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917001重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)2023年度部门决算情况说明

重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

3.负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。

4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6.负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

石坪桥街道办事处下设9个综合办事机构。9个综合办事机构为:一是党政办公室。主要职责是围绕党的中心工作,协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实等;二是党建工作办公室。主要职责是抓好组织发展和党员教育,搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设等;三是人大工委办公室。主要职责是贯彻执行街道人大工委的决议、决定,拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划等;四是经济发展办公室。主要职责是拟订本辖区经济发展规划和年度计划,按规定报批后组织实施,负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作,负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测等;五是民政和社会事务办公室。主要职责是制定和实施有关社会事业发展规划,负责救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作,统筹协调卫生健康工作,承担计划生育、老龄等工作任务;六是平安建设办公室。主要职责是搞好地区社会治安综合治理,负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作,负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作,及时妥善处理各类突发事件和群体性事件等;七是规划建设管理环保办公室。主要职责是贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规,拟订相关工作计划和应急预案,并组织实施,负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作,承担相关的调查统计和宣传教育工作,负责辖区内市容环境、园林绿化管理,以及义务植树和防汛抗旱工作等;八是财政办公室。主要职责是负责财政收支,编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算,负责各类票据及固定资产的监督管理,负责财政资金管理监督检查、绩效评价,村(社区)财务管理监督和协税护税工作等;九是应急管理办公室。主要职责是负责辖区应急管理工作,承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作,承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,履行街道安全生产委员会办公室职责,负责安全生产综合监督管理工作等。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6924.89万元,支出总计6924.89万元。收支较上年决算数减少392.46万元,下降5.36%,主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费减少

2.收入情况。2023年度收入合计6924.89万元,较上年决算数减少392.46万元,下降5.36%,主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费入减少。其中:财政拨款收入6924.89万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6924.89万元,较上年决算数减少392.46万元,下降5.36%,主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出减少。其中:基本支出1138.21万元,占16.44%;项目支出5786.68万元,占83.56%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6924.89万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少392.46万元,下降5.36%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6301.13万元,较上年决算数减少732.74万元,下降10.42%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费收入减少。较年初预算数增加1604.77万元,增长34.17%。主要原因是追加创建全国文明城区、社区教育、老旧小区改造等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6301.13万元,较上年决算数减少732.74万元,下降10.42%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出减少。较年初预算数增加1604.77万元,增长34.17%。主要原因是增加创建全国文明城区、社区教育、老旧小区改造等项目经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无结转和结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1069.22万元,占16.97%,较年初预算数减少203.93万元,下降16.02%,主要原因是财政调剂收回部分预算。

2)公共安全支出407.31万元,占6.46%,较年初预算数增加108.98万元,增长36.53%,主要原因是增加平安及法治建设项目经费

(3)教育支出19.09万元,占0.30%,较年初预算数增加19.09万元,增长100.00%,主要原因是增加社区教育工作经费。

(4)科学技术支出124.85万元,占1.98%,较年初预算数增加124.85万元,增长100.00%,主要原因是增加服务业高质量发展等项目经费。

5)文化旅游体育与传媒支出233.87万元,占3.71%,较年初预算数增加228.87万元,增长4577.40%,主要原因是增加创建全国文明城区项目经费。

(6)社会保障与就业支出1731.46万元,占27.48%,较年初预算数增加132.00万元,增长8.25%,主要原因是增加三级服务体系建设示范点、公共就业创业数字服务平台建设项目经费。

7)卫生健康支出776.93万元,占12.33%,较年初预算数增加690.81万元,增长802.15%,主要原因是增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费。

(8)节能环保支出728.67万元,占11.56%,较年初预算数增加728.67万元,增长100.00%,主要原因是增加生活垃圾分类项目经费,调整城市长效管理项目经费。

