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重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2025年预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

⒈ 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

⒉ 负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

⒊ 负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

⒋ 负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

⒌ 负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

⒍ 负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

⒎ 负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

⒏ 负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

⒐ 承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⒑ 与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

⒒ 配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

⒓ 负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

⒔ 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

⒕ 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处内设5个机构处室,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属7个二级预算单位,分别是重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级)、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队、重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道新时代文明实践服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市九龙坡区谢家湾街道物业服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道综合行政执法大队。原设立的重庆市九龙坡区谢家湾街道文化服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区谢家湾街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区谢家湾街道社会管理信息服务中心均作撤销。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数6912.21万元,其中:一般公共预算拨款6906.86万元,政府性基金预算拨款 5.35万元。收入较2024年减少399.97万元,主要是人员经费及公用经费拨款增加99.9万元,项目经费拨款减少499.87万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数6912.21万元,其中:一般公共服务支出预算1925.91万元,国防支出预算5万元,公共安全支出预算10万元,文化旅游体育与传媒支出预算58.54万元,社会保障和就业支出预算3016.2万元,卫生健康支出预算86.49万元,节能环保支出预算855万元,城乡社区支出预算729.39万元,金融支出预算5万元,住房保障支出预算119.68万元,灾害防治及应急管理支出预算100万元,其他支出预算1.01万元。支出预算较2024年减少399.97万元,主要是基本支出预算增加99.9万元,项目支出预算减少499.87万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6906.86万元,一般公共预算财政拨款支出6906.86万元,比2024年减少405.32万元。其中:基本支出1767.7万元,比2024年增加99.9万元,主要原因是人员新增及在职人员工资、社保、公积金基数提标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5139.16万元,比2024年减少505.22万元,主要原因是项目支出经费缩减,主要用于城市环境卫生整治、优抚人员生活医疗补助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入5.35万元,政府性基金预算支出5.35万元,比2024年增加5.35万元,主要用于养老服务项目补贴、民治路改造施工、解放台边坡应急抢险工程、社会公众生态环境满意度宣传。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24.5万元,比2024年增加15万元。其中:公务接待费0.5万元,与2024年预算费用一致;公务用车运行维护费6万元,比2024年减少3万元,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护经费;公务用车购置费18万元,比2024年增加18万元;主要原因是经机关事务局批准,单位新购置公务用车1辆,用于传递机要文件及处理突发事件保障紧急公务。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费256.68万元,比上年减少1.95万元,主要原因为单位缩减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额482.22万元:政府采购货物预算10.25万元、政府采购服务预算471.97万元;其中一般公共预算拨款政府采购482.22万元:政府采购货物预算10.25万元、政府采购服务预算471.97万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5139.16万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:丁华丽联系方式:023-88290073

