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257—重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会2025年预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

区文化旅游委作为区政府主管全区文化旅游体育工作的部门,主要职责和重点工作涉及以下几个方面:

(一)贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。

(三)管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

(四)负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

(六)指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。  

(七)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推行文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

(十)指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

(十一)负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。       

(十二)负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

(十三)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。

(十四)负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

(十五)负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十六)指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。

(十七)拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

(十八)拟订全区体育事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查;统筹规划全区群众体育发展,促进全民健身事业发展,负责区级体育组织行业管理和业务指导;统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局,指导协调体育训练和竞赛活动,指导运动队伍建设;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;拟订全区体育产业发展规划,培育体育市场,规范体育服务管理;推进体育科技创新发展和体育行业信息化、标准化建设;负责全区体育彩票销售管理工作;负责全区体育统计工作;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施监督管理。

(二)单位构成

部门预算编制范围填报序列明细表

编号

单位编码

单位名称

单位性质

填报序列

1

257001

重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)

行政机关

预算内

2

257002

重庆市九龙坡区文化馆

全额事业单位

预算内

3

257003

重庆市九龙坡区图书馆

全额事业单位

预算内

4

257004

重庆市九龙坡区文物管理所

全额事业单位

预算内

5

257005

重庆市九龙坡区文化市场综合行政执法支队

行政事业类单位

预算内

6

257006

重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心

全额事业单位

预算内

7

257007

重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心

全额事业单位

预算内

8

257008

重庆市九龙坡区体育中心

全额事业单位

预算内

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数12940.5万元,其中:一般公共预算拨款5298.39万元,政府性基金预算拨款4282万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转3360.11万元。收入较2024年增加7674.34万元,主要是基本支出经费拨款增加 522.09万元,项目支出经费拨款增加7152.25万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数12940.5万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算4228.15万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算745.37万元,卫生健康支出预算137.88万元,住房保障支出预算216.99万元,其他支出7612.11万元。支出预算较2024年增加7674.34万元,主要是基本支出预算增加522.09万元,项目支出预算增加7152.25万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5298.39万元,一般公共预算财政拨款支出5298.39万元,比2024年增加32.23万元。其中:基本支出3359.36万元,比2024年增加522.09万元,主要原因是机构合并,人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1939.03万元,比2024年减少489.86万元,主要原因是政策调整等,主要用于文化旅游体育等重点工作。

2025年政府性基金预算收入7642.11万元,政府性基金预算支出7642.11万元,比2024年增加7642.11万元,主要原因是机构合并,上年结转,主要用于文化旅游体育等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算60.10万元,比2024年增加24.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费9.3万元,比2024年增加2.2万元,主要原因是机构合并,根据单位业务工作实际需要;公务用车运行维护费14.8万元,比2024年增加4.1万元,主要原因是机构合并,根据单位业务工作实际需要;公务用车购置费36万元,比2024年增加18万元;主要原因是机构合并,根据单位业务工作实际需要。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   447.66万元,比上年增加223.76万元,主要原因为机构合并,人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2025年政府采购预算总额2.8万元:政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.8万元:政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9581.14万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:何密联系方式:023-68781201

附表:1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区部门收支总表

8.2025年九龙坡区部门收入总表

9.2025年九龙坡区部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2025年九龙坡区政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区部门整体绩效目标表

