2016年,我们深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”,认真贯彻落实《预算法》和区委决策部署,按照区十七届人大七次会议决议要求和区十七届人大常委会三十二次会议批准的调整预算,着力推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,切实保障和改善民生,防范政府债务风险,促进了经济平稳健康运行,圆满地完成了预算任务。现将情况报告如下:
一、一般公共预算收支决算情况
全区一般公共预算收入593,146万元,上级转移支付收入294,300万元,地方政府一般债券收入138,000万元,上年结转收入22,913万元,调入预算稳定调节基金4,969万元,调入资金21,728万元,收入总计1,075,056万元。
全区一般公共预算支出854,771万元,上解支出31,580万元,地方政府债券支出117,000万元,安排预算稳定调节基金40,020万元,结转下年支出31,685万元,支出总计1,075,056万元。
上述支出由当年一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金及上年结余等作为财力支撑,全区收支平衡。(详见附件1)
二、政府性基金预算收支决算情况
全区政府性基金预算收入上级补助收入1,112,116万元,地方政府专项债券转贷收入337,900万元,上年结转收入16,533万元,收入总计1,466,549万元。
全区政府性基金预算支出1,157,256万元,上解支出331万元,地方政府债券支出208,900万元,调入一般公共预算20,163万元,结转下年支出79,899万元后,支出总计1,466,549万元。
上述支出由当年政府性基金预算收入、上级补助收入、债务转贷收入及上年结余等作为财力支撑,全区收支平衡。(详见附件2)
三、国有资本经营预算收支决算情况
全区国有资本经营预算收入3,377万元,上级补助收入4,286万元,收入总计7,663万元。
全区国有资本经营预算支出1,812万元,调入一般公共预算1,565万元,结转下年支出4,286万元,支出总计7,663万元。
上述支出由当年国有资本经营预算收入、上级补助收入等作为财力支撑,全区收支平衡。(详见附件3)
四、部门决算及“三公”经费情况
2016年纳入九龙坡区部门决算编报一级预算单位共计65个,乡镇11个,街道及园区共计10个。部门决算汇编户数共225户,其中单户表204户,乡镇汇总录入表21户。
(一)收入支出情况
全区纳入决算编制范围预算单位本年收入总计1,724,879.28万元,其中一般公共预算收入693,763.68万元,政府性基金预算收入902,538.48万元,上级补助收入0万元,事业收入126,229.65 万元,经营收入1,074.94万元,其他收入1,272.52万元。
本年支出总计1,744,765.00万元,其中一般公共预算支出661,566.85万元,政府性基金预算支出952,865.31万元,全年支出同比减少8.44%。
本年结转结余总计113,425.44万元,其中一般公共预算结转结余96,145.12万元,政府性基金预算结转结余16,959.33万元。
(二)机关运行经费、国有资产占用情况
2016年纳入部门决算编报范围的单位机关运行经费共计23,717.78万元,其中行政单位21,200.13万元,参照公务员法管理事业单位2,517.65万元。
国有资产占用情况车辆共计1,598辆,其中一般公务用车429辆,一般执法执勤用车495辆,特种专业技术用车308辆,其他用车366辆。单价100万元以上专用设备75套,主要为公立医院的医疗设备。
(三)“三公”经费情况
我区各部门(单位)认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,加强学习教育,树立职工节约意识,制定相关财务管理办法,从严控制“三公”经费开支。2016年区级“三公”经费支出5,620.55万元,较上年减少2,127.41 万元,同比下降27.46%。
全年因公出国(境)团组数9个,出国(境)人数67人次,支出198.97万元。国内公务接待7,127批次,接待人数76,568人,支出1,096.33万元。2016年公务车购置1辆,公务车购置费共计29.57万元,区级公务车保有量1,275辆,公务车运行维护费支出4,295.68万元。
2016年,在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下,全区财政运行总体平稳,综合实力显著增强,扶持经济力度加大,重点保障更加有力,监督改革成效明显,为“十三五”良好开局奠定了基础。但随着经济发展进入新常态,财政收入增速趋缓的态势还将延续,财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战:一是“营改增”减税背景下,财政收支平衡压力不断加大,新增财力和调剂空间有限,财政收入结构有待进一步优化;二是财政扶持产业方式有待进一步完善,财政政策和财政资金的示范、引导效应有待进一步放大;三是《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》对财政管理水平和干部能力素质都提出了更严要求,现行管理理念、管理方式和管理手段还有待进一步提高。此外,在审计监督和财政检查也发现,财政资金分配、使用和监督还存在不少薄弱环节,一些违反财经法规和纪律的现象仍有发生。面对这些困难和问题,我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识,采取切实有力的措施,认真研究并加以解决,确保完成全年财政工作任务。
