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重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2019年部门预算情况说明

第一部分 单位基本情况

西彭镇人民政府为乡镇级行政机关,内设8个综合办事机构、5个事业单位。主要职能是:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。以西彭工业园区为依托,着力打造“中国铝加工之都”,适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位,切实转变工作方式,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,加快推进美丽乡村建设,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

第二部分 部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入16567.86万元。收入一般公共预算拨款16374.95万元,政府性基金预算拨款192.91万元,包括:一般公共预算当年拨款收入16374.95万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入192.91万元;支出包括:一般公共服务支出6841.68万元,文化旅游体育与传媒支出154.31万元,社会保障和就业支出2365.95万元,卫生健康支出167.91万元,城乡社区支出4547.29万元,农林水支出1895.86万元,住房保障支出151.08万元,灾害防治及应急管理支出50.87万元,预备费200万元,其他支出192.91万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款16374.95万元,比2018年年初预算数增加5351.83万元,主要是政府运行经费增加,如一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6841.68万元,比2018年预算数增加2403.73万元,主要原因是政府运行经费增加;文化体育与传媒支出154.31万元,比去年预算数减少23.39万元,主要原因是调整文化支出结构,更多注重文化涵养的深层渗透;社保保障和就业支出2365.95万元,与去年同比减少12%,主要是在调整社会保障支出结构,将退休人员支出纳入社保范围;卫生健康支出167.91万元,与去年同比减少8%,主要原因是调整计划生育事务支出,重点投入独生子女奖扶支出;城乡社区支出4547.29万元,比去年预算数增加2274.64万元,主要原因在于市政管理范围不断扩大,用于城市管护和清扫保洁支出与日俱增;农林水支出1895.86万元,比去年同比增长132%,主要原因是加大乡村振兴力度及农业生态支出;住房保障支出151.08万元,比去年预算数减少34.20万元,主要原因在于危旧房改造项目减少;灾害防治及应急管理支出50.87万元,去年无预算;预备费200万元,与去年预算数持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3472.55万元,其中:人员经费1864.85万元,主要包括:工资福利支出1735.72万元;对个人和家庭的补助129.13万元。公用经费1607.70万元,主要包括:商品和服务支出1607.70万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算90万元,其中:公务接待费35万元,公务用车运行维护费55万元,无因公出国(境)费及公务用车购置费。2019年“三公”经费预算比2018年减少15万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出192.91万元,比2018年增加64.10万元,主要原因是加大了高龄补贴专款追加力度。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

本单位无国有资本经营预算收支。

七、关于2019收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入16374.95万元、政府性基金预算拨款收入192.91万元、上年结转3.35万元;支出包括:一般公共服务支出6845.03万元、文化体育与传媒支出154.31万元、社会保障和就业支出2365.95万元、卫生健康支出167.91万元、城乡社区支出4547.29万元、农林水支出1895.86万元、住房保障支出151.08万元、灾害防治及应急管理支出50.87万元、预备费200万元、其他支出192.91万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算16571.21万元,其中,上年结转3.35万元,占0.02%;一般公共预算拨款收入16374.95万元,占98.82%;政府性基金预算拨款收入192.91万元,占1.16%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算16571.21万元,其中,基本支出3475.90万元,占21%,项目支出13095.31万元,占79%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费3472.55万元,主要用于:办公费及水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算总额889万元,其中:政府采购服务预算889万元,主要用于清扫保洁劳务外包。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月,西彭镇公务用车保有量19辆,其中机要通信用车13辆、特种专业技术用车6辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款12902.40万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-65801756

附表:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

表1





财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算
      财政拨款
政府性基金预算
      财政拨款
国有资本经营预算
      财政拨款
一、本年收入16,567.86一、本年支出16,567.8616,374.95192.91 
一般公共预算拨款16,374.95一般公共服务支出6,841.686,841.68  
政府性基金预算拨款192.91文化旅游体育与传媒支出154.31154.31  
国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出2,365.952,365.95  
  卫生健康支出167.91167.91  
  城乡社区支出4,547.294,547.29  
  农林水支出1,895.861,895.86  
  住房保障支出151.08151.08  
二、上年结转 灾害防治及应急管理支出50.8750.87  
一般公共预算拨款 预备费200.00200.00  
政府性基金预算拨款 其他支出192.91 192.91 
国有资本经营预算拨款 二、结转下年    
收入总计16567.86支出总计16567.8616374.95192.91 