(9)城乡社区支出1070.97万元,占17.00%,较年初预算数减少277.98万元,下降20.61%,主要原因是调整城市长效管理项目经费。

(10)农林水支出0.06万元,占0.00%,较年初预算数增加0.06万元,增长100.00%,主要原因是增加山洪及中小河流监测设施看护费。

(11)金融支出7.20万元,占0.11%,较年初预算数无增减,主要原因是年中未追加项目。

12)住房保障支出105.94万元,占1.68%,较年初预算数增加27.79万元,增长35.56%,主要原因是老旧小区改造项目推进。

(13)灾害防治及应急管理支出25.55万元,占0.41%,较年初预算数增加25.55万元,增长100.00%,主要原因是增加自然灾害防治工作等项目经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1138.21万元。其中:人员经费959.75万元,较上年决算数增加57.40万元,增长6.36%,主要原因是人员增加,工资、保险和住房公积金等经费增加。人员经费用途主要包括支付单位人员工资,缴纳保险和住房公积金等费用。公用经费178.46万元,较上年决算数减少52.05万元,下降22.58%,主要原因是缩减日常开支,合理安排经费。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、物管费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入623.77万元,较上年决算数增加340.29万元,增长120.04%,主要原因是增加创建全国文明城区项目经费收入。本年支出623.77万元,较上年决算数增加340.29万元,增长120.04%,主要原因是增加创建全国文明城区项目经费支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,本年支出0.00万元,较上年决算数无增减。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.50万元,较年初预算数无增减,主要原因是科学编制预算,规范使用“三公”经费。较上年支出数增加8.56万元,增长173.28%,主要原因是公务出行增加,运行维护费用增加。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2023年未购置公务车

公务车运行维护费13.50万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行年初预算,合理控制公务车运行费用。较上年支出数增加9.00万元,增长200.00%,主要原因是公务出行增加,燃料费增加,其中一辆公务车因使用年限较长运用维护费增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无公务接待事项。较上年支出数减少0.44万元,下降100.00%,主要原因是本年度无公务接待事项。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.32万元,较上年决算数减少0.04万元,下降11.11%,主要原因是会议规模缩小。本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数减少0.09万元,下降13.04%,主要原因是培训规模缩小

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出178.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少52.05万元,下降22.58%,主要原因是缩减日常开支,合理安排经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额663.10万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出661.24万元。授予中小企业合同金额663.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额663.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购清扫保洁服务项目和办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