附件:1.2016年九龙坡区一般公共预算收支执行表
2.2016年九龙坡区本级一般公共预算支出明细表
3.2016年九龙坡区一般公共预算本级支出执行表
4.2016年九龙坡区本级一般公共预算基本支出明细表
5.2016年九龙坡区政府性基金预算收支执行表
6.2016年九龙坡区国有资本经营预算收支执行表
附件1
2016年九龙坡区一般公共预算收支执行表
单位:万元
|
收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
|
总计 |
1,075,056 |
总计 |
1,075,056 |
|
收入合计 |
593,146 |
本级支出合计 |
784,716 |
|
一、税收收入 |
432,576 |
一般公共服务支出 |
63,017 |
|
增值税 |
92,882 |
国防支出 |
1,804 |
|
营业税 |
43,215 |
公共安全支出 |
95,209 |
|
企业所得税 |
33,629 |
教育支出 |
181,153 |
|
个人所得税 |
11483 |
科学技术支出 |
30,916 |
|
资源税 |
2,017 |
文化体育与传媒支出 |
8,513 |
|
城市维护建设税 |
20,310 |
社会保障和就业支出 |
93,314 |
|
房产税 |
15,292 |
医疗卫生与计划生育支出 |
73,899 |
|
印花税 |
16,910 |
节能环保支出 |
14,116 |
|
城镇土地使用税 |
85,278 |
城乡社区支出 |
116,689 |
|
土地增值税 |
40,842 |
农林水支出 |
10,475 |
|
耕地占用税 |
1,930 |
交通运输支出 |
7,696 |
|
契税 |
68,788 |
资源勘探信息等支出 |
22,865 |
|
二、非税收入 |
160,570 |
商业服务业等支出 |
15,349 |
|
专项收入 |
19,920 |
金融支出 |
60 |
|
廉租住房租金收入 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,458 |
|
行政事业性收费收入 |
38,152 |
住房保障支出 |
31,734 |
|
罚没收入 |
16,563 |
粮油物资储备支出 |
684 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
43,419 |
其他支出 |
1,913 |
|
其他收入 |
42,296 |
债务付息支出 |
12,851 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
481,910 |
转移性支出合计 |
220,285 |
|
一、上级补助收入 |
294,300 |
一、上解上级支出 |
31,580 |
|
二、地方政府债券收入 |
138,000 |
二、地方政府一般债券还本支出 |
10,000 |
|
地方政府债券收入(新增) |
21,000 |
三、转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
107,000 |
|
地方政府债券收入(置换) |
117,000 |
四、安排预算稳定调节基金 |
40,020 |
|
三、调入资金 |
21,728 |
五、结转下年 |
31,685 |
|
政府性基金预算调入 |
20,163 |
|
|
|
国有资本经营预算调入 |
1,565 |
|
|
|
四、调入预算稳定调节基金 |
4,969 |
|
|
|
五、上年结转 |
22,913 |
镇级支出合计 |
70,055 |
附件2
2016年九龙坡区本级一般公共预算支出明细表
(按基本支出和项目支出分) 单位:万元
|
项 目 |
决算数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
本级支出合计 |
784,716 |
307,889 |
476,827 |
|
一般公共服务支出 |
63,112 |
22,203 |
40,909 |
|
国防支出 |
1,709 |
|
1,709 |
|
公共安全支出 |
95,209 |
48,424 |
46,785 |
|
教育支出 |
181,153 |
105,070 |
76,083 |
|
科学技术支出 |
30,916 |
626 |
30,290 |
|
文化体育与传媒支出 |
8,513 |
2,328 |
6,185 |
|
社会保障和就业支出 |
93,314 |
55,716 |
37,598 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
73,899 |
39,697 |
34,202 |
|
节能环保支出 |
14,116 |
1,242 |
12,874 |
|
城乡社区支出 |
116,689 |
9,504 |
107,185 |
|
农林水支出 |
10,475 |
2,206 |
8,269 |
|
交通运输支出 |
7,696 |
1,674 |
6,022 |
|
资源勘探信息等支出 |
22,865 |
1,196 |
21,669 |
|
金融支出 |
60 |
|
60 |
|
商业服务业等支出 |
15,349 |
954 |
14,395 |
|
国土海洋气象等支出 |
2,458 |
702 |
1,756 |
|
住房保障支出 |
31,734 |
16,347 |
15,387 |
|
粮油物资储备支出 |
