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关于重庆市九龙坡区2016年财政决算的报告

2016年,我们深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”,认真贯彻落实《预算法》和区委决策部署,按照区十七届人大七次会议决议要求和区十七届人大常委会三十二次会议批准的调整预算,着力推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,切实保障和改善民生,防范政府债务风险,促进了经济平稳健康运行,圆满地完成了预算任务。现将情况报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入593,146万元,上级转移支付收入294,300万元,地方政府一般债券收入138,000万元,上年结转收入22,913万元,调入预算稳定调节基金4,969万元,调入资金21,728万元,收入总计1,075,056万元。

全区一般公共预算支出854,771万元,上解支出31,580万元,地方政府债券支出117,000万元,安排预算稳定调节基金40,020万元,结转下年支出31,685万元,支出总计1,075,056万元。

上述支出由当年一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金及上年结余等作为财力支撑,全区收支平衡。(详见附件1

二、政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入上级补助收入1,112,116万元,地方政府专项债券转贷收入337,900万元,上年结转收入16,533万元,收入总计1,466,549万元。

全区政府性基金预算支出1,157,256万元,上解支出331万元,地方政府债券支出208,900万元,调入一般公共预算20,163万元,结转下年支出79,899万元后,支出总计1,466,549万元。

上述支出由当年政府性基金预算收入、上级补助收入、债务转贷收入及上年结余等作为财力支撑,全区收支平衡。(详见附件2

三、国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入3,377万元,上级补助收入4,286万元,收入总计7,663万元。

全区国有资本经营预算支出1,812万元,调入一般公共预算1,565万元,结转下年支出4,286万元,支出总计7,663万元。

上述支出由当年国有资本经营预算收入、上级补助收入等作为财力支撑,全区收支平衡。(详见附件3

四、部门决算及“三公”经费情况

2016年纳入九龙坡区部门决算编报一级预算单位共计65个,乡镇11个,街道及园区共计10个。部门决算汇编户数共225户,其中单户表204户,乡镇汇总录入表21户。

(一)收入支出情况

全区纳入决算编制范围预算单位本年收入总计1,724,879.28万元,其中一般公共预算收入693,763.68万元,政府性基金预算收入902,538.48万元,上级补助收入0万元,事业收入126,229.65 万元,经营收入1,074.94万元,其他收入1,272.52万元。

本年支出总计1,744,765.00万元,其中一般公共预算支出661,566.85万元,政府性基金预算支出952,865.31万元,全年支出同比减少8.44%

本年结转结余总计113,425.44万元,其中一般公共预算结转结余96,145.12万元,政府性基金预算结转结余16,959.33万元。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况

2016年纳入部门决算编报范围的单位机关运行经费共计23,717.78万元,其中行政单位21,200.13万元,参照公务员法管理事业单位2,517.65万元。

国有资产占用情况车辆共计1,598辆,其中一般公务用车429辆,一般执法执勤用车495辆,特种专业技术用车308辆,其他用车366辆。单价100万元以上专用设备75套,主要为公立医院的医疗设备。

(三)“三公”经费情况

我区各部门(单位)认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,加强学习教育,树立职工节约意识,制定相关财务管理办法,从严控制“三公”经费开支。2016年区级“三公”经费支出5,620.55万元,较上年减少2,127.41 万元,同比下降27.46%

全年因公出国(境)团组数9个,出国(境)人数67人次,支出198.97万元。国内公务接待7,127批次,接待人数76,568人,支出1,096.33万元。2016年公务车购置1辆,公务车购置费共计29.57万元,区级公务车保有量1,275辆,公务车运行维护费支出4,295.68万元。

