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306002重庆市九龙坡区农业技术推广站2023年度单位决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。提供农业(农机)、渔业技术推广与技术服务,具体负责技术成果开发、引进、试验、示范和推广;承担农业(农机)、渔业信息服务,组织开展技术培训、咨询及宣传工作;指导农业(农机)、渔业服务体系建设工作,承担基层农机、农技推广体系建设工作;负责全区农机购置补贴的办理;管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施;负责农业机械管理工作;负责拟定全区农业技术推广、农产品质量安全检测工作计划,并组织实施;负责农产品质量安全检测,承担蔬菜农药残留检测任务及相关技术咨询服务;负责全区农产品、果产品产业发展规划及生产基地建设管理;组织开展无公害农产品、果产品基地认定、产品认证及复查换证工作;具体承担植物检疫工作,具体承担水产品质量安全监督管理工作;负责水产养殖病害和疫情的预测预报及综合防治;监督管理农业转基因生物安全;负责全区农作物、经济作物、肥料、植物保护新品种、新产品推广和研究,开展新技术新成果的推广和技术指导,宣传普及有关知识;负责农村环境监测,农村生态能源技术推广;开展农业科技信息宣传;培养新型职业农民和农村实用人才,开展农民科学素质提升培训,农民职业技能培训,农民创业培训,农业实用技术培训等;负责农民技术职称评定;承担全区种子质量日常监管具体事务;为农作物种子生产、经营许可提供相关技术服务;受委托开展田间种子质量纠纷调查、协调、鉴定及处理;牵头承办良种补贴具体工作完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

(二)机构设置。重庆市九龙坡区农业技术推广站为重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位,属二级预算单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本单位2023年度决算编制范围的二级预算单位为重庆市九龙坡区农业技术推广站。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计384.44万元,支出总计384.44万元。收支较上年决算数减少7.65万元,下降1.95%,主要原因是2023年本单位在编人员退休造成本年收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计384.44万元,较上年决算数减少7.65万元,下降1.95%,主要原因是2023年本单位在编人员退休造成本年收入减少。其中:财政拨款收入384.44万元,占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计384.44万元,较上年决算减少7.65万元,下降1.95%,主要原因是2023年本单位在编人员退休造成本年支出减少。其中:基本支出384.44万元,占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。较上年决算数无增减,主要原因是严格控制经费使用进度无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各为384.44万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少7.65万元,下降1.95%。主要原因是2023年本单位在编人员退休造成本年财政拨款收、支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入384.44万元,较上年决算数减少7.65万元,下降1.95%。主要原因是2023年本单位在编人员退休减少收入。较年初预算数减少23.30万元,下降5.71%。主要原因是2023年本单位在编人员退休减少收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出384.44万元,较上年决算数减少7.65万元,下降1.95%。主要原因是2023年本单位在编人员退休减少支出。较年初预算数减少23.30万元,下降5.71%。主要原因是2023年本单位在编人员退休减少支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是严格控制经费使用进度无结转结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出116.89万元,占30.41%,较年初预算数增加11.59万元,增长11.01%,主要原因是追加退休人员一次性抚恤金、退休中人一次性补贴。

2)卫生健康支出16.90万元,占4.40%,较年初预算数减少2.58万元,下降13.24%,主要原因是人员退休等减少支出。

3)农林水支出228.20万元,占59.36%,较年初预算数减少29.66万元,下降11.50%,主要原因是人员退休等减少支出。

4)住房保障支出22.45万元,占5.83%,较年初预算数减少2.65万元,下降10.56%,主要原因是人员退休等减少支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出384.44万元。其中:人员经费339.94万元,较上年决算数减少9.78万元,下降2.80%,主要原因是2023年本单位在编人员退休人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费44.50万元,较上年决算数增加2.13万元,增长5.03%,主要原因是为保障本单位正常运转,完成日常工作任务造成本年公用经费支出较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 维修(护)费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.33万元,较年初预算数减少0.42万元,下降24.00%,主要原因是严格按照各项规定执行,控制各项经费支出,厉行节约。较上年支出数增加1.33万元,增长100.00%,主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出,2023年因工作需要发生公务接待费。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2023年无因公出国(境)的安排,未发生支出。费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元,主要是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务接待费1.33万元,主要是用于接待考察调研单位等。费用支出较年初预算数减少0.42万元,下降2.00%,主要原因是严格执行公务接待支出管理规定,厉行节约。较上年支出数增加1.33万元,增长100.00%,主要原因是本单位2022年未发生公务接待费,2023年因工作的陆续开展造成公务接待费增加。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次144人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费92.61元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数增加0.18万元,增长257.14%,主要原因是本单位2023年因工作需要开展业务会议造成本年增长。本年度培训费支出0.70万元,较上年决算数增加0.70万元,增长100.00%,主要原因是本单位2022年度未发生培训费,2023年因工作需要开展业务培训造成本年增长。

