第一部分 基本情况
一、职能职责。
1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;拟订本区交通运输管理规范性文件,并监督执行;负责全区交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。
2、拟订全区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;根据全市交通行业的总体布局及发展规划,会同有关部门组织编制本区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划,并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟定现代物流业发展战略,负责拟订现代物流业发展规划和计划,并监督实施;协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作;协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。
3、承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;负责辖区内申请使用规划四级以下航道内的港口非深水岸线建设港口设施的岸线审批;负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。
4、承担辖区水上交通安全监管责任,协调指导辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。
6、承担全区公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动。
7、负责铁路重大项目建设的协调工作。
8、承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作;协调全区交通重大事故的应急管理和处置;负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担全区交通战备工作。
9、推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。
10、负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展区域交流合作工作。
11、承担全区交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。
12、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(因本单位属于本轮机构改革的涉改单位目前三定方案未批下来,暂时还沿用改革前的职能职责)
二、部门预算单位构成。
重庆市九龙坡区交通局下设7个内设机构,分别为:办公室、财务科、规建科、运输物流科(重庆市九龙坡区交通战备办公室)、安全监督科、法规科(行政审批科)、铁路科。下设事业单位3个,其中参公事业单位1个:区道路运输管理处;全额拨款事业单位2个:区公路局、区港航管理处。本次预算公开数据包括部门本级预算和所属三个事业单位预算。
第二部分 九龙坡区交通局预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入22400.76万元,主要是一般公共预算拨款14400.76万元,政府性基金预算拨款8000万元;支出22400.76万元,包括:交通运输支出13829.16万元,住房保障支出142.99万元,社会保障和就业支出311.10万元,医疗卫生支出96.52万元,城乡社区支出8000万元,农林水支出21万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款14400.76万元,比2018年年初预算数增加6473.51万元,主要是公路建设资金增加。项目支出12220.47万元,比2018年增加6313.56万元,主要用于公路建设、公路养护费等重点工作。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
全年一般公共预算当年拨款14400.76万元,主要构成为行政运行1106.9万元,占比7.69%;一般行政管理事务1026.10万元,占比7.13%;公路养护3969万元,占比27.56%;公路运输管理1126万元,占比7.82%;其他公路水路运输936.14万元,占比6.5%;车辆购置税支出5428万元,占比37.69%。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2180.29万元,其中:人员经费1620.85万元,主要包括:基本工资、津补贴、住房公积金、绩效工资及对个人和家庭的补助支出等;公用经费559.44万元,主要包括:办公费、培训费、会议费、其他交通费等商品服务支出。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算39.05万元,比2018年减少15.35万元,主要是继续实施压缩公务接待开支。其中:公务接待费12.55 万元,公务用车运行维护费26.5万元。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年政府性基金支出8000万元,比2018年增加8000万元,主要原因是增加农村公路建设资金。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收入预算情况的总体说明
2019年所有收入42343.33万元。收入为一般公共预算拨款收入14400.76万元,政府性基金预算拨款8000万元,上年结转19942.57万元;所有支出42343.33万元,包括交通运输支出27171.72万元,社会保障和就业支出311.10万元,医疗卫生与计划生育支出96.52万元,住房保障支出142.99万元,城乡社区支出14600万元,农林水支出21万元。本部门2019年收支总预算42343.33万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算42343.33万元,主要为一般公共预算拨款收入14400.76万元,占34.01%; 政府性基金预算拨款8000万元, 占18.89%;上年结转19942.57万元,占47.1%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算42343.33万元,其中,基本支出2195.30万元,占 5.18%,项目支出40148.03万元,占94.82 %。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年机关运行经费559.44万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、差旅费及其他商品和服务等支出。
(二)政府采购情况。
2019年政府采购预算总额855.75万元,其中:政府采购货物预算457.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算398万元。
(三)国有资产占有使用情况。
现使用国有资产3294.55万元。其中办公用房使用991.74万元,通用设备1760.05万元,专用设备423.47万元,办公家具、用具等119.29万元。截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆40辆,其中一般公务用车5辆、养护特种车35辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款4220.47万元。
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-61595788。
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
重庆市九龙坡区交通局
2019年3月4日
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