附表:  1.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门财政拨款收支总表

        2.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收支总表

8.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收入总表

9.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门整体绩效目标表

14.2025年九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处项目绩效目标表



附表1

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

6,912.21

一、本年支出

6,912.21

6,906.86

5.35

一般公共预算资金

6,906.86

一般公共服务支出

1,925.91

1,925.91

政府性基金预算资金

5.35

国防支出

5.00

5.00

国有资本经营预算资金

公共安全支出

10.00

10.00

文化旅游体育与传媒支出

58.54

58.54

社会保障和就业支出

3,016.20

3,016.20

卫生健康支出

86.49

86.49

节能环保支出

855.00

855.00

城乡社区支出

729.39

725.05

4.34

金融支出

5.00

5.00

住房保障支出

119.68

119.68

灾害防治及应急管理支出

100.00

100.00

其他支出

1.01

1.01

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

6,912.21

支出合计

6,912.21

6,906.86

5.35

附表2

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

6,906.86

1,767.70

5,139.16

201

一般公共服务支出

1,925.91

842.42

1,083.49

20101

人大事务

30.00

30.00

2010108

代表工作

30.00

30.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,797.24

787.65

1,009.59

2010301

行政运行

602.20

602.20

2010350

事业运行

185.46

185.46

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,009.59

1,009.59

20123

民族事务

2012399

其他民族事务支出

20136

其他共产党事务支出

42.94

42.94

2013699

其他共产党事务支出

42.94

42.94

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

20139

社会工作事务

54.76

54.76

2013950

事业运行

54.76

54.76

20199

其他一般公共服务支出

2019999

其他一般公共服务支出

203

国防支出

5.00

5.00

20306

国防动员

5.00

5.00

2030601

兵役征集

5.00

5.00

204

公共安全支出

10.00

10.00

20402

公安

5.00

5.00

2040299

其他公安支出

5.00

5.00

20406

司法

5.00

5.00

2040610

社区矫正

5.00

5.00

20499

其他公共安全支出

2049999

其他公共安全支出

207

文化旅游体育与传媒支出

58.54

56.54

2.00

20701

文化和旅游

58.54

56.54

2.00

2070109

群众文化

2.00

2.00

2070199

其他文化和旅游支出

56.54

56.54

208

社会保障和就业支出

3,016.20

391.73

2,624.47

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.36

2.36

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.36

2.36

20802

民政管理事务

1,708.80

1,708.80

2080208

基层政权建设和社区治理

2080299

其他民政管理事务支出

1,708.80

1,708.80

20805

行政事业单位养老支出

293.59

293.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.56

127.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.78

63.78

2080599

其他行政事业单位养老支出

102.25

102.25

20808

抚恤

475.05

475.05

2080801

死亡抚恤

32.10

32.10

2080802

伤残抚恤

240.40

240.40

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.28

4.28

2080805

义务兵优待

39.14

39.14

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

5.88

5.88

2080899

其他优抚支出

153.24

153.24

20809

退役安置

170.42

170.42

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

14.10

14.10

2080905

军队转业干部安置

51.30

51.30

2080999

其他退役安置支出

105.03

105.03

20810

社会福利

211.82

211.82

2081002

老年福利

207.10

207.10

2081099

其他社会福利支出

4.72

4.72

20811

残疾人事业

18.24

18.24

2081199

其他残疾人事业支出

18.24

18.24

20821

特困人员救助供养

7.77

7.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

7.77

7.77

20828

退役军人管理事务

128.14

98.14

30.00

2082850

事业运行

98.14

98.14

2082899

其他退役军人事务管理支出

30.00

30.00

20899

其他社会保障和就业支出

2089999

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

86.49

86.49

21011

行政事业单位医疗

86.49

86.49

2101101

行政单位医疗

46.17

46.17

2101102

事业单位医疗

18.12

18.12

2101103

公务员医疗补助

11.44

11.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.75

10.75

211

节能环保支出

855.00

855.00

21103

污染防治

855.00

855.00

2110304

固体废弃物与化学品

855.00

855.00

212

城乡社区支出

724.04

270.85

453.19

21201

城乡社区管理事务

575.05

270.85

304.20

2120101

行政运行

270.85

270.85

2120199

其他城乡社区管理事务支出

304.20

304.20

21203

城乡社区公共设施

150.00

150.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

150.00

150.00

21205

城乡社区环境卫生

2120501

城乡社区环境卫生

21299

其他城乡社区支出

2129999

其他城乡社区支出

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部门行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

