- [ 索引号 ]
- 11500107009292855T/2025-00008
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区住房城乡建委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-24
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-24
重庆市九龙坡区管线综合事务中心2025年预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
区住房城乡建委作为区政府城镇排水管理的行政主管部门,其下属事业单位区管线中心作为我区城市排水设施维护单位,于2019年12月31日经区委编委第10次会议研究同意设立,为科级公益一类事业单位,经费渠道为区财政全额拨款,核定的事业编制人员18名,临时聘用人员指标为10个。
区编委核定区管线中心的主要职责为一是承担城市排水(雨水、污水)设施建设维护管理、城市排水防涝及相关突发事件应急处置等事务性工作;二是承担城市综合管廊建设、管线工程建设、海绵城市建设、黑臭水体治理、“清水绿岸”治理提升、市政消火栓建设等事务性工作;三是承担城市管线建设技术服务工作,参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查,为开展地下市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务;四是承担管线工程档案信息化服务工作,组织实施城市管线工程档案信息化利用工作,开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊、停车场等功能设施工程档案信息化研究。
按照职责要求,区管线中心重点支持排水设施维护以下几方面工作:
1.排水提升泵站的日常运行维护工作。目前,共有污水提升泵站8座、24个水泵,为保障泵站安全运行,每天对泵站进行巡查,对格栅、集水池、沉砂池进行清掏,对水泵、控制柜、变电箱、电器元件进行保养及损坏设备进行更换。长江洪峰过境期间对沿江泵站设备进行紧急迁移及恢复、泵站清淤、损毁设施修复。
2.排水管网日常疏浚清掏工作。目前管护的排水管网长度为964公里(其中,雨水管网520公里、污水管网330公里,加起来850公里),检查井28333座,雨水口34000个。根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》以及环保要求,日常须开展以下工作:一是每天须对管辖的排水设施是否处于完好和安全状态,是否存在偷排漏排、雨污水错混接、污水横流等事件的发生等展开巡查排查和处置;二是每年对排水管网清掏、冲洗2次,对检查井、雨水口清掏冲洗4次,对管网进行结构性和功能性内窥检测1次。三是每年汛期开展巡查排查、值班值守、应急抢险等排水防涝工作,避免发生城市内涝。
3.排水管网的日常应急维修工作。城市排水管网在运行中一般会出现破裂、变形、错位、脱节等结构性缺陷病害,会突然引发管道渗漏、堵塞、坍塌等情况发生并造成污水横流污染环境,路面塌陷造成城市交通中断,必须采用工程应急措施解决。
4.排水防涝应急抢险工作。区管线中心为我区城市排水防涝巡查、应急处置、救援专业单位,担负全区城市内涝预防及抢险救援工作。快速高效处置强降雨突发事件,严格落实汛期24小时值班制度,对群众反映的问题第一时间处置,对辖区内20多个易积水点采取轮流值守的方式,雨情预警信息发布后,利用新建成的排水防涝指挥调度平台对人员、设备进行实时调度,确保险情发生后第一时间开展抢险救灾工作。同时还负责洪峰过境期间对江水倒灌点进行应急值守,洪峰过境后并开展管网清淤工作。
(二)单位构成
截至目前,有事业编制人员18名,聘用人员10名,疏通应急抢险车辆11辆(疏通车7辆、工程车1辆、水泵车2辆、吸污车1辆),排水应急抢险设备21台(组、套),包括水泵11台(总排水量2484立方米/小时)、发电机5台、自发电可移动应急照明灯2组、管道探测机器人3套,管道潜望镜2台。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数859.17 万元,其中:一般公共预算拨款859.17万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。收入较2024年减少598.28 万元,主要是基本支出经费拨款增加25.22万元,增加一名在编人员,同时项目经费拨款减少623.5万元,分别是聘用人员专项经费减少215.5万元,主要原因是2025年减少25名聘用人员以及聘用人员编制标准下降,导致聘用人员专项经费由275.5万元下降至60万元。由于职能职责的划转导致排水设施日常维护经费减少408万元,下降50%,导致排水设施日常维护经费由816万元下降至408万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数859.17 万元,其中:一般公共服务支出预算859.17 万元,社会保障和就业支出预算 46.79万元,卫生健康支出预算15.71 万元,住房保障支出预算30.17 万元,城乡社区支出766.5万元。支出预算较2024年减少 598.28万元,主要是基本支出预算增加25.22 万元,项目支出预算减少623.5万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入 859.17 万元,一般公共预算财政拨款支出859.17万元,比2024年减少598.28万元。其中:基本支出 391.17 万元,比2024年增加25.22 万元,主要原因是增加一名在编人员等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 468 万元,比2024年减少623.5万元,主要原因是2025年减少25名聘用人员以及聘用人员编制标准下降,导致聘用人员专项经费由275.5万元下降至60万元,由于排水管网维护成本降低导致排水设施日常维护经费减少408万元,下降50%,导致排水设施日常维护经费由816万元下降至408万元。
重庆市九龙坡区管线综合事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
无。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 468 万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆 11辆特种技术,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:余亨芳,联系方式电话:023-61577236)
附表:1.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心支出总表(功能科目分类到项)
10.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心项目绩效目标表
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2025年重庆市九龙坡区管线综合事务中心预算批复表 |
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(公章) |
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报送日期:年月日 |
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单位负责人签章:财务负责人签章:制表人签章: |
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附件1
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
859.17 |
一、本年支出 |
859.17 |
859.17 |
|
|
一般公共预算资金 |
859.17 |
社会保障和就业支出 |
46.79 |
46.79 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
15.71 |
15.71 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
766.50 |
766.50 |
|
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|
住房保障支出 |
30.17 |
30.17 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
859.17 |
支出合计 |
859.17 |
859.17 |
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附件2
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
859.17 |
391.17 |
468.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.79 |
46.79 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.79 |
46.79 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.19 |
31.19 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.60 |
15.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.71 |
15.71 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.71 |
15.71 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.74 |
13.74 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.97 |
1.97 |
|
212 |
城乡社区支出 |
766.50 |
298.50 |
468.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
766.50 |
298.50 |
468.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
766.50 |
298.50 |
468.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.17 |
30.17 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.17 |
30.17 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.66 |
26.66 |
|
2210203 |
购房补贴 |
3.51 |
3.51 |
|
附件3
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
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单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
391.17 |
320.83 |
70.34 | |
301 |
工资福利支出 |
343.83 |
320.83 |
23.00 |
30101 |
基本工资 |
70.52 |
70.52 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.01 |
6.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
23.00 |
|
23.00 |
30107 |
绩效工资 |
149.15 |
149.15 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.19 |
31.19 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.60 |
15.60 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.18 |
11.18 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
2.37 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.66 |
26.66 |
|
30114 |
医疗费 |
4.96 |
4.96 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.20 |
3.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
43.34 |
|
43.34 |
30201 |
办公费 |
5.15 |
|
5.15 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
|
2.50 |
30205 |
水费 |
0.78 |
|
0.78 |
30206 |
电费 |
6.82 |
|
6.82 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
|
0.10 |
30209 |
