重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局2022年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作,拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟定高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法行为。
7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.综合管理全区表彰奖励工作,承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作,负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。
11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策,以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,拟订相关配套政策并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局由局机关、区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人事考试中心、区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院等6个独立核算单位组成。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括区人力资源和社会保障局机关、区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人事考试中心、区劳动保障监察大队和区劳动人事争议仲裁院。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计17371.47万元,支出总计17371.47万元。收支较上年决算数减少2946.21万元、下降14.50%,主要原因是本年度增加就业补助资金1953.57万元,减少中央在渝企业退职人员社会化管理补助资金4318万元等。
2.收入情况。2022年度收入合计17371.47万元,较上年决算数减少2946.21万元,下降14.50%,主要原因是本年度增加就业补助资金1953.57万元,减少中央在渝企业退职人员社会化管理补助资金4318万元等。其中:财政拨款收入17371.47万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计17371.47万元,较上年决算数减少2946.21万元,下降14.50%,主要原因是本年度增加就业补助资金1953.57万元,减少中央在渝企业退职人员社会化管理补助资金4318万元等。其中:基本支出4445.05万元,占25.59%;项目支出12926.42万元,占74.41%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年决算数一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17371.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2946.21万元,下降14.50%。主要原因是本年度增加就业补助资金1953.57万元,减少中央在渝企业退职人员社会化管理补助资金4318万元等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入17371.47万元,较上年决算数减少2946.21万元,下降14.50%。主要原因是本年度增加就业补助资金1953.57万元,减少中央在渝企业退职人员社会化管理补助资金4318万元等。较年初预算数增加3186.14万元,增长22.46%。主要原因是年中追加市级就业补助资金1187万元、事业单位公开招聘工作人员经费116.83万元、“民转公”学校教师招聘费用190.98万元、国有企业职教幼教退休教师补贴经费738.36万元、企业军转干补贴830万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出17371.47万元,较上年决算数减少2946.21万元,下降14.50%。主要原因是本年度增加就业补助资金1953.57万元,减少中央在渝企业退职人员社会化管理补助资金4318万元。较年初预算数增长3186.14万元,增加22.46%。主要原因是年中追加市级就业补助资金1187万元、事业单位公开招聘工作人员经费116.83万元、“民转公”学校教师招聘费用190.98万元、国有企业职教幼教退休教师补贴经费738.36万元、企业军转干补贴830万元等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。
4.比较情况。本部门(单位)2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出16671.74万元,占95.97%,较年初预算数增加3170.40万元,增长23.48,主要原因是年中追加市级就业补助资金1187万元、事业单位公开招聘工作人员经费116.83万元、“民转公”学校教师招聘费用190.98万元、国有企业职教幼教退休教师补贴经费738.36万元、企业军转干补贴830万元等。
(2)卫生健康支出164.88万元,占0.95%,较年初预算数增加25.68万元,增长18.45%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。
(3)农林水支出170.11万元,占0.98%,较年初预算数减少75.89万元,下降30.85%,主要原因是减少创业担保贷款贴息支出。
(4)住房保障支出264.75万元,占1.52%,较年初预算数减少34.04万元,下降11.39%,主要原因是住房公积金汇缴基数调整。
(5)教育支出100万,占0.58%,较年初预算增加100万元,主要原因是市局拨付2021年技工院校实训基地建设补助和2022年师资培训经费100万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出4445.05万元。其中:人员经费3742.02万元,较上年决算数增加168.48万元,增长4.71%,主要原因是社会保险缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费703.03万元,较上年决算数减少97.75万元,下降12.21%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减行政运行及一般行政管理事务经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.19万元,较年初预算数减少3.31万元,下降38.94%,主要原因是我部门进一步加强公车使用和公务接待审批管理,费用比年初预算大幅下降。较上年支出数减少1.38万元,下降21%,主要原因是本年度国家人社部及其他省、市人社部门来我区调研考察活动减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国(境)费用0万元。费用支出与年初预算数一致,上年度无因公出国(境)费用发生。
公务车购置费0万元,年初预算未安排公务车购置费,上年度无公务车购置费发生。
公务车运行维护费3.92万元,主要用于车辆保险、维修维护、保养、加油等。费用支出较年初预算数减少1.08万元,下降21.6%,主要原因是公务用车管理更加科学完善、公车运行经费有所下降。较上年支出数减少0.14万元,下降3.45%,主要原因是本年度车辆维修费用下降。
公务接待费1.26万元,主要用于接待国家人社部以及市局到我区考察、调研。费用支出较年初预算数减少2.24万元,下降64%,主要原因是本年度国家人社部及其他省、市人社部门来我区调研考察活动减少。较上年支出数减少1.25万元,下降49.80%,主要原因是本年度国家人社部及其他省、市人社部门来我区调研考察活动减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待8批次93人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费135.48元,车均购置费0万元,车均维护费3.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.48万元,较上年决算数减少2.71万元,下降52.22%,主要原因是转变办会模式,线上会议次数增多。本年度培训费支出9.70万元,较上年决算数减少2.04万元,下降17.38%,主要原因是职工外出培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出679.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少121.35万元,下降15.15%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,行政运行及一般行政管理事务经费得到有效压缩。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额179.42万元,其中:政府采购服务支出179.42万元。授予中小企业合同金额179.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 120.42万元,占政府采购支出总额的67.12%。主要用于采购金保二期网络设备租赁和维护以及公共人才项目服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织部门本级及所属单位对53个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出12926.42万元。
2022年度部门整体绩效自评表
主管部门 |
部门 联系人 |
曾 宗 |
联系电话 |
61968927 |
自评总分(分) |
99.39 | |||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
招聘事业单位人员400人以上,城乡居民参保率95%以上,城镇新增就业人数3万人以上,劳动人事争议仲裁调解率50%以上。 |
招聘事业单位人员658人,城乡居民参保率97%,城镇新增就业人数6.73万人,劳动人事争议仲裁调解率50.90%。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重(分) |
全年 完成值 |
指标得分(分) |
说明 | |
城乡居民 参保率 |
% |
≧ |
95 |
20 |
97 |
20 |
|||
劳动争议 调解率 |
% |
≧ |
50 |
10 |
50.9 |
15 |
|||
招聘事业单位 人员 |
人 |
≧ |
400 |
10 |
658 |
15 |
|||
企业劳动合同 签订率 |
% |
≧ |
90 |
10 |
92 |
10 |
|||
城镇新增 就业人数 |
万人 |
≧ |
3 |
20 |
6.73 |
20 |
|||
预决算按时 公开率 |
% |
≧ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
年初预算 执行率 |
% |
≧ |
92 |
3 |
90.81 |
2.61 |
|||
一般性支出 压减率 |
% |
≧ |
0 |
7 |
6.6 |
7 |
|||
2022年度项目支出绩效自评表
序号 |
项目 名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年 完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
工资 管理 系统及金保 二期 网络 运行 维护费 |
工资软件维护单位 |
= |
207 |
个 |
10 |
10 |
10 |
||
租赁网络线路数 |
= |
157 |
条 |
10 |
10 |
10 |
||||
工资软件租赁成本 |
= |
300 |
元/套 |
10 |
400 |
4 |
||||
故障维护率 |
≧ |
99 |
% |
20 |
90 |
15.5 |
||||
每条线路租赁成本 |
= |
2700 |
元/套 |
10 |
2700 |
10 |
||||
提高群众就近办事比率 |