2016年,在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下,全区财政运行总体平稳,综合实力显著增强,扶持经济力度加大,重点保障更加有力,监督改革成效明显,为“十三五”良好开局奠定了基础。但随着经济发展进入新常态,财政收入增速趋缓的态势还将延续,财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战:一是“营改增”减税背景下,财政收支平衡压力不断加大,新增财力和调剂空间有限,财政收入结构有待进一步优化;二是财政扶持产业方式有待进一步完善,财政政策和财政资金的示范、引导效应有待进一步放大;三是《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》对财政管理水平和干部能力素质都提出了更严要求,现行管理理念、管理方式和管理手段还有待进一步提高。此外,在审计监督和财政检查也发现,财政资金分配、使用和监督还存在不少薄弱环节,一些违反财经法规和纪律的现象仍有发生。面对这些困难和问题,我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识,采取切实有力的措施,认真研究并加以解决,确保完成全年财政工作任务。

 

附件:1.2016年九龙坡区一般公共预算收支执行表

2.2016年九龙坡区本级一般公共预算支出明细表

3.2016年九龙坡区一般公共预算本级支出执行表

4.2016年九龙坡区本级一般公共预算基本支出明细表

5.2016年九龙坡区政府性基金预算收支执行表

                     6.2016年九龙坡区国有资本经营预算收支执行表

 

附件1

                    2016年九龙坡区一般公共预算收支执行表

                                                                                              单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1,075,056

总计

1,075,056

收入合计

593,146

本级支出合计

784,716

一、税收收入

432,576

一般公共服务支出

63,017

增值税

92,882

国防支出

1,804

营业税

43,215

公共安全支出

95,209

企业所得税

33,629

教育支出

181,153

个人所得税

11483

科学技术支出

30,916

资源税

2,017

文化体育与传媒支出

8,513

城市维护建设税

20,310

社会保障和就业支出

93,314

房产税

15,292

医疗卫生与计划生育支出

73,899

印花税

16,910

节能环保支出

14,116

城镇土地使用税

85,278

城乡社区支出

116,689

土地增值税

40,842

农林水支出

10,475

耕地占用税

1,930

交通运输支出

7,696

契税

68,788

资源勘探信息等支出

22,865

二、非税收入

160,570

商业服务业等支出

15,349

专项收入

19,920

金融支出

60

廉租住房租金收入

220

国土海洋气象等支出

2,458

行政事业性收费收入

38,152

住房保障支出

31,734

罚没收入

16,563

粮油物资储备支出

684

国有资源(资产)有偿使用收入

43,419

其他支出

1,913

其他收入

42,296

债务付息支出

12,851

 

 

债务发行费用支出

1

 

 

 

 

转移性收入合计

481,910

转移性支出合计

220,285

一、上级补助收入

294,300

一、上解上级支出

31,580

二、地方政府债券收入

138,000

二、地方政府一般债券还本支出

10,000

地方政府债券收入(新增)

21,000

三、转贷财政部代理发行地方政府债券支出

107,000

地方政府债券收入(置换)

117,000

四、安排预算稳定调节基金

40,020

三、调入资金

21,728

五、结转下年

31,685

政府性基金预算调入

20,163

 

 

国有资本经营预算调入

1,565

 

 

四、调入预算稳定调节基金

4,969

 

 

五、上年结转

22,913

镇级支出合计

70,055

 


 

附件2

2016年九龙坡区本级一般公共预算支出明细表

                        (按基本支出和项目支出分)                    单位:万元

        

决算数

小计

基本支出

项目支出

本级支出合计

784,716

307,889

476,827

一般公共服务支出

63,112

22,203

40,909

国防支出

1,709

 

1,709

公共安全支出

95,209

48,424

46,785

教育支出

181,153

105,070

76,083

科学技术支出

30,916

626

30,290

文化体育与传媒支出

8,513

2,328

6,185

社会保障和就业支出

93,314

55,716

37,598

医疗卫生与计划生育支出

73,899

39,697

34,202

节能环保支出

14,116

1,242

12,874

城乡社区支出

116,689

9,504

107,185

农林水支出

10,475

2,206

8,269

交通运输支出

7,696

1,674

6,022

资源勘探信息等支出

22,865

1,196

21,669

金融支出

60

 

