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403007-重庆市九龙坡区管线综合事务中心2023年度部门决算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

区住房城乡建委作为区政府城镇排水管理的行政主管部门,其下属事业单位区管线中心作为我区城市排水设施维护单位,于2019年12月31日经区委编委第10次会议研究同意设立,为科级公益一类事业单位,经费渠道为区财政全额拨款,核定的事业编制人员18名,临时聘用人员指标为50个。

区编委核定区管线中心的主要职责为一是承担城市排水(雨水、污水)设施建设维护管理、城市排水防涝及相关突发事件应急处置等事务性工作;二是承担城市综合管廊建设、管线工程建设、海绵城市建设、黑臭水体治理、“清水绿岸”治理提升、市政消火栓建设等事务性工作;三是承担城市管线建设技术服务工作,参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查,为开展地下市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务;四是承担管线工程档案信息化服务工作,组织实施城市管线工程档案信息化利用工作,开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊、停车场等功能设施工程档案信息化研究。

(二)机构设置

单位内设办公室、财务室、排水设施维护部、安全督查部、建设项目管理部5个内部管理机构。截至目前,区管线中心有事业编制人员16名(含借调到委机关的人员),聘用人员36名。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1301.68万元,支出总计1301.68万元。收支较上年决算数减少341.14万元,下降20.77%,主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费实际发生额减少,同时排水维护项目经费有些尚未发生,无法支付。

2.收入情况。2023年度收入合计1301.68万元,较上年决算数减少341.14万元,下降20.77%,主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费实际发生额减少,同时排水维护项目经费有些尚未发生,无法支付。其中:财政拨款收入1301.68万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1301.68万元,较上年决算数减少341.14万元,下降20.77%,主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费实际发生额减少,同时排水维护项目经费有些尚未发生,无法支付。其中:基本支出622.24万元,占47.80%;项目支出679.44万元,占52.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1301.68万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少341.14万元,下降20.77%。主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费实际发生额减少,同时排水维护项目经费有些尚未发生,无法支付。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1301.68万元,较上年决算数减少341.14万元,下降20.77%。主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费实际发生额减少,同时排水维护项目经费有些尚未发生,无法支付。较年初预算数减少176.90万元,下降11.96%。主要原因是有些经费尚未发生,无法支付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1301.68万元,较上年决算数减少341.14万元,下降20.77%。主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费实际发生额减少,同时排水维护项目经费有些尚未发生,无法支付。较年初预算数减少176.90万元,下降11.96%。主要原因是有些经费尚未发生,无法支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下4个方面:

1)社会保障与就业支出34.84万元,占2.68%,较年初预算数减少1.45万元,下降4.00%,主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费下降。

2)卫生健康支出17.04万元,占1.31%,较年初预算数减少1.12万元,下降6.17%,主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费下降。

3)城乡社区支出1216.57万元,占93.46%,较年初预算数减少172.57万元,下降12.42%,主要原因是有些经费尚未发生,无法支出,导致各项项目经费下降。

4)住房保障支出33.23万元,占2.55%,较年初预算数减少1.75万元,下降5.00%,主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费下降。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出622.24万元。其中:人员经费535.54万元,较上年决算数减少16.19万元,下降2.93%,主要原因是2023年人员调出,人数减少4人,导致各项人员经费下降。人员经费用途主要包括发放的基本工资,津补贴,公积金,超额绩效,绩效工资,社保等。公用经费86.70万元,较上年决算数增加10.92万元,增长14.41%,主要原因是单位聘用人员较多,且多为专业技术人员,人均工资相对略高,聘用人员经费不足,用公用经费弥补了聘用人员专项经费,同时2023年的用公用经费支付伙食费,导致2023年公用经费决算数较上年决算数增加。公用经费用途主要包括水电气费,物管费,办公用品费,邮电费宽带费,差旅费,通讯费补贴。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度未发生“”三公”经费支出。

