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重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处2024年部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据职能职责,本部门内设机构共5个,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位共9个,包括重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处(本级)、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区杨家坪街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道物业管理服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计9670.23万元,支出总计9670.23万元。收、支与2023年度相比,减少667.59万元,下降6.5%,主要原因是本年度高新技术企业补助、新认定高新技术企业补助、防疫经费等减少。

2.收入情况。2024年度收入合计9670.23万元,2023年度相比,减少667.59万元,下降6.5%,主要原因是本年度高新技术企业补助、新认定高新技术企业补助、防疫经费等减少。其中:财政拨款收入9670.23万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计9670.23万元,与2023年度相比,减少667.59万元,下降6.5%,主要原因是本年度高新技术企业补助、新认定高新技术企业补助、防疫经费等减少。其中:基本支出1972.72万元,占20.40%;项目支出7697.51万元,占79.60%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是上年度及本年度均无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9670.23万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少667.59万元,下降6.5%。主要原因是本年度高新技术企业补助、新认定高新技术企业补助、防疫经费等减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8175.42万元,与2023年度相比,减少1548.51万元,下降15.9%。主要原因是本年度高新技术企业补助、新认定高新技术企业补助、防疫经费等减少。较年初预算数增加933.39万元,增长12.9%。主要原因是追加了2022年度城镇老旧小区改造市级激励和补助、街道养老服务中心市级建设补贴、优抚对象生活补助、九龙坡区2024年生活垃圾分类投放设施升级改造经费、2024年社区专职干部补贴差额经费、区第五次全国经济普查“两员”劳动报酬及数据质量工作经费、区人大代表补选另选工作经费等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8175.42万元,与2023年度相比,减少1548.51万元,下降15.9%。主要原因是本年度高新技术企业补助、新认定高新技术企业补助、防疫经费等减少。较年初预算数增加933.39万元,增长12.9%。主要原因是追加了2022年度城镇老旧小区改造市级激励和补助、街道养老服务中心市级建设补贴、优抚对象生活补助、九龙坡区2024年生活垃圾分类投放设施升级改造经费、2024年社区专职干部补贴差额经费、区第五次全国经济普查“两员”劳动报酬及数据质量工作经费、区人大代表补选另选工作经费等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是上年度及本年度均无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2998.94万元,占36.68%,较年初预算数增加542.31万元,增长22.1%,主要原因是追加了聘用人员专项经费、2024年基层党建工作经费、区第五次全国经济普查“两员”劳动报酬及数据质量工作经费、区人大代表补选另选工作经费。

2)国防支出3.00万元,占0.04%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.0%主要原因是武装工作专项经费由公共安全支出调整为国防支出。

3)公共安全支出0.40万元,占0.00%,较年初预算数减少4.16万元,下降91.2%主要原因是武装工作专项经费、市场监管所注册许可网络服务费减少。

4)教育支出5.00万元,占0.06%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%主要原因是追加了2023年及2024年度社区教育经费。

5)科学技术支出11.64万元,占0.14%,较年初预算数增加9.91万元,增长572.8%主要原因是追加了 “满天星”行动计划第一评价期奖励资金、2023年及2024年度社区教育经费。

6)文化旅游体育与传媒支出55.09万元,占0.67%,较年初预算数增加4.49万元,增长8.9%,主要原因是人员变动追加了人员经费。

7)社会保障与就业支出3031.54万元,占37.08%,较年初预算数增加387.39万元,增长14.7%,主要原因是追加了街道养老服务中心市级建设补贴、义务兵家庭优待金、2024年社区专职干部补贴差额、优抚对象生活补助等经费。

8)卫生健康支出325.46万元,占3.98%,较年初预算数增加14.74万元,增长4.7%,主要原因是追加了国卫办专项经费、优抚对象医疗补助。

9)节能环保支出1002.90万元,占12.27%,较年初预算数减少5.98万元,下降0.6%,主要原因是绿化管护经费、市政设施维护经费减少。

10)城乡社区支出410.90万元,占5.03%,较年初预算数减少216.55万元,下降34.5%,主要原因是九龙商业城电力安全隐患整治项目经费减少。

11)农林水支出4.26万元,占0.05%,较年初预算数增加4.20万元,增长7000.0%,主要原因是追加了2024年三峡库区次级河流清漂作业经费、2024年十年禁渔护渔经费。

12)资源勘探信息等支出32.83万元,占0.40%,较年初预算数增加32.83万元,增长100.0%,主要原因是追加了2021年工业提振专项资金。

13)金融支出0.20万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是预算执行过程中严格按照预算进行收支管理。