表2




一般公共预算财政拨款支出预算表











单位:万元
功能分类科目2018年预算数2019年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
 合计11,023.1216,374.953,472.5512,902.40
201一般公共服务支出4,437.956,841.682,127.534,714.15
20101 人大事务36.0034.00 34.00
2010199 其他人大事务支出36.0034.00 34.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务4,152.846,663.452,074.714,588.74
2010301 行政运行4,152.845883.012074.713808.3
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 780.44 780.44
20105 统计信息事务23.3623.36 23.36
2010508 统计抽样调查 23.36 23.36
2010599 其他统计信息事务支出23.36   
20106 财政事务51.7252.8252.82 
2010601 行政运行51.7252.8252.82 
20136 其他共产党事务支出174.0349.96 49.96
2013699 其他共产党事务支出174.0349.96 49.96
20138 市场监督管理事务 18.08 18.08
2013899 其他市场监督管理事务 18.08 18.08
207文化旅游体育与传媒支出177.70154.3174.5179.80
20701 文化和旅游177.70154.3174.5179.80
2070109 群众文化5.005.00 5.00
2070199 其他文化和旅游支出 149.3174.5174.80
2070199 其他文化支出172.70   
208社会保障和就业支出2,685.162,365.95574.771,791.18
20801 人力资源和社会保障管理事务175.98210.90210.90 
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出175.98210.90210.9 
20802 民政管理事务1,151.41688.15 688.15
2080208 基层政权和社区建设1,025.93688.15 688.15
2080299 其他民政管理事务支出125.48   
20805 行政事业单位离退休371.65359.01359.01 
2080501 归口管理的行政单位离退休    
2080502 事业单位离退休    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出151.43160.33160.33 
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出60.5764.1364.13 
2080599 其他行政事业单位离退休支出159.66134.55134.55 
20808 抚恤398.44574.03 574.03
2080801 死亡抚恤46.57   
2080802 伤残抚恤125.6   
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助155.06   
2080805 义务兵优待54.81   
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助3.69   
2080899 其他优抚支出12.70574.03 574.03
20821 特困人员救助供养323.70   
2082102 农村特困人员救助供养支出323.70   
20899 其他社会保障和就业支出263.98533.864.86529.00
2089901 其他社会保障和就业支出263.98533.864.86529.00
210卫生健康支出183.30167.91112.6955.22
21007 计划生育事务13.3855.22 55.22
2100799 其他计划生育事务支出13.3855.22 55.22
21010 食品和药品监督管理事务16.58   
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出16.58   
21011 行政事业单位医疗107.64112.69112.69 
2101101 行政单位医疗39.0639.5539.55 
2101102 事业单位医疗27.7531.3031.30 
2101103 公务员医疗补助17.1616.8816.88 
2101199 其他行政事业单位医疗支出23.6724.9624.96 
21099 其他卫生健康支出45.70   
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出45.70   
211节能环保支出55.84   
21199 其他节能环保支出55.84   
2119901 其他节能环保支出55.84   
212城乡社区支出2,272.654,547.29217.724,329.57
21201 城乡社区管理事务621.62217.72217.72 
2120101 行政运行233.80217.72217.72 
2120199 其他城乡社区管理事务支出387.82   
21205 城乡社区环境卫生614.031,481.57 1,481.57
2120501 城乡社区环境卫生614.031,481.57 1,481.57
21299 其他城乡社区支出1,037.002,848.00 2,848.00
2129901 其他城乡社区支出 2,848.00 2,848.00
2129999 其他城乡社区支出1,037.00   
213农林水支出818.481895.86214.241681.62
21301 农业546.251,524.63214.241,310.39
2130104 事业运行207.18214.24214.24 
2130152 对高校毕业生到基层任职补助5.893.79 3.79
2130199 其他农业支出333.181,306.60 1,306.60
21302 林业和草原272.23272.23 272.23
2130205 森林培育272.23272.23 272.23
21307 农村综合改革 99.00 99
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 99.00 99.00
215资源勘探信息等支出6.77   
21506 安全生产监管6.77   
2150699 其他安全生产监管支出6.77   
221住房保障支出185.28151.08151.08 
22102 住房改革支出185.28151.08151.08 
2210201 住房公积金174.33140.53140.53 
2210203 购房补贴10.9510.5510.55 
224灾害防治及应急管理支出 50.87 50.87
22401 应急管理事务 50.87 50.87
2240106 安全监管 50.87 50.87
227预备费200.00200.00 200.00
表3



