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103重庆市九龙坡区经济和信息化委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全区工业和信息化发展规划并组织实施。

2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议。统揽有关工业和信息化招商引资工作。研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术引进,以先进适用技术改造提升传统产业;推进工业行业质量管理和品牌战略。组织实施有关工业科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

3.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。根据经济运行对资源优化配置的要求,负责协调全区能源工作,负责全区天然气、电力行业管理。负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。

4.推进工作体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。指导工业行业加强安全生产管理,负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督管理。引导和规范本区生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,培育和监管信用服务市场。

5.指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整。负责指导本区工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进特色工业的发展。

6.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责协调推进全区通信基础设施维护工作。协调处理工控系统信息安全重大事件。

7.统筹推进全区军民融合发展重大项目和重要事项,促进全区军民融合产业发展,指导军民融合企业技术创新和技术改造,对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务。

8.负责对压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料实施行业管理。指导行业协会开展工作。督促各行业、企业守法经营。

9.负责拟定盐业发展规划和产业政策并组织实施。负责盐行业管理和监督。

10.指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培训教育机制的建设。负责工业企业培训体系的建设和管理。

11.承办区委、区政府交办的其他工作。

二)机构设置

区经济信息委下设8个内设机构:办公室、经济运行科、规划投资科、信息化建设科、招商服务科、企业服务科(行政审批科)、环资能源科、安全监管科,1个下属事业单位:重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心。

三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级)和重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,280.47万元,支出总计8,280.47万元。收支较上年决算数减少4,226.61万元,下降33.76%,主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计8,080.47万元,较上年决算数减少3,761.31万元,下降31.76%,主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。其中:财政拨款收入8,080.47万元,占100%。此外,年初结转和结余200.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,280.47万元,较上年决算减少4,026.31万元,下降32.72%,主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。其中:基本支出936.38万元,占11.3%;项目支出7,344.09万元,占88.7%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少200.30万元,下降100.0%,主要原因是加快结余直接使用进度,项目完成,结余资金使用完毕。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,280.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少4,226.61万元,下降33.76%,主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,080.47万元,较上年决算数减少3,761.31万元,下降31.76%,主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。较年初预算数减少4.11万元,下降0.1%,主要原因是人员调动,相应减少人员相关经费。此外,年初财政拨款结转和结余200.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,280.47万元,较上年决算数减少4,026.31万元,下降32.72%,主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。较年初预算数增加195.89万元,增长2.4%。主要原因是上年结余资金200.30万元本年度支付完毕,导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少200.30万元,下降100%主要原因是加快结余资金使用进度,项目完成,结余资金使用完毕

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出11.79万元,占0.1%,较年初预算数增加11.79万元,增长100.0%,主要原因是下达2021年重大攻坚项目考核工作经费、2021年招商引资专项经费及第十三批市级挂职干部住宿及伙食费。

2)国防支出706.00万元,占8.5%,较年初预算数增加706.00万元,增长100.0%,主要原因是下达2022年中央军民融合发展专项转移支付预算。

3)科学技术支出5,259.58万元,占63.5%,较年初预算数增加5,243.58万元,增长32772.4%,主要原因是收到上级下达工业和信息化等专项补助资金,审核兑现区内各重点招商引资项目、产业扶持普惠政策等。

4)文化旅游体育与传媒支出72.71万元,占0.9%,较年初预算数增加72.71万元,增长100.0%,主要原因是追加2022年创建全国文明城区宣传彩铃经费。

5)社会保障与就业支出328.77万元,占4%,较年初预算数增加73.65万元,增长28.9%主要原因是补缴职业年金。

6)卫生健康支出256.37万元,占3.1%,较年初预算数增加145.31万元,增长130.8%,主要原因是追加项目经费疫情防控提示短信发送费用

7)资源勘探信息等支出1,587.78万元,占19.2%,较年初预算数减少6,053.14万元,下降79.2%,主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。

8)住房保障支出57.47万元,占0.7%,较年初预算数减少4.00万元,下降6.5%,主要原因是人员较年初预算人数减少2人,住房公积金减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.38万元。其中:人员经费767.03万元,较上年决算数减少34.00万元,下降4.24%,主要原因是人员减少2人,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助、抚恤金等。公用经费169.35万元,较上年决算数减少44.44万元,下降20.79%,主要原因是人员减少,相应的公用经费减少;严格日常公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计25.19万元,较年初预算数减少23.11万元,下降47.8%,主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数增加8.63万元,增长52.1%,主要原因是工作所需,新购入公务车1辆。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是部门2022年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数减少0.00万元,主要原因是本年度无此项预算且2022年度未发生因公出国(境)支出。与上年决算数相比,基本持平。