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数增加0.92万元,增长100.00%,主要原因是2023年单位相关人员参加市人力资源开发服务中心组织的2023年行政事业单位财会与审计系列培训时发生的支出。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减。

本单位属于公益一类事业单位,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额421.60万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出421.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额421.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额421.60万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购2023年度排水管网日常维修工程(东部片区)、2023年度排水管网日常维修工程(西部片区)、2023年排水泵站日常巡查、保养及维修工程、2023年度智慧排水设施设备运行维护及互联网专线服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

本单位属于二级预算事业单位。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61595781

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


附件1

收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市九龙坡区管线综合事务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,301.68

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

34.84

九、卫生健康支出

17.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,216.57

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.23

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,301.68

本年支出合计

1,301.68

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,301.68

总计

1,301.68

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
         2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开单位:重庆市九龙坡区管线综合事务中心

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,301.68

1,301.68

208

社会保障和就业支出

34.84

34.84

20805

行政事业单位养老支出

34.84

34.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.39

22.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.45

12.45

210

卫生健康支出

17.04

17.04

21011

行政事业单位医疗

17.04

17.04

2101102

事业单位医疗

14.94

14.94

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.10

2.10

212

城乡社区支出

1,216.57

1,216.57

21201

城乡社区管理事务

1,216.57

1,216.57

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,216.57

1,216.57

221

住房保障支出

33.23

33.23

22102

住房改革支出

33.23

33.23

2210201

住房公积金

29.02

29.02

2210203

购房补贴

4.22

4.22

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件3

支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,301.68

622.24

679.44

208

社会保障和就业支出

34.84

34.84

20805

行政事业单位养老支出

34.84

34.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.39

22.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.45

12.45

210

卫生健康支出

17.04

17.04

21011

行政事业单位医疗

17.04

17.04

2101102

事业单位医疗

14.94

14.94

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.10

2.10

212

城乡社区支出

1,216.57

537.13

679.44

21201

城乡社区管理事务

1,216.57

537.13

679.44

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,216.57

537.13

679.44

221

住房保障支出

33.23

33.23

22102

住房改革支出

33.23

33.23

2210201

住房公积金

29.02

29.02

2210203

购房补贴

4.22

4.22

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,301.68

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

34.84

34.84

九、卫生健康支出

17.04

17.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,216.57

1,216.57

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.23

33.23

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,301.68

本年支出合计

1,301.68

1,301.68

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,301.68

总计

1,301.68

1,301.68

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,301.68

622.24

679.44

208

社会保障和就业支出

34.84

34.84

20805

行政事业单位养老支出

34.84

34.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.39

22.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.45

12.45

210

卫生健康支出

17.04

17.04

21011

行政事业单位医疗

17.04

17.04

2101102

事业单位医疗

14.94

14.94

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.10

2.10

212

城乡社区支出

1,216.57

537.13

679.44

21201

城乡社区管理事务

1,216.57

537.13

679.44

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,216.57

537.13

679.44

221

住房保障支出

33.23

33.23

22102

住房改革支出

33.23

33.23

2210201

住房公积金

29.02

29.02

2210203

购房补贴

4.22

4.22

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

535.54

302

商品和服务支出

86.70

310

资本性支出

30101

基本工资

75.22

30201

办公费

8.50

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

6.94

30202

印刷费

0.30

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

2.70

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.20

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

89.47

30205

水费

0.77

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.39

30206

电费

4.33

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

12.45

30207

邮电费

6.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

11.90

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

15.08

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.52

30211

差旅费

0.60

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

29.02

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.04

30213

维修(护)费

4.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

282.59

30214

租赁费

4.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.92

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

2.00

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

18.41

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

17.89

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

535.54

公用经费合计

86.70















备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计










备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


附件9

机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市九龙坡区管线综合事务中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

421.60

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

421.60

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

421.60

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

421.60

二、会议费

三、培训费

0.92

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

403007-重庆市九龙坡区管线综合事务中心2023年度部门决算情况说明.pdf


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