一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划,并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。
6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。
7.贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用信息评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策,贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
10.职能转变。区医保局要贯彻落实城乡居民医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)单位构成
九龙坡区医疗保障局下属两个事业单位:重庆市九龙坡区医疗保障事务中心和重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数9423.45万元,其中:一般公共预算拨款9423.45万元。收入较2026年增加318.31万元,主要原因是本年新增加4人,且部分卫生健康支出项目政策性调整。
(二)支出预算:2026年年初预算数9423.45万元,其中:一般公共服务支出预算45.36万元,社会保障和就业支出预算113万元,卫生健康支出预算9195.25万元,住房保障支出预算69.84万元。支出预算较2026年增加318.31万元,主要是基本支出预算增加111.89万元,项目支出预算增加206.42万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入9423.45万元,一般公共预算财政拨款支出9423.45万元,比2026年增加318.31万元。其中:基本支出973.16万元,比2026年增加111.89万元,主要原因是本年新增加4人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出8450.29万元,比2026年增加206.42万元,主要原因是部分卫生健康支出项目政策性调整,主要用于医疗服务与保障能力提升,医保基金监管行政执法,医疗救助补助等重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算4万元,与2026年持平。其中:公务接待费1万元,与2026年持平;公务用车运行维护费3万元,与2026年持平;公务用车购置费0万元,与2026年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费:2026年一般公共预算财政拨款运行经费139.13万元,比上年增加15.65万元,主要原因为本年新调入2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况:所属各预算单位政府采购预算总额100万元:政府采购服务100万元;其中一般公共预算拨款政府采购100万元:政府采购服务100万元。
3.绩效目标设置情况:2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8450.29万元。
4.国有资产占有使用情况:截止2026年12月,所属各预算单位共有车辆1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:欧阳文琛,联系方式:023-68183598
附表:1.2026年九龙坡区医疗保障局财政拨款收支总表
2.2026年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2026年九龙坡区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年九龙坡区医疗保障局政府性基金预算支出表
7.2026年九龙坡区医疗保障局部门收支总表
8.2026年九龙坡区医疗保障局部门收入总表
9.2026年九龙坡区医疗保障局部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2026年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2026年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2026年九龙坡区医疗保障局政府采购明细表
132026年九龙坡区医疗保障局部门整体绩效目标表
14.2026年九龙坡区医疗保障局项目绩效目标表
|
附表1 |
|||||||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局财政拨款收支总表 | |||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、本年收入 |
9,267.61 |
一、本年支出 |
9,423.45 |
9,423.45 |
|||||
|
一般公共预算资金 |
9,267.61 |
一般公共服务支出 |
45.36 |
45.36 |
|||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
113.00 |
113.00 |
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
9,195.25 |
9,195.25 |
||||||
|
住房保障支出 |
69.84 |
69.84 |
|||||||
|
二、上年结转 |
155.84 |
二、结转下年 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
155.84 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||||
|
收入合计 |
9,423.45 |
支出合计 |
9,423.45 |
9,423.45 |
|||||
|
附表2 |
||||||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
9,423.45 |
973.16 |
8,450.29 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.36 |
45.36 |
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
45.36 |
45.36 |
|||||
|
2013350 |
事业运行 |
45.36 |
45.36 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.00 |
113.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.00 |
113.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.34 |
75.34 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.67 |
37.67 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9,195.25 |
744.96 |
8,450.29 | ||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
129.45 |
129.45 | |||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
129.45 |
129.45 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,697.29 |
51.29 |
4,646.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.90 |
36.90 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,652.85 |
6.85 |
4,646.00 | ||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,028.00 |
3,028.00 | |||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,978.00 |
2,978.00 | |||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
50.00 |
50.00 | |||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,340.51 |
693.67 |
646.84 | ||||
|
2101501 |
行政运行 |
683.73 |
676.59 |
7.14 | ||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
618.70 |
618.70 | |||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
21.00 | |||||
|
2101550 |
事业运行 |
17.08 |
17.08 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.84 |
69.84 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.84 |
69.84 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.13 |
65.13 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.71 |
4.71 |
|||||
|
附表3 |
||||||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||
|
合计 |
973.16 |
790.77 |
182.39 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
834.03 |
790.77 |
43.26 | ||||
|
30101 |
基本工资 |
188.03 |
188.03 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
111.36 |
111.36 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
220.10 |
220.10 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
43.26 |
43.26 | |||||
|
30107 |
绩效工资 |
28.01 |
28.01 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.34 |
75.34 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.67 |
37.67 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.83 |
38.83 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.96 |
4.96 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.45 |
8.45 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
65.13 |
65.13 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
5.89 |
5.89 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
139.13 |
139.13 | |||||
|
30201 |
办公费 |
7.17 |
7.17 | |||||
|
30202 |
印刷费 |
4.40 |
4.40 | |||||
|
30207 |
邮电费 |
11.25 |
11.25 | |||||
|
30211 |
差旅费 |
1.80 |
1.80 | |||||
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
3.00 | |||||
|
30214 |
租赁费 |
0.70 |
0.70 | |||||
|
30215 |
会议费 |
0.05 |
0.05 | |||||
|
30216 |
培训费 |
6.63 |
6.63 | |||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |||||
|
30226 |
劳务费 |
7.60 |
7.60 | |||||
|
30227 |
委托业务费 |
8.78 |
8.78 | |||||
|
30228 |
工会经费 |
14.04 |
14.04 | |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 | |||||
|
30239 |
其他交通费用 |
27.28 |
27.28 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.44 |
42.44 | |||||
|
附表4 |
||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
973.16 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
765.77 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
502.91 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
153.87 |
|
50103 |
住房公积金 |
59.82 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
49.17 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
127.60 |
|
50201 |
办公经费 |
61.00 |
|
50202 |
会议费 |
0.05 |
|
50203 |
培训费 |
6.09 |
|
50205 |
委托业务费 |
15.98 |
|
50206 |
公务接待费 |
1.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
50209 |
维修(护)费 |
2.50 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
37.98 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
79.80 |
|
50501 |
工资福利支出 |
68.27 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
11.53 |
|
附表5 |
|||||||||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||
|
2026年预算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
4.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
||||||||
|
附表6 |
|||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||
|
附表7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局部门收支总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
