重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
根据《中共重庆市九龙坡区委办公室、重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发〈重庆市九龙坡区优化完善镇(街道)机构设置的实施方案〉的通知》(九龙坡委办发〔2019〕2号)文件精神,街道主要职责是深入贯彻党的十九大精神,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求,围绕打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”,以及“九龙一坡”十项重点任务,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥党的领导核心作用,把职能转变放在更加突出的位置,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制,加快建设“三高九龙坡、三宜山水城”。
(二)机构设置。
黄桷坪街道办事处内设科室9个,参公事业单位1个(区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队),全额事业单位7个(黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心)。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队、黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计6,623.29万元,支出总计6,623.29万元。收支较上年决算数增加893.49万元、增长15.6%,主要原因是社会保障和就业支出2,337.66万元,比2020年有大幅增加,增加幅度41.98%。
2.收入情况。2021年度收入合计6,623.29万元,较上年决算数增加893.49万元,增长15.6%,主要原因是社会保障和就业支出2,337.66万元,比2020年有大幅增加,增加幅度41.98%。其中:财政拨款收入6,623.29万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计6,623.29万元,较上年决算数增加893.49万元,增长15.6%,主要原因是社会保障和就业支出2,337.66万元,比2020年有大幅增加,增加幅度41.98%。其中:基本支出1,594.93万元,占24.1%;项目支出5,028.36万元,占75.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计6,623.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加893.49万元,增长15.6%。主要原因是社会保障和就业支出2,337.66万元,比2020年有大幅增加,增加幅度41.98%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,459.03万元,较上年决算数增加2,490.12万元,增长62.7%。主要原因是区划调整,黄桷坪街道新增九龙花园社区、广厦城社区及九龙村,社区管理及城市管理等经费预算有所追加。较年初预算数增加629.47万元,增长10.8%,主要原因是区划调整,黄桷坪街道新增九龙花园社区、广厦城社区及九龙村,社区管理及城市管理等经费预算有所追加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,459.03万元,较上年决算数增加2,490.12万元,增长62.7%。主要原因是区划调整,黄桷坪街道新增九龙花园社区、广厦城社区及九龙村,社区管理及城市管理等经费预算有所追加。较年初预算数增加629.47万元,增长10.8%,主要原因是区划调整,黄桷坪街道新增九龙花园社区、广厦城社区及九龙村,社区管理及城市管理等经费预算有所追加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%.
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出911.20万元,占14.1%,较年初预算数增加280.17万元,增长44.4%,主要原因是追加区十九届人民代表大会换届选举经费、第七次全国人口普查“两员”劳动报酬等。
(2)国防支出39.52万元,占0.6%,较年初预算数增加39.52万元,增长0.00%,主要原因是追加2019、2020年应征入伍大学生及进藏进疆新兵奖励经费。
(3)公共安全支出350.07万元,占5.4%,较年初预算数增加1.61万元,增长0.5%,主要原因是人员社保变化。
(4)教育支出14.96万元,占0.2%,较年初预算数增加14.96万元,增长%,主要原因是追加2020年度社区教育服务经费预算。
(5)科学技术支出13.39万元,占0.2%,较年初预算数增加13.39万元,增长0.00%,主要原因是追加2019年度现代服务业高质量发展扶持资金、2020—2021年学年度社区科普大学教学点经费和科普班2020年经费-基层组织建设补助经费。
(6)文化旅游体育与传媒支出70.66万元,占1.1%,较年初预算数减少6.92万元,下降8.9%,主要原因是综合文化站房租未支付。
(7)社会保障和就业支出2,337.66万元,占36.2%,较年初预算数增加415.00万元,增长21.6%,主要原因是追加黄桷坪街道办事处社区办公用房经费、街道所属社区专职干部补贴差额经费、第十一届村(居)委员会换届选举工作专项经费等。
(8)卫生健康支出346.82万元,占5.4%,较年初预算数增加87.45万元,增长33.7%,主要原因是追加新冠病毒感染肺炎疫情防控专项经费。
(9)节能环保支出15.11万元,占0.2%,较年初预算数增加15.11万元,增长100%,主要原因是追加垃圾分类工作经费支出。
(10)城乡社区支出2,137.17万元,占33.1%,较年初预算数减少148.97万元,下降6.52%,主要原因是9-12月清扫保洁费未全额支付。
(11)住房保障支出151.21万元,占2.3%,较年初预算数增加30.23万元,增长25%,主要原因是追加市场监管局九龙坡区老旧住宅电梯改造项目经费。
(12)灾害防治及应急管理支出71.26万元,占1.1%,较年初预算数减少112.08万元,下降61.1%,主要原因是中央救灾资金预算-因洪涝灾害倒塌和严重损坏恢复重建资金未列支被收回。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,594.93万元。其中:人员经费1,248.28万元,较上年决算数增加185.25万元,增长17.4%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金及购房补贴。公用经费346.65万元,较上年决算数减少73.44万元,下降17.5%,主要原因是严控财政支出,厉行节约。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入164.26万元,较上年决算数减少1,596.63万元,下降90.7%,主要原因是城乡社区支出列支渠道调整。本年支出164.26万元,较上年决算数减少1,596.63万元,下降90.7%,主要原因是城乡社区支出列支渠道调整。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计3.41万元,较年初预算数减少5.59万元,下降62.1%,主要原因是严格控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少2.00万元,下降37%,主要原因是公务车运行经费减少、公务接待减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门公务用车运行维护费3.05万元,主要用于车辆维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.95万元,下降66.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,运行维护成本下降。较上年支出数减少1.60万元,下降34.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,运行维护成本下降。
公务接待费0.36万元,主要用于接待外省考察、接受相关部门检查指导工作、助推辖区发展发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.36万元,增长%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.40万元,下降52.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费80.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.53万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.61万元,下降100%,主要原因是因疫情影响,街道未组织相应规模培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出346.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费、劳务费及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加56.73万元,增长19.6%,主要原因是上年度只填报了行政及参公单位数据,本年度增加了7个事业单位的数据。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额940.72万元,其中:政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出931.08万元。授予中小企业合同金额940.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额734.36万元,占政府采购支出总额的78.1%。主要用于采购城市长效清扫保洁服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和139个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展一般项目自评139个,涉及资金5028.36万元;本部门在2021年度没有委托第三方开展绩效自评。本年度绩效评价整体效果较理想,资金使用规范化程度有所提高。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
整体支出绩效目标自评表
(2021年度)
单位:元
|
部门(单位)名称 |
黄桷坪街道 |
单位编码 |
918001 |
主管部门 |
黄桷 坪街道 |
归口科室 |
预算科 | ||||
|
整体支出(元) |
系统申报数 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 | ||||||
|
59237400.00 |
59237371.14 |
77369835.03 |
66232897.79 |
85.61% | |||||||
|
整体绩效目标 |
当年整体绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