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2019年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
 合计3472.551864.851607.70
301工资福利支出1735.721735.72 
30101 基本工资405.34405.34 
30102 津贴补贴242.28242.28 
30103 奖金34.7934.79 
30107 绩效工资129.81129.81 
30108 机关事业单位基本养老保险缴费160.33160.33 
30109 职业年金缴费64.1364.13 
30110 职工基本医疗保险缴费64.1364.13 
30111 公务员医疗补助缴费9.289.28 
30112 其他社会保障缴费22.1722.17 
30113 住房公积金140.53140.53 
30114 医疗费15.4215.42 
30199 其他工资福利支出447.52447.52 
302商品和服务支出1607.70 1607.70
30201 办公费300.00 300.00
30205 水费3.00 3.00
30206 电费7.00 7.00
30215 会议费55.00 55.00
30216 培训费21.08 21.08
30217 公务接待费35.00 35.00
30226 劳务费500.00 500.00
30228 工会经费16.03 16.03
30229 福利费33.31 33.31
30231 公务用车运行维护费35.00 35.00
30239 其他交通费用53.87 53.87
30299 其他商品和服务支出548.41 548.41
303对个人和家庭的补助129.13129.13 
30305 生活补助4.864.86 
30307 医疗费补助18.5018.50 
30399 其他对个人和家庭的补助支出105.77105.77 
表4










一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元
2018年预算数2019年预算数
合计因公出国
      (境)费
公务用车购置及运行费公务接待
      费
合计因公出国
      (境)费
公务用车购置及运行费公务接待
      费
小计公务用车
      购置费
公务用车
      运行维护费
小计公务用车
      购置费
公务用车
      运行维护费
105 60 604590 55 5535
表5



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
 合计192.91 192.91
229其他支出192.91 192.91
22960 彩票公益金安排的支出192.91 192.91
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出192.91 192.91
表6



国有资本经营预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
 合计   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。

表7


部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入16,374.95一般公共服务支出6,845.03
政府性基金预算拨款收入192.91文化旅游体育与传媒支出154.31
国有资本经营预算拨款收入 社会保障和就业支出2,365.95
事业收入 卫生健康支出167.91
事业单位经营收入 城乡社区支出4,547.29
其他收入 农林水支出1,895.86
  住房保障支出151.08
  灾害防治及应急管理支出50.87
  预备费200.00
  其他支出192.91
本年收入合计16567.86本年支出合计16571.21
用事业基金弥补收支差额 结转下年 
上年结转3.35  
收入总计16571.21支出总计16571.21
表8










部门收入总表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预
      算拨款收入
政府性基金
      预算拨款收入
国有资本经营
      预算拨款收入
事业收入事业单位
      经营收入
其他收入用事业基金
      弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:
      教育收费
 合计16571.213.3516374.95192.91      
201一般公共服务支出6845.033.356841.68       
20101 人大事务34.00 34.00       
2010199 其他人大事务支出34.00 34.00       
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务6666.803.356663.45       
2010301 行政运行5886.363.355883.01       
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出780.44 780.44       
20105 统计信息事务23.36 23.36       
2010508 统计抽样调查23.36 23.36       
20106 财政事务52.82 52.82       
2010601 行政运行52.82 52.82       
20136 其他共产党事务支出49.96 49.96       
2013699 其他共产党事务支出49.96 49.96       
20138 市场监督管理事务18.08 18.08       
2013899 其他市场监督管理事务18.08 18.08       
207文化旅游体育与传媒支出154.31 154.31       
20701 文化和旅游154.31 154.31       
2070109 群众文化5.00 5.00       
2070199 其他文化和旅游支出149.31 149.31       
208社会保障和就业支出2365.95 2365.95       
20801 人力资源和社会保障管理事务210.90 210.90       
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出210.90 210.90       
20802 民政管理事务688.15 688.15       
2080208 基层政权和社区建设688.15 688.15       
20805 行政事业单位离退休359.01 359.01       
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.33 160.33       
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出64.13 64.13       
2080599 其他行政事业单位离退休支出134.55 134.55       
20808 抚恤574.03 574.03       
2080899 其他优抚支出574.03 574.03       
20899 其他社会保障和就业支出533.86 533.86       
2089901 其他社会保障和就业支出533.86 533.86       
210卫生健康支出167.91 167.91       
21007 计划生育事务55.22 55.22       
2100799 其他计划生育事务支出55.22 55.22       
21011 行政事业单位医疗112.69 112.69       
2101101 行政单位医疗39.55 39.55       
2101102 事业单位医疗31.30 31.30       
2101103 公务员医疗补助16.88 16.88       
2101199 其他行政事业单位医疗支出24.96 24.96       
212城乡社区支出4547.29 4547.29       
21201 城乡社区管理事务217.72 217.72       
2120101 行政运行217.72 217.72       
21205 城乡社区环境卫生1481.57 1481.57       
2120501 城乡社区环境卫生1481.57 1481.57       
21299 其他城乡社区支出2848.00 2848.00       
2129901 其他城乡社区支出2848.00 2848.00       
213农林水支出1895.86 1895.86       
21301 农业1524.63 1524.63       
2130104 事业运行214.24 214.24       
2130152 对高校毕业生到基层任职补助3.79 3.79       
2130199 其他农业支出1306.60 1306.60       
21302 林业和草原272.23 272.23       
2130205 森林培育272.23 272.23       
21307 农村综合改革99.00 99.00       
2130705 对村民委员会和村党支部的补助99.00 99.00       
221住房保障支出151.08 151.08       
22102 住房改革支出151.08 151.08       
2210201 住房公积金140.53 140.53       
2210203 购房补贴10.55 10.55       
224灾害防治及应急管理支出50.87 50.87       
22401 应急管理事务50.87 50.87       
2240106 安全监管50.87 50.87       
227预备费200.00 200.00       
229其他支出192.91  192.91      
22960 彩票公益金安排的支出192.91  192.91      
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出192.91  192.91      
表9