684 |
|
684 |
|
其他支出 |
1,913 |
|
1,913 |
|
债务付息支出 |
12,851 |
|
12,851 |
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
1 |
附件3
2016年九龙坡区一般公共预算本级支出执行表
(按功能分类到项) 单位:万元
|
支 出 |
执行数 |
|
本级支出合计 |
784,716 |
|
一般公共服务支出 |
63,112 |
|
人大事务 |
1,711 |
|
行政运行 |
622 |
|
一般行政管理事务 |
140 |
|
人大会议 |
160 |
|
人大监督 |
40 |
|
人大代表履职能力提升 |
30 |
|
代表工作 |
615 |
|
人大信访工作 |
5 |
|
事业运行 |
24 |
|
其他人大事务支出 |
75 |
|
政协事务 |
1,311 |
|
行政运行 |
735 |
|
一般行政管理事务 |
21 |
|
政协会议 |
165 |
|
委员视察 |
59 |
|
参政议政 |
121 |
|
事业运行 |
21 |
|
其他政协事务支出 |
189 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
27,735 |
|
行政运行 |
8,459 |
|
一般行政管理事务 |
11,006 |
|
机关服务 |
3,186 |
|
法制建设 |
108 |
|
信访事务 |
397 |
|
事业运行 |
1,694 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,885 |
|
发展与改革事务 |
2,116 |
|
行政运行 |
550 |
|
一般行政管理事务 |
102 |
|
社会事业发展规划 |
853 |
|
物价管理 |
9 |
|
事业运行 |
125 |
|
其他发展与改革事务支出 |
477 |
|
统计信息事务 |
1,135 |
|
行政运行 |
419 |
|
一般行政管理事务 |
36 |
|
专项统计业务 |
33 |
|
统计管理 |
134 |
|
专项普查活动 |
226 |
|
统计抽样调查 |
124 |
|
事业运行 |
67 |
|
其他统计信息事务支出 |
96 |
|
财政事务 |
3,302 |
|
行政运行 |
1,093 |
|
一般行政管理事务 |
945 |
|
财政委托业务支出 |
1,043 |
|
事业运行 |
48 |
|
其他财政事务支出 |
173 |
|
税收事务 |
5,534 |
|
其他税收事务支出 |
5,534 |
|
审计事务 |
2,307 |
|
行政运行 |
516 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
审计业务 |
1,702 |
|
审计管理 |
34 |
|
其他审计事务支出 |
54 |
|
人力资源事务 |
3,102 |
|
行政运行 |
1,056 |
|
一般行政管理事务 |
970 |
|
军队转业干部安置 |
940 |
|
引进人才费用 |
90 |
|
事业运行 |
40 |
|
其他人力资源事务支出 |
6 |
|
纪检监察事务 |
942 |
|
行政运行 |
603 |
|
一般行政管理事务 |
267 |
|
事业运行 |
29 |
|
其他纪检监察事务支出 |
43 |
|
商贸事务 |
2,012 |
|
行政运行 |
943 |
|
一般行政管理事务 |
11 |
|
招商引资 |
253 |
|
事业运行 |
227 |
|
其他商贸事务支出 |
578 |
|
工商行政管理事务 |
237 |
|
消费者权益保护 |
30 |
|
其他工商行政管理事务支出 |
207 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
54 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
54 |
|
民族事务 |
182 |
|
行政运行 |
137 |
|
一般行政管理事务 |
17 |
|
其他民族事务支出 |
28 |
|
宗教事务 |
149 |
|
一般行政管理事务 |
29 |
|
其他宗教事务支出 |
120 |
|
档案事务 |
272 |
|
行政运行 |
186 |
|
档案馆 |
86 |
|
民主党派及工商联事务 |
257 |
|
行政运行 |
93 |
|
事业运行 |
36 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
128 |
|
群众团体事务 |
768 |
|
行政运行 |
396 |
|
一般行政管理事务 |
211 |
|
事业运行 |
33 |
|
其他群众团体事务支出 |
128 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,677 |
|
行政运行 |
1,300 |
|
一般行政管理事务 |
730 |
|
机关服务 |
48 |
|
专项业务 |
454 |
|
事业运行 |
28 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
117 |
|
组织事务 |
1,126 |
|
行政运行 |
476 |
|
一般行政管理事务 |
179 |
|
其他组织事务支出 |
471 |
|
宣传事务 |
1,077 |
|
行政运行 |
381 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