本单位为二级预算单位,未开展绩效自评。

(二)单位绩效评价情况

本单位为二级预算单位,未开展绩效自评。

(三)财政绩效评价情况

本单位为二级预算单位,未开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68827045

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,301.13

一、一般公共服务支出

1,069.22

二、政府性基金预算财政拨款收入

623.77

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

407.31

五、事业收入


五、教育支出

19.09

六、经营收入


六、科学技术支出

124.85

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

233.87

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,731.46



九、卫生健康支出

776.93



十、节能环保支出

728.67



十一、城乡社区支出

1,605.09



十二、农林水支出

0.06



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出

7.20



十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

105.94



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

25.55



二十三、其他支出

89.65



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,924.89

本年支出合计

6,924.89

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,924.89

总计

6,924.89

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,924.89

6,924.89







201

一般公共服务支出

1,069.22

1,069.22







20101

人大事务

10.00

10.00







2010199

其他人大事务支出

10.00

10.00







20102

政协事务

7.26

7.26







2010205

委员视察

2.94

2.94







2010206

参政议政

4.32

4.32







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

913.88

913.88







2010301

行政运行

811.06

811.06







2010302

一般行政管理事务

93.36

93.36







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.45

9.45







20105

统计信息事务

46.03

46.03







2010506

统计管理

13.30

13.30







2010507

专项普查活动

32.31

32.31







2010599

其他统计信息事务支出

0.42

0.42







20113

商贸事务

5.00

5.00







2011308

招商引资

5.00

5.00







20123

民族事务

7.70

7.70







2012304

民族工作专项

5.90

5.90







2012399

其他民族事务支出

1.80

1.80







20129

群众团体事务

14.39

14.39







2012999

其他群众团体事务支出

14.39

14.39







20132

组织事务

12.67

12.67







2013299

其他组织事务支出

12.67

12.67







20136

其他共产党事务支出

52.30

52.30







2013699

其他共产党事务支出

52.30

52.30







204

公共安全支出

407.31

407.31







20406

司法

4.00

4.00







2040604

基层司法业务

4.00

4.00







20499

其他公共安全支出

403.31

403.31







2049999

其他公共安全支出

403.31

403.31







205

教育支出

19.09

19.09







20504

成人教育

19.09

19.09







2050499

其他成人教育支出

19.09

19.09







206

科学技术支出

124.85

124.85







20604

技术研究与开发

10.79

10.79







2060499

其他技术研究与开发支出

10.79

10.79







20607

科学技术普及

0.80

0.80







2060702

科普活动

0.80

0.80







20699

其他科学技术支出

113.26

113.26







2069999

其他科学技术支出

113.26

113.26







207

文化旅游体育与传媒支出

233.87

233.87







20701

文化和旅游

5.00

5.00







2070109

群众文化

5.00

5.00







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

228.87

228.87







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

228.87

228.87







208

社会保障和就业支出

1,731.46

1,731.46







20802

民政管理事务

1,016.60

1,016.60







2080208

基层政权建设和社区治理

1,006.60

1,006.60







2080299

其他民政管理事务支出

10.00

10.00







20805

行政事业单位养老支出

217.65

217.65







2080501

行政单位离退休

10.98

10.98







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.30

79.30







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.65

39.65







2080599

其他行政事业单位养老支出

87.73

87.73







20807

就业补助

20.00

20.00







2080799

其他就业补助支出

20.00

20.00







20808

抚恤

262.88

262.88







2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

3.19

3.19







2080805

义务兵优待

51.84

51.84







2080899

其他优抚支出

207.85

207.85







20809

退役安置

43.24

43.24







2080902

军队移交政府的离退休人员安置

9.67

9.67







2080999

其他退役安置支出

33.57

33.57







20811

残疾人事业

13.18

13.18







2081104

残疾人康复

2.98

2.98







2081199

其他残疾人事业支出

10.20

10.20







20821

特困人员救助供养

104.59

104.59







2082101

城市特困人员救助供养支出

104.59

104.59







20828

退役军人管理事务

48.97

48.97







2082802

一般行政管理事务

6.92

6.92







2082899

其他退役军人事务管理支出

42.04

42.04







20899

其他社会保障和就业支出

4.35

4.35







2089999

其他社会保障和就业支出

4.35

4.35







210

卫生健康支出

776.93

776.93







21004

公共卫生

687.00

687.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

687.00

687.00







21007

计划生育事务

28.00

28.00







2100799

其他计划生育事务支出

28.00

28.00







21011

行政事业单位医疗

58.12

58.12







2101101

行政单位医疗

42.13

42.13







2101103

公务员医疗补助

8.56

8.56







2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.43

7.43







21014

优抚对象医疗

3.81

3.81







2101401

优抚对象医疗补助

3.81

3.81







211

节能环保支出

728.67

728.67







21103

污染防治

467.33

467.33







2110304

固体废弃物与化学品

467.33

467.33







21199

其他节能环保支出

261.34

261.34







2119999

其他节能环保支出

261.34

261.34







212

城乡社区支出

1,605.09

1,605.09







21201

城乡社区管理事务

88.00

88.00







2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.00

88.00







21203

城乡社区公共设施

1.39

1.39







2120303

小城镇基础设施建设

1.39

1.39







21205

城乡社区环境卫生

604.86

604.86







2120501

城乡社区环境卫生

604.86

604.86







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

534.12

534.12







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

534.12

534.12







21299

其他城乡社区支出

376.72

376.72







2129999

其他城乡社区支出

376.72

376.72







213

农林水支出

0.06

0.06







21303

水利

0.06

0.06







2130399

其他水利支出

0.06

0.06







217

金融支出

7.20

7.20







21799

其他金融支出

7.20

7.20







2179999

其他金融支出

7.20

7.20







221

住房保障支出

105.94

105.94







22101

保障性安居工程支出

54.56

54.56







2210108

老旧小区改造

54.56

54.56







22102

住房改革支出

51.38

51.38







2210201

住房公积金

46.10

46.10







2210203

购房补贴

5.28

5.28







224

灾害防治及应急管理支出

25.55

25.55







22401

应急管理事务

20.62

20.62







2240109

