.000.000.000.00
20101人大事务9.309.300.000.000.000.000.00
2010108  代表工作6.306.300.000.000.000.000.00
2010199  其他人大事务支出3.003.000.000.000.000.000.00
20102政协事务2.162.160.000.000.000.000.00
2010206  参政议政2.162.160.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务627.33627.330.000.000.000.000.00
2010301  行政运行525.30525.300.000.000.000.000.00
2010308  信访事务7.787.780.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出94.2594.250.000.000.000.000.00
20105统计信息事务54.9054.900.000.000.000.000.00
2010506  统计管理12.6312.630.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动21.4021.400.000.000.000.000.00
2010508  统计抽样调查19.2119.210.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出1.661.660.000.000.000.000.00
20123民族事务2.882.880.000.000.000.000.00
2012399  其他民族事务支出2.882.880.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出84.2284.220.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出84.2284.220.000.000.000.000.00
204公共安全支出248.47248.470.000.000.000.000.00
20406司法2.002.000.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务2.002.000.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出246.47246.470.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出246.47246.470.000.000.000.000.00
206科学技术支出38.0038.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发38.0038.000.000.000.000.000.00
2060499  其他技术研究与开发支出38.0038.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出62.5262.520.000.000.000.000.00
20701文化62.5262.520.000.000.000.000.00
2070109  群众文化12.6812.680.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出49.8449.840.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,332.501,332.500.000.000.000.000.00
20802民政管理事务854.20854.200.000.000.000.000.00
2080204  拥军优属5.305.300.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设842.94842.940.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出5.965.960.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休157.47157.470.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出78.7978.790.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出31.5231.520.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出47.1647.160.000.000.000.000.00
20808抚恤252.16252.160.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤120.62120.620.000.000.000.000.00
2080802  伤残抚恤0.390.390.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待47.8547.850.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出83.3083.300.000.000.000.000.00
20809退役安置11.4711.470.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置10.7510.750.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.720.720.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养12.7812.780.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出12.7812.780.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出44.4244.420.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出44.4244.420.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出236.51236.510.000.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构2.242.240.000.000.000.000.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出2.242.240.000.000.000.000.00
21007计划生育事务161.01161.010.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出161.01161.010.000.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务3.963.960.000.000.000.000.00
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出3.963.960.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗52.2752.270.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗20.3920.390.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗14.3214.320.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助8.208.200.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出9.369.360.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗17.0317.030.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助17.0317.030.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,926.572,926.570.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务140.41140.410.000.000.000.000.00
2120101  行政运行130.71130.710.000.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务9.709.700.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生2,129.692,129.690.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生2,129.692,129.690.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出656.47656.470.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出656.47656.470.000.000.000.000.00
213农林水支出5.295.290.000.000.000.000.00
21301农业1.291.290.000.000.000.000.00
2130122  农业生产支持补贴1.001.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.290.290.000.000.000.000.00
21302林业4.004.000.000.000.000.000.00
2130205  森林培育4.004.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出32.0032.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出32.0032.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出32.0032.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出41.4041.400.000.000.000.000.00
21506安全生产监管41.4041.400.000.000.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出41.4041.400.000.000.000.000.00
221住房保障支出98.9098.900.000.000.000.000.00
22102住房改革支出98.9098.900.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金88.8988.890.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴10.0110.010.000.000.000.000.00
229其他支出185.84185.840.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出185.84185.840.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出165.59165.590.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出15.0015.000.000.000.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出5.255.250.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表