14)住房保障支出282.28万元,占3.45%,较年初预算数增加155.23万元,增长122.2%,主要原因是追加了2022年度城镇老旧小区改造市级激励和补助资金。

15灾害防治及应急管理支出10.97万元,占0.13%,较年初预算数增加0.97万元,增长9.7%,主要原因是追加了安监津贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1972.72万元。其中:人员经费1597.06万元,与2023年度相比,减少361.72万元,下降18.5%,主要原因是上年度人员经费中包含聘用人员支出,本年度已调整到项目经费中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费375.66万元,与2023年度相比,减少5.18万元,下降1.4%,主要原因是厉行节约,有效减少一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1494.81万元,与2023年度相比,增加880.93万元,增长143.5%,主要原因是追加了西郊二村南片区老旧小区改造提升项目经费、2020年环卫集团服务费及2020-2022厨余积分费、外立面排危改造工程经费。本年支出1494.81万元,与2023年度相比,增加880.93万元,增长143.5%,主要原因是支付了西郊二村南片区老旧小区改造提升项目经费、2020年环卫集团服务费及2020-2022厨余积分费、外立面排危改造工程经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计8.57万元,较年初预算数减少16.43万元,下降65.7%,主要原因是严格限制公务接待、严格进行公车管理,合理使用厉行节约。较上年支出数减少1.62万元,下降15.9%,主要原因是严格进行公车管理,合理使用厉行节约,公务用车运行维护费用降低。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.99万元,主要用于因公出行公务车所需的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少8.01万元,下降53.4%,;较上年支出数减少2.86万元,下降29.0%。较年初预算和上年支出数下降的主要原因是严格进行公车管理,合理使用厉行节约。

公务接待费1.58万元,主要用于其他单位到我街道学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.42万元,下降84.2%,主要原因是落实过紧日子要求,控制公务接待的数量和规模。较上年支出数增加1.23万元,增长351.4%,主要原因是接待对口帮扶单位到街道调研考察。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待4批次159人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费99.46元,车均购置费0万元,车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.69万元,与2023年度相比,增加0.51万元,增长43.2%,主要原因是召开人大第一届议事代表会议,费用增加。本年度培训费支出4.07万元,与2023年度相比,减少0.77万元,下降15.9%主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子的要求,严控培训经费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出277.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少4.73万元,下降1.7%,主要原因是厉行节约,有效减少一般性支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10.46万元,其中:政府采购货物支出10.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额10.46万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对94个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出7697.51万元。

杨家坪街道办事处2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

杨家坪街道办事处

部门
联系人

姜燕妮

联系电话

68106375

自评总分
(分)

99.99

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。


杨家坪街道全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,贯彻落实市委六届六次、区委十三届八次全会精神,按照全区“1167”总体发展思路,锚定三一三首,围绕四杨四升,大力实施“10+”项目变十佳案例工作措施,打造杨家将党建统领基层治理品牌,真抓实干、攻坚克难,经济社会发展呈现良好态势。(一)从严治党、正本清杨,士气风气提升。(二)助企纾困、兴商沸杨,指标能级递升。(三)化重去积、除险安杨,平安指数攀升。(四)创新作为、惠民暖杨,民生福祉跃升。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

城市环境清扫保洁面积

平方米

1120043.9

15

1234517.21

15


辖区常住人口

111964

15

111964

15


城市管理民生投诉接案率

%

100

15

100

15


信访问题回复率

%

100

15

100

15


民生对象补贴发放及时率

%

100

20

100

20


群众满意度


定性

较高

10

较高

10


三公经费增长率

%

0

10

0

10


资金执行率

%

=

100

10

99.86

9.99


杨家坪街道(本级)2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

社区工作经费

社区数量

11

10

11

10


100

经费划拨及时率

100

%

20

100

20


社区工作经费总额

93

万元

20

93

20


保证社区各项工作正常开展

定性


15

15


项目持续发挥作用期限

1

15

1

15


服务群众满意度

定性

较高


10

10


预算执行率

100

%

10

100

10


(二)部门重点绩效评价情况

我部门对社区工作经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金93万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现存在社区工作经费来源较为单一、过度依赖街道财政资金拨付的问题,下一步可通过摸清家底、整合闲置资产等方式加大社区资产盘活力度,推动非税收入增加,助力社区可持续发展。