(二)机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位,国有资产占有使用情况在重庆市九龙坡区农业农村委员会(本级)统一反映。

(四)政府采购支出情况说明

本单位无政府采购预算。本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位,政府采购预算由重庆市九龙坡区农业农村委员会(本级)统一编制。

五、预算绩效管理情况说明

本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位,项目支出预算由重庆市九龙坡区农业农村委员会统一编制,故本单位无绩效目标设置情况。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68856584

附件:1.收入支出决算总表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4.财政拨款收入支出决算总表

            5.一般公共预算财政拨款支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            9.机构运行信息表


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市九龙坡区农业技术推广站


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

384.44

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

116.89



九、卫生健康支出

16.90



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

228.20



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

22.45



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

384.44

本年支出合计

384.44

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

384.44

总计

384.44

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开单位:重庆市九龙坡区农业技术推广站







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

384.44

384.44







208

社会保障和就业支出

116.89

116.89







20805

行政事业单位养老支出

109.01

109.01







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.76

16.76







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.20

9.20







2080599

其他行政事业单位养老支出

83.05

83.05







20808

抚恤

7.88

7.88







2080801

死亡抚恤

7.88

7.88







210

卫生健康支出

16.90

16.90







21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90







2101102

事业单位医疗

9.89

9.89







2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.01

7.01







213

农林水支出

228.20

228.20







21301

农业农村

228.20

228.20







2130104

事业运行

228.20

228.20







221

住房保障支出

22.45

22.45







22102

住房改革支出

22.45

22.45







2210201

住房公积金

20.86

20.86







2210203

购房补贴

1.59

1.59







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区农业技术推广站





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

384.44

384.44





208

社会保障和就业支出

116.89

116.89





20805

行政事业单位养老支出

109.01

109.01





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.76

16.76





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.20

9.20





2080599

其他行政事业单位养老支出

83.05

83.05





20808

抚恤

7.88

7.88





2080801

死亡抚恤

7.88

7.88





210

卫生健康支出

16.90

16.90





21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90





2101102

事业单位医疗

9.89

9.89





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.01

7.01





213

农林水支出

228.20

228.20





21301

农业农村

228.20

228.20





2130104

事业运行

228.20

228.20





221

住房保障支出

22.45

22.45





22102

住房改革支出

22.45

22.45





2210201

住房公积金

20.86

20.86





2210203

购房补贴

1.59

1.59





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市九龙坡区农业技术推广站




公开04表




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

384.44

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

116.89

116.89





九、卫生健康支出

16.90

16.90





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

228.20

228.20





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

22.45

22.45





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

384.44

本年支出合计

384.44

384.44



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

384.44

总计

384.44

384.44



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区农业技术推广站


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

384.44

384.44


208

社会保障和就业支出

116.89

116.89


20805

行政事业单位养老支出

109.01

109.01


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.76

16.76


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.20

9.20


2080599

其他行政事业单位养老支出

83.05

83.05


20808

抚恤

7.88

7.88


2080801

死亡抚恤

7.88

7.88


210

卫生健康支出

16.90

16.90


21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90


2101102

事业单位医疗

9.89

9.89


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.01

7.01


213

农林水支出

228.20

228.20


21301

农业农村

228.20

228.20


2130104

事业运行

228.20

228.20


221

住房保障支出

22.45

22.45


22102

住房改革支出

22.45

22.45


2210201

住房公积金

20.86

20.86


2210203

购房补贴

1.59

1.59


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区农业技术推广站





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

242.56

302

商品和服务支出

44.50

310

资本性支出


30101

基本工资

60.41

30201

办公费

6.82

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

3.19

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费

0.03

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

12.49

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

107.06

30205

水费

0.02

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.76

30206

电费

0.19

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

9.20

30207

邮电费

2.86

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

7.97

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

17.84

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.23

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

20.86

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.44

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

2.40

30214

租赁费

1.08

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

97.38

30215

会议费

0.25

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.07

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.33

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

7.88

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

82.42

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.62

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

7.08

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

6.46

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.44

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

0.71

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

2.35

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

339.94

公用经费合计

44.50

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区农业技术推广站





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区农业技术推广站


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市九龙坡区农业技术推广站



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计

1.33

1.33

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.33

1.33

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

1.33

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

10

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

144

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.25



三、培训费

0.07



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

306002区农业技术推广站2023年决算公开情况说明.pdf



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