60

商业服务业等支出

15,349

954

14,395

国土海洋气象等支出

2,458

702

1,756

住房保障支出

31,734

16,347

15,387

粮油物资储备支出

684

 

684

其他支出

1,913

 

1,913

债务付息支出

12,851

 

12,851

债务发行费用支出

1

 

1

 


 

附件3

2016年九龙坡区一般公共预算本级支出执行表

                        (按功能分类到项)                    单位:万元

       

执行数

本级支出合计

784,716

一般公共服务支出

63,112

  人大事务

1,711

    行政运行

622

    一般行政管理事务

140

    人大会议

160

    人大监督

40

    人大代表履职能力提升

30

    代表工作

615

    人大信访工作

5

    事业运行

24

    其他人大事务支出

75

  政协事务

1,311

    行政运行

735

    一般行政管理事务

21

    政协会议

165

    委员视察

59

    参政议政

121

    事业运行

21

    其他政协事务支出

189

  政府办公厅(室)及相关机构事务

27,735

    行政运行

8,459

    一般行政管理事务

11,006

    机关服务

3,186

    法制建设

108

    信访事务

397

    事业运行

1,694

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,885

  发展与改革事务

2,116

    行政运行

550

    一般行政管理事务

102

    社会事业发展规划

853

    物价管理

9

    事业运行

125

    其他发展与改革事务支出

477

  统计信息事务

1,135

    行政运行

419

    一般行政管理事务

36

    专项统计业务

33

    统计管理

134

    专项普查活动

226

    统计抽样调查

124

    事业运行

67

    其他统计信息事务支出

96

  财政事务

3,302

    行政运行

1,093

    一般行政管理事务

945

    财政委托业务支出

1,043

    事业运行

48

    其他财政事务支出

173

  税收事务

5,534

    其他税收事务支出

5,534

  审计事务

2,307

    行政运行

516

    一般行政管理事务

1

    审计业务

1,702

    审计管理

34

    其他审计事务支出

54

  人力资源事务

3,102

    行政运行

1,056

    一般行政管理事务

970

    军队转业干部安置

940

    引进人才费用

90

    事业运行

40

    其他人力资源事务支出

6

  纪检监察事务

942

    行政运行

603

    一般行政管理事务

267

    事业运行

29

    其他纪检监察事务支出

43

  商贸事务

2,012

    行政运行

943

    一般行政管理事务

11

    招商引资

253

    事业运行

227

    其他商贸事务支出

578

  工商行政管理事务

237

    消费者权益保护

30

    其他工商行政管理事务支出

207

  质量技术监督与检验检疫事务

54

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

54

  民族事务

182

    行政运行

137

    一般行政管理事务

17

    其他民族事务支出

28

  宗教事务

149

    一般行政管理事务

29

    其他宗教事务支出

120

  档案事务

272

    行政运行

186

    档案馆

86

  民主党派及工商联事务

257

    行政运行

93

    事业运行

36

    其他民主党派及工商联事务支出

128

  群众团体事务

768

    行政运行

396

    一般行政管理事务

211

    事业运行

33

    其他群众团体事务支出

128

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2,677

    行政运行

1,300

    一般行政管理事务

730

    机关服务

48

    专项业务

454

    事业运行

28

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

117

  组织事务

1,126

    行政运行

476

    一般行政管理事务

179

    其他组织事务支出

471

  宣传事务

1,077

    行政运行

381

    一般行政管理事务

1

    事业运行

55

    其他宣传事务支出

640

  统战事务

843

    行政运行