街道主要职责是深入贯彻党的十九届五中全会精神,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、 “两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求,通过五年的不懈奋斗,努力在“经济发展、改革开放、社会文明程度、生态文明建设、民生福祉、治理效能”六个方面迈上新台阶,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥党的领导核心作用,把职能转变放在更加突出的位置,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制,通过大力发展高新技术产业,推进高质量城市管理,创造高品质人民生活,加快建设:“宜居宜业宜游之城”。 |
2021年,黄桷坪街道坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握 市委、市政府“长江文化艺术湾区——九龙 美术半岛”战略部署和区委、区政府“三高 三宜三率先”发展愿景,围绕“六个聚焦”, 全力推动高质量发展,努力创造高品质生 活,着力实现高效能治理。黄桷义工获评 中宣部“四个100”优秀志愿服务组织、重庆 市三八红旗集体,志愿者彭勇祥获全国道 德模范提名奖、第七届重庆市道德模范奖, 街道基层治理经验入选党史学习教育全市 服务群众经典案例,“小蕾花开”志愿服务 项目荣获第三届重庆市志愿服务项目大赛 铜奖,“红船精神”进社区、“一窗综办”等 做法被中央、市区级媒体报道。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
二级指标 |
指标 名称 |
指标说明及公式 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年度指标值 |
全年完成值 |
权重 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |
|
数量指标 |
“三 公” 经费 预算数 |
和上年预算数一样 |
元、万 |
≤ |
190000 |
34091.1 8 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
|||||||||||
|
时效指标 |
资金 到位 及时率 |
无 |
% |
无 |
支付及时率 100% |
支付及时率 100% |
20.00 |
20.00 |
||
|
成本指标 |
“三 公” 经费 增长率 |
“三公”经费较上一 年度增长 部分占上 一年“三 公”经费 的比率。 |
% |
≤ |
0 |
0 |
10.00 |
10.00 |
||
|
资金 使用 效率 |
无 |
无 |
无 |
高 |
高 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
社会效 益指标 |
||||||||||
|
经济效 益指标 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
城市 长效 管护 清洁度 |
根据清扫 保洁考核 制度进行考核 |
% |
≥ |
97 |
97 |
30.00 |
30.00 |
||
|
可持续 影响指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
社会 公众 或服 务对 象满 意度 |
无 |
% |
≥ |
98 |
98 |
10.00 |
10.00 |
||
|
得分 |
90 |
预算执行率得分 |
8.561 |
总分 |
98.561 | |||||
联系人:唐婉 填报时间:2022.2.28 联系电话:86182888
整体支出绩效目标自评表
(2021年度)
单位:元
|
项目名称 |
社区管理专项经费 |
项目 编码 |
918001-RCY X-2021-D002 2 |
项目分类 |
常年性 |
项目 类别 |
日常运行维护类 | ||||
|
主管部门 |
黄桷坪街道 |
所属 单位 |
黄桷坪街道 |
项目特征 |
延续 |
三保 类别 |
保运转 | ||||
|
项目计 划开始时间 |
2021-01-01 |
项目 计划 结束 时间 |
2021-12-31 |
归口科室 |
预算科 |
是否 重点 项目 |
一般项目 | ||||
|
项目资金(元) |
系统申报数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率(执行 金额/安排金 额,%) |
得分 | ||||||
|
7446866.21 |
7446866.21 |
7446866.21 |
100.00 |
10.00 | |||||||
|
年度总体目标 |
当年绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障社区工作正常运转及正常办公 |
顺利完成社区办公经费拨付,及时发放到位,保障社区工作正常运行 | ||||||||||
|
项目绩效完成情况 |
二级指标 |
指标名称 |
指标 说明 及公式 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
全年完成值 |
权重 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |
|
数量指标 |
社区数量 |
无 |
个 |
= |
9 |
100% |
20.00 |
20.00 |
|||
|
人员数量 |
无 |
人 |
= |
88 |
100% |
0.00 |
0.00 |
||||
|
质量指标 |
人员工资及绩效 |
无 |
无 |
无 |
100% |
根据每 月在岗 人员数 发放到位 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效 指标 |
时限 |
无 |
月、年 |
无 |
1年 |
100% |
10.00 |
10.00 |
||
|
成本 指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
促进社区工作落实,提高 人民群众 对政府的满意度 |
无 |
% |
≥ |
90 |
持续保 障社区 办公正常运行,提升服 务群众能力 |
20.00 |
20.00 |
||
|
经济 效益 指标 |
||||||||||
|
生态 效益 指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过社区 的工作, 办好社区 民众待解 决的事, 进一步提 高民众的满意度 |
无 |
% |
≥ |
89 |
做好服 务群众工作,提升对社 区的满 意度,更 好服务 群众 |
10.00 |
10.00 |
||
|
满意 度指标 |
服务对象满意度 |
无 |
% |
≥ |
90 |
95% |
10.00 |
10.00 |
||
|
总分 |
100.00 |
|||||||||
|
总体情况 |
自评结论 |
项目完成情况 |
按期完成 |
计划执行情况 |
计划顺利执行 | |||||
|
存在问题 |
是否存在问题 |
否 |
问题 和原因 |
||
|
下一 步措施 |
有无措施 |
无 |
具体措施 |
||
|
对财 政管 理的 建议 |
是否调整预算 |
否 |
具体建议 |
联系人:唐婉
填报时间:2022.3.10
联系电话:86182888
整体支出绩效目标自评表
(2021年度)
单位:元
|
项目名称 |
武装工作专项经费 |
项目 编码 |
918001-RCYX-2021-D0004 |
项目 分类 |
常年性 |
项目类别 |
日常运行维护类 | ||||
|
主管部门 |
黄桷坪街道 |
所属 单位 |
黄桷坪街道 |
项目 特征 |
延续 |
三保类别 |
保运转 | ||||
|
项目计 划开始时间 |
2021-01-01 |
项目 计划 结束 时间 |
2021-12-31 |
归口科室 |
预算科 |
是否重点项目 |
一般项目 | ||||
|
项目资金(元) |
系统申报数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率(执行金额/安排金额,%) |
得分 | ||||||
|
25000.00 |
25000.00 |
25000.00 |
100.00 |
10.00 | |||||||
|
年度总体目标 |
当年绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成征兵及整组任务 |
完成31个新兵应征入伍工作任务。 | ||||||||||
|
项目绩效完成情况 |
二级指标 |
指标名称 |
指标 说明 及公式 |
计量单位 |
指标性质 |
年度 指标值 |
全年 完成值 |
权重 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |
|
数量指标 |
2020年征 兵数量 |
无 |
人 |
≥ |
22 |
31 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
征兵 合格率 |
无 |
% |
= |
100 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
时效 指标 |
年度 时效 |
无 |
月、年 |
无 |
2021年 |
2021年 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
成本 指标 |
全年 经费 |
无 |
无 |
无 |
100% |
100% |
10.00 |
10.00 |
|||
|
使用率 |
||||||||||
|
社会 效益 指标 |
保障 国防 建设 |
无 |
无 |
无 |
支持兵源 |
支持兵源 |
15.00 |
15.00 |
||
|
经济 效益 指标 |
||||||||||
|
生态 效益 指标 |
||||||||||
|
可持 续影 响指标 |
开展 有力 征兵 宣传 |
无 |
无 |
无 |
积极 投身 国防 建设 |
积极 投身 国防 建设 |
15.00 |
15.00 |
||
|
满意度指标 |
社会 征兵 工作 满意度 |
无 |
% |
≥ |
80 |
80 |
10.00 |
10.00 |
||
|
总分 |
100.00 |
|||||||||
|
总体情况 |
自评结论 |
项目 完成 情况 |
按期完成 |
计划 执行 情况 |
计划顺利执行 | |||||
|
存在问题 |
是否 存在 问题 |
否 |
问题 和原因 |
|||||||
|
下一 步措施 |
有无措施 |
无 |
具体措施 |
|||||||
|
对财 政管 理的 建议 |
是否 调整 预算 |
否 |
具体建议 |
|||||||
联系人:唐婉 填报时间:2022.3.10 联系电话:86182888
2.绩效自评报告或案例
本部门在2021年度没有委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本街道预算项目立项依据充分、绩效目标明确,预算执行率较高。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及
行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和
应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:86182888。
收入支出决算总表
公开01表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,459.03 |
一、一般公共服务支出 |
911.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收 入 |
