- [ 索引号 ]
- 11500107MB1E02705W/2025-00015
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 文化、体育、广电、出版
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区文化旅游委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
257002—重庆市九龙坡区文化馆2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
开展群众文化工作,实施社会美育教育。开展文化宣传和文艺活动的组织工作;对各街镇文化服务中心和业余创作团体进行业务指导和协调;承担社会群众文化建设具体工作;开展全区非物质文化遗产保护传承工作;开展书画艺术研究、创作交流、作品收藏工作;承担文化产业发展促进工作。
(二)单位构成
本单位内设4个部室,分别是党政办公室、群文活动部、辅导培训部、数字文化部四个部室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数896.29万元,其中:一般公共预算拨款896.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少10.7万元,主要是项目经费预算减少。
(二)支出预算:2025年年初预算数896.29万元,其中:一般公共服务支出预算896.29万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算191.92万元,卫生健康支出预算27.58万元,住房保障支出预算42.09万元,文化旅游体育与传媒支出634.69万元。支出预算较2024年减少10.7万元,主要原因是项目支出预算减少。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入896.29万元,一般公共预算财政拨款支出 896.29万元,比2024年减少10.7万元。其中:基本支出692.08万元,比2024年增加23.63万元,主要原因是人员增加,主要用于保障23名在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出204.2万元,比2024减少28.57万元,主要原因是群文活动经费、文艺精品创作经费减少。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算21.8万元,比2024年增加18万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元;公务接待费0万元,比2024年增加0万元;公务用车运行维护费3.8万元,比2024年增加0万元;公务用车购置费18万元,比2024年增加18万元;主要原因是公务用车购置费增加。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 204.2万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人: 张文文 联系方式:023-68426056
附表:1.2025年九龙坡区文化馆财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年九龙坡区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区文化馆政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区文化馆收支总表(如2024年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目)
8.2025年九龙坡区文化馆收入总表(如2024年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目)
9.2025年九龙坡区文化馆支出总表(功能科目分类到项)(如2024年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目)
10.2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年九龙坡区文化馆政府采购明细表
13.2025年九龙坡区文化馆项目绩效目标表
附件1
2025年九龙坡区文化馆财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
896.29 |
一、本年支出 |
896.29 |
896.29 |
|
|
一般公共预算资金 |
896.29 |
文化旅游体育与传媒支出 |
634.69 |
634.69 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
27.58 |
27.58 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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收入合计 |
896.29 |
支出合计 |
896.29 |
896.29 |
|
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附件2 2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款支出 预算表 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
896.29 |
692.08 |
204.20 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
634.69 |
430.49 |
204.20 |
20701 |
文化和旅游 |
634.69 |
430.49 |
204.20 |
2070109 |
群众文化 |
153.20 |
|
153.20 |
2070111 |
文化创作与保护 |
23.00 |
|
23.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
458.49 |
430.49 |
28.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
191.92 |
191.92 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.92 |
191.92 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.74 |
44.74 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.37 |
22.37 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.82 |
124.82 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.58 |
27.58 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.58 |
27.58 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.62 |
11.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.09 |
42.09 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09 |
42.09 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.88 |
37.88 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.21 |
4.21 |
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
附件3
2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
692.08 |
586.87 |
105.21 | |
301 |
工资福利支出 |
484.45 |
455.95 |
28.50 |
30101 |
基本工资 |
100.66 |
100.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.77 |
7.77 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.50 |
|
28.50 |
30107 |
绩效工资 |
211.46 |
211.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.74 |
44.74 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.37 |
22.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.97 |
15.97 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
3.38 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.88 |
37.88 |
|
30114 |
医疗费 |
7.13 |
7.13 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
72.31 |
|
72.31 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
30205 |
水费 |
0.69 |
|
0.69 |
30206 |
电费 |
1.61 |
|
1.61 |
30207 |
邮电费 |
9.00 |
|
9.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.73 |
|
3.73 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.46 |
|
0.46 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
2.82 |
|
2.82 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
30228 |
工会经费 |
22.76 |
|
22.76 |
30229 |
福利费 |
5.63 |
|
5.63 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.80 |
|
3.80 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.82 |
|
8.82 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.32 |
130.92 |
4.40 |
30305 |
生活补助 |
126.52 |
122.12 |
4.40 |
30307 |
医疗费补助 |
8.80 |
8.80 |
|
附件4
2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本 支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
692.08 | |
505 |
对事业单位经常性补助 |
556.76 |
50501 |