公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处


2018年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计6,149.021,730.424,418.600.000.000.00
201一般公共服务支出851.98676.49175.490.000.000.00
20101人大事务9.300.009.300.000.000.00
2010108  代表工作6.300.006.300.000.000.00
2010199  其他人大事务支出3.000.003.000.000.000.00
20102政协事务2.160.002.160.000.000.00
2010206  参政议政2.160.002.160.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务698.52676.4922.030.000.000.00
2010301  行政运行525.30525.300.000.000.000.00
2010308  信访事务7.780.007.780.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出165.44151.1914.250.000.000.00
20105统计信息事务54.900.0054.900.000.000.00
2010506  统计管理12.630.0012.630.000.000.00
2010507  专项普查活动21.400.0021.400.000.000.00
2010508  统计抽样调查19.210.0019.210.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出1.660.001.660.000.000.00
20123民族事务2.880.002.880.000.000.00
2012399  其他民族事务支出2.880.002.880.000.000.00
20136其他共产党事务支出84.220.0084.220.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出84.220.0084.220.000.000.00
204公共安全支出248.470.00248.470.000.000.00
20406司法2.000.002.000.000.000.00
2040604  基层司法业务2.000.002.000.000.000.00
20499其他公共安全支出246.470.00246.470.000.000.00
2049901  其他公共安全支出246.470.00246.470.000.000.00
206科学技术支出38.000.0038.000.000.000.00
20604技术研究与开发38.000.0038.000.000.000.00
2060499  其他技术研究与开发支出38.000.0038.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出62.5249.8412.680.000.000.00
20701文化62.5249.8412.680.000.000.00
2070109  群众文化12.680.0012.680.000.000.00
2070199  其他文化支出49.8449.840.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,332.50352.74979.760.000.000.00
20802民政管理事务854.20195.27658.930.000.000.00
2080204  拥军优属5.300.005.300.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设842.94195.27647.670.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出5.960.005.960.000.000.00
20805行政事业单位离退休157.47157.470.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出78.7978.790.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出31.5231.520.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出47.1647.160.000.000.000.00
20808抚恤252.160.00252.160.000.000.00
2080801  死亡抚恤120.620.00120.620.000.000.00
2080802  伤残抚恤0.390.000.390.000.000.00
2080805  义务兵优待47.850.0047.850.000.000.00
2080899  其他优抚支出83.300.0083.300.000.000.00
20809退役安置11.470.0011.470.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置10.750.0010.750.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.720.000.720.000.000.00
20821特困人员救助供养12.780.0012.780.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出12.780.0012.780.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出44.420.0044.420.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出44.420.0044.420.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出236.5152.27184.240.000.000.00
21003基层医疗卫生机构2.240.002.240.000.000.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出2.240.002.240.000.000.00
21007计划生育事务161.010.00161.010.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出161.010.00161.010.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务3.960.003.960.000.000.00
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出3.960.003.960.000.000.00
21011行政事业单位医疗52.2752.270.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗20.3920.390.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗14.3214.320.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助8.208.200.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出9.369.360.000.000.000.00
21014优抚对象医疗17.030.0017.030.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助17.030.0017.030.000.000.00
212城乡社区支出2,926.57500.172,426.400.000.000.00
21201城乡社区管理事务140.41130.719.700.000.000.00
2120101  行政运行130.71130.710.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务9.700.009.700.000.000.00
21205城乡社区环境卫生2,129.690.002,129.690.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生2,129.690.002,129.690.000.000.00
21299其他城乡社区支出656.47369.46287.010.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出656.47369.46287.010.000.000.00
213农林水支出93.470.0093.470.000.000.00
21301农业1.290.001.290.000.000.00
2130122  农业生产支持补贴1.000.001.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.290.000.290.000.000.00
21302林业4.000.004.000.000.000.00
2130205  森林培育4.000.004.000.000.000.00
21307农村综合改革88.180.0088.180.000.000.00
2130706  对村集体经济组织的补助88.180.0088.180.000.000.00
214交通运输支出32.840.0032.840.000.000.00
21406车辆购置税支出32.840.0032.840.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出32.840.0032.840.000.000.00
215资源勘探信息等支出41.400.0041.400.000.000.00
21506安全生产监管41.400.0041.400.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出41.400.0041.400.000.000.00
221住房保障支出98.9098.900.000.000.000.00
22102住房改革支出98.9098.900.000.000.000.00
2210201  住房公积金88.8988.890.000.000.000.00
2210203  购房补贴10.0110.010.000.000.000.00
229其他支出185.840.00185.840.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出185.840.00185.840.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出165.590.00165.590.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出15.000.0015.000.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出5.250.005.250.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处
2018年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款5,802.96一、一般公共服务支出851.98851.980.00
二、政府性基金预算财政拨款185.84二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出248.47248.470.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出38.0038.000.00


七、文化体育与传媒支出62.5262.520.00


八、社会保障和就业支出1,332.511,332.510.00


九、医疗卫生与计划生育支出236.52236.520.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出2,926.572,926.570.00


十二、农林水支出93.4793.470.00


十三、交通运输支出32.8432.840.00


十四、资源勘探信息等支出41.4041.400.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出98.9098.900.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出185.840.00185.84


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计5,988.80本年支出合计6,149.025,963.18185.84
年初财政拨款结转和结余778.90年末财政拨款结转和结余618.68618.680.00
一、一般公共预算财政拨款778.90    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余618.68618.680.00
合计6,767.70合计6,767.706,581.87185.84
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






