(三)财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:023-68106370


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8,175.42

一、一般公共服务支出

2,998.94

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,494.81

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

3.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

0.40

五、事业收入


五、教育支出

5.00

六、经营收入


六、科学技术支出

11.64

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

55.09

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

3,031.54



九、卫生健康支出

325.46



、节能环保支出

1,002.90



十一、城乡社区支出

1,332.63



十二、农林水支出

4.26



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出

32.83



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出

0.20



十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

282.28



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

10.97



二十三、其他支出

573.08



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

9,670.23

本年支出合计

9,670.23

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

9,670.23

总计

9,670.23

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

部门:重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

9,670.23

9,670.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,998.94

2,998.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

61.89

61.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

61.89

61.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

5.54

5.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,688.55

2,688.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

717.36

717.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

175.47

175.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,795.52

1,795.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

77.94

77.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

77.94

77.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

28.47

28.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

28.47

28.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

106.31

106.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

106.31

106.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

55.09

55.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

55.09

55.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

29.19

29.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,031.54

3,031.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

83.27

83.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

83.27

83.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,489.19

1,489.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,489.19

1,489.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

361.51

361.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.75

149.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.22

75.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

136.54

136.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

548.27

548.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

96.78

96.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

450.09

450.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

70.23

70.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

32.80

32.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

36.63

36.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

368.03

368.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

202.33

202.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

55.70

55.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

95.31

95.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

12.70

12.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

52.67

52.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

29.93

29.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

325.46

325.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

213.20

213.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

213.20

213.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

92.99

92.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

51.51

51.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,002.90

1,002.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,002.90

1,002.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

997.90

997.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,332.63

1,332.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

302.00

302.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

302.00

302.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

68.90

68.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

68.90

68.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

921.73

921.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

704.61

704.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

217.12

217.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21701

金融部门行政支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170199

金融部门其他行政支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

282.28

282.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

158.31

158.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

158.07

158.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

123.97

123.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

114.44

114.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.97

10.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.97

10.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

10.97

10.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

573.08

573.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

405.24

405.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

405.24

405.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

167.84

167.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

162.84

162.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算

部门重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

9,670.23

1,972.72

7,697.51

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,998.94

892.83

2,106.11

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

61.89

0.00

61.89

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

61.89

0.00

61.89

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8.86

0.00

8.86

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

5.54

0.00

5.54

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

3.32

0.00

3.32

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,688.55

892.83

1,795.72

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

717.36

717.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

175.47

175.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,795.52

0.00

1,795.52

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

77.94

0.00

77.94

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

77.94

0.00

77.94

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

28.47

0.00

28.47

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

28.47

0.00

28.47

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

106.31

0.00

106.31

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

106.31

0.00

106.31

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

9.91

0.00

9.91