事业运行 |
55 |
|
其他宣传事务支出 |
640 |
|
统战事务 |
843 |
|
行政运行 |
302 |
|
事业运行 |
107 |
|
其他统战事务支出 |
434 |
|
其他共产党事务支出 |
1,818 |
|
行政运行 |
573 |
|
一般行政管理事务 |
418 |
|
其他共产党事务支出 |
827 |
|
其他一般公共服务支出 |
2,445 |
|
国家赔偿费用支出 |
43 |
|
其他一般公共服务支出 |
2,402 |
|
国防支出 |
1,709 |
|
国防动员 |
1,258 |
|
人民防空 |
841 |
|
预备役部队 |
45 |
|
民兵 |
357 |
|
其他国防动员支出 |
15 |
|
其他国防支出 |
451 |
|
其他国防支出 |
451 |
|
公共安全支出 |
95,209 |
|
武装警察 |
8,624 |
|
消防 |
8,624 |
|
公安 |
72,428 |
|
行政运行 |
41,762 |
|
一般行政管理事务 |
600 |
|
治安管理 |
6,906 |
|
刑事侦查 |
7,741 |
|
禁毒管理 |
275 |
|
道路交通管理 |
1,431 |
|
居民身份证管理 |
15 |
|
拘押收教场所管理 |
1,080 |
|
警犬繁育及训养 |
5 |
|
信息化建设 |
3,244 |
|
其他公安支出 |
9,369 |
|
检察 |
3,309 |
|
行政运行 |
2,246 |
|
一般行政管理事务 |
822 |
|
“两房”建设 |
65 |
|
其他检察支出 |
176 |
|
法院 |
7,021 |
|
行政运行 |
3,144 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
案件审判 |
3,532 |
|
“两庭”建设 |
62 |
|
其他法院支出 |
282 |
|
司法 |
1,559 |
|
行政运行 |
393 |
|
一般行政管理事务 |
61 |
|
基层司法业务 |
116 |
|
普法宣传 |
8 |
|
律师公证管理 |
585 |
|
法律援助 |
144 |
|
社区矫正 |
234 |
|
事业运行 |
8 |
|
其他司法支出 |
10 |
|
其他公共安全支出 |
2,268 |
|
其他公共安全支出 |
2,268 |
|
教育支出 |
181,153 |
|
教育管理事务 |
1,901 |
|
行政运行 |
993 |
|
一般行政管理事务 |
651 |
|
其他教育管理事务支出 |
257 |
|
普通教育 |
146,407 |
|
学前教育 |
4,364 |
|
小学教育 |
71,132 |
|
初中教育 |
27,997 |
|
高中教育 |
42,046 |
|
其他普通教育支出 |
868 |
|
职业教育 |
10,859 |
|
中专教育 |
50 |
|
职业高中教育 |
6,305 |
|
其他职业教育支出 |
4,504 |
|
成人教育 |
944 |
|
成人广播电视教育 |
944 |
|
特殊教育 |
65 |
|
特殊学校教育 |
65 |
|
进修及培训 |
2,282 |
|
教师进修 |
1,586 |
|
干部教育 |
573 |
|
培训支出 |
119 |
|
其他进修及培训 |
4 |
|
教育费附加安排的支出 |
16,875 |
|
农村中小学校舍建设 |
400 |
|
城市中小学校舍建设 |
12,623 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
3,852 |
|
其他教育支出 |
1,820 |
|
其他教育支出 |
1,820 |
|
科学技术支出 |
30,916 |
|
科学技术管理事务 |
295 |
|
行政运行 |
238 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
57 |
|
技术研究与开发 |
29,821 |
|
应用技术研究与开发 |
275 |
|
其他技术研究与开发支出 |
29,546 |
|
科学技术普及 |
320 |
|
机构运行 |
93 |
|
科普活动 |
56 |
|
青少年科技活动 |
39 |
|
学术交流活动 |
5 |
|
其他科学技术普及支出 |
127 |
|
其他科学技术支出 |
480 |
|
其他科学技术支出 |
480 |
|
文化体育与传媒支出 |
8,513 |
|
文化 |
3,607 |
|
行政运行 |
494 |
|
一般行政管理事务 |
175 |
|
图书馆 |
441 |
|
文化活动 |
360 |
|
群众文化 |
926 |
|
文化交流与合作 |
10 |
|
文化创作与保护 |
40 |
|
文化市场管理 |
16 |
|
其他文化支出 |
1,145 |
|
文物 |
294 |
|
文物保护 |
184 |
|
博物馆 |
110 |
|
体育 |
687 |
|
行政运行 |
147 |
|
体育竞赛 |
230 |
|
体育训练 |
20 |
|
群众体育 |
73 |
|
其他体育支出 |
217 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
3,925 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
3,925 |
|
社会保障和就业支出 |
93,314 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
