一、单位基本情况
(一)主要职能
重庆市高新区人民医院成立于1954年,是石桥铺地区唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的国家公立二级医院。承担着区域内30万人的医疗、急救、康复、疾病预防、妇幼保健、计划生育技术指导、就业、入学、入托、健康体检、交通事故急救工作。是重庆市首批医保定点医院、工伤生育保险定点医院、交通事故快速救治医院、市“120”急救网络医院。是国家中医药管理局正骨疗法传承单位,是重庆医科大学附属第一医院及中国人民解放军陆军特色医学中心技术指导医院,是重庆医科大学附属第一医院“胸痛中心”区域协同救治网络医院,是国家卫健委首批“脑卒中防治与筛查”分中心,是区内首家“创面治疗中心”,区内首家开展自助取药服务,配置区内首台CT扫描舱移动医疗车,是老年友善医院,是重庆市急救医疗中心高质量发展医疗联盟成员单位。
(二)单位构成
医院设置有外一科、外二科、妇产科(产后康复中心)、肛肠科、医学美容科(颌面外科)、手术麻醉科、内一科、内二科、中医科/康复医学科、老年病科、急诊医学科、重症医学科、儿科、皮肤科、口腔科、五官科、健康体检科、下石桥门诊、肠道门诊、发热门诊、精神科(心理门诊)、营养科22个临床科室;医学检验科、输血科、病理科、超声诊断科、医学影像科、内镜中心、消毒供应中心、药剂科8个医技科室。其中肛肠科是重庆市级特色专科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数17016.18万元,其中:一般公共预算拨款516.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入16500万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少987.47万元,主要是事业收入减少1000万元,一般公共预算拨款增加12.53万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数17016.18万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算481.98万元,卫生健康支出预算16534.2万元,住房保障支出预算0万。较2025年减少987.47万元,主要是基本支出预算增加36.46万元,项目支出预算减少1023.93万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入516.18万元,一般公共预算财政拨款支出516.18万元,比2025年增加12.53万元。其中:基本支出516.18万元,比2025年增加12.53万元,主要原因是退休人员增加,健康休养费增加。
重庆市高新区人民医院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,与2025年度相比,无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额494.6万元:政府采购服务预算494.6万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中业务用车0辆、特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:吴沛苇,联系方式:023- 81152227。
附件:1.2026年重庆市高新区人民医院财政拨款收支总表
2.2026年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2026年重庆市高新区人民医院一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市高新区人民医院政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市高新区人民医院收支总表
8.2026年重庆市高新区人民医院收入总表
9.2026年重庆市高新区人民医院支出总表(功能科目分类到项)
10.2026年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2026年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2026年重庆市高新区人民医院政府采购明细表
13.2026年重庆市高新区人民医院项目绩效目标表
附件1
2026年重庆市高新区人民医院
财政拨款收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
516.18 |
一、本年支出 |
516.18 |
516.18 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
516.18 |
社会保障和就业支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.20 |
34.20 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
516.18 |
支出合计 |
516.18 |
516.18 |
|
|
附件2
2026年重庆市高新区人民医院
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
516.18 |
516.18 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.20 |
34.20 |
|
|
21002 |
公立医院 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.20 |
34.20 |
|
附件3
2026年重庆市高新区人民医院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
516.18 |
491.01 |
25.17 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
516.18 |
491.01 |
25.17 |
|
30305 |
生活补助 |
481.98 |
456.81 |
25.17 |
|
30307 |
医疗费补助 |
34.20 |
34.20 |
|
附件4
2026年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
516.18 | |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
516.18 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
516.18 |
附件5
2026年重庆市高新区人民医院
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
附件6
2026年重庆市高新区人民医院
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
2025年重庆市高新区人民医院
收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
17,016.18 |
合计 |
17,016.18 |
|
一般公共预算资金 |
516.18 |
社会保障和就业支出 |
481.98 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16,534.20 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
16,500.00 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
2026年重庆市高新区人民医院收入总表
单位:万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
17,016.18 |
516.18 |
|
|
|
16,500.00 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16,534.20 |
34.20 |
|
|
|
16,500.00 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
16,500.00 |
|
|
|
|
16,500.00 |
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
16,500.00 |
|
|
|
|
16,500.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.20 |
34.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
2026年重庆市高新区人民医院
支出总表
(功能科目分类到项)
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
17,016.18 |
516.18 |
16,500.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
481.98 |
481.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16,534.20 |
34.20 |
16,500.00 |
|
21002 |
公立医院 |
16,500.00 |
|
16,500.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
16,500.00 |
|
16,500.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34.20 |
34.20 |
|
附件10
2026年重庆市高新区人民医院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11
2026年重庆市高新区人民医院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件12
2026年重庆市高新区人民医院政府采购明细表
单位:万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计: |
494.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
494.60 |
494.60 |
|
|
|
|
|
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
494.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
494.60 |
494.60 |
|
|
|
|
|
330028-重庆市高新区人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
494.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
494.60 |
494.60 |
|
|
|
|
|
330028-重庆市高新区人民医院 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100201-综合医院 |
50502-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
330028-重庆市高新区人民医院 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100201-综合医院 |
50502-商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
是 |
预算局确认已审 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
330028-重庆市高新区人民医院 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100201-综合医院 |
50601-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
330028-重庆市高新区人民医院 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100201-综合医院 |
50601-资本性支出 |
31003-专用设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
附件13
2026年重庆市高新区人民医院项目绩效目标表
单位:万元
|
单位信息: |
330028-重庆市高新区人民医院 |
项目名称: |
新医疗业务运行经费 |
职能职责与活动: |
0510-医疗业务运行/01-医疗业务运行经费 | |||||||||||
|
主管部门: |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人: |
谷萍 |
项目总额: |
16500 | |||||||||||
|
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
81152227 |
其中: |
财政资金: |
0 | ||||||||||
|
整体目标: |
争取完成2026年事业收入计划,事业收入达到1.65亿。用于单位的各项开支,保障单位的正常运转。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||||
|
单位资金: |
16500 | |||||||||||||||
|
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||||
|
银行贷款: |
0 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|
|
|
|
|
| ||
|
效益指标 |
可持续发展 |
资产负债率 |
≤ |
|
50 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
专科就诊人次年增长率 |
≥ |
|
2 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增临床重点学科 |
≥ |
|
2 |
个 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
时效指标 |
医院业务运行时间 |
= |
|
1 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
效益指标 |
可持续发展 |
医疗服务收入占医疗收入比 |
≥ |
|
34 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
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