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

9.91

0.00

9.91

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

5.61

0.00

5.61

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

5.61

0.00

5.61

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.64

0.00

11.64

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

9.66

0.00

9.66

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

9.66

0.00

9.66

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

55.09

25.90

29.19

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

55.09

25.90

29.19

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

29.19

0.00

29.19

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,031.54

535.03

2,496.51

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

83.27

61.43

21.84

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

83.27

61.43

21.84

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,489.19

59.41

1,429.78

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,489.19

59.41

1,429.78

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

361.51

361.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.75

149.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.22

75.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

136.54

136.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

548.27

0.00

548.27

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

96.78

0.00

96.78

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

450.09

0.00

450.09

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

70.23

0.00

70.23

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

32.80

0.00

32.80

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

36.63

0.00

36.63

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

368.03

0.00

368.03

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

202.33

0.00

202.33

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

55.70

0.00

55.70

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

11.78

0.00

11.78

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

11.78

0.00

11.78

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

95.31

52.67

42.63

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

12.70

0.00

12.70

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

52.67

52.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

29.93

0.00

29.93

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

325.46

92.99

232.48

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

213.20

0.00

213.20

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

213.20

0.00

213.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

92.99

92.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

51.51

51.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

9.28

0.00

9.28

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

9.28

0.00

9.28

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,002.90

0.00

1,002.90

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,002.90

0.00

1,002.90

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

997.90

0.00

997.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,332.63

302.00

1,030.63

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

302.00

302.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

302.00

302.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

68.90

0.00

68.90

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

68.90

0.00

68.90

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

921.73

0.00

921.73

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

704.61

0.00

704.61

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

217.12

0.00

217.12

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.26

0.00

4.26

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

32.83

0.00

32.83

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

32.83

0.00

32.83

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

32.83

0.00

32.83

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21701

金融部门行政支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2170199

金融部门其他行政支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

282.28

123.97

158.31

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

158.31

0.00

158.31

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

158.07

0.00

158.07

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

123.97

123.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

114.44

114.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.97

0.00

10.97

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.97

0.00

10.97

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

10.97

0.00

10.97

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

573.08

0.00

573.08

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

405.24

0.00

405.24

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

405.24

0.00

405.24

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

167.84

0.00

167.84

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

162.84

0.00

162.84

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总

部门重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,175.42

一、一般公共服务支出

2,998.94

2,998.94



二、政府性基金预算财政拨款

1,494.81

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

3.00

3.00





四、公共安全支出

0.40

0.40





五、教育支出

5.00

5.00





六、科学技术支出

11.64

11.64





七、文化旅游体育与传媒支出

55.09

55.09





八、社会保障和就业支出

3,031.54

3,031.54





九、卫生健康支出

325.46

325.46





、节能环保支出

1,002.90

1,002.90





十一、城乡社区支出

1,332.63

410.90

921.73




十二、农林水支出

4.26

4.26





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出

32.83

32.83





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出

0.20

0.20





十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

282.28

282.28





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

10.97

10.97





二十三、其他支出

573.08


573.08




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

9,670.23

本年支出合计

9,670.23

8,175.42

1,494.81


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

9,670.23

9,670.23

8,175.42

1,494.81


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算

部门重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

8,175.42

1,972.72

6,202.70

201

一般公共服务支出

2,998.94

892.83

2,106.11

20101

人大事务

61.89

0.00

61.89

2010199

其他人大事务支出

61.89

0.00

61.89

20102

政协事务

8.86

0.00

8.86

2010205

委员视察

5.54

0.00

5.54

2010206

参政议政

3.32

0.00

3.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,688.55

892.83

1,795.72

2010301

行政运行

717.36

717.36

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.20

0.00

0.20

2010350

事业运行

175.47

175.47

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,795.52

0.00

1,795.52

20105

统计信息事务

77.94

0.00

77.94

2010507

专项普查活动

77.94

0.00

77.94

20123

民族事务

0.20

0.00

0.20

2012399

其他民族事务支出

0.20

0.00

0.20

20132

组织事务

28.47

0.00

28.47

2013299

其他组织事务支出

28.47

0.00

28.47

20133

宣传事务

11.20

0.00

11.20

2013399

其他宣传事务支出

11.20

0.00

11.20

20136

其他共产党事务支出

106.31

0.00

106.31

2013699

其他共产党事务支出

106.31

0.00

106.31

20139