14.2025年九龙坡区项目绩效目标表



附表1

2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

9,580.39

一、本年支出

12,940.50

5,298.39

7,642.11

一般公共预算资金

5,298.39

文化旅游体育与传媒支出

4,228.15

4,198.15

30.00

政府性基金预算资金

4,282.00

社会保障和就业支出

745.37

745.37

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

137.88

137.88

住房保障支出

216.99

216.99

其他支出

7,612.11

7,612.11

二、上年结转

3,360.11

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

3,360.11

国有资本经营收入

收入合计

12,940.50

支出合计

12,940.50

5,298.39

7,642.11

附表2

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5,298.39

3,359.36

1,939.03

207

文化旅游体育与传媒支出

4,198.15

2,259.12

1,939.03

20701

文化和旅游

3,206.35

1,747.22

1,459.13

2070101

行政运行

839.73

839.73

2070102

一般行政管理事务

100.00

100.00

2070104

图书馆

160.56

160.56

2070108

文化活动

50.37

50.37

2070109

群众文化

213.20

213.20

2070111

文化创作与保护

48.00

48.00

2070112

文化和旅游市场管理

51.00

51.00

2070113

旅游宣传

160.00

160.00

2070114

文化和旅游管理事务

2070199

其他文化和旅游支出

1,583.49

907.49

676.00

20702

文物

731.79

342.89

388.90

2070201

行政运行

1.50

1.50

2070204

文物保护

196.30

196.30

2070205

博物馆

192.60

192.60

2070299

其他文物支出

341.39

341.39

20703

体育

260.01

169.01

91.00

2070302

一般行政管理事务

21.00

21.00

2070308

群众体育

70.00

70.00

2070399

其他体育支出

169.01

169.01

208

社会保障和就业支出

745.37

745.37

20805

行政事业单位养老支出

745.37

745.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.62

229.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

114.81

114.81

2080599

其他行政事业单位养老支出

400.94

400.94

210

卫生健康支出

137.88

137.88

21011

行政事业单位医疗

137.88

137.88

2101101

行政单位医疗

44.58

44.58

2101102

事业单位医疗

54.81

54.81

2101103

公务员医疗补助

12.60

12.60

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.89

25.89

221

住房保障支出

216.99

216.99

22102

住房改革支出

216.99

216.99

2210201

住房公积金

188.06

188.06

2210203

购房补贴

28.93

28.93

附表3

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

3,359.36

2,771.15

588.20

301

工资福利支出

2,483.74

2,380.69

103.05

30101

基本工资

526.83

526.83

30102

津贴补贴

178.06

178.06

30103

奖金

273.39

273.39

30106

伙食补助费

103.05

103.05

30107

绩效工资

686.31

686.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

229.62

229.62

30109

职业年金缴费

114.81

114.81

30110

职工基本医疗保险缴费

96.84

96.84

30111

公务员医疗补助缴费

6.40

6.40

30112

其他社会保障缴费

19.90

19.90

30113

住房公积金

196.27

196.27

30114

医疗费

29.25

29.25

30199

其他工资福利支出

23.00

23.00

302

商品和服务支出

447.66

447.66

30201

办公费

71.29

71.29

30202

印刷费

0.50

0.50

30204

手续费

0.50

0.50

30205

水费

1.89

1.89

30206

电费

4.41

4.41

30207

邮电费

34.48

34.48

30209

物业管理费

10.04

10.04

30211

差旅费

17.80

17.80

30213

维修(护)费

0.46

0.46

30214

租赁费

1.00

1.00

30215

会议费

0.50

0.50

30216

培训费

21.33

21.33

30217

公务接待费

9.30

9.30

30226

劳务费

19.42

19.42

30227

委托业务费

6.00

6.00

30228

工会经费

82.25

82.25

30229

福利费

30.37

30.37

30231

公务用车运行维护费

14.80

14.80

30239

其他交通费用

36.50

36.50

30299

其他商品和服务支出

84.81

84.81

303

对个人和家庭的补助

427.96

390.47

37.49

30305

生活补助

396.13

363.29

32.84

30307

医疗费补助

31.83

27.18

4.65

附表4

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

3,359.36

501

机关工资福利支出

940.12

50101

工资奖金津补贴

615.42

50102

社会保障缴费

185.70

50103

住房公积金

72.57

50199

其他工资福利支出

66.43

502

机关商品和服务支出

167.37

50201

办公经费

102.15

50203

培训费

7.21

50205

委托业务费

11.00

50206

公务接待费

4.00

50208

公务用车运行维护费

6.00

50299

其他商品和服务支出

37.00

505

对事业单位经常性补助

1,823.92

50501

工资福利支出

1,543.62

50502

商品和服务支出

280.30

509

对个人和家庭的补助

427.96

50901

社会福利和救助

427.96


附表5

2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

60.10

50.80

36.00

14.80

9.30

附表6

2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

4,282.00

4,282.00

229

其他支出

4,282.00

4,282.00

22960

彩票公益金安排的支出

4,282.00

4,282.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4,282.00

4,282.00

附表7

2025年九龙坡区部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

12,940.50

合计

12,940.50

一般公共预算资金

5,298.39

文化旅游体育与传媒支出

4,228.15

政府性基金预算资金

7,642.11

社会保障和就业支出

745.37

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

137.88

财政专户管理资金

住房保障支出

216.99

事业收入资金

其他支出

7,612.11

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附表8