9,423.45 |
合计 |
9,423.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
9,423.45 |
一般公共服务支出 |
45.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
113.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
9,195.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
69.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
9,423.45 |
9,423.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.36 |
45.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
45.36 |
45.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013350 |
事业运行 |
45.36 |
45.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.00 |
113.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.00 |
113.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.34 |
75.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.67 |
37.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9,195.25 |
9,195.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
129.45 |
129.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
129.45 |
129.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,697.29 |
4,697.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.90 |
36.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,652.85 |
4,652.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,028.00 |
3,028.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,978.00 |
2,978.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,340.51 |
1,340.51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
683.73 |
683.73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
618.70 |
618.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
21.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101550 |
事业运行 |
17.08 |
17.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.84 |
69.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.84 |
69.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.13 |
65.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.71 |
4.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局部门支出总表 (功能科目分类到项) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
9,423.45 |
973.16 |
8,450.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.36 |
45.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
45.36 |
45.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013350 |
事业运行 |
45.36 |
45.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.00 |
113.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.00 |
113.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.34 |
75.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.67 |
37.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9,195.25 |
744.96 |
8,450.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
129.45 |
129.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
129.45 |
129.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,697.29 |
51.29 |
4,646.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.90 |
36.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,652.85 |
6.85 |
4,646.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,028.00 |
3,028.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,978.00 |
2,978.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,340.51 |
693.67 |
646.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
683.73 |
676.59 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
618.70 |
618.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
21.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101550 |
事业运行 |
17.08 |
17.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.84 |
69.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.84 |
69.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.13 |
65.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.71 |
4.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表10 |
|||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | |||
|
(部门预算支出经济分类科目) | |||
|
单位:万元 | |||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||
|
合计 |
8,450.29 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
769.15 | |
|
30201 |
办公费 |
12.64 | |
|
30202 |
印刷费 |
19.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.10 | |
|
30214 |
租赁费 |
5.62 | |
|
30216 |
培训费 |
3.90 | |
|
30226 |
劳务费 |
72.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
333.60 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
315.29 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,674.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
7,674.00 | |
|
310 |
资本性支出 |
7.14 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.14 | |
|
附表11 |
||||
|
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
8,450.29 | |||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
769.15 | ||
|
50201 |
办公经费 |
38.26 | ||
|
50203 |
培训费 |
3.90 | ||
|
50205 |
委托业务费 |
405.60 | ||
|
50209 |
维修(护)费 |
6.10 | ||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
315.29 | ||
|
503 |
机关资本性支出 |
7.14 | ||
|
50306 |
设备购置 |
7.14 | ||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
7,674.00 | ||
|
50901 |
社会福利和救助 |
7,674.00 | ||
|
附表12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年九龙坡区医疗保障局政府采购明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计: |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
331-重庆市九龙坡区医疗保障局 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
331001-重庆市九龙坡区医疗保障局(本级) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
331001-重庆市九龙坡区医疗保障局(本级) |
50010725T000004955247 |
医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)中央补助资金 |
2101502-一般行政管理事务 |
50205-委托业务费 |
30227-委托业务费 |
是 |
预算局确认已审 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算年度:2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算(单位)名称: |
331-重庆市九龙坡区医疗保障局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,276.16 |
973.16 |
97316 |
8,303.00 |
8,303.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
群众满意,基金安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
药品集采品种 |
≥ |
500 |
个 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
药品网采率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
医疗保障经办政务服务事项线上可办率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
住院费用跨省直接结算率 |
≥ |
70 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
欺诈骗保案件问题主动查处率 |
= |
100 |
% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位信息: |
331001-重庆市九龙坡区医疗保障局(本级) |
项目名称: |
医保检查专项工作经费 |
职能职责与活动: |
04-医保基金监管/06-医保检查专项工作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门: |
331-重庆市九龙坡区医疗保障局 |
项目经办人: |
项目总额: |
2,450,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
其中: |
财政资金: |
2,450,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
整体目标: |
坚持以人民为中心的发展思想,全面贯彻新发展理念,准确把握当前基金监管及稽核工作新形势,紧紧围绕“确保群众民生需求、确保基金安全运行”工作目标,坚持“常抓不懈、久久为功”,持续推动基金监管和稽核工作高压化、常态化,把老百姓的医疗保基金管好、用好,切实维护好医保基金安全。 |
财政专户管理资金: |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金: |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会投入资金: |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银行贷款: |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定点医疗机构监督检查覆盖率 |
≥ |
5 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
追朔码采集率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
进销存数据上传准确率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
门诊慢特病用药提醒功能应用率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
欺诈骗保案件问题主动查处率 |
= |
100 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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