部门支出总表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位
      经营支出
对下级单
      位补助支出
 合计16,571.213,475.9013,095.31   
201一般公共服务支出6845.032130.884714.15   
20101 人大事务34.00 34.00   
2010199 其他人大事务支出34.00 34.00   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务6666.802078.064588.74   
2010301 行政运行5886.362078.063808.30   
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出780.44 780.44   
20105 统计信息事务23.36 23.36   
2010508 统计抽样调查23.36 23.36   
20106 财政事务52.8252.82    
2010601 行政运行52.8252.82    
20136 其他共产党事务支出49.96 49.96   
2013699 其他共产党事务支出49.96 49.96   
20138 市场监督管理事务18.08 18.08   
2013899 其他市场监督管理事务18.08 18.08   
207文化旅游体育与传媒支出154.3174.5179.80   
20701 文化和旅游154.3174.5179.80   
2070109 群众文化5.00 5.00   
2070199 其他文化和旅游支出149.3174.5174.80   
208社会保障和就业支出2365.95574.771791.18   
20801 人力资源和社会保障管理事务210.90210.90    
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出210.90210.90    
20802 民政管理事务688.15 688.15   
2080208 基层政权和社区建设688.15 688.15   
20805 行政事业单位离退休359.01359.01    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.33160.33    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出64.1364.13    
2080599 其他行政事业单位离退休支出134.55134.55    
20808 抚恤574.03 574.03   
2080899 其他优抚支出574.03 574.03   
20899 其他社会保障和就业支出533.864.86529.00   
2089901 其他社会保障和就业支出533.864.86529.00   
210卫生健康支出167.91112.6955.22   
21007 计划生育事务55.22 55.22   
2100799 其他计划生育事务支出55.22 55.22   
21011 行政事业单位医疗112.69112.69    
2101101 行政单位医疗39.5539.55    
2101102 事业单位医疗31.3031.30    
2101103 公务员医疗补助16.8816.88    
2101199 其他行政事业单位医疗支出24.9624.96    
212城乡社区支出4547.29217.724329.57   
21201 城乡社区管理事务217.72217.72    
2120101 行政运行217.72217.72    
21205 城乡社区环境卫生1481.57 1481.57   
2120501 城乡社区环境卫生1481.57 1481.57   
21299 其他城乡社区支出2848.00 2848.00   
2129901 其他城乡社区支出2848.00 2848.00   
213农林水支出1895.86214.241681.62   
21301 农业1524.63214.241310.39   
2130104 事业运行214.24214.24    
2130152 对高校毕业生到基层任职补助3.79 3.79   
2130199 其他农业支出1306.60 1306.60   
21302 林业和草原272.23 272.23   
2130205 森林培育272.23 272.23   
21307 农村综合改革99.00 99.00   
2130705 对村民委员会和村党支部的补助99.00 99.00   
221住房保障支出151.08151.08    
22102 住房改革支出151.08151.08    
2210201 住房公积金140.53140.53    
2210203 购房补贴10.5510.55    
224灾害防治及应急管理支出50.87 50.87   
22401 应急管理事务50.87 50.87   
2240106 安全监管50.87 50.87   
227预备费200.00 200.00   
229其他支出192.91 192.91   
22960 彩票公益金安排的支出192.91 192.91   
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出192.91 192.91   
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