一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市九龙坡区体育中心(九龙坡区青少年体育学校)为区体育局下属正科级全额拨款事业单位。我中心主要职能推进并实施全国《奥运争光计划纲要》,根据国家体育总局及重庆市的统一布署,培育、打造我区重点、特色项目,实施体育训练的科学选材、科学训练及科学管理,发掘、培养各项目体育苗子,为国家输送高水平体育后备人才;制定、实施全区各类体育竞赛计划,组织各级类体育运动队伍,出席市级及全国相关的体育竞赛;实施《全民健身计划纲要》,宣传和倡导科学健身理念,推广科学健身方法,巩固并扩大反邪阵地,为经济建设和构建和谐社会服务;推进国民体质监测工作,为提高国民素质服务。组建、管理各类单项体育协会,指导日常活动的健康开展;执行《重庆市体育设施管理办法》,协助有关部门实施辖区内体育设施的建设及技术管理,推进其向社会和国民开放的进程;推进体育产业区体育市场进程及深化发展;实施各项目教练员、裁判员、运动员的等级制度及报批、审批、培训、提高及选调工作;实施区内体育运动队与埠外运动队的双向技术交流及学术交流活动。
(二)机构设置
本单位为重庆市九龙坡区体育局直属科级事业单位,无内设机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计222.51万元,支出总计222.51万元。本单位以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
2.收入情况。2022年度收入合计222.51万元,本单位以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。其中:财政拨款收入222.51万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计222.51万元。本单位以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。其中:基本支出222.51万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,本单位以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计222.51万元。本单位以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入222.51万元,本单位2022年度开始独立核算。较年初预算数减少8.32万元,下降3.6%。主要原因是厉行节约,未休年假减少等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出222.51万元,本单位以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。较年初预算数减少8.32万元,下降3.6%。主要原因是厉行节约,未休年假减少等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。较上年决算数增加0.00万元,以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出160.36万元,占72.1%,较年初预算数减少8.64万元,下降5.1%,主要原因是厉行节约,未休年假减少等。
(2)社会保障与就业支出35.23万元,占15.8%,较年初预算数增加1.69万元,增长5%,主要原因是职工养老保险、医疗保险等基数增加及职业年金补缴等。
(3)卫生健康支出9.32万元,占4.2%,较年初预算数减少0.28万元,下降2.9%,主要原因是人员变动。
(4)住房保障支出17.60万元,占7.9%,较年初预算数减少1.08万元,下降5.8%,主要原因是人员变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.51万元。其中:人员经费175.53万元,以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育缴费、住房保障缴费。公用经费46.98万元,以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费、物管费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
公务车购置费0.00万元,以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
公务用车运行维护费0.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、大型体育赛事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
公务接待费0.00万元,主要用于接待国内其他省市体育局来我区学习调研体育项目,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因年初未安排公务接待费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。本年度培训费支出2.25万元,较上年决算数增加2.25万元,增长100%,主要原因是以前年度未独立核算,预算、决算都在九龙坡区体育局本级,2022年起独立核算,预算、决算都单独报送。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
本中心2022年度按要求才开始进行独立核算,无项目支出经费,故未开展预算项目绩效管理。本中心为二级预算单位,按规定二级预算单位不开展整体绩效评价。
(二)部门重点绩效评价情况
本中心为二级预算单位,2022年度按要求才开始进行独立核算,无项目支出经费,故未开展预算项目绩效管理。无重点绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
2022年度未开展财政重点绩效评价。
六、专业名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈文 023-68780649
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
重庆市九龙坡区体育中心2022年度部门决算情况说明(附件1-9).pdf
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