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- 115001077453170454/2025-00021
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- 九龙坡区铜罐驿镇
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-12-08
- [ 发布日期 ]
- 2025-12-08
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2024年单位决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高社会管理和公共服务水平,转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位,切实转变工作方式,加快推进乡村振兴建设,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府内设一中心四板块,即基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块,下设19个工作岗位:综合调度岗、运行管理岗、组织人事岗、纪检监察岗、人大政协群团岗、新时代文明实践服务岗、武装工作岗(退役军人服务)、经济运行服务岗、规划建设管理岗、财政财务管理岗、产业发展服务岗、生态环保岗、民生服务岗、便民服务岗、平安建设岗、应急管理岗、综合行政执法岗(城市管理服务)、村居事务服务岗、司法服务岗;下设2个派驻机构:九龙坡区司法局铜罐驿司法所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队;下设6个事业单位:九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所、九龙坡区铜罐驿镇农业服务中心、九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心、九龙坡区铜罐驿镇退役军人服务站、九龙坡区铜罐驿镇综合行政执法大队、九龙坡区铜罐驿镇社会管理信息服务中心,公开数据包含6个下属事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括1个本级独立核算单位:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府(本级),1个参公事业单位:九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队,6个事业单位:九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所、九龙坡区铜罐驿镇农业服务中心、九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心、九龙坡区铜罐驿镇退役军人服务站、九龙坡区铜罐驿镇综合行政执法大队、九龙坡区铜罐驿镇社会管理信息服务中心,公开数据包含8个下属行政事业单位(含本级在内)。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计7478.04万元,支出总计7478.04万元。收、支与2023年度相比,减少1896.60万元,下降20.2%,主要原因是落实过紧日子要求,进一步压缩一般性开支,财政拨款减少,另外上级转移支付专项经费减少。
2.收入情况。2024年度收入合计7114.85万元,与2023年度相比,减少1896.60万元,下降21.1%,主要原因是上级专项转移支付经费减少。其中:财政拨款收入7114.85万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余363.19万元。
3.支出情况。2024年度支出合计7114.85万元,与2023年度相比,减少1896.60万元,下降21.1%,主要原因是上级专项转移支付经费减少。其中:基本支出2084.99万元,占29.30%;项目支出5029.86万元,占70.70%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余363.19万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是以前年度结转结余,本年未使用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7478.04万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1896.60万元,下降20.2%。主要原因是上级专项转移支付经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6838.15万元,与2023年度相比,减少1766.22万元,下降20.5%。主要原因是上级专项转移支付经费减少。较年初预算数增加915.55万元,增长15.5%。主要原因是新增农业公园提升改造项目、铜罐驿镇新合村土地整治项目、铜罐驿镇大碑等2个村低效林园地综合整治项目、铜罐驿镇美丽乡村体育文化提升项目、铜罐驿镇2023年农村综合改革项目等上级专项拨款项目。此外,年初财政拨款结转和结余351.19万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6838.15万元,与2023年度相比,减少1766.22万元,下降20.5%。主要原因是上级专项转移支付经费减少。较年初预算数增加915.55万元,增长15.5%。主要原因是新增农业公园提升改造项目、铜罐驿镇新合村土地整治项目、铜罐驿镇大碑等2个村低效林园地综合整治项目、铜罐驿镇美丽乡村体育文化提升项目、铜罐驿镇2023年农村综合改革项目等上级专项拨款项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余351.19万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是以前年度结转结余,本年未使用。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1369.19万元,占20.02%,较年初预算数增加53.58万元,增长4.1%,主要原因是上级下拨基层党建工作、人大代表补选等经费。
(2)公共安全支出1.33万元,占0.02%,较年初预算数减少55.02万元,下降97.6%,主要原因是预算执行过程中将“铜罐驿镇村社区综合治理专项经费”功能分类调剂为“一般行政管理事务”。
(3)教育支出4.50万元,占0.07%,较年初预算数无增减。
(4)科学技术支出1.20万元,占0.02%,较年初预算数增加1.20万元,增长100.0%,主要原因是预算执行过程中追加“满天星”行动计划第一评价期奖励资金。
(5)文化旅游体育与传媒支出238.43万元,占3.49%,较年初预算数增加142.99万元,增长149.8%,主要原因是预算执行过程中追加铜罐驿镇美丽乡村体育文化提升项目经费。
(6)社会保障与就业支出1955.99万元,占28.60%,较年初预算数增加111.50万元,增长6.1%,主要原因是预算执行过程中追加铜罐驿镇敬老院安全隐患整治项目经费、养老服务项目补贴、公办养老机构运营补贴,下达(预拨)2024年中央及市属国有非特困、非破产企业已移交地方管理“三类人员”生活医疗困难补助。
(7)卫生健康支出107.92万元,占1.58%,较年初预算数减少1.14万元,下降1.1%,主要原因是预算执行过程中调剂收回铜罐驿镇教育卫生专项经费。
(8)节能环保支出338.43万元,占4.95%,较年初预算数增加131.82万元,增长63.8%,主要原因是上级下拨2024年农村黑臭水体治理资金工作经费。
(9)城乡社区支出597.53万元,占8.74%,较年初预算数增加21.84万元,增长3.8%,主要原因是预算执行过程中调剂增加绿化管护经费。
(10)农林水支出1463.91万元,占21.41%,较年初预算数增加1042.51万元,增长247.4%,主要原因是预算执行过程中追加农业公园周边农房整治项目、乡村振兴学院西入口农房整治项目、铜陶路火石沟片区人居环境综合整治、英雄湾村环境综合整治项目、重庆英雄湾乡村振兴学院及实训基地设施景观提升项目等专项经费。
(11)交通运输支出20.28万元,占0.30%,较年初预算数增加20.28万元,增长100.0%,主要原因是预算执行过程中上级下达2023年公路养护费、2024年铜罐驿镇公路养护费。
(12)商业服务业等支出1.91万元,占0.03%,较年初预算数增加1.91万元,增长100.0%,主要原因是预算执行过程中上级下达九龙坡区县域商业建设行动经费。
(13)金融支出4.69万元,占0.07%,较年初预算数减少5.31万元,下降53.1%,主要原因是预算执行过程中年终收回打击非法集资工作经费。
(14)自然资源海洋气象等支出555.31万元,占8.12%,较年初预算数减少578.54万元,下降51.0%,主要原因是预算执行过程中年终收回新合村生态环境综合提升项目、新合村低效园林综合整治项目等专项经费。
(15)住房保障支出152.95万元,占2.24%,较年初预算数增加23.34万元,增长18.0%,主要原因是预算执行过程中单位新进人员导致住房补贴增加。
(16)灾害防治及应急管理支出24.58万元,占0.36%,较年初预算数增加4.58万元,增长22.9%,主要原因是预算执行过程中上级下达2024年森林防火林区网格临时增加人员补助资金、安监津贴补发专项经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2084.99万元。其中:人员经费1632.05万元,与2023年度相比,减少92.10万元,下降5.3%,主要原因是人员变动导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休人员生活补助及医疗补助等。公用经费452.94万元,与2023年度相比,减少349.96万元,下降43.6%,主要原因是落实过紧日子要求,进一步压缩一般性开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.00万元,年末结转结余12.00万元。本年收入276.70万元,与2023年度相比,减少130.39万元,下降32.0%,主要原因是基金项目安排减少。本年支出276.70万元,与2023年度相比,减少130.39万元,下降32.0%,主要原因是上级专项拨款减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计47.00万元,较年初预算数减少7.00万元,下降13.0%,主要原因是坚持政府过“紧日子”要求,严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加33.33万元,增长243.8%,主要原因是购置公务用车2辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位因公出国(境)费用年初无预算,2024年度未发生因公出国(境)费用。与2023年度相比,无增减。
公务车购置费32.13万元,主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税)。费用支出较年初预算数减少3.87万元,下降10.8%,主要原因是严格落实公车采购有关规定,综合选用车辆,控制公车购置成本。较上年支出数增加32.13万元,增长100.0%,主要原因是增加公务用车2辆购置预算。
公务车运行维护费14.87万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降0.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.20万元,增长8.8%,主要原因是购置公务用车导致运行维护费增加。