≧ |
50 |
% |
20 |
50 |
20 |
||||
群众满意率 |
≧ |
98 |
% |
10 |
90 |
8.5 |
||||
预算执行进度 |
= |
100 |
% |
10 |
97 |
9 |
(二)部门重点绩效评价情况
我部门对工资管理系统和金保二期网络租赁运行维护费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金141.21万元,评价得分87.7分,评价等次为良,绩效评价发现了对金保业务内网线路(村、社区延伸段)服务商的确定未遵循市人社局〔2022〕—1通知的相关规定、租用协议中涉及服务质量的重要条款未严格遵循市人社局合同范本,缺少对运行故障排除时间具体要求的约定,存在排除故障不及时等主要问题,提出在以后签订租用协议中,涉及服务质量的重要条款要严格遵循市人社局合同范本,约束服务商对网络运行质量的保证等下一步工作建议。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61968927
附件:1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
17,371.47 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
100.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
16,671.74 |
九、卫生健康支出 |
164.88 | ||
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
十二、农林水支出 |
170.11 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
264.75 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
17,371.47 |
本年支出合计 |
17,371.47 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
总计 |
17,371.47 |
总计 |
17,371.47 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
附件2
收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中: 教育收费 | ||||||
合计 |
17,371.47 |
17,371.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050303 |
技校教育 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16,671.74 |
16,671.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,887.25 |
4,887.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
2,849.13 |
2,849.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080105 |
劳动保障监察 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080108 |
信息化建设 |
137.18 |
137.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
307.55 |
307.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中: 教育收费 | ||||||
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080116 |
引进人才费用 |
333.83 |
333.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
91.08 |
91.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,152.94 |
1,152.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
958.91 |
958.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210.80 |
210.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
476.77 |
476.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.22 |
245.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
6,860.67 |
6,860.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4,728.00 |
4,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,132.67 |
2,132.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,018.61 |
3,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中: 教育收费 | ||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,018.61 |
3,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
164.87 |
164.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.87 |
164.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
108.89 |
108.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.37 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
264.74 |
264.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
264.74 |
264.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
234.72 |
234.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件3
支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
17,371.47 |
4,445.05 |
12,926.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050303 |
技校教育 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16,671.74 |
4,015.42 |
12,656.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,887.25 |
2,940.21 |
1,947.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
2,849.13 |
2,849.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080105 |
劳动保障监察 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080108 |
信息化建设 |
137.18 |
0.00 |
137.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
307.55 |
0.00 |
307.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
2080116 |
引进人才费用 |
333.83 |
0.00 |
333.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
91.08 |
91.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,152.94 |
0.00 |
1,152.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
958.91 |
958.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210.80 |
210.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
476.77 |
476.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.22 |
245.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
6,860.67 |
0.00 |
6,860.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4,728.00 |
0.00 |
4,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,132.67 |
0.00 |
2,132.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,018.61 |
0.00 |
3,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,018.61 |
0.00 |
3,018.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
164.87 |
164.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.87 |
164.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
108.89 |
108.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.37 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
170.11 |
0.00 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
170.11 |
0.00 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
170.11 |
0.00 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
264.74 |
264.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
264.74 |
264.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
234.72 |
234.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
17,371.47 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 |
16,671.74 |
16,671.74 |
0.00 |
0.00 | ||
九、卫生健康支出 |
164.88 |
164.88 |
0.00 |
0.00 | ||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、农林水支出 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 | ||