2025年九龙坡区部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

12,940.50

5,298.39

7,642.11

207

文化旅游体育与传媒支出

4,228.15

4,198.15

30.00

20701

文化和旅游

3,206.35

3,206.35

2070101

行政运行

839.73

839.73

2070102

一般行政管理事务

100.00

100.00

2070104

图书馆

160.56

160.56

2070108

文化活动

50.37

50.37

2070109

群众文化

213.20

213.20

2070111

文化创作与保护

48.00

48.00

2070112

文化和旅游市场管理

51.00

51.00

2070113

旅游宣传

160.00

160.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,583.49

1,583.49

20702

文物

731.79

731.79

2070201

行政运行

1.50

1.50

2070204

文物保护

196.30

196.30

2070205

博物馆

192.60

192.60

2070299

其他文物支出

341.39

341.39

20703

体育

260.01

260.01

2070302

一般行政管理事务

21.00

21.00

2070308

群众体育

70.00

70.00

2070399

其他体育支出

169.01

169.01

20709

旅游发展基金支出

30.00

30.00

2070904

地方旅游开发项目补助

30.00

30.00

208

社会保障和就业支出

745.37

745.37

20805

行政事业单位养老支出

745.37

745.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.62

229.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

114.81

114.81

2080599

其他行政事业单位养老支出

400.94

400.94

210

卫生健康支出

137.88

137.88

21011

行政事业单位医疗

137.88

137.88

2101101

行政单位医疗

44.58

44.58

2101102

事业单位医疗

54.81

54.81

2101103

公务员医疗补助

12.60

12.60

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.89

25.89

221

住房保障支出

216.99

216.99

22102

住房改革支出

216.99

216.99

2210201

住房公积金

188.06

188.06

2210203

购房补贴

28.93

28.93

229

其他支出

7,612.11

7,612.11

22960

彩票公益金安排的支出

7,612.11

7,612.11

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

7,539.24

7,539.24

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

72.87

72.87


附表9

2025年九龙坡区部门支出总表(功能科目分类到项)

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

12,940.50

3,359.36

9,581.14

207

文化旅游体育与传媒支出

4,228.15

2,259.12

1,969.03

20701

文化和旅游

3,206.35

1,747.22

1,459.13

2070101

行政运行

839.73

839.73

2070102

一般行政管理事务

100.00

100.00

2070104

图书馆

160.56

160.56

2070108

文化活动

50.37

50.37

2070109

群众文化

213.20

213.20

2070111

文化创作与保护

48.00

48.00

2070112

文化和旅游市场管理

51.00

51.00

2070113

旅游宣传

160.00

160.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,583.49

907.49

676.00

20702

文物

731.79

342.89

388.90

2070201

行政运行

1.50

1.50

2070204

文物保护

196.30

196.30

2070205

博物馆

192.60

192.60

2070299

其他文物支出

341.39

341.39

20703

体育

260.01

169.01

91.00

2070302

一般行政管理事务

21.00

21.00

2070308

群众体育

70.00

70.00

2070399

其他体育支出

169.01

169.01

20709

旅游发展基金支出

30.00

30.00

2070904

地方旅游开发项目补助

30.00

30.00

208

社会保障和就业支出

745.37

745.37

20805

行政事业单位养老支出

745.37

745.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.62

229.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

114.81

114.81

2080599

其他行政事业单位养老支出

400.94

400.94

210

卫生健康支出

137.88

137.88

21011

行政事业单位医疗

137.88

137.88

2101101

行政单位医疗

44.58

44.58

2101102

事业单位医疗

54.81

54.81

2101103

公务员医疗补助

12.60

12.60

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.89

25.89

221

住房保障支出

216.99

216.99

22102

住房改革支出

216.99

216.99

2210201

住房公积金

188.06

188.06

2210203

购房补贴

28.93

28.93

229

其他支出

7,612.11

7,612.11

22960

彩票公益金安排的支出

7,612.11

7,612.11

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

7,539.24

7,539.24

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

72.87

72.87



附表10

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

1,939.03

302

商品和服务支出

1,883.42

30201

办公费

7.00

30202

印刷费

37.00

30205

水费

3.72

30206

电费

71.88

30207

邮电费

6.72

30209

物业管理费

86.90

30211

差旅费

24.00

30213

维修(护)费

15.42

30214

租赁费

20.80

30216

培训费

1.00

30226

劳务费

260.80

30227

委托业务费

763.01

30299

其他商品和服务支出

585.17

303

对个人和家庭的补助

10.00

30305

生活补助

10.00

310

资本性支出

45.61

31003

专用设备购置

9.61

31013

公务用车购置

36.00



附表11

2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

1,939.03

502

机关商品和服务支出

1,077.37

50201

办公经费

41.00

50205

委托业务费

542.50

50299

其他商品和服务支出

493.87

503

机关资本性支出

18.00

50303

公务用车购置

18.00

505

对事业单位经常性补助

806.05

50502

商品和服务支出

806.05

506

对事业单位资本性补助

27.61

50601

资本性支出

27.61

509

对个人和家庭的补助

10.00

50901

社会福利和救助

10.00

附表12

2025年九龙坡区政府采购明细表

金额单位:万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计:

2.80

2.80

2.80

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

2.80

2.80

2.80

257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)

2.00

2.00

2.00

257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)

50010721Y

000000026901

公用经费综合定额(行政)

2070101-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

预算局确认已审

2.00

2.00

2.00

257003-重庆市九龙坡区图书馆

0.50

0.50

0.50

257003-重庆市九龙坡区图书馆

50010721Y

000000026902

公用经费综合定额(事业)

2070199-其他文化和旅游支出

50502-商品和服务支出

30201-办公费

预算局确认已审

0.50

0.50

0.50

257004-重庆市九龙坡区文物管理所

0.30

0.30

0.30

257004-重庆市九龙坡区文物管理所

50010721Y

000000026902

公用经费综合定额(事业)

2070299-其他文物支出

50502-商品和服务支出

30201-办公费

预算局确认已审

0.30

0.30

0.30



附表13

2025年九龙坡区部门整体绩效目标表

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算(单位)名称:

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

总体资金情况

(万元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

9580.39

3359.36

3359.36

6221.03

6221.03








整体绩效目标

指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。深入实施文化惠民工程,丰富和活跃人民群众的文化生活;负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序;管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推行文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展;应急广播体系建设。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

全国性、国家级、市级媒体平台宣传频次

8

20

质量指标

行业执法年均在市级及以上组织的检查抽查中,违规件次占总检查抽查次数

20

%

20

成本指标

年度预算执行率

70

%

10

效益指标

经济效益

拉动文旅产业增加值

定性

逐年增加

20

社会效益

推动文旅产业发展

定性

有力推动

20

满意度指标

满意度指标

满意度

90

%

10

其他说明














附表14

2025年九龙坡区项目绩效目标表

金额单位:万元

单位信息:

257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)

项目名称:

文化遗产保护

职能职责与活动:

0404-文化遗产保护/01-文化遗产保护

主管部门:

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人:

袁华

项目总额:

194

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

68780255

其中:

财政资金:

194

整体目标:

至少开展1次区级文化遗产保护的活动,子活动不小于5场次,并积极参加市级活动;全区博物馆考核达到合格以上;
落实文物、博物馆市对区考核。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

质量指标

满意度

100

%

20

产出指标

数量指标

活动场次

5

15

效益指标

社会效益

惠及群众

8000

20

产出指标

时效指标

完成时间

1

5

效益指标

经济效益

非遗产品展销

1

万元

5

效益指标

可持续影响

文化遗产保护

1

5

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

100

%

10

成本指标

经济成本指标

所需经费

28

万元

10

2025年九龙坡区项目绩效目标表

金额单位:万元

单位信息:

257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)

项目名称:

群众体育

职能职责与活动:

04-全区文旅产业发展和市场监管/12-体育项目

主管部门:

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人:

彭艳丽

项目总额:

210

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

18883208764

其中:

财政资金:

210

整体目标:

1.开展“双创双评"工作,申报市级“银铃健康之家”不少于2个,申报市级“银龄健康之乡”2个,申报市级“示范体育健身团队”不少于2个,申报市级"健康老人"不少于3人。创建区级“银龄健康之家”不少10个,创建区级“银龄健康之乡”2个,创建区级“示范体育健身团队”不少于3个,申报区级"健康老人"不少于5人。
2. 开展全区群众性赛事活动那个不少于10场
3.开展全区体育活动培训不少于6场
4.参加全国、全市、全区全民健身、群众体育、老年人体育赛事活动不少于8场
5.开展年度九龙坡区27个体育社会组织年度考核评比(年检情况、活动开展情况、党建、制度建设等相关内容)

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

数量指标

“双创双评"工作

1

20

产出指标

数量指标

全民健身活动

1

10

产出指标

时效指标

完成时限

1

10

效益指标

社会效益

经常参加锻炼人口增加

3

%

15

效益指标

经济效益

带动体育产业收入

3

%

15

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

95

%

10

成本指标

经济成本指标

完成项目所需经费

70

万元

10


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