本部门2024年度未发生公务接待费用支出,费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费16.07万元,车均维护费1.86万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.08万元,与2023年度相比,减少0.92万元,下降18.4%,主要原因是响应政府倡导节俭、反对浪费的号召,严格会议计划和预算审批。本年度培训费支出12.06万元,与2023年度相比,减少14.25万元,下降54.2%,主要原因是响应政府倡导节俭、反对浪费的号召,严格培训计划和预算审批。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出272.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业管理费、邮电费、水电费、维修(护)费、培训费等支出。机关运行经费较上年支出数减少177.72万元,下降39.5%,主要原因是落实过紧日子要求,进一步压缩一般性开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额744.10万元,其中:政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出736.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额744.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额744.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购农业公园院落环境整治项目、乡村振兴学院西入口农房整治项目、铜陶路火石沟片区人居环境综合整治项目等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对133个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出5029.86万元。
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九龙坡区铜罐驿镇人民政府 2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
923-重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
部门 |
刘玲 |
联系电话 |
65901217 |
自评总分 |
98.02 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务,保障全镇党建工作正常开展;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成全年司法工作;开展农业服务,促进农村经济发展;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障。 |
|
完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务,保障全镇党建工作正常开展;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成全年司法工作;开展农业服务,促进农村经济发展;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障。 | |||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||||
|
提供公共服务 |
人 |
≥ |
18000 |
15 |
18000 |
15 |
| ||||
|
一般性支出压减率 |
% |
≥ |
0 |
15 |
0 |
15 |
| ||||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
80 |
15 |
80 |
15 |
| ||||
|
完成时间 |
年 |
≤ |
2024 |
15 |
2024 |
15 |
| ||||
|
低保、优抚、定补、救济等各项救济、优抚经费保障率 |
% |
= |
100 |
15 |
100 |
15 |
| ||||
|
项目效益影响时长 |
年 |
≥ |
1 |
15 |
1 |
15 |
| ||||
|
辖区受益群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
| ||||
九龙坡区铜罐驿镇人民政府
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
村工作经费 |
工作经费补助标准 |
= |
1 |
万元/年 |
15 |
1 |
15 |
|
100 |
|
辖区村数量 |
= |
7 |
个 |
20 |
7 |
20 |
| |||
|
完成时间 |
≤ |
2024 |
年 |
15 |
2024 |
15 |
| |||
|
确保村日常工作正常运转 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
发挥作用时间 |
≥ |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
| |||
|
辖区村满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
(二)部门重点绩效评价情况
我单位对“村工作经费”开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金28万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价暂未发现问题,根据绩效评价结果,在接下来的工作中,严格落实年初及时编制村工作经费预算,确保下一年度有钱可支,进一步调动村干部工作积极性,充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用,全面推进乡村振兴。
(三)财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65901217
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
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收入支出决算总表 | |||
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|
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公开01表 |
|
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,838.15 |
一、一般公共服务支出 |
1,369.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
276.70 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
1.33 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
4.50 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
1.20 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
238.43 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,955.99 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
107.92 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
338.43 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
657.82 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,556.84 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
20.28 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1.91 |
|
|
|
十六、金融支出 |
4.69 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
555.31 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
152.95 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
24.58 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
123.48 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
7,114.85 |
本年支出合计 |
7,114.85 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
363.19 |
年末结转和结余 |
363.19 |
|
总计 |
7,478.04 |
总计 |
7,478.04 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,114.85 |
7,114.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,369.19 |
1,369.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,292.56 |
1,292.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
677.52 |
677.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
354.69 |
354.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
172.66 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
87.69 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
238.43 |
238.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
238.43 |
238.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
238.43 |
238.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,955.99 |
1,955.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
522.84 |
522.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
522.84 |
522.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
677.66 |
677.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
662.66 |
662.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
370.19 |
370.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.14 |
155.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.02 |
78.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.03 |
137.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
236.76 |
236.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
215.97 |
215.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
51.47 |
51.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
107.92 |
