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重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作,拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法行为。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.综合管理全区表彰奖励工作,承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作,负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策,以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,拟订相关配套政策并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局由区人力社保局机关、区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人事考试中心、区劳动人事争议仲裁院等单位组成,此次公开数据包含上述5个单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数16757.62万元,其中:一般公共预算拨款16358.62万元,国有资本经营预算收入399 .00万元。收入较2024年增加2904.80万元,主要是就业补助资金经费拨款增加2089.24万元,国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴1639.00万元等。

(二)支出预算:2025年年初预算数16757.62万元,其中:社会保障和就业支出预算15855.50万元,卫生健康支出预算 192.63万元,住房保障支出预算249.36万元,国有资本经营支出预算399.00万元,农林水支出61.12万元。支出预算较2024年增加2904.80万元,主要是基本支出预算减少121.08万元,项目支出预算增加3025.88万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入16358.62万元,一般公共预算财政拨款支出16358.62万元,比2024年增加2879.80万元。其中:基本支出3664.36万元,比2024年减少121.08万元,主要原因是进一步落实政府过“紧日子”要求,压缩一般性支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13093.26万元,比2024年增加3025.88万元,主要原因是就业补助资金经费收支增加2089.24万元,国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴收支1639.00万元等等,主要用于社会保险征缴、人才招录与引进,高层次人才和技能人才服务与管理、就业创业、和谐劳动关系构建等重点工作。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算25.00万元,比2024年增加15.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费3.00万元,比2024年减少1.00万元,主要原因是严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费4.00万元,比2024年减少2.00万元,主要原因是加强公车管理,进一步压缩公车费用;公务用车购置费18.00万元,比2024年增加18.00万元;主要原因是原有公务用车已达报废年限,需重新购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费729.80万元,比上年减少22.97万元,主要原因为进一步落实政府过“紧日子”要求,压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额152.17万元:政府采购货物预算8.07万元、政府采购服务预算 144.10万元;其中一般公共预算拨款政府采购152.17万元:政府采购货物预算8.07万元、政府采购服务预算144.10万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12472.90万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:曾宗,联系方式:023-61968927

附件:1. 2025年财政拨款收支总表

2. 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

5. 2025年一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2025年政府性基金预算支出表

7. 2025年部门收支总表

8. 2025年部门收入总表

9. 2025年部门支出总表(功能科目分类到项)