119.68

119.68

22101

保障性安居工程支出

2210199

其他保障性安居工程支出

22102

住房改革支出

119.68

119.68

2210201

住房公积金

110.23

110.23

2210203

购房补贴

9.45

9.45

224

灾害防治及应急管理支出

100.00

100.00

22401

应急管理事务

100.00

100.00

2240106

安全监管

2240199

其他应急管理支出

100.00

100.00







附表3

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,767.70

1,412.77

354.93

301

工资福利支出

1,330.43

1,330.43

30101

基本工资

297.92

297.92

30102

津贴补贴

154.43

154.43

30103

奖金

283.04

283.04

30107

绩效工资

189.03

189.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

127.56

127.56

30109

职业年金缴费

63.78

63.78

30110

职工基本医疗保险缴费

60.94

60.94

30111

公务员医疗补助缴费

6.24

6.24

30112

其他社会保障缴费

12.90

12.90

30113

住房公积金

110.23

110.23

30114

医疗费

12.36

12.36

30199

其他工资福利支出

12.00

12.00

302

商品和服务支出

323.64

323.64

30201

办公费

50.00

50.00

30205

水费

1.80

1.80

30206

电费

4.20

4.20

30209

物业管理费

17.01

17.01

30215

会议费

0.50

0.50

30216

培训费

8.49

8.49

30217

公务接待费

0.50

0.50

30228

工会经费

10.66

10.66

30229

福利费

145.14

145.14

30231

公务用车运行维护费

6.00

6.00

30239

其他交通费用

39.22

39.22

30299

其他商品和服务支出

40.12

40.12

303

对个人和家庭的补助

105.38

82.34

23.04

30305

生活补助

96.28

77.14

19.14

30307

医疗费补助

9.10

5.20

3.90

310

资本性支出

8.25

8.25

31002

办公设备购置

8.25

8.25

附表4

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

1,767.70

501

机关工资福利支出

913.30

50101

工资奖金津补贴

632.01

50102

社会保障缴费

192.55

50103

住房公积金

75.09

50199

其他工资福利支出

13.65

502

机关商品和服务支出

225.69

50201

办公经费

172.82

50202

会议费

0.50

50203

培训费

5.89

50206

公务接待费

0.50

50208

公务用车运行维护费

6.00

50299

其他商品和服务支出

39.98

503

机关资本性支出

8.25

50306

设备购置

8.25

505

对事业单位经常性补助

515.08

50501

工资福利支出

417.13

50502

商品和服务支出

97.95

509

对个人和家庭的补助

105.38

50901

社会福利和救助

105.38

附表5

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

24.50

24.00

18.00

6.00

0.50

附表6

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

5.35

5.35

212

城乡社区支出

4.34

4.34

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.34

4.34

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.30

0.30

2120803

城市建设支出

4.04

4.04

229

其他支出

1.01

1.01

22960

彩票公益金安排的支出

1.01

1.01

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.01

1.01

附表7

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

6,912.21

合计

6,912.21

一般公共预算资金

6,906.86

一般公共服务支出

1,925.91

政府性基金预算资金

5.35

国防支出

5.00

国有资本经营预算资金

公共安全支出

10.00

财政专户管理资金

文化旅游体育与传媒支出

58.54

事业收入资金

社会保障和就业支出

3,016.20

上级补助收入资金

卫生健康支出

86.49

附属单位上缴收入资金

节能环保支出

855.00

事业单位经营收入资金

城乡社区支出

729.39

其他收入资金

金融支出

5.00

住房保障支出

119.68

灾害防治及应急管理支出

100.00

其他支出

1.01

附表8

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

6,912.21

6,906.86

5.35

201

一般公共服务支出

1,925.91

1,925.91

20101

人大事务

30.00

30.00

2010108

代表工作

30.00

30.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,797.24

1,797.24

2010301

行政运行

602.20

602.20

2010350

事业运行

185.46

185.46

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,009.59

1,009.59

20136

其他共产党事务支出

42.94

42.94

2013699

其他共产党事务支出

42.94

42.94

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

20139

社会工作事务

54.76

54.76

2013950

事业运行

54.76

54.76

203

国防支出

5.00

5.00

20306

国防动员

5.00

5.00

2030601

兵役征集

5.00

5.00

204

公共安全支出

10.00

10.00

20402

公安

5.00

5.00

2040299

其他公安支出

5.00

5.00

20406

司法

5.00

5.00

2040610

社区矫正

5.00

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

58.54

58.54

20701

文化和旅游

58.54

58.54

2070109

群众文化

2.00

2.00

2070199

其他文化和旅游支出

56.54

56.54

208

社会保障和就业支出

3,016.20

3,016.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.36

2.36

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.36

2.36

20802

民政管理事务

1,708.80

1,708.80

2080299

其他民政管理事务支出

1,708.80

1,708.80

20805

行政事业单位养老支出

293.59

293.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.56

127.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.78

63.78

2080599

其他行政事业单位养老支出

102.25

102.25

20808

抚恤

475.05

475.05

2080801

死亡抚恤

32.10

32.10

2080802

伤残抚恤

240.40

240.40

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.28

4.28

2080805

义务兵优待

39.14

39.14

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

5.88

5.88

2080899

其他优抚支出

153.24

153.24

20809

退役安置

170.42

170.42

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

14.10

14.10

2080905

军队转业干部安置

51.30

51.30

2080999

其他退役安置支出

105.03

105.03

20810

社会福利

211.82

211.82

2081002

老年福利

207.10

207.10

2081099

其他社会福利支出

4.72

4.72

20811

残疾人事业

18.24

18.24

2081199

其他残疾人事业支出

18.24

18.24

20821

特困人员救助供养

7.77

7.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

7.77

7.77

20828

退役军人管理事务

128.14

128.14

2082850

事业运行

98.14

98.14

2082899

其他退役军人事务管理支出

30.00

30.00

210

卫生健康支出

86.49

86.49

21011

行政事业单位医疗

86.49

86.49

2101101

行政单位医疗

46.17

46.17

2101102

事业单位医疗

18.12

18.12

2101103

公务员医疗补助

11.44

11.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.75

10.75

211

节能环保支出

855.00

855.00

21103

污染防治

855.00

855.00

2110304

固体废弃物与化学品

855.00

855.00

212

城乡社区支出

729.39

725.05

4.34

21201

城乡社区管理事务

575.05

575.05

2120101

行政运行

270.85

270.85

2120199

其他城乡社区管理事务支出

304.20

304.20

21203

城乡社区公共设施

150.00

150.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

150.00

150.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.34

4.34

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.30

0.30

2120803

城市建设支出

4.04

4.04

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部门行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