107.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
338.43 |
338.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
338.43 |
338.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
277.26 |
277.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
38.77 |
38.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
657.82 |
657.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
481.84 |
481.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
170.71 |
170.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
311.13 |
311.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
39.94 |
39.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
39.94 |
39.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60.29 |
60.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,556.84 |
1,556.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
963.41 |
963.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
190.58 |
190.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
754.12 |
754.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
77.78 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.57 |
65.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
271.00 |
271.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
271.00 |
271.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
142.79 |
142.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
142.79 |
142.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
555.31 |
555.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
555.31 |
555.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
555.31 |
555.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
152.95 |
152.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
129.37 |
129.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
103.28 |
103.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
7,114.85 |
2,084.99 |
5,029.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,369.19 |
850.18 |
519.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
6.14 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,292.56 |
850.18 |
442.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
677.52 |
677.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
354.69 |
0.00 |
354.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
172.66 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
6.78 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.11 |
0.00 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30.11 |
0.00 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
238.43 |
83.19 |
155.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
238.43 |
83.19 |
155.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
238.43 |
83.19 |
155.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,955.99 |
584.32 |
1,371.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
522.84 |
173.96 |
348.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
522.84 |
173.96 |
348.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
677.66 |
0.00 |
677.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
662.66 |
0.00 |
662.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
370.19 |
370.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.14 |
155.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.02 |
78.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.03 |
137.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
236.76 |
0.00 |
236.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
215.97 |
0.00 |
215.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
66.09 |
0.00 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
51.47 |
0.00 |
51.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
65.41 |
40.17 |
25.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
107.92 |
91.89 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
338.43 |
0.00 |
338.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
338.43 |
0.00 |
338.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
22.40 |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
277.26 |
0.00 |
277.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
38.77 |
0.00 |
38.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
657.82 |
170.71 |
487.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
481.84 |
170.71 |
311.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
170.71 |
170.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
311.13 |
0.00 |
311.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
75.74 |
0.00 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
75.74 |
0.00 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
39.94 |
0.00 |
39.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
39.94 |
0.00 |
39.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60.29 |
0.00 |
60.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
37.48 |
0.00 |
37.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,556.84 |
175.32 |
1,381.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
963.41 |
175.32 |
788.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
190.58 |
0.00 |
190.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
18.46 |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
754.12 |
175.32 |
578.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
77.78 |
0.00 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.57 |
0.00 |
65.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.21 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
271.00 |
0.00 |
271.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
271.00 |
0.00 |