2,272 |
|
行政运行 |
567 |
|
一般行政管理事务 |
63 |
|
社会保险经办机构 |
1,518 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
124 |
|
民政管理事务 |
9,003 |
|
行政运行 |
817 |
|
一般行政管理事务 |
8 |
|
拥军优属 |
364 |
|
老龄事务 |
80 |
|
行政区划和地名管理 |
164 |
|
基层政权和社区建设 |
7,160 |
|
其他民政管理事务支出 |
410 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
54 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
54 |
|
行政事业单位离退休 |
49,883 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
10,984 |
|
事业单位离退休 |
38,860 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
39 |
|
企业改革补助 |
119 |
|
其他企业改革发展补助 |
119 |
|
就业补助 |
5,132 |
|
就业创业服务补贴 |
80 |
|
特定就业政策支出 |
66 |
|
其他就业补助支出 |
4,986 |
|
抚恤 |
2,805 |
|
死亡抚恤 |
1,183 |
|
伤残抚恤 |
69 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
32 |
|
优抚事业单位支出 |
3 |
|
义务兵优待 |
247 |
|
其他优抚支出 |
1,271 |
|
退役安置 |
9,063 |
|
退役士兵安置 |
1,449 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
6,693 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
874 |
|
退役士兵管理教育 |
47 |
|
社会福利 |
383 |
|
儿童福利 |
58 |
|
老年福利 |
325 |
|
残疾人事业 |
1,230 |
|
行政运行 |
130 |
|
残疾人康复 |
131 |
|
残疾人就业和扶贫 |
299 |
|
其他残疾人事业支出 |
670 |
|
自然灾害生活救助 |
2 |
|
地方自然灾害生活补助 |
2 |
|
红十字事业 |
90 |
|
其他红十字事业支出 |
90 |
|
最低生活保障 |
4,229 |
|
城市最低生活保障金支出 |
3,729 |
|
农村最低生活保障金支出 |
500 |
|
临时救助 |
2,245 |
|
临时救助支出 |
2,115 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
130 |
|
特困人员供养 |
23 |
|
城市特困人员供养支出 |
16 |
|
农村五保供养支出 |
7 |
|
其他生活救助 |
4 |
|
其他城市生活救助 |
4 |
|
其他社会保障和就业支出 |
6,777 |
|
其他社会保障和就业支出 |
6,777 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
73,899 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
3,603 |
|
行政运行 |
1,423 |
|
一般行政管理事务 |
560 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
1,620 |
|
公立医院 |
4,635 |
|
综合医院 |
3,862 |
|
中医(民族)医院 |
662 |
|
其他公立医院支出 |
111 |
|
基层医疗卫生机构 |
11,181 |
|
城市社区卫生机构 |
3,989 |
|
乡镇卫生院 |
5,756 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,436 |
|
公共卫生 |
17,393 |
|
疾病预防控制机构 |
4,462 |
|
卫生监督机构 |
143 |
|
妇幼保健机构 |
2,494 |
|
精神卫生机构 |
3,365 |
|
基本公共卫生服务 |
5,455 |
|
重大公共卫生专项 |
958 |
|
其他公共卫生支出 |
516 |
|
医疗保障 |
32,180 |
|
行政单位医疗 |
3,513 |
|
事业单位医疗 |
8,929 |
|
公务员医疗补助 |
997 |
|
优抚对象医疗补助 |
182 |
|
城镇居民基本医疗保险 |
16,171 |
|
城乡医疗救助 |
2,134 |
|
其他医疗保障支出 |
254 |
|
中医药 |
63 |
|
中医(民族医)药专项 |
63 |
|
计划生育事务 |
4,301 |
|
计划生育机构 |
325 |
|
计划生育服务 |
2,018 |
|
其他计划生育事务支出 |
1,958 |
|
食品和药品监督管理事务 |
297 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
297 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