公开05表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处

2018年度

单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计5,963.181,730.424,232.76
201一般公共服务支出851.98676.49175.49
20101人大事务9.300.009.30
2010108  代表工作6.300.006.30
2010199  其他人大事务支出3.000.003.00
20102政协事务2.160.002.16
2010206  参政议政2.160.002.16
20103政府办公厅(室)及相关机构事务698.52676.4922.03
2010301  行政运行525.30525.300.00
2010308  信访事务7.780.007.78
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出165.44151.1914.25
20105统计信息事务54.900.0054.90
2010506  统计管理12.630.0012.63
2010507  专项普查活动21.400.0021.40
2010508  统计抽样调查19.210.0019.21
2010599  其他统计信息事务支出1.660.001.66
20123民族事务2.880.002.88
2012399  其他民族事务支出2.880.002.88
20136其他共产党事务支出84.220.0084.22
2013699  其他共产党事务支出84.220.0084.22
204公共安全支出248.470.00248.47
20406司法2.000.002.00
2040604  基层司法业务2.000.002.00
20499其他公共安全支出246.470.00246.47
2049901  其他公共安全支出246.470.00246.47
206科学技术支出38.000.0038.00
20604技术研究与开发38.000.0038.00
2060499  其他技术研究与开发支出38.000.0038.00
207文化体育与传媒支出62.5249.8412.68
20701文化62.5249.8412.68
2070109  群众文化12.680.0012.68
2070199  其他文化支出49.8449.840.00
208社会保障和就业支出1,332.50352.74979.76
20802民政管理事务854.20195.27658.93
2080204  拥军优属5.300.005.30
2080208  基层政权和社区建设842.94195.27647.67
2080299  其他民政管理事务支出5.960.005.96
20805行政事业单位离退休157.47157.470.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出78.7978.790.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出31.5231.520.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出47.1647.160.00
20808抚恤252.160.00252.16
2080801  死亡抚恤120.620.00120.62
2080802  伤残抚恤0.390.000.39
2080805  义务兵优待47.850.0047.85
2080899  其他优抚支出83.300.0083.30
20809退役安置11.470.0011.47
2080902  军队移交政府的离退休人员安置10.750.0010.75
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.720.000.72
20821特困人员救助供养12.780.0012.78
2082101  城市特困人员救助供养支出12.780.0012.78
20899其他社会保障和就业支出44.420.0044.42
2089901  其他社会保障和就业支出44.420.0044.42
210医疗卫生与计划生育支出236.5152.27184.24
21003基层医疗卫生机构2.240.002.24
2100399  其他基层医疗卫生机构支出2.240.002.24
21007计划生育事务161.010.00161.01
2100799  其他计划生育事务支出161.010.00161.01
21010食品和药品监督管理事务3.960.003.96
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出3.960.003.96
21011行政事业单位医疗52.2752.270.00
2101101  行政单位医疗20.3920.390.00
2101102  事业单位医疗14.3214.320.00
2101103  公务员医疗补助8.208.200.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出9.369.360.00
21014优抚对象医疗17.030.0017.03
2101401  优抚对象医疗补助17.030.0017.03
212城乡社区支出2,926.57500.172,426.40
21201城乡社区管理事务140.41130.719.70
2120101  行政运行130.71130.710.00
2120102  一般行政管理事务9.700.009.70
21205城乡社区环境卫生2,129.690.002,129.69
2120501  城乡社区环境卫生2,129.690.002,129.69
21299其他城乡社区支出656.47369.46287.01
2129999  其他城乡社区支出656.47369.46287.01
213农林水支出93.470.0093.47
21301农业1.290.001.29
2130122  农业生产支持补贴1.000.001.00
2130199  其他农业支出0.290.000.29
21302林业4.000.004.00
2130205  森林培育4.000.004.00
21307农村综合改革88.180.0088.18
2130706  对村集体经济组织的补助88.180.0088.18
214交通运输支出32.840.0032.84
21406车辆购置税支出32.840.0032.84
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出32.840.0032.84
215资源勘探信息等支出41.400.0041.40
21506安全生产监管41.400.0041.40
2150699  其他安全生产监管支出41.400.0041.40
221住房保障支出98.9098.900.00
22102住房改革支出98.9098.900.00
2210201  住房公积金88.8988.890.00
2210203  购房补贴10.0110.010.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额
301工资福利支出1,095.75302商品和服务支出559.16310资本性支出19.06
30101  基本工资221.5230201  办公费30.5831001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴131.2730202  印刷费10.0931002  办公设备购置4.71
30103  奖金62.3130203  咨询费10.0931003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费75.6430204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资128.5730205  水费1.7731006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费78.7930206  电费17.3331007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费31.5230207  邮电费18.2031008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费8.2030209  物业管理费22.4731010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费106.8131011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金88.8930212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费70.5530213  维修(护)费12.0031013  公务用车购置14.35
30199  其他工资福利支出198.4930214  租赁费2.0831019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助56.4530215  会议费2.4231021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.7931022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助48.4530225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费145.7131204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助1.7330227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费62.0431299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金6.2730229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费9.0139906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用29.8939907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出77.9139999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,152.20公用经费合计578.22
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













公开07表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处


2018年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.00185.84185.840.00185.840.00
229其他支出0.00185.84185.840.00185.840.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.00185.84185.840.00185.840.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.00165.59165.590.00165.590.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.0015.0015.000.0015.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.005.255.250.005.250.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


部门决算相关信息统计表





公开08表
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处
2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费416.78
(一)支出合计29.5029.12(一)行政单位322.67
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位94.11
  2.公务用车购置及运行维护费29.5029.12
 
    (1)公务用车购置费14.5014.35三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费15.0014.77(一)车辆数合计(辆)8
  3.公务接待费0.000.00  1.副部(省)级及以上领导用车0
    (1)国内接待费0.000.00  2.主要领导干部用车0
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车4
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车4
(二)相关统计数  5.执法执勤用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  6.特种专业技术用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)0  7.离退休干部用车0
  3.公务用车购置数(辆)1  8.其他用车0
  4.公务用车保有量(辆)3

  5.国内公务接待批次(个)0(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0
     其中:外事接待批次(个)0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0
  6.国内公务接待人次(人)0  
     其中:外事接待人次(人)0

  7.国(境)外公务接待批次(个)0  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


 

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