导航

重庆市九龙坡区应急管理局2019年部门预算情况说明

字体:

第一部分  九龙坡区应急管理局(区应急局,下同)基本情况

一、主要职能。负责组织编制应急总体预案和规划,指导全区各级各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备,并在救灾时统一调度。组织灾害救助体系建设,指导安全生产类、自然灾害类应急救援,承担应对重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。负责危险化学品、烟花爆竹安全综合监督管理工作,监督重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作。指导协调和监督安全应急行政执法和专项检查工作。(注:根据《重庆市九龙坡区机构改革方案》(九龙坡委发〔20191号)文件,在区安全生产监督管理局的管理职责基础上,组建区应急管理局,作为区政府工作部门。)

二、区应急局下属2个事业单位:区安全生产应急救援指挥中心(全额拨款事业单位)、区安全生产执法大队(全额拨款参公事业单位)。公开的数据包含以上下属事业单位。

第二部分  区应急局预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入1247.45万元,均为一般公共预算财政拨款;支出包括:社会保障和就业支出97.17万元、卫生健康支出37.78万元、住房保障支出63.42万元灾害防治及应急管理支出1049.08万元

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款1247.45万元,比2018年年初预算数增加133.02万元,主要是人员增加导致基本支出经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年社会保障和就业支出97.17万元,比2018年预算增加16.71万元,主要原因是人员增加及工资调整;卫生健康支出37.78万元,比2018年预算增加6.01万元,主要原因是增加了人员,医疗保险支出相应增加;住房保障支出63.42万元,比2018年预算增加1万元,主要原因是人员增加导致住房公积金增加;由于涉及机构改革,2019年新增灾害防治及应急管理支出1049.08万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出990.45万元,比2018年增加133.02万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:

人员经费695.08万元,主要包括:工资福利支出688.76万元、对个人和家庭的补助6.32万元。

公用经费295.37万元,主要包括:商品和服务支出283.87万元、资本性支出11.5万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算21.2万元,其中:公务接待费6.2万元,公务用车运行维护费15万元。2019年“三公”经费预算与2018年大致相同。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1247.45万元;支出包括:社会保障和就业支出97.17万元、卫生健康支出37.78万元、住房保障支出63.42万元、灾害防治及应急管理支出1049.08。本部门2019年收支总预算1247.45万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1247.45万元,其中一般公共预算拨款收入1247.45万元,占100%

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1247.45万元,其中,基本支出990.45万元,占79%,项目支出257万元,占21%

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费283.87万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务等支出。

(二)政府采购情况。

2019年无政府采购预算项目。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201812月,我单位共有车辆3辆,均为执勤执法用车辆。2019年无车辆购置预算。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款257万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68786597

 

 

附表: 1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

 7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

     

 

 

 

 

 

 

1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

1,247.45

一、本年支出

1,247.45

1,247.45

 

 

一般公共预算拨款

1,247.45

社会保障和就业支出

97.17

97.17

 

 

政府性基金预算拨款

 

卫生健康支出

37.78

37.78

 

 

国有资本经营预算拨款

 

住房保障支出

63.42

63.42

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

1,049.08

1,049.08

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

1,247.45

支出总计

1,247.45

1,247.45

 

 

 

2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

1114.43

1247.45

990.45

257.00

208

社会保障和就业支出

80.46

97.17

97.17

 

  20805

  行政事业单位离退休

80.46

97.17

97.17

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.29

64.20

64.20

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

21.32

25.68

25.68

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

5.85

7.29

7.29

 

210

卫生健康支出

31.77

37.78

37.78

 

  21011

  行政事业单位医疗

31.77

37.78

37.78

 

    2101101

    行政单位医疗

18.07

22.22

22.22

 

    2101102

    事业单位医疗

4.21

4.42

4.42

 

    2101103

    公务员医疗补助

5.08

5.88

5.88

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

4.41

5.26

5.26

 

215

资源勘探信息等支出

939.77

 

 

 

  21506

  安全生产监管

939.77

 

 

 

    2150601

    行政运行

589.23

 

 

 

    2150699

    其他安全生产监管支出

350.54

 

 

 

221

住房保障支出

62.42

63.42

63.42

 

  22102

  住房改革支出

62.42

63.42

63.42

 

    2210201

    住房公积金

62.10

55.77

55.77

 

    2210203

    购房补贴

0.32

7.65

7.65

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

1049.08

792.08

257.00

  22401

  应急管理事务

 

1049.08

792.08

257.00

    2240101

    行政运行

 

691.22

691.22

 

    2240106

    安全监管

 

41.50

 

41.50

    2240109

    应急管理

 

142.00

 