271.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
142.79 |
0.00 |
142.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
142.79 |
0.00 |
142.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
555.31 |
0.00 |
555.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
555.31 |
0.00 |
555.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
555.31 |
0.00 |
555.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
152.95 |
129.37 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
23.34 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
23.34 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
129.37 |
129.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.58 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
24.58 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
22.18 |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
103.28 |
0.00 |
103.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,838.15 |
一、一般公共服务支出 |
1,369.19 |
1,369.19 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
276.70 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
238.43 |
238.43 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,955.99 |
1,955.99 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
107.92 |
107.92 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
338.43 |
338.43 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
657.82 |
597.53 |
60.29 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,556.84 |
1,463.91 |
92.93 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
20.28 |
20.28 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
4.69 |
4.69 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
555.31 |
555.31 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
152.95 |
152.95 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
24.58 |
24.58 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
123.48 |
|
123.48 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,114.85 |
本年支出合计 |
7,114.85 |
6,838.15 |
276.70 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
363.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
363.19 |
351.19 |
12.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
351.19 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,478.04 |
总计 |
7,478.04 |
7,189.34 |
288.70 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,838.15 |
2,084.99 |
4,753.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,369.19 |
850.18 |
519.01 |
|
20101 |
人大事务 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
20102 |
政协事务 |
6.14 |
0.00 |
6.14 |
|
2010205 |
委员视察 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,292.56 |
850.18 |
442.38 |
|
2010301 |
行政运行 |
677.52 |
677.52 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
354.69 |
0.00 |
354.69 |
|
2010350 |
事业运行 |
172.66 |
172.66 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
87.69 |
0.00 |
87.69 |
|
20105 |
统计信息事务 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
6.78 |
0.00 |
6.78 |
|
20132 |
组织事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
0.00 |
4.37 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.11 |
0.00 |
30.11 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30.11 |
0.00 |
30.11 |
|
20140 |
信访事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|
20406 |
司法 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|
2040610 |
社区矫正 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|
205 |
教育支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
20502 |
普通教育 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
238.43 |
83.19 |
155.24 |
|
20701 |
文化和旅游 |
238.43 |
83.19 |
155.24 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
238.43 |
83.19 |
155.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,955.99 |
584.32 |
1,371.67 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
522.84 |
173.96 |
348.88 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
522.84 |
173.96 |
348.88 |
|
20802 |
民政管理事务 |
677.66 |
0.00 |
677.66 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
662.66 |
0.00 |
662.66 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
370.19 |
370.19 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.14 |
155.14 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.02 |
78.02 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.03 |
137.03 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
236.76 |
0.00 |
236.76 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
215.97 |
0.00 |
215.97 |
|
20809 |
退役安置 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
20810 |
社会福利 |
66.09 |
0.00 |
66.09 |
|
2081002 |
老年福利 |
51.47 |
0.00 |
51.47 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
|
20811 |
残疾人事业 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
65.41 |
40.17 |
25.24 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
|
2082850 |
事业运行 |
40.17 |
40.17 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
107.92 |
91.89 |
16.03 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
211 |
节能环保支出 |
338.43 |
0.00 |
338.43 |
|
21103 |
污染防治 |
338.43 |
0.00 |
338.43 |
|
2110302 |
水体 |
22.40 |
0.00 |
22.40 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
277.26 |
0.00 |
277.26 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
38.77 |
0.00 |
38.77 |
|
212 |
城乡社区支出 |
597.53 |
170.71 |
426.81 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
481.84 |
170.71 |
311.13 |
|
2120101 |
行政运行 |
170.71 |
170.71 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
311.13 |
0.00 |
311.13 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
75.74 |
0.00 |