246 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
246 |
|
节能环保支出 |
14,116 |
|
环境保护管理事务 |
1,438 |
|
行政运行 |
770 |
|
一般行政管理事务 |
519 |
|
机关服务 |
48 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
101 |
|
污染防治 |
7,301 |
|
水体 |
4,446 |
|
噪声 |
19 |
|
固体废弃物与化学品 |
1,872 |
|
排污费安排的支出 |
964 |
|
自然生态保护 |
440 |
|
农村环境保护 |
440 |
|
天然林保护 |
28 |
|
社会保险补助 |
16 |
|
政策性社会性支出补助 |
12 |
|
退耕还林 |
1,108 |
|
退耕现金 |
172 |
|
其他退耕还林支出 |
936 |
|
能源节约利用 |
653 |
|
能源节约利用 |
653 |
|
污染减排 |
2,281 |
|
环境监测与信息 |
594 |
|
环境执法监察 |
1,001 |
|
减排专项支出 |
363 |
|
其他污染减排支出 |
323 |
|
其他节能环保支出 |
867 |
|
其他节能环保支出 |
867 |
|
城乡社区支出 |
116,689 |
|
城乡社区管理事务 |
20,394 |
|
行政运行 |
3,492 |
|
一般行政管理事务 |
950 |
|
城管执法 |
2,293 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
13,659 |
|
城乡社区规划与管理 |
1,576 |
|
城乡社区规划与管理 |
1,576 |
|
城乡社区公共设施 |
14,675 |
|
小城镇基础设施建设 |
4 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
14,671 |
|
城乡社区环境卫生 |
23,512 |
|
城乡社区环境卫生 |
23,512 |
|
其他城乡社区支出 |
56,532 |
|
其他城乡社区支出 |
56,532 |
|
农林水支出 |
10,475 |
|
农业 |
4,921 |
|
行政运行 |
1,191 |
|
一般行政管理事务 |
49 |
|
事业运行 |
400 |
|
科技转化与推广服务 |
279 |
|
病虫害控制 |
28 |
|
农产品质量安全 |
5 |
|
执法监管 |
6 |
|
农业行业业务管理 |
75 |
|
农业生产支持补贴 |
563 |
|
农业组织化与产业化经营 |
200 |
|
农业资源保护修复与利用 |
1 |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
21 |
|
其他农业支出 |
2,103 |
|
林业 |
1,397 |
|
行政运行 |
192 |
|
林业事业机构 |
266 |
|
森林培育 |
181 |
|
森林生态效益补偿 |
64 |
|
林业产业化 |
30 |
|
林业防灾减灾 |
404 |
|
其他林业支出 |
260 |
|
水利 |
3,690 |
|
水利行业业务管理 |
157 |
|
水利工程建设 |
2,625 |
|
水利前期工作 |
29 |
|
水文测报 |
56 |
|
防汛 |
84 |
|
抗旱 |
7 |
|
农田水利 |
183 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
12 |
|
水资源费安排的支出 |
31 |
|
砂石资源费支出 |
440 |
|
其他水利支出 |
66 |
|
扶贫 |
36 |
|
其他扶贫支出 |
36 |
|
农业综合开发 |
277 |
|
土地治理 |
129 |
|
产业化经营 |
148 |
|
农村综合改革 |
7 |
|
其他农村综合改革支出 |
7 |
|
普惠金融发展支出 |
147 |
|
小额担保贷款贴息 |
147 |
|
交通运输支出 |
7,696 |
|
公路水路运输 |
6,616 |
|
行政运行 |
890 |
|
一般行政管理事务 |
521 |
|
公路改建 |
612 |
|
公路养护 |
3,538 |
|
公路路政管理 |
100 |
|
公路和运输安全 |
37 |
|
公路运输管理 |
468 |
|
航务管理 |
114 |
|
其他公路水路运输支出 |
336 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
94 |
|
对城市公交的补贴 |
94 |
|
车辆购置税支出 |
950 |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
950 |
|
其他交通运输支出(款) |
36 |
|
其他交通运输支出(项) |
36 |
|
资源勘探信息等支出 |
22,865 |
|
制造业 |
1,851 |
|
其他制造业支出 |
1,851 |
|
工业和信息产业监管 |
705 |
|
行政运行 |
402 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
302 |
|
安全生产监管 |
1,858 |
|
行政运行 |
494 |
|
一般行政管理事务 |
223 |
|
安全监管监察专项 |
80 |
|
其他安全生产监管支出 |