302

    事业运行

107

    其他统战事务支出

434

  其他共产党事务支出

1,818

    行政运行

573

    一般行政管理事务

418

    其他共产党事务支出

827

  其他一般公共服务支出

2,445

    国家赔偿费用支出

43

    其他一般公共服务支出

2,402

国防支出

1,709

  国防动员

1,258

    人民防空

841

    预备役部队

45

    民兵

357

    其他国防动员支出

15

  其他国防支出

451

    其他国防支出

451

公共安全支出

95,209

  武装警察

8,624

    消防

8,624

  公安

72,428

    行政运行

41,762

    一般行政管理事务

600

    治安管理

6,906

    刑事侦查

7,741

    禁毒管理

275

    道路交通管理

1,431

    居民身份证管理

15

    拘押收教场所管理

1,080

    警犬繁育及训养

5

    信息化建设

3,244

    其他公安支出

9,369

  检察

3,309

    行政运行

2,246

    一般行政管理事务

822

    “两房”建设

65

    其他检察支出

176

  法院

7,021

    行政运行

3,144

    一般行政管理事务

1

    案件审判

3,532

    “两庭”建设

62

    其他法院支出

282

  司法

1,559

    行政运行

393

    一般行政管理事务

61

    基层司法业务

116

    普法宣传

8

    律师公证管理

585

    法律援助

144

    社区矫正

234

    事业运行

8

    其他司法支出

10

  其他公共安全支出

2,268

    其他公共安全支出

2,268

教育支出

181,153

  教育管理事务

1,901

    行政运行

993

    一般行政管理事务

651

    其他教育管理事务支出

257

  普通教育

146,407

    学前教育

4,364

    小学教育

71,132

    初中教育

27,997

    高中教育

42,046

    其他普通教育支出

868

  职业教育

10,859

    中专教育

50

    职业高中教育

6,305

    其他职业教育支出

4,504

  成人教育

944

    成人广播电视教育

944

  特殊教育

65

    特殊学校教育

65

  进修及培训

2,282

    教师进修

1,586

    干部教育

573

    培训支出

119

    其他进修及培训

4

  教育费附加安排的支出

16,875

    农村中小学校舍建设

400

    城市中小学校舍建设

12,623

    其他教育费附加安排的支出

3,852

  其他教育支出

1,820

    其他教育支出

1,820

科学技术支出

30,916

  科学技术管理事务

295

    行政运行

238

    其他科学技术管理事务支出

57

  技术研究与开发

29,821

    应用技术研究与开发

275

    其他技术研究与开发支出

29,546

  科学技术普及

320

    机构运行

93

    科普活动

56

    青少年科技活动

39

    学术交流活动

5

    其他科学技术普及支出

127

  其他科学技术支出

480

    其他科学技术支出

480

文化体育与传媒支出

8,513

  文化

3,607

    行政运行

494

    一般行政管理事务

175

    图书馆

441

    文化活动

360

    群众文化

926

    文化交流与合作

10

    文化创作与保护

40

    文化市场管理

16

    其他文化支出

1,145

  文物

294

    文物保护

184

    博物馆

110

  体育

687

    行政运行

147

    体育竞赛

230

    体育训练

20

    群众体育

73

    其他体育支出

217

  其他文化体育与传媒支出

3,925

    其他文化体育与传媒支出

3,925

社会保障和就业支出

93,314

  人力资源和社会保障管理事务

2,272

    行政运行

567

    一般行政管理事务

63

    社会保险经办机构

1,518

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

124

  民政管理事务

9,003

    行政运行

817

    一般行政管理事务

8

    拥军优属

364

    老龄事务

80

    行政区划和地名管理

164

    基层政权和社区建设

7,160

    其他民政管理事务支出

410

  财政对社会保险基金的补助

54

    财政对基本养老保险基金的补助

54

  行政事业单位离退休