164.26 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
39.52 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
350.07 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
14.96 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
13.39 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
70.66 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
2,337.6 6 |
|
九、卫生健康支出 |
346.82 | ||
|
十、节能环保支出 |
15.11 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
2,144.5 2 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
151.21 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
71.26 | ||
|
二十三、其他支出 |
156.91 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
6,623.29 |
本年支出合计 |
6,623.2 9 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
6,623.29 |
总计 |
6,623.2 9 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分 类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
合计 |
6,623.29 |
6,623.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
911.21 |
911.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
79.76 |
79.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
73.76 |
73.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
647.29 |
647.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
453.33 |
453.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
176.65 |
176.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分 类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
93.30 |
93.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
77.25 |
77.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
16.77 |
16.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分 类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
39.52 |
39.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
39.52 |
39.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
350.08 |
350.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
43.83 |
43.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
287.60 |
287.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
287.60 |
287.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分 类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
70.66 |
70.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
70.66 |
70.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,337.65 |
2,337.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
214.97 |
214.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
214.97 |
214.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,357.81 |
1,357.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,346.03 |
1,346.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.53 |
227.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.40 |
72.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.03 |
62.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.10 |
93.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分 类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
20808 |
抚恤 |
313.37 |
313.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
164.90 |
164.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
47.73 |
47.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.88 |
27.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
37.36 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
47.59 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
46.51 |
46.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
46.51 |
46.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
61.97 |
61.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分 类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
57.52 |
57.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
346.82 |
346.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
52.38 |
52.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
51.47 |
51.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
228.31 |
228.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
228.31 |
228.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.70 |
58.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分 类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,144.52 |
2,144.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
330.92 |
330.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
299.97 |
299.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.95 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,644.72 |
1,644.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,644.72 |
1,644.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
161.53 |
161.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
161.53 |
161.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
151.21 |
151.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
120.98 |
120.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
112.80 |
112.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
71.26 |
71.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
60.34 |
60.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分 类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
6,623.29 |
1,594.93 |
5,028.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
911.21 |
629.98 |
281.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
79.76 |
