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重庆市九龙坡区人民医院2024年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

提供医疗卫生服务,增进人民身体健康。提供医疗服务,开展医学培训工作;开展医学科研工作;开展传染病防治工作;承提卫生应急救援任务;提供预防保健和健康教育服务;开展其他社会公益性医疗卫生服务;开展红十字会医疗救助工作。

(二)机构设置

根据医院业务需要设置急诊科、儿科、呼吸与危重症科、神内科、全科医学科、皮肤科、眼科、儿童康复医学科、耳鼻喉科、肾内科、胃肠外科、手术麻醉科、ICU、肝胆脑外科、泌尿外科、骨科、新生儿科、肿瘤科、消化内科、疼痛科、感染科、精神科、口腔科、妇产科、体检科、功能科、检验科、放射科、供应室、胃镜室、肛肠科、中医科、药剂科等33个临床医技科室。

根据医院业务需要设置党委办公室、行政办公室、纪委监察室、体制改革科、医教部、护理部、公卫科、院感科、质控办、财务科、审计科、人事科、基建设备科、医保科、经营办、科教科、总务科、信息科、病员服务中心等19个职科室

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2024年度收入总计67712.67万元,支出总计67712.67万元。收支较上年决算数减少12145.3万元,下降15.2%,主要原因是因为根据关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复》(编委〔202319,科学城人民医院(原区人民医院西院区),于2023928从本单位剥离。

2.收入情况。2024年度收入合计67712.67万元,较上年决算数减少12145.30,下降15.2%,主要原因是20239区人民医院西院区剥离。其中:财政拨款收入17128.92万元,占25.30%;事业收入50398.54万元,占74.43%;其他收入185.21万元,占0.27%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计66614.09万元,较上年决算数减少12863.84万元,下降16.2%,主要原因是20239区人民医院西院区剥离。其中:基本支出50484.77万元,占75.79%;项目支出16129.32万元,占24.21%。此外,结余分配1098.58万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年决算数相同

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17128.92万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加11548.57万元,增长207.0%。主要原因是财政局年中拨付新院区道路配套专项资金14088.44万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3006.92万元,较上年决算数减少2573.43万元,下降46.1%。主要原因是减少了疫情防控相关资金。较年初预算数增加1893.47万元,增长170.1%。主要原因是2024追加树兰医疗管理集团有限公司深度合作项目等资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3006.92万元,较上年决算数减少2573.43万元,下降46.1%。主要原因是减少了疫情防控相关资金。较年初预算数增长1893.47万元,增加170.1%。主要原因是2024追加树兰医疗管理集团有限公司深度合作项目等资金

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%与上年决算数相同

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)科学技术支出8.14万元,占0.27%,较年初预算数增加8.14万元,增长100.0%,主要原因是根据九财教〔20240091号资金文件年追加预算

2)社会保障与就业支出943.00万元,占31.36%,较年初预算数增加63.15万元,增长7.2%,主要原因是新增退休人员中人补贴。

3)卫生健康支出2055.78万元,占68.37%,较年初预算数增加1822.18万元,增长780.0%,主要原因是年中追加树兰医疗管理集团有限公司深度合作项目等工作经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出999.60万元。其中:人员经费999.60万元,与2023年度相比,减少141.53万元,下降12.4%,主要原因是20239区人民医院西院区剥离,离退休人员支出减少。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入14122.00万元,与2023年度相比,增加14122.00万元,主要原因是财政局年中拨付新院区道路配套专项资金14088.44万元。本年支出14122.00万元,与2023年度相比,增加14122.00万元,主要原因是年中支付新院区道路配套专项资金14088.44万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国(境)费用。

2024年本单位未发生公务车购置费用。

2024年本单位未发生公务车运行维护费用。

2024年本单位未发生公务接待费用。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元,与2023年度相比,无增减。2024年培训费127.71万元,较上年决算数增加64.45万元,增长101.9%,主要原因是2024年组织开展全院党务工作者与中层干部培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备34台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1546.88万元,其中:政府采购货物支出792.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出754.67万元。授予中小企业合同金额1242.41万元,占政府采购支出总额的80.32%,其中:授予小微企业合同金额832.97万元,占政府采购支出总额的53.85%主要用于采购医院食堂服务、新院区窗帘采购、办公设备驻场维修维护及耗材服务等项目

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对34个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出16129.32万元。