49,883

    归口管理的行政单位离退休

10,984

    事业单位离退休

38,860

    其他行政事业单位离退休支出

39

  企业改革补助

119

    其他企业改革发展补助

119

  就业补助

5,132

    就业创业服务补贴

80

    特定就业政策支出

66

    其他就业补助支出

4,986

  抚恤

2,805

    死亡抚恤

1,183

    伤残抚恤

69

    在乡复员、退伍军人生活补助

32

    优抚事业单位支出

3

    义务兵优待

247

    其他优抚支出

1,271

  退役安置

9,063

    退役士兵安置

1,449

    军队移交政府的离退休人员安置

6,693

    军队移交政府离退休干部管理机构

874

    退役士兵管理教育

47

  社会福利

383

    儿童福利

58

    老年福利

325

  残疾人事业

1,230

    行政运行

130

    残疾人康复

131

    残疾人就业和扶贫

299

    其他残疾人事业支出

670

  自然灾害生活救助

2

    地方自然灾害生活补助

2

  红十字事业

90

    其他红十字事业支出

90

  最低生活保障

4,229

    城市最低生活保障金支出

3,729

    农村最低生活保障金支出

500

  临时救助

2,245

    临时救助支出

2,115

    流浪乞讨人员救助支出

130

  特困人员供养

23

    城市特困人员供养支出

16

    农村五保供养支出

7

  其他生活救助

4

    其他城市生活救助

4

  其他社会保障和就业支出

6,777

    其他社会保障和就业支出

6,777

医疗卫生与计划生育支出

73,899

  医疗卫生与计划生育管理事务

3,603

    行政运行

1,423

    一般行政管理事务

560

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,620

  公立医院

4,635

    综合医院

3,862

    中医(民族)医院

662

    其他公立医院支出

111

  基层医疗卫生机构

11,181

    城市社区卫生机构

3,989

    乡镇卫生院

5,756

    其他基层医疗卫生机构支出

1,436

  公共卫生

17,393

    疾病预防控制机构

4,462

    卫生监督机构

143

    妇幼保健机构

2,494

    精神卫生机构

3,365

    基本公共卫生服务

5,455

    重大公共卫生专项

958

    其他公共卫生支出

516

  医疗保障

32,180

    行政单位医疗

3,513

    事业单位医疗

8,929

    公务员医疗补助

997

    优抚对象医疗补助

182

    城镇居民基本医疗保险

16,171

    城乡医疗救助

2,134

    其他医疗保障支出

254

  中医药

63

    中医(民族医)药专项

63

  计划生育事务

4,301

    计划生育机构

325

    计划生育服务

2,018

    其他计划生育事务支出

1,958

  食品和药品监督管理事务

297

    其他食品和药品监督管理事务支出

297

  其他医疗卫生与计划生育支出

246

    其他医疗卫生与计划生育支出

246

节能环保支出

14,116

  环境保护管理事务

1,438

    行政运行

770

    一般行政管理事务

519

    机关服务

48

    其他环境保护管理事务支出

101

  污染防治

7,301

    水体

4,446

    噪声

19

    固体废弃物与化学品

1,872

    排污费安排的支出

964

  自然生态保护

440

    农村环境保护

440

  天然林保护

28

    社会保险补助

16

    政策性社会性支出补助

12

  退耕还林

1,108

    退耕现金

172

    其他退耕还林支出

936

  能源节约利用

653

    能源节约利用

653

  污染减排

2,281

    环境监测与信息

594

    环境执法监察

1,001

    减排专项支出

363

    其他污染减排支出

323

  其他节能环保支出

867

    其他节能环保支出

867

城乡社区支出

116,689

  城乡社区管理事务

20,394

    行政运行

3,492

    一般行政管理事务

950

    城管执法

2,293

    其他城乡社区管理事务支出

13,659

  城乡社区规划与管理

1,576

    城乡社区规划与管理

1,576

  城乡社区公共设施

14,675

    小城镇基础设施建设

4

    其他城乡社区公共设施支出

14,671

  城乡社区环境卫生

23,512

    城乡社区环境卫生

23,512

  其他城乡社区支出

56,532

    其他城乡社区支出

56,532

农林水支出