0.00 |
79.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
73.76 |
0.00 |
73.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
647.29 |
629.98 |
17.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
453.33 |
453.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
176.65 |
176.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 |
8.51 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
93.30 |
0.00 |
93.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
11.36 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
77.25 |
0.00 |
77.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
30.86 |
0.00 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.86 |
0.00 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.71 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.94 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
16.77 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
39.52 |
0.00 |
39.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
39.52 |
0.00 |
39.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
350.08 |
43.83 |
306.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
14.56 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
14.56 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
47.92 |
43.83 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
43.83 |
43.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
287.60 |
0.00 |
287.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
287.60 |
0.00 |
287.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
14.96 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
14.96 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
14.96 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
13.39 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
70.66 |
60.69 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
70.66 |
60.69 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.71 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.95 |
60.69 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,337.65 |
380.77 |
1,956.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
214.97 |
58.32 |
156.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支 出 |
214.97 |
58.32 |
156.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,357.81 |
37.40 |
1,320.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,346.03 |
37.40 |
1,308.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.53 |
227.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.40 |
72.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.03 |
62.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.10 |
93.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
313.37 |
0.00 |
313.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
164.90 |
0.00 |
164.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
47.73 |
0.00 |
47.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
64.88 |
0.00 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.88 |
0.00 |
27.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
37.36 |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
35.36 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
47.59 |
0.00 |
47.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
40.74 |
0.00 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
46.51 |
0.00 |
46.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
46.51 |
0.00 |
46.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
61.97 |
57.52 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
57.52 |
57.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.69 |
0.00 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.69 |
0.00 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
346.82 |
58.70 |
288.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
52.38 |
0.00 |
52.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
51.47 |
0.00 |
51.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
228.31 |
0.00 |
228.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
228.31 |
0.00 |
228.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.70 |
58.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
15.11 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
21103 |
污染防治 |
15.11 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.11 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,144.52 |
299.97 |
1,844.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
330.92 |
299.97 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
299.97 |
299.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.95 |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,644.72 |
0.00 |
1,644.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,644.72 |
0.00 |
1,644.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
161.53 |
0.00 |
161.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
161.53 |
0.00 |
161.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
151.21 |
120.98 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.23 |
0.00 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
30.23 |
0.00 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
120.98 |
120.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
112.80 |