142.00

    2240150

    事业运行

 

100.86

100.86

 

    2240199

    其他应急管理支出

 

73.50

 

73.50

 

3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

990.45

695.08

295.37

301

工资福利支出

688.76

688.76

 

  30101

  基本工资

155.47

155.47

 

  30102

  津贴补贴

133.70

133.70

 

  30103

  奖金

20.00

20.00

 

  30107

  绩效工资

19.57

19.57

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.20

64.20

 

  30109

  职业年金缴费

25.68

25.68

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

25.68

25.68

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.28

5.28

 

  30112

  其他社会保障缴费

6.22

6.22

 

  30113

  住房公积金

55.77

55.77

 

  30114

  医疗费

5.92

5.92

 

  30199

  其他工资福利支出

171.27

171.27

 

302

商品和服务支出

283.87

 

283.87

  30201

  办公费

19.20

 

19.20

  30202

  印刷费

25.00

 

25.00

  30203

  咨询费

0.72

 

0.72

  30205

  水费

2.44

 

2.44

  30206

  电费

2.00

 

2.00

  30207

  邮电费

10.22

 

10.22

  30209

  物业管理费

2.00

 

2.00

  30211

  差旅费

24.00

 

24.00

  30213

  维修(护)费

3.22

 

3.22

  30214

  租赁费

10.50

 

10.50

  30215

  会议费

15.00

 

15.00

  30216

  培训费

20.33

 

20.33

  30217

  公务接待费

6.20

 

6.20

  30226

  劳务费

3.30

 

3.30

  30227

  委托业务费

1.00

 

1.00

  30228

  工会经费

36.72

 

36.72

  30229

  福利费

6.78

 

6.78

  30231

  公务用车运行维护费

15.00

 

15.00

  30239

  其他交通费用

40.17

 

40.17

  30299

  其他商品和服务支出

40.07

 

40.07

303

对个人和家庭的补助

6.32

6.32

 

  30307

  医疗费补助

1.05

1.05

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.27

5.27

 

310

资本性支出

11.50

 

11.50

  31002

  办公设备购置

11.50

 

11.50

 

4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

21.20

 

15.00

 

15.00

6.20

21.20

 

15.00

 

15.00

6.20

 

5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。

 

 

6

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

国有资本支出预算

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。

 

7

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

1,247.45

社会保障和就业支出

97.17

政府性基金预算拨款

 

卫生健康支出

37.78

国有资本经营预算拨款

 

住房保障支出

63.42

事业收入

 

灾害防治及应急管理支出

1,049.08

事业单位经营收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

1,247.45

本年支出合计

1,247.45

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

1,247.45

支出总计

1,247.45

 

 

8

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

 

1247.45

 

1247.45

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.17

 

97.17

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

97.17

 

97.17

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.20

 

64.20

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

25.68

 

25.68

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

7.29

 

7.29

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

37.78

 

37.78

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.78

 

37.78

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

22.22

 

22.22

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.42

 

4.42

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

5.88

 

5.88

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

5.26

 

5.26

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

63.42

 

63.42

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

63.42

 

63.42

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

55.77

 

55.77

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

7.65

 

7.65

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1049.08

 

1049.08

 

 

 

 

 

 

 

  22401

  应急管理事务

1049.08

 

1049.08

 

 

 

 

 

 

 

    2240101

    行政运行

691.22

 

691.22

 

 

 

 

 

 

 

    2240106

    安全监管

41.50

 

41.50

 

 

 

 

 

 

 

    2240109

    应急管理

142.00

 

142.00

 

 

 

 

 

 

 

    2240150

    事业运行

100.86

 

100.86

 

 

 

 

 

 

 

    2240199

    其他应急管理支出

73.50

 

73.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

部门支出总表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

 

1247.45

990.45

257.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.17

97.17

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

97.17

97.17

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.20

64.20

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

25.68

25.68

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

7.29

7.29

 

 

 

 

210

卫生健康支出

37.78

37.78

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.78

37.78

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

22.22

22.22

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.42

4.42

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

5.88

5.88

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

5.26

5.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

63.42

63.42

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

63.42

63.42

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

55.77

55.77

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

7.65

7.65

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1049.08

792.08

257.00

 

 

 

  22401

  应急管理事务

1049.08

792.08

257.00

 

 

 

    2240101

    行政运行

691.22

691.22

 

 

 

 

    2240106

    安全监管

41.50

 

41.50

 

 

 

    2240109

    应急管理

142.00

 

142.00

 

 

 

    2240150

    事业运行

100.86

100.86

 

 

 

 

    2240199

    其他应急管理支出

73.50

 

73.50

 

 

 

 

 

回到顶部