公务车购置费16.58万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保医保人事等工作所需。费用支出较年初预算数减少1.42万元,下降7.9%,主要原因是严格控制公务车购置费,选定价格适合的公务用车。较上年支出数增加16.58万元,增长100.0%,主要原因是报废1辆老旧的公务用车后,需新购一辆,上年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.32万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保医保人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.68万元,下降91.2%,较上年支出数减少0.43万元,下降24.6%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费7.29万元,主要用于工业招商引资接待。费用支出较年初预算数减少8.01万元,下降52.4%,较上年支出数减少7.53万元,下降50.8%较年初预算和上年决算下降的主要原因是新冠疫情防控期间招商接待情况减少。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待73批次732人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费99.61元,车均购置费16.58万元,车均维护费0.66万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.17万元,较上年决算数减少0.21万元,下降15.2%,主要原因是严格控制会议次数,压缩会议费开支。本年度培训费支出3.38万元,较上年决算数减少60.19万元,下降94.7%,主要原因是新冠疫情防控期间减少人员聚集,培训规模和人数大幅减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.86万元,主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少72.93万元,下降34.1%主要原因是人员减少,相应的机关运行经费减少;严格机关日常运行支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对35个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出7,344.09万元,从评价情况来看,整体运行良好。

2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

部门
联系人

倪佑利

联系电话

68780070

自评总分
(分)

65.9

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全面贯彻新发展理念,坚持稳字当头,强化经信系统运行监测、安全稳定监控和要素保障,确保工业经济实现量的合理增长和质的稳步提升。一是抓细指标调度,完成工业企业经济数据采集监测等工作,确保数据采集及时准确、发展成绩颗粒归仓。二是抓实企业培育,加快技改项目建设和落后产能淘汰,打造智能制造示范,培育智能工厂、数字化车间、绿色工厂等。三是提升有效投资,推进全区工业投资,建立重点项目库,促成新能源等项目建设。四是落实政策举措,争取上级资金,助力经济平稳增长和企业降低成本。五是夯实安全稳定,开展安全生产大排查等行动,督促企业主体责任落实 。


全年规上工业总产值1436亿元、同比增长4.8%,规上工业增加值增长4%,完成工业投资94.5亿元。争取上级资金3.37亿元,兑现奖励资金1.39亿元。签约工业项目37个、投资额326.11亿元。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

全区工业投资总额

亿元

120

20

94.5

0

受疫情影响,2022年规上工业完成工业投资94.50亿元。

全区工业增加值增速

%

6

10

4

0

受疫情影响,规上工业增加值增长4%

全区工业总产值

亿元

1400

20

1436

20


工业安全生产事故死亡率

%

0

10

0

10


引导规模以上工业企业研发投入强度

%

1.5

10

1.5

10


优抚对象生活满意度

%

90

10

95

10


部门预决算按时公开率

%

100

10

100

10


一般性支出压减率

%

0

10

4

10

厉行节约

2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

全区规上工业企业2022年春节期间防疫情稳岗留工成效奖补专项资金

补助企业数量

119

20

119

20


100

补助发放时限

2022.12

15

2022.12

15


补助资金金额

1765020

15

1765020

15


规上工业企业研发投入强度

2

%

15

2

15


推动规上工业企业发展

定性

有效改善


15

1

15


企业满意度

90

%

10

90

10


(二)部门重点绩效评价情况

我部门对项目全区规上工业企业2022年春节期间防疫情稳岗留工成效奖补专项资金开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金176.50万元,评价得分100分。绩效评价发现了产业政策宣传力度不够、绩效指标设置不够精准等问题,提出了下一步工作建议:

1、加强预算绩效管理,通过全面收集数据,做好资料合理设置准确可靠的指标值,充分发挥绩效管理在资金使用过程中的督导作用。

2、加大宣传力度,进一步宣传和贯彻国家产业政策,监督产业政策在本区落实情况,努力促进工业和信息化改革发展。

3、深入基层了解企业需求,紧扣企业存在的问题,以产业创新和技术进步为导向,不断完善宣传及培训策略,全心全意服务好企业。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780070

附表:

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 机构运行信息表

103重庆市九龙坡区经济和信息化委员会2022年度部门决算情况说明附表1-9.pdf



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