119.68

119.68

22102

住房改革支出

119.68

119.68

2210201

住房公积金

110.23

110.23

2210203

购房补贴

9.45

9.45

224

灾害防治及应急管理支出

100.00

100.00

22401

应急管理事务

100.00

100.00

2240199

其他应急管理支出

100.00

100.00

229

其他支出

1.01

1.01

22960

彩票公益金安排的支出

1.01

1.01

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.01

1.01

附表9

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

6,912.21

1,767.70

5,144.51

201

一般公共服务支出

1,925.91

842.42

1,083.49

20101

人大事务

30.00

30.00

2010108

代表工作

30.00

30.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,797.24

787.65

1,009.59

2010301

行政运行

602.20

602.20

2010350

事业运行

185.46

185.46

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,009.59

1,009.59

20136

其他共产党事务支出

42.94

42.94

2013699

其他共产党事务支出

42.94

42.94

20138

市场监督管理事务

0.96

0.96

2013899

其他市场监督管理事务

0.96

0.96

20139

社会工作事务

54.76

54.76

2013950

事业运行

54.76

54.76

203

国防支出

5.00

5.00

20306

国防动员

5.00

5.00

2030601

兵役征集

5.00

5.00

204

公共安全支出

10.00

10.00

20402

公安

5.00

5.00

2040299

其他公安支出

5.00

5.00

20406

司法

5.00

5.00

2040610

社区矫正

5.00

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

58.54

56.54

2.00

20701

文化和旅游

58.54

56.54

2.00

2070109

群众文化

2.00

2.00

2070199

其他文化和旅游支出

56.54

56.54

208

社会保障和就业支出

3,016.20

391.73

2,624.47

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.36

2.36

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.36

2.36

20802

民政管理事务

1,708.80

1,708.80

2080299

其他民政管理事务支出

1,708.80

1,708.80

20805

行政事业单位养老支出

293.59

293.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.56

127.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.78

63.78

2080599

其他行政事业单位养老支出

102.25

102.25

20808

抚恤

475.05

475.05

2080801

死亡抚恤

32.10

32.10

2080802

伤残抚恤

240.40

240.40

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.28

4.28

2080805

义务兵优待

39.14

39.14

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

5.88

5.88

2080899

其他优抚支出

153.24

153.24

20809

退役安置

170.42

170.42

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

14.10

14.10

2080905

军队转业干部安置

51.30

51.30

2080999

其他退役安置支出

105.03

105.03

20810

社会福利

211.82

211.82

2081002

老年福利

207.10

207.10

2081099

其他社会福利支出

4.72

4.72

20811

残疾人事业

18.24

18.24

2081199

其他残疾人事业支出

18.24

18.24

20821

特困人员救助供养

7.77

7.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

7.77

7.77

20828

退役军人管理事务

128.14

98.14

30.00

2082850

事业运行

98.14

98.14

2082899

其他退役军人事务管理支出

30.00

30.00

210

卫生健康支出

86.49

86.49

21011

行政事业单位医疗

86.49

86.49

2101101

行政单位医疗

46.17

46.17

2101102

事业单位医疗

18.12

18.12

2101103

公务员医疗补助

11.44

11.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.75

10.75

211

节能环保支出

855.00

855.00

21103

污染防治

855.00

855.00

2110304

固体废弃物与化学品

855.00

855.00

212

城乡社区支出

729.39

270.85

458.54

21201

城乡社区管理事务

575.05

270.85

304.20

2120101

行政运行

270.85

270.85

2120199

其他城乡社区管理事务支出

304.20

304.20

21203

城乡社区公共设施

150.00

150.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

150.00

150.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.34

4.34

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.30

0.30

2120803

城市建设支出

4.04

4.04

217

金融支出

5.00

5.00

21701

金融部门行政支出

5.00

5.00

2170199

金融部门其他行政支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

119.68

119.68

22102

住房改革支出

119.68

119.68

2210201

住房公积金

110.23

110.23

2210203

购房补贴

9.45

9.45

224

灾害防治及应急管理支出

100.00

100.00

22401

应急管理事务

100.00

100.00