10,475

  农业

4,921

    行政运行

1,191

    一般行政管理事务

49

    事业运行

400

    科技转化与推广服务

279

    病虫害控制

28

    农产品质量安全

5

    执法监管

6

    农业行业业务管理

75

    农业生产支持补贴

563

    农业组织化与产业化经营

200

    农业资源保护修复与利用

1

    成品油价格改革对渔业的补贴

21

    其他农业支出

2,103

  林业

1,397

    行政运行

192

    林业事业机构

266

    森林培育

181

    森林生态效益补偿

64

    林业产业化

30

    林业防灾减灾

404

    其他林业支出

260

  水利

3,690

    水利行业业务管理

157

    水利工程建设

2,625

    水利前期工作

29

    水文测报

56

    防汛

84

    抗旱

7

    农田水利

183

    大中型水库移民后期扶持专项支出

12

    水资源费安排的支出

31

    砂石资源费支出

440

    其他水利支出

66

  扶贫

36

    其他扶贫支出

36

  农业综合开发

277

    土地治理

129

    产业化经营

148

  农村综合改革

7

    其他农村综合改革支出

7

  普惠金融发展支出

147

    小额担保贷款贴息

147

交通运输支出

7,696

  公路水路运输

6,616

    行政运行

890

    一般行政管理事务

521

    公路改建

612

    公路养护

3,538

    公路路政管理

100

    公路和运输安全

37

    公路运输管理

468

    航务管理

114

    其他公路水路运输支出

336

  成品油价格改革对交通运输的补贴

94

    对城市公交的补贴

94

  车辆购置税支出

950

    车辆购置税用于农村公路建设支出

950

  其他交通运输支出()

36

    其他交通运输支出()

36

资源勘探信息等支出

22,865

  制造业

1,851

    其他制造业支出

1,851

  工业和信息产业监管

705

    行政运行

402

    一般行政管理事务

1

    其他工业和信息产业监管支出

302

  安全生产监管

1,858

    行政运行

494

    一般行政管理事务

223

    安全监管监察专项

80

    其他安全生产监管支出

1,061

  支持中小企业发展和管理支出

17,448

    科技型中小企业技术创新基金

78

    中小企业发展专项

13,936

    其他支持中小企业发展和管理支出

3,434

  其他资源勘探信息等支出

1,003

    其他资源勘探信息等支出

1,003

商业服务业等支出

15,349

  商业流通事务

1,438

    行政运行

286

    民贸民品贷款贴息

117

    其他商业流通事务支出

1,035

  旅游业管理与服务支出

2,537

    行政运行

196

    一般行政管理事务

1

    旅游宣传

586

    旅游行业业务管理

173

    其他旅游业管理与服务支出

1,581

  涉外发展服务支出

7,310

    其他涉外发展服务支出

7,310

  其他商业服务业等支出

4,064

    服务业基础设施建设

2,220

    其他商业服务业等支出

1,844

金融支出

60

  其他金融支出

60

    其他金融支出

60

国土海洋气象等支出

2,458

  国土资源事务

2,458

    国土资源规划及管理

160

    地质灾害防治

181

    事业运行

246

    其他国土资源事务支出

1,871

住房保障支出

31,734

  保障性安居工程支出

15,157

    廉租住房

959

    棚户区改造

11,378

    保障性住房租金补贴

258

    其他保障性安居工程支出

2,562

  住房改革支出

16,527

    住房公积金

12,596

    购房补贴

3,931

  城乡社区住宅

50

    其他城乡社区住宅支出

50

粮油物资储备支出

684

  粮油事务

1

    粮食风险基金

1

  粮油储备

683

    其他粮油储备支出

683

其他支出

1,913

  其他支出

1,913

    其他支出

1,913

债务付息支出

12,851

  地方政府一般债务付息支出

12,851

    地方政府一般债券付息支出

12,851

债务发行费用支出

1

  地方政府一般债务发行费用支出

1

    地方政府一般债务发行费用支出

1

 


 

附件4

      2016年九龙坡区本级一般公共预算基本支出明细表

                                               (按经济性质分类到款)                    单位:万元

   