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
264.75 |
264.75 |
0.00 |
0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
17,371.47 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
17,371.47 |
17,371.47 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
17,371.47 |
总计 |
17,371.47 |
17,371.47 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
17,371.47 |
4,445.05 |
12,926.42 | |
205 |
教育支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
20503 |
职业教育 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2050303 |
技校教育 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16,671.74 |
4,015.42 |
12,656.32 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,887.25 |
2,940.21 |
1,947.04 |
2080101 |
行政运行 |
2,849.13 |
2,849.13 |
0.00 |
2080105 |
劳动保障监察 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2080108 |
信息化建设 |
137.18 |
0.00 |
137.18 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
307.55 |
0.00 |
307.55 |
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
2080116 |
引进人才费用 |
333.83 |
0.00 |
333.83 |
2080150 |
事业运行 |
91.08 |
91.08 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,152.94 |
0.00 |
1,152.94 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
958.91 |
958.91 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210.80 |
210.80 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
476.77 |
476.77 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.22 |
245.22 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
6,860.67 |
0.00 |
6,860.67 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4,728.00 |
0.00 |
4,728.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,132.67 |
0.00 |
2,132.67 |
20808 |
抚恤 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,018.61 |
0.00 |
3,018.61 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,018.61 |
0.00 |
3,018.61 |
210 |
卫生健康支出 |
164.87 |
164.87 |
0.00 |
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.87 |
164.87 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
108.89 |
108.89 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.37 |
19.37 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
170.11 |
0.00 |
170.11 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
170.11 |
0.00 |
170.11 |
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
170.11 |
0.00 |
170.11 |
221 |
住房保障支出 |
264.74 |
264.74 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
264.74 |
264.74 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
234.72 |
234.72 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
3,359.19 |
302 |
商品和服务支出 |
698.98 |
310 |
资本性支出 |
4.05 |
30101 |
基本工资 |
470.33 |
30201 |
办公费 |
133.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
460.38 |
30202 |
印刷费 |
20.14 |
31002 |
办公设备购置 |
4.05 |
30103 |
奖金 |
771.77 |
30203 |
咨询费 |
3.57 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
105.58 |
30204 |
手续费 |
0.66 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
42.07 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
249.99 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
491.60 |
30207 |
邮电费 |
53.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
138.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.61 |
30211 |
差旅费 |
0.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
322.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
22.13 |
30213 |
维修(护)费 |
5.68 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
30199 |
其他工资福利支出 |
245.31 |
30214 |
租赁费 |
2.89 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
382.83 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
26.12 |
30216 |
培训费 |
9.70 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
116.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
203.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
63.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
28.19 |
30227 |
委托业务费 |
19.50 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
123.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
23.41 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
109.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
8.29 |
30240 |
税金及附加费用 |
16.50 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
107.29 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
3,742.02 |
公用经费合计 |
703.03 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||||
备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
附件9
机构运行信息表
单位:万元
项 目 |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
679.43 |
(一)支出合计 |
8.50 |
5.19 |
5.19 |
(一)行政单位 |
113.66 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
565.76 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
3.92 |
3.92 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
3.92 |
3.92 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
3.公务接待费 |
3.50 |
1.26 |
1.26 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
— |
— |
1.26 |
3.机要通信用车 |
0 |
其中:外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
项 目 |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
0 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
8 |
(一)政府采购支出合计 |
179.42 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
0 |
1.政府采购货物支出 |
0.00 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
93 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
179.42 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
179.42 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企业合同金额 |
120.42 |
二、会议费 |
— |
— |
2.48 |
||
三、培训费 |
— |
— |
9.70 |
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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