75.74 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
75.74 |
0.00 |
75.74 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
39.94 |
0.00 |
39.94 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
39.94 |
0.00 |
39.94 |
|
213 |
农林水支出 |
1,463.91 |
175.32 |
1,288.59 |
|
21301 |
农业农村 |
963.41 |
175.32 |
788.09 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
190.58 |
0.00 |
190.58 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
18.46 |
0.00 |
18.46 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
754.12 |
175.32 |
578.80 |
|
21302 |
林业和草原 |
77.78 |
0.00 |
77.78 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.57 |
0.00 |
65.57 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.21 |
0.00 |
12.21 |
|
21303 |
水利 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
|
2130314 |
防汛 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
271.00 |
0.00 |
271.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
271.00 |
0.00 |
271.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
142.79 |
0.00 |
142.79 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
142.79 |
0.00 |
142.79 |
|
214 |
交通运输支出 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
|
217 |
金融支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
|
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
555.31 |
0.00 |
555.31 |
|
22001 |
自然资源事务 |
555.31 |
0.00 |
555.31 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
555.31 |
0.00 |
555.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
152.95 |
129.37 |
23.58 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
23.34 |
0.00 |
23.34 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
23.34 |
0.00 |
23.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
129.37 |
129.37 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
116.30 |
116.30 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.58 |
0.00 |
24.58 |
|
22401 |
应急管理事务 |
24.58 |
0.00 |
24.58 |
|
2240106 |
安全监管 |
22.18 |
0.00 |
22.18 |
|
2240108 |
应急救援 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,485.87 |
302 |
商品和服务支出 |
452.94 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
294.40 |
30201 |
办公费 |
62.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
190.77 |
30202 |
印刷费 |
4.57 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
246.67 |
30203 |
咨询费 |
2.49 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.03 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
285.64 |
30205 |
水费 |
1.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
159.52 |
30206 |
电费 |
29.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.02 |
30207 |
邮电费 |
14.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.28 |
30209 |
物业管理费 |
15.01 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.15 |
30211 |
差旅费 |
6.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
119.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.41 |
30213 |
维修(护)费 |
14.60 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.01 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.18 |
30215 |
会议费 |
0.48 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
11.36 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
132.07 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
64.44 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.11 |
30227 |
委托业务费 |
14.76 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
59.59 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
20.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.87 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.18 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
1,632.05 |
公用经费合计 |
452.94 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
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公开07表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
12.00 |
276.70 |
276.70 |
0.00 |
276.70 |
12.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
60.29 |
60.29 |
0.00 |
60.29 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
60.29 |
60.29 |
0.00 |
60.29 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
37.48 |
37.48 |
0.00 |
37.48 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
92.93 |
92.93 |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
12.00 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
12.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
12.00 |
123.48 |
123.48 |
0.00 |
123.48 |
12.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
103.28 |
103.28 |
0.00 |
103.28 |
7.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
|
部门:重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
272.78 |
|
(一)支出合计 |
47.00 |
47.00 |
(一)行政单位 |
218.76 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
54.02 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
47.00 |
47.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
32.13 |
32.13 |
(一)车辆数合计(辆) |
8 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
14.87 |
14.87 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
2 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
8 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
744.10 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
7.71 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
736.40 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
744.10 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
744.10 |
|
二、会议费 |
— |
4.08 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
12.06 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
6.52 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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