1,061 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
17,448 |
|
科技型中小企业技术创新基金 |
78 |
|
中小企业发展专项 |
13,936 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3,434 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
1,003 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
1,003 |
|
商业服务业等支出 |
15,349 |
|
商业流通事务 |
1,438 |
|
行政运行 |
286 |
|
民贸民品贷款贴息 |
117 |
|
其他商业流通事务支出 |
1,035 |
|
旅游业管理与服务支出 |
2,537 |
|
行政运行 |
196 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
旅游宣传 |
586 |
|
旅游行业业务管理 |
173 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
1,581 |
|
涉外发展服务支出 |
7,310 |
|
其他涉外发展服务支出 |
7,310 |
|
其他商业服务业等支出 |
4,064 |
|
服务业基础设施建设 |
2,220 |
|
其他商业服务业等支出 |
1,844 |
|
金融支出 |
60 |
|
其他金融支出 |
60 |
|
其他金融支出 |
60 |
|
国土海洋气象等支出 |
2,458 |
|
国土资源事务 |
2,458 |
|
国土资源规划及管理 |
160 |
|
地质灾害防治 |
181 |
|
事业运行 |
246 |
|
其他国土资源事务支出 |
1,871 |
|
住房保障支出 |
31,734 |
|
保障性安居工程支出 |
15,157 |
|
廉租住房 |
959 |
|
棚户区改造 |
11,378 |
|
保障性住房租金补贴 |
258 |
|
其他保障性安居工程支出 |
2,562 |
|
住房改革支出 |
16,527 |
|
住房公积金 |
12,596 |
|
购房补贴 |
3,931 |
|
城乡社区住宅 |
50 |
|
其他城乡社区住宅支出 |
50 |
|
粮油物资储备支出 |
684 |
|
粮油事务 |
1 |
|
粮食风险基金 |
1 |
|
粮油储备 |
683 |
|
其他粮油储备支出 |
683 |
|
其他支出 |
1,913 |
|
其他支出 |
1,913 |
|
其他支出 |
1,913 |
|
债务付息支出 |
12,851 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
12,851 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
12,851 |
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
附件4
2016年九龙坡区本级一般公共预算基本支出明细表
(按经济性质分类到款) 单位:万元
|
项 目 |
预算数 |
|
本级基本支出合计 |
307,889 |
|
一、工资福利支出 |
164,471 |
|
基本工资 |
44,053 |
|
津贴补贴 |
23,881 |
|
奖金 |
2,736 |
|
其他社会保障缴费 |
16,188 |
|
伙食补助费 |
844 |
|
绩效工资 |
36,150 |
|
其他工资福利支出 |
40,619 |
|
二、商品和服务支出 |
68,732 |
|
办公费 |
6,109 |
|
印刷费 |
1,446 |
|
咨询费 |
274 |
|
手续费 |
30 |
|
水费 |
882 |
|
电费 |
2,130 |
|
邮电费 |
1,774 |
|
物业管理费 |
1,720 |
|
差旅费 |
6,794 |
|
因公出国(境)费用 |
102 |
|
维修(护)费 |
2,788 |
|
租赁费 |
1,038 |
|
会议费 |
380 |
|
培训费 |
1,741 |
|
公务接待费 |
393 |
|
专用材料费 |
8,445 |
|
被装购置费 |
22 |
|
劳务费 |
15,515 |
|
委托业务费 |
1,294 |
|
工会经费 |
3,076 |
|
福利费 |
1,362 |
|
公务用车运行维护费 |
3,623 |
|
其他交通费用 |
981 |
|
税金及附加费用 |
35 |
|
其他商品和服务支出 |
6,778 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
73,049 |
|
离休费 |
587 |
|
退休费 |
48,273 |
|
抚恤金 |
822 |
|
生活补助 |
443 |
|
救济费 |
9 |
|
医疗费 |
3,324 |
|
助学金 |
1,671 |
|
奖励金 |
442 |
|
住房公积金 |
12,706 |
|
购房补贴 |
4,016 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
756 |
|
四、其他资本性支出 |
1,637 |
|
办公设备购置 |
1,481 |
|
信息网络及软件购置更新 |
51 |
|
其他资本性支出 |
105 |
附件5
2016年九龙坡区政府性基金预算收支执行表
(按功能分类到项) 单位:万元