物业管理费 |
6.91 |
|
6.91 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
30214 |
租赁费 |
5.50 |
|
5.50 |
30216 |
培训费 |
1.97 |
|
1.97 |
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
30228 |
工会经费 |
6.63 |
|
6.63 |
30229 |
福利费 |
4.98 |
|
4.98 |
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.00 |
|
3.00 |
附件4
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
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单位:万元 |
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
391.17 | |
505 |
对事业单位经常性补助 |
387.17 |
50501 |
工资福利支出 |
343.83 |
50502 |
商品和服务支出 |
43.34 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
4.00 |
50601 |
资本性支出 |
4.00 |
附件5
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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附件6
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 政府性基金预算支出表 | ||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
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附件7
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 部门收支总表 | |||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
859.17 |
合计 |
859.17 |
一般公共预算资金 |
859.17 |
社会保障和就业支出 |
46.79 |
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
15.71 |
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
766.50 |
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
30.17 |
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
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附件8
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 部门收入总表 | |||||||||||
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|
单位:万元 | |||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
859.17 |
859.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.19 |
31.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.71 |
15.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.71 |
15.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
766.50 |
766.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
766.50 |
766.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
766.50 |
766.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.17 |
30.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.17 |
30.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
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|
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附件9
重庆市九龙坡区管线综合事务中心部门支出总表 | ||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
859.17 |
391.17 |
468.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.79 |
46.79 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.79 |
46.79 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.19 |
31.19 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.60 |
15.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.71 |
15.71 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.71 |
15.71 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.74 |
13.74 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.97 |
1.97 |
|
212 |
城乡社区支出 |
766.50 |
298.50 |
468.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
766.50 |
298.50 |
468.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
766.50 |
298.50 |
468.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.17 |
30.17 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.17 |
30.17 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.66 |
26.66 |
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2210203 |
购房补贴 |
3.51 |
3.51 |
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附件10
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(部门预算支出经济分类科目) | ||
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单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
468.00 | |
302 |
商品和服务支出 |
60.00 |
30226 |
劳务费 |
60.00 |
310 |
资本性支出 |
408.00 |
31005 |
基础设施建设 |
408.00 |
附件11
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
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单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
468.00 | |
505 |
对事业单位经常性补助 |
60.00 |
50502 |
商品和服务支出 |
60.00 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
408.00 |
50601 |
资本性支出 |
408.00 |
附件12
重庆市九龙坡区管线综合事务中心 政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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金额单位:元 | |
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计: |
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说明: | ||||||||||||||||||||||||
1.本来默认为‘一上申报数’,查询时请开“取数时点” |
附件13
重庆市九龙坡区管线综合事务中心绩效目标表 | ||||||||||||
单位信息: |
403007-重庆市九龙坡区管线综合事务中心 |
项目名称: |
聘用人员专项经费 |
职能职责与活动: |
15-城镇排水事务性工作/01-排水项目及海绵城市改造技术指导及服务 | |||||||
主管部门: |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
项目经办人: |
蒋娅 |
项目总额: |
4555000 | |||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
|
其中: |
财政资金: |
4555000 | ||||||
整体目标: |
保障聘用人员经费及时发放 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
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产出指标 |
时效指标 |
及时发放聘用人员工资 |
= |
|
100 |
月 |
30 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
足额保障聘用人员数量 |
≤ |
|
100 |
个/人 |
30 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
控制聘用人员工资 |
≤ |
|
100 |
元/月 |
30 |
|
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重庆市九龙坡区管线综合事务中心绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: |
403007-重庆市九龙坡区管线综合事务中心 |
项目名称: |
排水设施日常维护经费 |
职能职责与活动: |
23-城市排水设施管理/01-城市排水设施管理 | |||||||||
主管部门: |
403-重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
项目经办人: |
陈敏 |
项目总额: |
53308600 | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
61576235 |
其中: |
财政资金: |
53308600 | ||||||||
整体目标: |
保障全区964公里排水管网正常运行,避免发生汛期城市内涝及污水污染环境事件。做好7座泵站的日常巡查维护工作。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
日常维护排水管网及检查井 |
= |
|
964 |
公里/平方公里 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
工作完成时间 |
< |
|
365 |
天 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
设施完好率率 |
= |
|
96 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益 |
避免因污水管网破损发生污水溢流污染环境事件 |
= |
|
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障排水管网正常运行 |
= |
|
964 |
公里/平方公里 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
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— 1 —