应急管理

20.62

20.62







22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.93

4.93







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

4.93

4.93







229

其他支出

89.65

89.65







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

57.07

57.07







2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

57.07

57.07







22960

彩票公益金安排的支出

32.58

32.58







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

32.00

32.00







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.58

0.58







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,924.89

1,138.21

5,786.68




201

一般公共服务支出

1,069.22

811.06

258.16




20101

人大事务

10.00


10.00




2010199

其他人大事务支出

10.00


10.00




20102

政协事务

7.26


7.26




2010205

委员视察

2.94


2.94




2010206

参政议政

4.32


4.32




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

913.88

811.06

102.81




2010301

行政运行

811.06

811.06





2010302

一般行政管理事务

93.36


93.36




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.45


9.45




20105

统计信息事务

46.03


46.03




2010506

统计管理

13.30


13.30




2010507

专项普查活动

32.31


32.31




2010599

其他统计信息事务支出

0.42


0.42




20113

商贸事务

5.00


5.00




2011308

招商引资

5.00


5.00




20123

民族事务

7.70


7.70




2012304

民族工作专项

5.90


5.90




2012399

其他民族事务支出

1.80


1.80




20129

群众团体事务

14.39


14.39




2012999

其他群众团体事务支出

14.39


14.39




20132

组织事务

12.67


12.67




2013299

其他组织事务支出

12.67


12.67




20136

其他共产党事务支出

52.30


52.30




2013699

其他共产党事务支出

52.30


52.30




204

公共安全支出

407.31


407.31




20406

司法

4.00


4.00




2040604

基层司法业务

4.00


4.00




20499

其他公共安全支出

403.31


403.31




2049999

其他公共安全支出

403.31


403.31




205

教育支出

19.09


19.09




20504

成人教育

19.09


19.09




2050499

其他成人教育支出

19.09


19.09




206

科学技术支出

124.85


124.85




20604

技术研究与开发

10.79


10.79




2060499

其他技术研究与开发支出

10.79


10.79




20607

科学技术普及

0.80


0.80




2060702

科普活动

0.80


0.80




20699

其他科学技术支出

113.26


113.26




2069999

其他科学技术支出

113.26


113.26




207

文化旅游体育与传媒支出

233.87


233.87




20701

文化和旅游

5.00


5.00




2070109

群众文化

5.00


5.00




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

228.87


228.87




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

228.87


228.87




208

社会保障和就业支出

1,731.46

217.65

1,513.81




20802

民政管理事务

1,016.60


1,016.60




2080208

基层政权建设和社区治理

1,006.60


1,006.60




2080299

其他民政管理事务支出

10.00


10.00




20805

行政事业单位养老支出

217.65

217.65





2080501

行政单位离退休

10.98

10.98





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.30

79.30





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.65

39.65





2080599

其他行政事业单位养老支出

87.73

87.73





20807

就业补助

20.00


20.00




2080799

其他就业补助支出

20.00


20.00




20808

抚恤

262.88


262.88




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

3.19


3.19




2080805

义务兵优待

51.84


51.84




2080899

其他优抚支出

207.85


207.85




20809

退役安置

43.24


43.24




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

9.67


9.67




2080999

其他退役安置支出

33.57


33.57




20811

残疾人事业

13.18


13.18




2081104

残疾人康复

2.98


2.98




2081199

其他残疾人事业支出

10.20


10.20




20821

特困人员救助供养

104.59


104.59




2082101

城市特困人员救助供养支出

104.59


104.59




20828

退役军人管理事务

48.97


48.97




2082802

一般行政管理事务

6.92


6.92




2082899

其他退役军人事务管理支出

42.04


42.04




20899

其他社会保障和就业支出

4.35


4.35




2089999

其他社会保障和就业支出

4.35


4.35




210

卫生健康支出

776.93

58.12

718.81




21004

公共卫生

687.00


687.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

687.00


687.00




21007

计划生育事务

28.00


28.00




2100799

其他计划生育事务支出

28.00


28.00




21011

行政事业单位医疗

58.12

58.12





2101101

行政单位医疗

42.13

42.13





2101103

公务员医疗补助

8.56

8.56





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.43

7.43





21014

优抚对象医疗

3.81


3.81




2101401

优抚对象医疗补助

3.81


3.81




211

节能环保支出

728.67


728.67




21103

污染防治

467.33


467.33




2110304

固体废弃物与化学品

467.33


467.33




21199

其他节能环保支出

261.34


261.34




2119999

其他节能环保支出

261.34


261.34




212

城乡社区支出

1,605.09


1,605.09




21201

城乡社区管理事务

88.00


88.00




2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.00


88.00




21203

城乡社区公共设施

1.39


1.39




2120303

小城镇基础设施建设

1.39


1.39




21205

城乡社区环境卫生

604.86


604.86




2120501

城乡社区环境卫生

604.86


604.86




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

534.12


534.12




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

534.12


534.12




21299

其他城乡社区支出

376.72


376.72




2129999

其他城乡社区支出

376.72


376.72




213

农林水支出

0.06


0.06




21303

水利

0.06


0.06




2130399

其他水利支出

0.06


0.06




217

金融支出

7.20


7.20




21799

其他金融支出

7.20


7.20




2179999

其他金融支出

7.20


7.20




221

住房保障支出

105.94

51.38

54.56




22101

保障性安居工程支出

54.56


54.56




2210108

老旧小区改造

54.56


54.56




22102

住房改革支出

51.38

51.38





2210201

住房公积金

46.10

46.10





2210203

购房补贴

5.28

5.28





224

灾害防治及应急管理支出

25.55


25.55




22401

应急管理事务

20.62


20.62




2240109

应急管理

20.62


20.62




22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.93


4.93




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

4.93


4.93




229

其他支出

89.65


89.65




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

57.07


57.07




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

57.07


57.07




22960

彩票公益金安排的支出

32.58


32.58




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

32.00


32.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.58


0.58




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)