工资福利支出 |
484.45 |
50502 |
商品和服务支出 |
72.31 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
135.32 |
50901 |
社会福利和救助 |
135.32 |
附件5
2025年九龙坡区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
21.80 |
|
21.80 |
18.00 |
3.80 |
|
附件6
2025年九龙坡区文化馆政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
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附件7
2025年九龙坡区文化馆收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
896.29 |
合计 |
896.29 |
一般公共预算资金 |
896.29 |
文化旅游体育与传媒支出 |
634.69 |
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
191.92 |
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
27.58 |
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
42.09 |
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
2025年九龙坡区文化馆收入总表 | |||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
896.29 |
896.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
634.69 |
634.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
634.69 |
634.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
153.20 |
153.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
458.49 |
458.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.92 |
191.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.82 |
124.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.58 |
27.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.58 |
27.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09 |
42.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.88 |
37.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
2025年九龙坡区文化馆支出总表 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
896.29 |
692.08 |
204.20 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
634.69 |
430.49 |
204.20 |
20701 |
文化和旅游 |
634.69 |
430.49 |
204.20 |
2070109 |
群众文化 |
153.20 |
|
153.20 |
2070111 |
文化创作与保护 |
23.00 |
|
23.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
458.49 |
430.49 |
28.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
191.92 |
191.92 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.92 |
191.92 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.74 |
44.74 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.37 |
22.37 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.82 |
124.82 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.58 |
27.58 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.58 |
27.58 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.62 |
11.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.09 |
42.09 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.09 |
42.09 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.88 |
37.88 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.21 |
4.21 |
|
附件10 2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(部门预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
204.20 | |
302 |
商品和服务支出 |
186.20 |
30209 |
物业管理费 |
49.90 |
30226 |
劳务费 |
51.00 |
30227 |
委托业务费 |
52.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.30 |
310 |
资本性支出 |
18.00 |
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
附件11
2025年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
204.20 | |
505 |
对事业单位经常性补助 |
186.20 |
50502 |
商品和服务支出 |
186.20 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
18.00 |
50601 |
资本性支出 |
18.00 |
附件12
2025年九龙坡区文化馆政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
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金额单位:元 |
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计: |
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附件13
2025年九龙坡区文化馆项目绩效目标表
绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: |
257002-重庆市九龙坡区文化馆 |
项目名称: |
渝财教〔2024〕153号重庆市财政局关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 |
职能职责与活动: |
05-区文化馆公共服务 | |||||||||
主管部门: |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人: |
付冉英 |
项目总额: |
500000 | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
15523641387 |
其中: |
财政资金: |
500000 | ||||||||
整体目标: |
全年开展春夏秋三期,以免费开放为载体,“积极开展全民艺术普及”是文化馆的一项重要职能,免费开放工作培养群众积极健康向上的文艺爱好和文化素养,满足群众文化精神需求。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
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效益指标 |
可持续影响 |
免费开放各类艺术培训班 |
≥ |
|
10 |
个 |
40 |
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产出指标 |
时效指标 |
文化馆免费开放时间 |
= |
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1 |
年 |
40 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
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绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: |
257002-重庆市九龙坡区文化馆 |
项目名称: |
渝财教〔2024〕150号重庆市财政局关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(第一批)的通知 |
职能职责与活动: |
05-区文化馆公共服务 | |||||||||
主管部门: |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人: |
黄友平 |
项目总额: |
100000 | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
18183113663 |
其中: |
财政资金: |
100000 | ||||||||
整体目标: |
建设或优化艺术普及数字资源2小时 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
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产出指标 |
时效指标 |
建设时长 |
= |
|
2 |
小时 |
50 |
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效益指标 |
社会效益 |
完成时间 |
= |
|
1 |
年 |
20 |
|
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效益指标 |
社会效益 |
满意率 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
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257002—重庆市九龙坡区文化馆2025年单位预算情况说明.doc