重庆市九龙坡区人民医院2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2024年卫生健康人才培养项目

招收完成率

90

%

25

100

25


99.10

轮转培训及时率

95

%

25

100

25


考核合格率

85

%

15

85.71

15


招生任务完成率

95

%

15

100

15


预算执行率

90

%

10

90.95

9.1


学员满意度

95

%

10

95

10


(二)单位重点绩效评价情况

本单位2024年无重点绩效评价项目。

(三)财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开,本单位无

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68859837

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


附件1

收入支出决算总表




公开01表

单位:重庆市九龙坡区人民医院


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,006.92

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

14,122.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

50,398.54

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

8.14

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

185.21

八、社会保障和就业支出

2,827.08


0.00

九、卫生健康支出

48,897.05


0.00

十、节能环保支出

0.00


0.00

十一、城乡社区支出

18.56


0.00

十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

759.80



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

14,103.44



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

67,712.67

本年支出合计

66,614.09

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

1,098.58

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

67,712.67

总计

67,712.67

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件2

收入决算表










公开02表

单位:重庆市九龙坡区人民医院






单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中

教育收费

合计

67,712.67

17,128.93

0.00

50,398.54

0.00

0.00

0.00

185.21

206

科学技术支出

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,827.08

943.00

0.00

1,884.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,779.80

895.72

0.00

1,884.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

29.66

29.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,335.00

0.00

0.00

1,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

549.08

0.00

0.00

549.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

866.06

866.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.68

44.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

44.68

44.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

49,995.64

2,055.78

0.00

47,754.65

0.00

0.00

0.00

185.21

21001

卫生健康管理事务

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

49,572.31

1,632.46

0.00

47,754.65

0.00

0.00

0.00

185.21

2100201

综合医院

49,133.52

1,193.66

0.00

47,754.65

0.00

0.00

0.00

185.21

2100299

其他公立医院支出

438.79

438.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

344.67

344.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

16.13

16.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

320.31

320.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.20

59.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

59.20

59.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101704

中医(民族医)药专项

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

18.56

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.56

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

18.56

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

759.80

0.00

0.00

759.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

759.80

0.00

0.00

759.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

759.80

0.00

0.00

759.80

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14,103.44

14,103.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14,088.44

14,088.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

14,088.44

14,088.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件3

支出决算表









公开03表

单位:重庆市九龙坡区人民医院




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

66,614.09

50,484.76

16,129.32

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

8.14

0

8.14

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

8.14

0

8.14

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

8.14

0

8.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,827.08

2,824.48

2.60

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,779.80

2,779.80

0

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

29.66

29.66

0

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,335.00

1,335.00

0

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

549.08

549.08

0

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

866.06

866.06

0

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.68

44.68

0

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

44.68

44.68

0

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.60

0

2.60

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.60

0

2.60

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48,897.05

46,900.47

1,996.58

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

9.45

0

9.45

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

9.45

0

9.45

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

48,473.73

46,841.27

1,632.46

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

48,034.94

46,841.27

1,193.66

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

438.79

0

438.79

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

344.67

0

344.67

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

16.13

0

16.13

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

320.31

0

320.31

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

8.24

0

8.24

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.20

59.20

0

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

59.20

59.20

0

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

10.00

0

10.00

0.00

0.00

0.00

2101704

中医(民族医)药专项

10.00

0

10.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

18.56

0

18.56

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.56

0

18.56

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

18.56

0

18.56

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

759.80

759.80

0

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

759.80

759.80

0

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

759.80

759.80

0

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14,103.44

0

14,103.44

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14,088.44

0

14,088.44

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

14,088.44

0

14,088.44

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

15.00

0

15.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

15.00

0

15.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件4

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

单位:重庆市九龙坡区人民医院




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,006.92

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

14,122.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

8.14

8.14

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

943.00

943.00

0.00

0.00



九、卫生健康支出

2,055.78

2,055.78

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

18.56

0.00

18.56

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

14,103.44

0.00

14,103.44

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

17,128.93

本年支出合计

17,128.93

3,006.92

14,122.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00


0.00

0.00

0.00


政府性基金预算财政拨款

0.00


0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款

0.00


0.00

0.00

0.00


总计

17,128.93

总计

17,128.93

3,006.92

14,122.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

单位:重庆市九龙坡区人民医院



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,006.92

999.60

2,007.32

206

科学技术支出

8.14

0.00

8.14

20604

技术研究与开发

8.14

0.00

8.14

2060404

科技成果转化与扩散

8.14

0.00

8.14

208

社会保障和就业支出

943.00

940.40

2.60

20805

行政事业单位养老支出

895.72

895.72

0.00

2080502

事业单位离退休

29.66

29.66

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

866.06

866.06

0.00

20808

抚恤

44.68

44.68

0.00

2080801

死亡抚恤

44.68

44.68

0.00

20811

残疾人事业

2.60

0.00

2.60

2081199

其他残疾人事业支出

2.60

0.00

2.60

210

卫生健康支出

2,055.78

59.20

1,996.58

21001

卫生健康管理事务

9.45

0.00

9.45

2100199

其他卫生健康管理事务支出

9.45

0.00

9.45

21002

公立医院

1,632.46

0.00

1,632.46

2100201

综合医院

1,193.66

0.00

1,193.66

2100299

其他公立医院支出

438.79

0.00

438.79

21004

公共卫生

344.67

0.00

344.67

2100408

基本公共卫生服务

16.13

0.00

16.13

2100410

突发公共卫生事件应急处置

320.31

0.00

320.31

2100499

其他公共卫生支出

8.24

0.00

8.24

21011

行政事业单位医疗

59.20

59.20

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

59.20

59.20

0.00

21017

中医药事务

10.00

0.00

10.00

2101704

中医(民族医)药专项

10.00

0.00

10.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

单位:重庆市九龙坡区人民医院





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目

(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目

(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

0.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

999.60

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

29.66

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

44.68

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

866.06

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

59.20

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31206

其他资本性补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

39909

经常性赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

999.60

公用经费合计

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

单位:重庆市九龙坡区人民医院





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

14,122.00

14,122.00

0.00

14,122.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

18.56

18.56

0.00

18.56

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

18.56

18.56

0.00

18.56

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

18.56

18.56

0.00

18.56

0.00

229

其他支出

0.00

14,103.44

14,103.44

0.00

14,103.44

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

14,088.44

14,088.44

0.00

14,088.44

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

14,088.44

14,088.44

0.00

14,088.44

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

单位:重庆市九龙坡区人民医院






单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


附件9

机构运行信息表




公开09表

单位:重庆市九龙坡区人民医院

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

0.00

0.00

(一)行政单位

0.00

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

12

(2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

0.00

0.00

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

0.00

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

7

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

34

4.公务用车保有量(辆)

0

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

1,546.88

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

792.21

6.国内公务接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

754.67

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

1,242.41

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

832.97

二、会议费

1.00



三、培训费

127.71



四、差旅费

0.00



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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