公开04表




单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,301.13

一、一般公共服务支出

1,069.22

1,069.22



二、政府性基金预算财政拨款

623.77

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

407.31

407.31





五、教育支出

19.09

19.09





六、科学技术支出

124.85

124.85





七、文化旅游体育与传媒支出

233.87

233.87





八、社会保障和就业支出

1,731.46

1,731.46





九、卫生健康支出

776.93

776.93





十、节能环保支出

728.67

728.67





十一、城乡社区支出

1,605.09

1,070.97

534.12




十二、农林水支出

0.06

0.06





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出

7.20

7.20





十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

105.94

105.94





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

25.55

25.55





二十三、其他支出

89.65


89.65




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,924.89

本年支出合计

6,924.89

6,301.13

623.77


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,924.89

总计

6,924.89

6,301.13

623.77


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,301.13

1,138.21

5,162.91

201

一般公共服务支出

1,069.22

811.06

258.16

20101

人大事务

10.00


10.00

2010199

其他人大事务支出

10.00


10.00

20102

政协事务

7.26


7.26

2010205

委员视察

2.94


2.94

2010206

参政议政

4.32


4.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

913.88

811.06

102.81

2010301

行政运行

811.06

811.06


2010302

一般行政管理事务

93.36


93.36

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.45


9.45

20105

统计信息事务

46.03


46.03

2010506

统计管理

13.30


13.30

2010507

专项普查活动

32.31


32.31

2010599

其他统计信息事务支出

0.42


0.42

20113

商贸事务

5.00


5.00

2011308

招商引资

5.00


5.00

20123

民族事务

7.70


7.70

2012304

民族工作专项

5.90


5.90

2012399

其他民族事务支出

1.80


1.80

20129

群众团体事务

14.39


14.39

2012999

其他群众团体事务支出

14.39


14.39

20132

组织事务

12.67


12.67

2013299

其他组织事务支出

12.67


12.67

20136

其他共产党事务支出

52.30


52.30

2013699

其他共产党事务支出

52.30


52.30

204

公共安全支出

407.31


407.31

20406

司法

4.00


4.00

2040604

基层司法业务

4.00


4.00

20499

其他公共安全支出

403.31


403.31

2049999

其他公共安全支出

403.31


403.31

205

教育支出

19.09


19.09

20504

成人教育

19.09


19.09

2050499

其他成人教育支出

19.09


19.09

206

科学技术支出

124.85


124.85

20604

技术研究与开发

10.79


10.79

2060499

其他技术研究与开发支出

10.79


10.79

20607

科学技术普及

0.80


0.80

2060702

科普活动

0.80


0.80

20699

其他科学技术支出

113.26


113.26

2069999

其他科学技术支出

113.26


113.26

207

文化旅游体育与传媒支出

233.87


233.87

20701

文化和旅游

5.00


5.00

2070109

群众文化

5.00


5.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

228.87


228.87

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

228.87


228.87

208

社会保障和就业支出

1,731.46

217.65

1,513.81

20802

民政管理事务

1,016.60


1,016.60

2080208

基层政权建设和社区治理

1,006.60


1,006.60

2080299

其他民政管理事务支出

10.00


10.00

20805

行政事业单位养老支出

217.65

217.65


2080501

行政单位离退休

10.98

10.98


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.30

79.30


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.65

39.65


2080599

其他行政事业单位养老支出

87.73

87.73


20807

就业补助

20.00


20.00

2080799

其他就业补助支出

20.00


20.00

20808

抚恤

262.88


262.88

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

3.19


3.19

2080805

义务兵优待

51.84


51.84

2080899

其他优抚支出

207.85


207.85

20809

退役安置

43.24


43.24

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

9.67


9.67

2080999

其他退役安置支出

33.57


33.57

20811

残疾人事业

13.18


13.18

2081104

残疾人康复

2.98


2.98

2081199

其他残疾人事业支出

10.20


10.20

20821

特困人员救助供养

104.59


104.59

2082101

城市特困人员救助供养支出

104.59


104.59

20828

退役军人管理事务

48.97


48.97

2082802

一般行政管理事务

6.92


6.92

2082899

其他退役军人事务管理支出

42.04


42.04

20899

其他社会保障和就业支出

4.35


4.35

2089999

其他社会保障和就业支出

4.35


4.35

210

卫生健康支出

776.93

58.12

718.81

21004

公共卫生

687.00


687.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

687.00


687.00

21007

计划生育事务

28.00


28.00

2100799

其他计划生育事务支出

28.00


28.00

21011

行政事业单位医疗

58.12

58.12


2101101

行政单位医疗

42.13

42.13


2101103

公务员医疗补助

8.56

8.56


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.43

7.43


21014

优抚对象医疗

3.81


3.81

2101401

优抚对象医疗补助

3.81


3.81

211

节能环保支出

728.67


728.67

21103

污染防治

467.33


467.33

2110304

固体废弃物与化学品

467.33


467.33

21199

其他节能环保支出

261.34


261.34