社会工作事务

9.91

0.00

9.91

2013999

其他社会工作事务支出

9.91

0.00

9.91

20140

信访事务

5.61

0.00

5.61

2014099

其他信访事务支出

5.61

0.00

5.61

203

国防支出

3.00

0.00

3.00

20306

国防动员

3.00

0.00

3.00

2030699

其他国防动员支出

3.00

0.00

3.00

204

公共安全支出

0.40

0.00

0.40

20406

司法

0.40

0.00

0.40

2040604

基层司法业务

0.20

0.00

0.20

2040699

其他司法支出

0.20

0.00

0.20

205

教育支出

5.00

0.00

5.00

20504

成人教育

5.00

0.00

5.00

2050499

其他成人教育支出

5.00

0.00

5.00

206

科学技术支出

11.64

0.00

11.64

20604

技术研究与开发

1.98

0.00

1.98

2060499

其他技术研究与开发支出

1.98

0.00

1.98

20607

科学技术普及

9.66

0.00

9.66

2060799

其他科学技术普及支出

9.66

0.00

9.66

207

文化旅游体育与传媒支出

55.09

25.90

29.19

20701

文化和旅游

55.09

25.90

29.19

2070109

群众文化

29.19

0.00

29.19

2070199

其他文化和旅游支出

25.90

25.90

0.00

208

社会保障和就业支出

3,031.54

535.03

2,496.51

20801

人力资源和社会保障管理事务

83.27

61.43

21.84

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

83.27

61.43

21.84

20802

民政管理事务

1,489.19

59.41

1,429.78

2080208

基层政权建设和社区治理

1,489.19

59.41

1,429.78

20805

行政事业单位养老支出

361.51

361.51

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.75

149.75

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.22

75.22

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

136.54

136.54

0.00

20808

抚恤

548.27

0.00

548.27

2080802

伤残抚恤

96.78

0.00

96.78

2080805

义务兵优待

1.40

0.00

1.40

2080899

其他优抚支出

450.09

0.00

450.09

20809

退役安置

70.23

0.00

70.23

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

32.80

0.00

32.80

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.80

0.00

0.80

2080999

其他退役安置支出

36.63

0.00

36.63

20810

社会福利

368.03

0.00

368.03

2081002

老年福利

202.33

0.00

202.33

2081006

养老服务

110.00

0.00

110.00

2081099

其他社会福利支出

55.70

0.00

55.70

20811

残疾人事业

11.78

0.00

11.78

2081104

残疾人康复

0.01

0.00

0.01

2081199

其他残疾人事业支出

11.78

0.00

11.78

20828

退役军人管理事务

95.31

52.67

42.63

2082802

一般行政管理事务

12.70

0.00

12.70

2082850

事业运行

52.67

52.67

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

29.93

0.00

29.93

20899

其他社会保障和就业支出

3.96

0.00

3.96

2089999

其他社会保障和就业支出

3.96

0.00

3.96

210

卫生健康支出

325.46

92.99

232.48

21004

公共卫生

10.00

0.00

10.00

2100499

其他公共卫生支出

10.00

0.00

10.00

21007

计划生育事务

213.20

0.00

213.20

2100799

其他计划生育事务支出

213.20

0.00

213.20

21011

行政事业单位医疗

92.99

92.99

0.00

2101101

行政单位医疗

51.51

51.51

0.00

2101102

事业单位医疗

16.11

16.11

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.36

12.36

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.00

13.00

0.00

21014

优抚对象医疗

9.28

0.00

9.28

2101401

优抚对象医疗补助

9.28

0.00

9.28

211

节能环保支出

1,002.90

0.00

1,002.90

21103

污染防治

1,002.90

0.00

1,002.90

2110301

大气

5.00

0.00

5.00

2110304

固体废弃物与化学品

997.90

0.00

997.90

212

城乡社区支出

410.90

302.00

108.90

21201

城乡社区管理事务

302.00

302.00

0.00

2120101

行政运行

302.00

302.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

0.00

40.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00

0.00

40.00

21205

城乡社区环境卫生

68.90

0.00

68.90

2120501

城乡社区环境卫生

68.90

0.00

68.90

213

农林水支出

4.26

0.00

4.26

21301

农业农村

3.00

0.00

3.00

2130135

农业生态资源保护

3.00

0.00

3.00

21303

水利

1.26

0.00

1.26

2130399

其他水利支出

1.26

0.00

1.26

215

资源勘探工业信息等支出

32.83

0.00

32.83

21505

工业和信息产业监管

32.83

0.00

32.83

2150517

产业发展

32.83

0.00

32.83

217

金融支出

0.20

0.00

0.20

21701

金融部门行政支出

0.20

0.00

0.20

2170199

金融部门其他行政支出

0.20

0.00

0.20

221

住房保障支出

282.28

123.97

158.31

22101

保障性安居工程支出

158.31

0.00

158.31

2210108

老旧小区改造

158.07

0.00

158.07

2210199

其他保障性安居工程支出

0.24

0.00

0.24

22102

住房改革支出

123.97

123.97

0.00

2210201

住房公积金

114.44

114.44

0.00

2210203

购房补贴

9.53

9.53

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.97

0.00

10.97

22401

应急管理事务

10.97

0.00

10.97

2240199

其他应急管理支出

10.97

0.00

10.97

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,453.12

302

商品和服务支出

375.66

310

资本性支出


30101

基本工资

199.11

30201

办公费

58.21

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

166.72

30202

印刷费

2.38

31002

办公设备购置


30103

奖金

321.11

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

169.67

30205

水费

0.88

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

198.56

30206

电费

16.34

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

94.96

30207

邮电费

23.89

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

71.63

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

6.98

30209

物业管理费

13.08

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

13.70

30211

差旅费

1.10

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

186.71

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

11.89

30213

维修(护)费

0.67

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

12.09

30214

租赁费

7.52

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

143.94

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.97

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.58

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

131.45

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

21.20

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

12.49

30227

委托业务费

3.70

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

79.23

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

89.45

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.99

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

45.48

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,597.06

公用经费合计

375.66

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

1,494.81

1,494.81

0.00

1,494.81

0.00

212

城乡社区支出

0.00

921.73

921.73

0.00

921.73

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

921.73

921.73

0.00

921.73

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

704.61

704.61

0.00

704.61

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

217.12

217.12

0.00

217.12

0.00

229

其他支出

0.00

573.08

573.08

0.00

573.08

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

405.24

405.24

0.00

405.24

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

405.24

405.24

0.00

405.24

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

167.84

167.84

0.00

167.84

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

162.84

162.84

0.00

162.84

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

部门重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

277.09

(一)支出合计

8.57

8.57

(一)行政单位

189.36

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

87.73

2.公务用车购置及运行维护费

6.99

6.99

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

6.99

6.99

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.58

1.58

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

1.58

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4

(一)政府采购支出合计

10.46

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

10.46

6.国内公务接待人次(人)

159

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

10.46

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

10.46

二、会议费

1.69



三、培训费

4.07



四、差旅费

3.85



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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