10. 2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

11. 2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

12. 2025年九龙坡区政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区部门整体绩效目标表

14. 2025年九龙坡区人力资源和社会保障局项目绩

效目标表


附件1

2025年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

16,536.26

一、本年支出

16,757.62

16,358.62


399.00

一般公共预算资金

16,137.26

社会保障和就业支出

15,855.50

15,855.50



政府性基金预算资金


卫生健康支出

192.63

192.63



国有资本经营预算资金

399.00

农林水支出

61.12

61.12





住房保障支出

249.36

249.36





国有资本经营预算支出

399.00



399.00








二、上年结转

221.36

二、结转下年





一般公共预算拨款

221.36






政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

16,757.62

支出合计

16,757.62

16,358.62


399.00

附件2

2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

16,358.62

3,664.36

12,694.26

208

社会保障和就业支出

15,664.26

3,222.36

12,441.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

6,751.02

2,581.12

4,169.90

2080101

行政运行

2,472.85

2,472.85


2080103

机关服务

18.00


18.00

2080105

劳动保障监察

14.00


14.00

2080106

就业管理事务

88.00


88.00

2080108

信息化建设

148.30


148.30

2080109

社会保险经办机构

2,787.74


2,787.74

2080112

劳动人事争议调解仲裁

15.00


15.00

2080150

事业运行

108.26

108.26


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,098.86


1,098.86

20805

行政事业单位养老支出

641.25

641.25


2080501

行政单位离退休

25.03

25.03


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.02

255.02


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127.51

127.51


2080599

其他行政事业单位养老支出

233.68

233.68


20807

就业补助

6,821.24


6,821.24

2080701

就业创业服务补助

230.00


230.00

2080702

职业培训补贴

500.00


500.00

2080704

社会保险补贴

4,000.00


4,000.00

2080705

公益性岗位补贴

1,000.00


1,000.00

2080711

就业见习补贴

500.00


500.00

2080799

其他就业补助支出

591.24


591.24

20830

财政代缴社会保险费支出

1,639.00


1,639.00

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

1,639.00


1,639.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.00


3.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.00


3.00

210

卫生健康支出

192.63

192.63


21011

行政事业单位医疗

192.63

192.63


2101101

行政单位医疗

132.15

132.15


2101102

事业单位医疗

4.45

4.45


2101103

公务员医疗补助

32.12

32.12


2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.91

23.91


213

农林水支出

61.12


61.12

21308

普惠金融发展支出

61.12


61.12

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

61.12


61.12

221

住房保障支出

249.36

249.36


22102

住房改革支出

249.36

249.36


2210201

住房公积金

224.72

224.72


2210203

购房补贴

24.65

24.65


附件3

2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

3,664.36

2,934.56

729.80

301

工资福利支出

2,892.20

2,734.62

157.58

30101

基本工资

600.91

600.91


30102

津贴补贴

432.29

432.29


30103

奖金

815.84

815.84


30106

伙食补助费

157.58


157.58

30107

绩效工资

48.36

48.36


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

255.02

255.02


30109

职业年金缴费

127.51

127.51


30110

职工基本医疗保险缴费

135.48

135.48


30111

公务员医疗补助缴费

19.52

19.52


30112

其他社会保障缴费

28.69

28.69


30113

住房公积金

224.72

224.72


30114

医疗费

20.47

20.47


30199

其他工资福利支出

25.80

25.80


302

商品和服务支出

504.22


504.22

30201

办公费

64.57


64.57

30202

印刷费

10.50


10.50

30204

手续费

0.20


0.20

30207

邮电费

28.80


28.80

30211

差旅费

6.50


6.50

30213

维修(护)费

3.00


3.00

30214

租赁费

5.00


5.00

30215

会议费

3.00


3.00

30216

培训费

19.99


19.99

30217

公务接待费

3.00


3.00

30226

劳务费

5.03


5.03

30227

委托业务费

6.00


6.00

30228

工会经费

132.62


132.62

30229

福利费

32.99


32.99

30231

公务用车运行维护费

4.00


4.00

30239

其他交通费用

103.66


103.66

30299

其他商品和服务支出

75.35


75.35

303

对个人和家庭的补助

265.44

199.94

65.50

30301

离休费

13.99

13.99


30305

生活补助

218.60

172.15

46.45

30307

医疗费补助

32.85

13.80

19.05

310

资本性支出

2.50


2.50

31002

办公设备购置

2.50


2.50

附件4

2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

3,664.36

501

机关工资福利支出

2,778.48

50101

工资奖金津补贴

1,818.59

50102

社会保障缴费

552.77

50103

住房公积金

215.49

50199

其他工资福利支出

191.63

502

机关商品和服务支出

484.07

50201

办公经费

374.18

50202

会议费

3.00

50203

培训费

19.41

50205

委托业务费

10.73

50206

公务接待费

3.00

50208

公务用车运行维护费

3.00

50209

维修(护)费

3.00

50299

其他商品和服务支出

67.75

503

机关资本性支出

2.50

50306

设备购置

2.50

505

对事业单位经常性补助

133.86

50501

工资福利支出

113.72

50502

商品和服务支出

20.15

509

对个人和家庭的补助

265.44

50901

社会福利和救助

251.45

50905

离退休费

13.99

附件5

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

25.00


22.00

18.00

4.00

3.00

附件6

2025年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















附件7

2025年部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

16,757.62

合计

16,757.62

一般公共预算资金

16,358.62

社会保障和就业支出

15,855.50

政府性基金预算资金


卫生健康支出

192.63

国有资本经营预算资金

399.00

农林水支出

61.12

财政专户管理资金


住房保障支出

249.36

事业收入资金


国有资本经营预算支出

399.00

上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




附件8

2025年部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

16,757.62

16,358.62


399.00







208

社会保障和就业支出

15,855.50

15,855.50









20801