2119999

其他节能环保支出

261.34


261.34

212

城乡社区支出

1,070.97


1,070.97

21201

城乡社区管理事务

88.00


88.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.00


88.00

21203

城乡社区公共设施

1.39


1.39

2120303

小城镇基础设施建设

1.39


1.39

21205

城乡社区环境卫生

604.86


604.86

2120501

城乡社区环境卫生

604.86


604.86

21299

其他城乡社区支出

376.72


376.72

2129999

其他城乡社区支出

376.72


376.72

213

农林水支出

0.06


0.06

21303

水利

0.06


0.06

2130399

其他水利支出

0.06


0.06

217

金融支出

7.20


7.20

21799

其他金融支出

7.20


7.20

2179999

其他金融支出

7.20


7.20

221

住房保障支出

105.94

51.38

54.56

22101

保障性安居工程支出

54.56


54.56

2210108

老旧小区改造

54.56


54.56

22102

住房改革支出

51.38

51.38


2210201

住房公积金

46.10

46.10


2210203

购房补贴

5.28

5.28


224

灾害防治及应急管理支出

25.55


25.55

22401

应急管理事务

20.62


20.62

2240109

应急管理

20.62


20.62

22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.93


4.93

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

4.93


4.93

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

859.40

302

商品和服务支出

178.46

310

资本性支出


30101

基本工资

63.77

30201

办公费

20.50

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

100.85

30202

印刷费

0.09

31002

办公设备购置


30103

奖金

200.45

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.49

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89.51

30206

电费

6.06

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

44.98

30207

邮电费

2.42

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

58.01

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

4.16

30209

物业管理费

3.07

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

6.54

30211

差旅费

2.86

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

72.02

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.75

30213

维修(护)费

5.62

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

215.35

30214

租赁费

2.51

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

100.35

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

10.98

30216

培训费

0.47

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

83.64

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

18.04

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.73

30227

委托业务费

6.59

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

10.77

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

2.77

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

13.50

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

29.47

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

53.26

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

959.75

公用经费合计

178.46

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


623.77

623.77


623.77


212

城乡社区支出


534.12

534.12


534.12


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


534.12

534.12


534.12


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


534.12

534.12


534.12


229

其他支出


89.65

89.65


89.65


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


57.07

57.07


57.07


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


57.07

57.07


57.07


22960

彩票公益金安排的支出


32.58

32.58


32.58


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


32.00

32.00


32.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


0.58

0.58


0.58


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)



单位:万元

项目

预算数

决算数

项目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

178.46

(一)支出合计

13.50

13.50

(一)行政单位

178.46

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

13.50

13.50

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

13.50

13.50

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车

5

其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

663.10

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.86

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

661.24

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

663.10

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

663.10

二、会议费

0.32



三、培训费

0.60



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

917001重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)2023年度部门决算情况说明.pdf


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