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重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心2024年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

区公共卫生和计划生育管理服务中心主要负责全区无偿献血组织招募、卫生专业技术人员培养培训及各类考试报名审核及证书办理、计生药具管理、基本公共卫生服务项目绩效评价等工作。

(二)机构设置

设置科室:综合办公室、党办、计生药具管理科、公共卫生管理科、继教培训科。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计690.16万元,支出总计690.16万元。收、支与2023年度相比,增加22.84万元,增长3.4%,主要原因是人员社保经费增长

2.收入情况。2024度收入合计690.16万元,与2023年度相比,增加22.84万元,增长3.4%,主要原因是人员社保经费增长。其中:财政拨款收入690.16万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元

3.支出情况。2024度支出合计690.16万元,与2023年度相比,增加22.84万元,增长3.4%,主要原因是人员社保经费增长。其中:基本支出626.08万元,占90.71%;项目支出64.09万元,占9.29%

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计690.16万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加22.84万元,增长3.4%。主要原因是人员社保经费增长

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入690.16万元,与2023年度相比,增加22.84万元,增长3.4%。主要原因是人员社保经费增长较年初预算数增加11.31万元,增长1.7%。主要原因是人员社保经费增长此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出690.16万元,与2023年度相比,增加22.84万元,增长3.4%。主要原因是人员社保经费增长。较年初预算数增加11.31万元,增长1.7%。主要原因是人员社保经费增长。

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

4.比较情况。单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出149.33万元,占21.64%,较年初预算数增加60.72万元,增长68.5%,主要原因是社保缴费基数提高、离休职工抚恤金。

2)卫生健康支出493.13万元,占71.45%,较年初预算数减少49.84万元,下降9.2%,主要原因是人员经费结构调整。

3)住房保障支出47.70万元,占6.91%,较年初预算数增加0.42万元,增长0.9%,主要原因是人员结构变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出626.08万元。其中:人员经费582.82万元,与2023年度相比,增加31.33万元,增长5.7%,主要原因是人员社保经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费43.26万元,与2023年度相比,减少6.84万元,下降13.7%,主要原因是培训、车辆维修等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024度“三公”经费支出共计1.53万元,较年初预算数减少3.57万元,下降70.0%,主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生较上年支出数减少1.56万元,下降50.5%,主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.50万元,主要用于公务车油费、维修费费用支出较年初预算数减少3.50万元,下降70.0%,主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生较上年支出数减少1.59万元,下降51.5%,主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生

公务接待费0.03万元,主要用于接待工作督导。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降70.0%,主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生较上年支出数增加0.03万元,增长100.0%,主要原因是本单位根据实际工作需要产生

(三)“三公”经费实物量情况

2024度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次9人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024单位人均接待费35.56元,车均购置费0万元,车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.46万元,与2023年度相比,减少1.28万元,下降73.6%,主要原因是本单位厉行节约根据实际工作需要产生

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出65.7万元

重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心

2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标

名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

评得分

1

献血经费

无偿献血数量

=

7300

30

7300

100


100

献血完成率

=

100

%

10

100

100


项目影响时间

=

1

10

100

100


(二)单位重点绩效评价情况

本单位2024年无重点绩效评价项目。

(三)财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开,本单位无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68786840

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

690.16

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

149.33



九、卫生健康支出

493.13



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

47.70



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

690.16

本年支出合计

690.16

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

690.16

总计

690.16

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件2

收入决算表

单位:重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心





公开02




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

690.16

690.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

149.33

149.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.32

122.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.91

57.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.18

29.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.48

30.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

493.13

493.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

468.84

468.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

443.44

443.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.67

19.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.70

47.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.70

47.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件3

支出决算表

单位重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心



公开03


单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

690.16

626.08

64.09

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

149.33

149.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.32

122.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.91

57.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.18

29.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.48

30.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

493.13

429.04

64.09

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

468.84

404.75

64.09

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

25.40

0.00

25.40

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

443.44

404.75

38.69

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.67

19.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.70

47.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.70

47.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件4

财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心

公开04

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

690.16

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

149.3

149.33





九、卫生健康支出

493.1

493.13





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

47.70

47.70





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

690.16

本年支出合计

690.1

690.16



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

690.16

总计

690.16

690.16



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

690.16

626.08

64.09

208

社会保障和就业支出

149.33

149.33

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.32

122.32

0.00

2080502

事业单位离退休

4.76

4.76

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.91

57.91

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.18

29.18

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.48

30.48

0.00

20808

抚恤

27.01

27.01

0.00

2080801

死亡抚恤

27.01

27.01

0.00

210

卫生健康支出

493.13

429.04

64.09

21004

公共卫生

468.84

404.75

64.09

2100408

基本公共卫生服务

25.40

0.00

25.40

2100499

其他公共卫生支出

443.44

404.75

38.69

21011

行政事业单位医疗

24.29

24.29

0.00

2101102

事业单位医疗

19.67

19.67

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.62

4.62

0.00

221

住房保障支出

47.70

47.70

0.00

22102

住房改革支出

47.70

47.70

0.00

2210201

住房公积金

43.60

43.60

0.00

2210203

购房补贴

4.10

4.10

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心



公开06



单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

520.02

302

商品和服务支出

43.26

310

资本性支出


30101

基本工资

126.12

30201

办公费

4.86

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

6.34

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

21.94

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

207.68

30205

水费

0.53

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.91

30206

电费

1.24

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

29.18

30207

邮电费

0.67

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

15.99

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

2.87

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.73

30211

差旅费

0.13

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

43.60

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.68

30213

维修(护)费

0.16

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

3.86

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

62.81

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

4.76

30216

培训费

0.46

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.03

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

27.01

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

29.24

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.04

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

19.03

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

4.48

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.50

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

0.03

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

7.22

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

582.82

公用经费合计

43.26

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


附件9

机构运行信息表





公开09

单位重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

1.53

1.53

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

1.50

1.50

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

1.50

1.50

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.03

0.03

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.03

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

9

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.46



四、差旅费

0.13



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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