112.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
71.26 |
0.00 |
71.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
60.34 |
0.00 |
60.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
156.91 |
0.00 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
156.91 |
0.00 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
156.91 |
0.00 |
156.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经 营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,459.03 |
一、一般公共服务支出 |
911.20 |
911.20 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
164.26 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
39.52 |
39.52 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
350.07 |
350.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支 出 |
70.66 |
70.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,337.66 |
2,337.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
346.82 |
346.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
2,144.52 |
2,137.17 |
7.35 |
0.00 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经 营预算财政拨款 | |||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
151.21 |
151.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管 理支出 |
71.26 |
71.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
156.91 |
0.00 |
156.91 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
6,623.29 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经 营预算财政拨款 | |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排 的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
6,623.29 |
6,459.03 |
164.26 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
6,623.29 |
总计 |
6,623.29 |
6,459.03 |
164.26 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,459.03 |
1,594.93 |
4,864.11 | |
|
2010301 |
行政运行 |
453.33 |
453.33 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
43.83 |
43.83 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.95 |
60.69 |
3.26 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
214.97 |
58.32 |
156.65 |
|
2082850 |
事业运行 |
57.52 |
57.52 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
299.97 |
299.97 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分 类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,170.59 |
302 |
商品和服务支出 |
346.65 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
241.47 |
30201 |
办公费 |
98.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
129.31 |
30202 |
印刷费 |
10.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
187.69 |
30203 |
咨询费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
29.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
178.15 |
30205 |
水费 |
0.85 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
72.40 |
30206 |
电费 |
1.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更 新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.03 |
30207 |
邮电费 |
19.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
30209 |
物业管理费 |
6.37 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
30211 |
差旅费 |
63.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分 类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
30113 |
住房公积金 |
112.80 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
8.00 |
30213 |
维修(护)费 |
27.35 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
97.68 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
68.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
24.38 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
30227 |
委托业务费 |
7.98 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.11 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.55 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.05 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分 类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助 支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.01 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,248.28 |
公用经费合计 |
346.65 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
项目 |
年初 结转 和结余 |
本年收入 |
合计 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
0.00 |
164.26 |
164.26 |
0.00 |
164.26 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
156.91 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
156.91 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
156.91 |
156.91 |
0.00 |
156.91 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
机构运行信息表
公开09表公开部门:重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处2021年度单位:万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
346.65 |
|
(一)支出合计 |
9.00 |
3.41 |
(一)行政单位 |
346.65 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
3.05 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
9.00 |
3.05 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
0.00 |
0.36 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.36 |
3.机要通信用车 |
2 |
|
其中:外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
940.72 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
45 |
1.政府采购货物支出 |
9.64 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
931.08 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
940.72 |
|
二、会议费 |
— |
0.00 |
其中:授予小微企业合同金额 |
734.36 |
|
三、培训费 |
— |
0.00 |
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
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