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重庆市九龙坡区文化市场综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

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重庆市九龙坡区文化市场综合行政

执法支队2023年部门预算情况说明

第一部分   区文化市场综合行政执法支队基本情况

一、职能职责

指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

二、部门预算单位构成。

预算公开数据包含区文化市场综合行政执法支队。

第二部分   区文化市场综合行政执法支队情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入525.97万元,包括:一般公共预算当年拨款收入525.97万元;财政拨款支出525.97万元,包括:文化旅游体育与传媒支出403.27万元,社会保障和就业支出60.03万元,卫生健康支出26.71万元,住房保障支出35.95万元。

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

2023年一般公共预算当年财政拨款525.97万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出525.97万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障离休人员离休费和退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费401万元,公用经费124.96万元。

四、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算525.97万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算525.97万元;一般公共预算拨款收入525.97万元,占100%

八、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算525.97万元,其中,基本支出525.97万元,占100%

九、其他重要事项的情况说明

2023年一般公共预算财政拨款运行经费124.96万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68784409

附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      5.一般公共预算“三公”经费支出表

      6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

      10.一般公共预算财政拨款项目支出预算表

      11.一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.政府采购明细表

   


附表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

525.97

一、本年支出

525.97

525.97

一般公共预算资金

525.97

文化旅游体育与传媒支出

403.27

403.27

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

60.03

60.03

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

26.71

26.71

住房保障支出

35.95

35.95

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

525.97

支出合计

525.97

525.97

附表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

525.97

525.97

207

文化旅游体育与传媒支出

403.27

403.27

20701

文化和旅游

403.27

403.27

2070101

行政运行

403.27

403.27

208

社会保障和就业支出

60.03

60.03

20805

行政事业单位养老支出

60.03

60.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.24

37.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.62

18.62

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.18

4.18

210

卫生健康支出

26.71

26.71

21011

行政事业单位医疗

26.71

26.71

2101101

行政单位医疗

19.78

19.78

2101103

公务员医疗补助

3.44

3.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.49

3.49

221

住房保障支出

35.95

35.95

22102

住房改革支出

35.95

35.95

2210201

住房公积金

32.29

32.29

2210203

购房补贴

3.66

3.66

附表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

525.97

401.00

124.96

301

工资福利支出

417.91

393.91

24.00

30101

基本工资

84.98

84.98

30102

津贴补贴

65.05

65.05

30103

奖金

122.77

122.77

30106

伙食补助费

24.00

24.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.24

37.24

30109

职业年金缴费

18.62

18.62

30110

职工基本医疗保险缴费

19.78

19.78

30111

公务员医疗补助缴费

3.04

3.04

30112

其他社会保障缴费

3.49

3.49

30113

住房公积金

32.29

32.29

30114

医疗费

2.85

2.85

30199

其他工资福利支出

3.80

3.80

302

商品和服务支出

101.95

0.99

100.96

30201

办公费

23.00

23.00

30207

邮电费

1.00

1.00

30211

差旅费

10.00

10.00

30213

维修(护)费

2.00

2.00

30214

租赁费

0.50

0.50

30216

培训费

3.30

3.30

30226

劳务费

4.00

4.00

30227

委托业务费

5.00

5.00

30228

工会经费

8.07

8.07

30229

福利费

6.29

0.92

5.37

30239

其他交通费用

13.42

13.42

30299

其他商品和服务支出

25.38

0.07

25.31

303

对个人和家庭的补助

6.11

6.11

30305

生活补助

5.41

5.41

30307

医疗费补助

0.70

0.70

附表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

525.97

501

机关工资福利支出

417.91

50101

工资奖金津补贴

272.80

50102

社会保障缴费

82.17

50103

住房公积金

32.29

50199

其他工资福利支出

30.65

502

机关商品和服务支出

101.95

50201

办公经费

62.27

50203

培训费

3.30

50205

委托业务费

9.00

50209

维修(护)费

2.00

50299

其他商品和服务支出

25.38

509

对个人和家庭的补助

6.11

50901

社会福利和救助

6.11

附表5

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

附表6

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

附表7

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

525.97

合计

525.97

一般公共预算资金

525.97

文化旅游体育与传媒支出

403.27

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

60.03

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

26.71

财政专户管理资金

住房保障支出

35.95

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附表8

部门收入总表

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

科目编码

科目名称

合计

525.97

525.97

207

文化旅游体育与传媒支出

403.27

403.27

20701

文化和旅游

403.27

403.27

2070101

行政运行

403.27

403.27

208

社会保障和就业支出

60.03

60.03

20805

行政事业单位养老支出

60.03

60.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.24

37.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.62

18.62

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.18

4.18

210

卫生健康支出

26.71

26.71

21011

行政事业单位医疗

26.71

26.71

2101101

行政单位医疗

19.78

19.78

2101103

公务员医疗补助

3.44

3.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.49

3.49

221

住房保障支出

35.95

35.95

22102

住房改革支出

35.95

35.95

2210201

住房公积金

32.29

32.29

2210203

购房补贴

3.66

3.66

附表9

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

525.97

525.97

207

文化旅游体育与传媒支出

403.27

403.27

20701

文化和旅游

403.27

403.27

2070101

行政运行

403.27

403.27

208

社会保障和就业支出

60.03

60.03

20805

行政事业单位养老支出

60.03

60.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.24

37.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.62

18.62

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.18

4.18

210

卫生健康支出

26.71

26.71

21011

行政事业单位医疗

26.71

26.71

2101101

行政单位医疗

19.78

19.78

2101103

公务员医疗补助

3.44

3.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.49

3.49

221

住房保障支出

35.95

35.95

22102

住房改革支出

35.95

35.95

2210201

住房公积金

32.29

32.29

2210203

购房补贴

3.66

3.66

附表10

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

附表11

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

附表12

政府采购明细表

部门单位

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

一般公共预算

小计

政府性基金预算

合计:

  

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