2240199

其他应急管理支出

100.00

100.00

229

其他支出

1.01

1.01

22960

彩票公益金安排的支出

1.01

1.01

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.01

1.01







附表10

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

5,139.16

302

商品和服务支出

4,259.54

30201

办公费

859.09

30226

劳务费

3,248.09

30299

其他商品和服务支出

152.36

303

对个人和家庭的补助

861.61

30304

抚恤金

272.51

30305

生活补助

553.49

30306

救济费

12.49

30307

医疗费补助

9.03

30399

其他对个人和家庭的补助

14.10

310

资本性支出

18.00

31013

公务用车购置

18.00

附表11

重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

5,139.16

502

机关商品和服务支出

4,259.54

50201

办公经费

859.09

50205

委托业务费

3,248.09

50299

其他商品和服务支出

152.36

503

机关资本性支出

18.00

50303

公务用车购置

18.00

509

对个人和家庭的补助

861.61

50901

社会福利和救助

847.52

50999

其他对个人和家庭的补助

14.10





附表12



















政府采购明细表

金额单位:万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计:

482.22

482.22

482.22

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

482.22

482.22

482.22

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级)

482.22

482.22

482.22

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级)

50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2010301-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

预算局确认已审

2.00

2.00

2.00

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级)

50010721Y000000026901

公用经费综合定额(行政)

2010301-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

预算局确认已审

8.25

8.25

8.25

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级)

50010724T000004089131

清扫保洁经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30226-劳务费

预算局确认已审

400.00

400.00

400.00

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级)

50010724T000004095993

市政设施维护经费

2110304-固体废弃物与化学品

50205-委托业务费

30226-劳务费

预算局确认已审

71.97

71.97

71.97

















































附表13

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算(单位)名称:

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

总体资金情况(万元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

6912.21

1767.70

1767.70

5144.51

5144.51








整体绩效目标

推动区域经济发展,完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转,促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务,保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援, 完成全年救援工作;完成全年司法工作, 完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作,为群众提供法律咨询服务,提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转.

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

服务辖区常住居民数

19.7

万人

10

质量指标

维护辖区和谐稳定,接访率达标

100

%

20

时效指标

按各项任务下达时效完成,完成时限达标率

100

%

20

效益指标

社会效益

社会公众认可度

90

%

15

可持续影响

城市文明程度提高,增强居民幸福感,可持续有效期

1

15

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

90

%

10

成本指标

经济成本指标

2025年预算执行率

90

%

10

其他说明















附表14

绩效目标表

单位信息:

916001-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级)

项目名称:

绿化管护经费

职能职责与活动:

1301-城乡社区环境卫生工作/01-城乡社区环境卫生工作

主管部门:

916-重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处

项目经办人:

李万里

项目总额:

45万元

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

88290081

其中:

财政资金:

45万元

整体目标:

负责老旧社区居住楼大树修枝排危4400棵(建设集团所属树木除外),绿化带整治补绿82545.35平方米,为居民解决安全隐患,提供一个舒适整洁的生活环境。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

质量指标

绿化管护清理死树枯树,修枝,绿化补栽,提供一个舒适整洁的生活环境

定性

20

产出指标

数量指标

绿化管护面积

75811

平方米

20

产出指标

时效指标

绿化管护时限

1

10

效益指标

社会效益

提供一个舒适的生活环境,保护绿地。

定性

有效改善

15

效益指标

生态效益

促进辖区生态发展,保护环境

定性

有效改善

15

满意度指标

满意度指标

辖区居民生活环境满意度

90

%

10





















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