|
收 入 |
执行数 |
支 出 |
执行数 |
|
总 计 |
1,466,549 |
总 计 |
1,466,549 |
|
收入合计 |
|
本级支出合计 |
1,147,425 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
17 |
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
17 |
|
|
|
移民补助 |
17 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,138,114 |
|
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,131,533 |
|
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
985,920 |
|
|
|
土地开发支出 |
27,044 |
|
|
|
城市建设支出 |
99,447 |
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19,122 |
|
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
6,458 |
|
|
|
土地整理支出 |
6,458 |
|
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
123 |
|
|
|
污水处理设施建设和运营 |
123 |
|
|
|
农林水支出 |
34 |
|
|
|
三峡水库库区基金支出 |
30 |
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
8 |
|
|
|
解决移民遗留问题 |
2 |
|
|
|
其他三峡水库库区基金支出 |
20 |
|
|
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4 |
|
|
|
三峡工程后续工作 |
4 |
|
|
|
其他支出 |
3,535 |
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
35 |
|
|
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
35 |
|
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,500 |
|
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,983 |
|
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,035 |
|
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
288 |
|
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
75 |
|
|
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
61 |
|
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
58 |
|
|
|
债务付息支出 |
5,725 |
|
|
|
地方政府专项债务付息支出 |
5,725 |
|
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
5,725 |
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
1,466,549 |
转移性支出合计 |
309,293 |
|
一、上级补助收入 |
1,112,116 |
一、上解上级支出 |
331 |
|
二、地方政府专项债务转贷收入 |
337,900 |
二、地方政府债券支出(置换) |
208,900 |
|
新增债券 |
129,000 |
三、调入一般公共预算安排 |
20,163 |
|
置换债券 |
208,900 |
四、结转下年 |
79,899 |
|
三、调入资金 |
|
|
|
|
四、上年结转 |
16,533 |
|
|
|
|
|
镇级支出 |
9,831 |
附件6
2016年九龙坡区国有资本经营预算收支执行表
(按功能分类到项) 单位:万元
|
收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
|
总计 |
7,663 |
总计 |
7,663 |
|
收入合计 |
3,377 |
本级支出 |
1,812 |
|
一、利润收入 |
3,377 |
国有资本经营预算支出 |
1,812 |
|
二、股利、股息收入 |
|
国有企业资本金注入 |
1,812 |
|
三、产权转让收入 |
|
其他国有企业资本金注入 |
1,812 |
|
四、清算收入 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
转移性支出 |
4,286 |
转移性支出 |
5,851 |
|
上级补助收入 |
4,286 |
一、调入一般公共预算安排 |
1,565 |
|
|
|
二、结转下年 |
4,286 |
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