预算数

本级基本支出合计

307,889

一、工资福利支出

164,471

基本工资

44,053

津贴补贴

23,881

奖金

2,736

其他社会保障缴费

16,188

伙食补助费

844

绩效工资

36,150

其他工资福利支出

40,619

二、商品和服务支出

68,732

办公费

6,109

印刷费

1,446

咨询费

274

手续费

30

水费

882

电费

2,130

邮电费

1,774

物业管理费

1,720

差旅费

6,794

因公出国(境)费用

102

维修(护)费

2,788

租赁费

1,038

会议费

380

培训费

1,741

公务接待费

393

专用材料费

8,445

被装购置费

22

劳务费

15,515

委托业务费

1,294

工会经费

3,076

福利费

1,362

公务用车运行维护费

3,623

其他交通费用

981

税金及附加费用

35

其他商品和服务支出

6,778

三、对个人和家庭的补助

73,049

离休费

587

退休费

48,273

抚恤金

822

生活补助

443

救济费

9

医疗费

3,324

助学金

1,671

奖励金

442

住房公积金

12,706

购房补贴

4,016

其他对个人和家庭的补助支出

756

四、其他资本性支出

1,637

办公设备购置

1,481

信息网络及软件购置更新

51

其他资本性支出

105

 


 

附件5

                                 2016年九龙坡区政府性基金预算收支执行表   

                                                                                      (按功能分类到项)                      单位:万元

       

执行数

       

执行数

 

1,466,549

 

1,466,549

收入合计

                 

本级支出合计

1,147,425

 

 

  社会保障和就业支出

17

 

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

17

 

 

      移民补助

 17

 

 

  城乡社区支出

1,138,114

 

 

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,131,533

 

 

      征地和拆迁补偿支出

 985,920

 

 

      土地开发支出

 27,044

 

 

      城市建设支出

 99,447

 

 

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 19,122

 

 

    新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

6,458

 

 

      土地整理支出

 6,458

 

 

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

123

 

 

      污水处理设施建设和运营

 123

 

 

  农林水支出

34

 

 

    三峡水库库区基金支出

30

 

 

      基础设施建设和经济发展

 8

 

 

      解决移民遗留问题

 2

 

 

      其他三峡水库库区基金支出

 20

 

 

    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

4

 

 

      三峡工程后续工作

 4

 

 

  其他支出

3,535

 

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

35

 

 

      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

 35

 

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3,500

 

 

      用于社会福利的彩票公益金支出

 1,983

 

 

      用于体育事业的彩票公益金支出

 1,035

 

 

      用于教育事业的彩票公益金支出

 288

 

 

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

 75

 

 

      用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 61

 

 

      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 58

 

 

  债务付息支出

5,725

 

 

    地方政府专项债务付息支出

5,725

 

 

      国有土地使用权出让金债务付息支出

 5,725

 

 

 

 

转移性收入合计

 1,466,549

转移性支出合计

 309,293

一、上级补助收入

 1,112,116

一、上解上级支出

 331

二、地方政府专项债务转贷收入

 337,900

二、地方政府债券支出(置换)

 208,900

新增债券

 129,000

三、调入一般公共预算安排

 20,163

置换债券

 208,900

四、结转下年

 79,899

三、调入资金

 

 

 

四、上年结转

 16,533

 

 

 

 

镇级支出

 9,831

 


 

附件6

2016年九龙坡区国有资本经营预算收支执行表

                                        (按功能分类到项)                       单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

7,663  

总计

7,663

收入合计

3,377

本级支出

1,812

一、利润收入

3,377

国有资本经营预算支出

1,812

二、股利、股息收入

 

  国有企业资本金注入

1,812

三、产权转让收入

 

    其他国有企业资本金注入

1,812

四、清算收入

 

 

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

 

 

转移性支出

4,286

转移性支出

5,851

上级补助收入

4,286

一、调入一般公共预算安排

1,565

 

 

二、结转下年

4,286

 

 

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