人力资源和社会保障管理事务

6,751.02

6,751.02









2080101

行政运行

2,472.85

2,472.85









2080103

机关服务

18.00

18.00









2080105

劳动保障监察

14.00

14.00









2080106

就业管理事务

88.00

88.00









2080108

信息化建设

148.30

148.30









2080109

社会保险经办机构

2,787.74

2,787.74









2080112

劳动人事争议调解仲裁

15.00

15.00









2080150

事业运行

108.26

108.26









2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,098.86

1,098.86









20805

行政事业单位养老支出

641.25

641.25









2080501

行政单位离退休

25.03

25.03









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.02

255.02









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127.51

127.51









2080599

其他行政事业单位养老支出

233.68

233.68









20807

就业补助

6,821.24

6,821.24









2080701

就业创业服务补助

230.00

230.00









2080702

职业培训补贴

500.00

500.00









2080704

社会保险补贴

4,000.00

4,000.00









2080705

公益性岗位补贴

1,000.00

1,000.00









2080711

就业见习补贴

500.00

500.00









2080799

其他就业补助支出

591.24

591.24









20830

财政代缴社会保险费支出

1,639.00

1,639.00









2083099

财政代缴其他社会保险费支出

1,639.00

1,639.00









20899

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00









2089999

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00









210

卫生健康支出

192.63

192.63









21011

行政事业单位医疗

192.63

192.63









2101101

行政单位医疗

132.15

132.15









2101102

事业单位医疗

4.45

4.45









2101103

公务员医疗补助

32.12

32.12









2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.91

23.91









213

农林水支出

61.12

61.12









21308

普惠金融发展支出

61.12

61.12









2130804

创业担保贷款贴息及奖补

61.12

61.12









221

住房保障支出

249.36

249.36









22102

住房改革支出

249.36

249.36









2210201

住房公积金

224.72

224.72









2210203

购房补贴

24.65

24.65









223

国有资本经营预算支出

399.00



399.00







22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

399.00



399.00







2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

399.00



399.00







附件9

2025年部门支出总表(功能科目分类到项)

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

16,757.62

3,664.36

13,093.26

208

社会保障和就业支出

15,855.50

3,222.36

12,633.14

20801

人力资源和社会保障管理事务

6,751.02

2,581.12

4,169.90

2080101

行政运行

2,472.85

2,472.85


2080103

机关服务

18.00


18.00

2080105

劳动保障监察

14.00


14.00

2080106

就业管理事务

88.00


88.00

2080108

信息化建设

148.30


148.30

2080109

社会保险经办机构

2,787.74


2,787.74

2080112

劳动人事争议调解仲裁

15.00


15.00

2080150

事业运行

108.26

108.26


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,098.86


1,098.86

20805

行政事业单位养老支出

641.25

641.25


2080501

行政单位离退休

25.03

25.03


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.02

255.02


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127.51

127.51


2080599

其他行政事业单位养老支出

233.68

233.68


20807

就业补助

6,821.24


6,821.24

2080701

就业创业服务补助

230.00


230.00

2080702

职业培训补贴

500.00


500.00

2080704

社会保险补贴

4,000.00


4,000.00

2080705

公益性岗位补贴

1,000.00


1,000.00

2080711

就业见习补贴

500.00


500.00

2080799

其他就业补助支出

591.24


591.24

20830

财政代缴社会保险费支出

1,639.00


1,639.00

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

1,639.00


1,639.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.00


3.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.00


3.00

210

卫生健康支出

192.63

192.63


21011

行政事业单位医疗

192.63

192.63


2101101

行政单位医疗

132.15

132.15


2101102

事业单位医疗

4.45

4.45


2101103

公务员医疗补助

32.12

32.12


2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.91

23.91


213

农林水支出

61.12


61.12

21308

普惠金融发展支出

61.12


61.12

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

61.12


61.12

221

住房保障支出

249.36

249.36


22102

住房改革支出

249.36

249.36


2210201

住房公积金

224.72

224.72


2210203

购房补贴

24.65

24.65


223

国有资本经营预算支出

399.00


399.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

399.00


399.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

399.00


399.00

附件10

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

12,694.26

302

商品和服务支出

1,523.90

30201

办公费

20.94

30202

印刷费

7.00

30205

水费

5.00

30206

电费

65.00

30207

邮电费

25.38

30209

物业管理费

71.16

30213

维修(护)费

168.30

30214

租赁费

423.82

30216

培训费

12.00

30226

劳务费

276.30

30227

委托业务费

225.00

30239

其他交通费用

14.00

30299

其他商品和服务支出

210.00

303

对个人和家庭的补助

11,091.24

30305

生活补助

11,078.24

30399

其他对个人和家庭的补助

13.00

310

资本性支出

18.00

31013

公务用车购置

18.00

312

对企业补助

61.12

31205

利息补贴

61.12

附件11

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

12,694.26

502

机关商品和服务支出

1,523.90

50201

办公经费

632.30

50203

培训费

12.00

50205

委托业务费

501.30

50209

维修(护)费

168.30

50299

其他商品和服务支出

210.00

506

对事业单位资本性补助

18.00

50601

资本性支出

18.00

507

对企业补助

61.12

50702

利息补贴

61.12

509

对个人和家庭的补助

11,091.24

50901

社会福利和救助

11,078.24

50999

其他对个人和家庭的补助

13.00

附件12

2025年九龙坡区政府采购明细表

单位:万元

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金







合计:

1,521,700.00

1,521,700.00

1,521,700.00






















1,521,700.00

1,521,700.00

1,521,700.00






















1,466,000.00

1,466,000.00

1,466,000.00















50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2080101-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

预算局确认已审

50,000.00

50,000.00

50,000.00















50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2080101-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

预算局确认已审

25,000.00

25,000.00

25,000.00















50010722T000000096087

工资管理系统和金保二期网络运行维护

2080108-信息化建设

50209-维修(护)费

30213-维修(护)费

预算局确认已审

1,391,000.00

1,391,000.00

1,391,000.00






















50,000.00

50,000.00

50,000.00















50010722T000000103418

综合柜员经费

2080109-社会保险经办机构

50201-办公经费

30201-办公费

预算局确认已审

50,000.00

50,000.00

50,000.00






















5,700.00

5,700.00

5,700.00















50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2080101-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

预算局确认已审

5,700.00

5,700.00

5,700.00















附件13

2025年九龙坡区部门整体绩效目标表










单位:万元

总体资金情况(元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

16757.62

3664.36

3664.36



13093.26

13093.26










整体绩效目标

负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评阶、使用和激励政策,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。;为辖区群众提供社会保险服务保障;负责促进就业工作,拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟定高校毕业生就业政策;贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法行为。;负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。;负责全区人力资源和社会保障相关事宜;参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策;会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。;综合管理全区表彰奖励工作,承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作,负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。;贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策,以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。;负责工伤人员劳动能力等级鉴定,病退人员劳动能力等级鉴定;贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策,并组织实施和监督检查。;提高窗口工作人员积极性,为群众提供更好的服务。;方便群众办理业务;承办区政府、区财政和主管部门交办的代发事项,维护社会稳定;按照全市社会保险征缴稽核统一要求,每年须对辖区内社会保险参保单位开展征缴稽核。2021年预计选取50家企业(工伤保险协议机构)采取委托购买服务方式开展现场稽核检查工作。同时,对有举报单位实施现场稽核。稽核主要内容为:被稽核单位2020年度城镇企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费人数和缴费基数是否符合政策规定;工伤协议机构监督检查及新增协议机构检查。;建立“区县管理、街镇经办、村社代办”社保经办服务体系,继续推进城镇职工各项社保业务经办下沉工作;按照对应文件要求做好全民参保登记工作;退休人员社会化管理工作;建立“区县管理、街镇经办、村社代办”社保经办服务体系,实现社保网络全覆盖;

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

申领电子社保卡人口覆盖率

65

%

10

新增高级职称专业技术人才数量

340

5

质量指标

工资保证金存储率

85

%

5

劳动保障监察举报投诉案件结案率

97

%

8

劳动人事争议调解成功率

60

%

10

劳动人事争议仲裁案件结案率

90

%

7

人事考试组织事故发生率

0

%

5

拖欠农民工工资举报投诉案件结案率

98

%

10

效益指标

社会效益

城镇调查失业率

5.5

%

10

城镇失业人员再就业人数

7000

5

城镇新增就业人数

3

万人

10

基本养老保险参保率

95

%

10

就业困难人员实现就业人数

2700

5

附件14

2025年九龙坡区人力资源和社会保障局项目绩效目标表

单位:元

单位信息:

334008-重庆市九龙坡区就业和人才中心

项目名称:

2025年普惠金融发展专项资金

职能职责与活动:

0502-就业创业服务/02-创业担保贷款贴息

主管部门:

334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

项目经办人:

王娟

项目总额:

310000

预算执行率权重(%)

10

项目经办人电话:

61968832

其中:财政资金:

310000

整体目标:

帮扶重点群体就业创业,解决小微企业融资难题,激励创业带动就业。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%

备注



产出指标

质量指标

贷款回收率jlp


90

%

20




产出指标

时效指标

补贴拨付及时率jlp


100

%

20




产出指标

数量指标

创业担保贷款当年发放额


800

万元

20




效益指标

社会效益

带动就业人数


100

20




满意度指标

服务对象满意度指标

贷款人员满意度


80

%

10





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