[ 索引号 ] | 115001077093828946/2025-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心2025年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心主要负责贯彻落实公共卫生管理服务和计划生育药具管理相关法律、法规、规章和方针政策,研究提出发展本区公共卫生事业和计划生育药具管理的政策建议;具体实施全区专业公共卫生机构和医疗卫生机构落实农村卫生、社区卫生、疾病预防控制、健康教育与健康促进、妇幼保健、精神卫生等公共卫生服务工作的考核、评估工作,并按照相关要求进行督导管理;指导、协调专业公共卫生机构和医疗卫生机构公共卫生业务工作;具体承办卫生和计划生育专业技术人员的培养培训和继续教育相关工作;负责拟定全区计划生育药具管理制度和编制全区计划生育药具需求计划;负责全区计划生育技术服务的药具仓贮、供应、发放以及质量管理工作;负责指导基层药具管理工作,培训药具管理人员,开展新药具的宣传、推广、服务,配合区卫生健康委对基层药具管理工作的考评;协同有关部门监督、管理本区计划生育药具零售市场;负责公共卫生管理和计划生育药具管理相关数据统计、信息报送、调研分析等工作;承担全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试报名现场确认及证书发放工作;承担全区无偿献血工作宣传、发动及招募;承担九龙坡云医院应用情况督查工作。
(二)单位构成
设置科室:综合办公室、党办、财务科、计生药具管理科、公共卫生管理科、继教培训科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数656.67万元,其中:一般公共预算拨款656.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少22.18万元,主要是卫生健康经费拨款减少25.22万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数656.67万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算93.2万元,卫生健康支出预算517.74万元,住房保障支出预算45.73万元。支出预算较2024年减少22.18万元,主要是基本支出预算减少13.22万元,项目支出预算减少8.96万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入656.67万元,一般公共预算财政拨款支出656.67万元,比2024年减少22.18万元。其中:基本支出604.47万元,比2024年减少13.22万元,主要原因是人员经费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出52.2万元,比2024年减少8.96万元,主要原因是药具经费减少,主要用于药具宣传工作、无偿献血宣传等重点工作。
重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.1万元,比2024年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年无增减;公务接待费0.1万元,比2024年无增减;公务用车运行维护费3万元,比2024年减少2万元,主要原因是减少公务用车费用;公务用车购置费0万元,比2024年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.2万元:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.2万元:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款52.2万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:宛玲 联系方式:023-89068513。
附件:1.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心支出总表(功能科目分类到项)
10.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心项目绩效目标表
附件1
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
634.67 |
一、本年支出 |
656.67 |
656.67 |
||
一般公共预算资金 |
634.67 |
社会保障和就业支出 |
93.20 |
93.20 |
||
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
517.74 |
517.74 |
|||
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
45.73 |
45.73 |
|||
二、上年结转 |
22.00 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
656.67 |
支出合计 |
656.67 |
656.67 |
附件2
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
656.67 |
604.47 |
52.20 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
93.20 |
93.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.20 |
93.20 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.29 |
45.29 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.64 |
22.64 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.26 |
25.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
517.74 |
465.54 |
52.20 |
21004 |
公共卫生 |
493.06 |
440.86 |
52.20 |
2100408 |
基本公共卫生支出 |
22.00 |
22.00 | |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
471.06 |
440.86 |
30.20 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.67 |
24.67 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.68 |
4.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.73 |
45.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.73 |
45.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.71 |
41.71 |
附件3
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
604.47 |
515.64 |
88.83 | |
301 |
工资福利支出 |
517.50 |
489.90 |
27.60 |
30101 |
基本工资 |
104.88 |
104.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.60 |
7.60 |
|
30106 |
伙食补助费 |
27.60 |
27.60 | |
30107 |
绩效工资 |
239.16 |
239.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.29 |
45.29 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.64 |
22.64 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.32 |
16.32 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.03 |
4.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.71 |
41.71 |
|
30114 |
医疗费 |
3.68 |
3.68 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
60.33 |
60.33 | |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 | |
30205 |
水费 |
0.69 |
0.69 | |
30206 |
电费 |
1.61 |
1.61 | |
30207 |
邮电费 |
9.70 |
9.70 | |
30209 |
物业管理费 |
3.73 |
3.73 | |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
0.20 | |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
0.20 | |
30216 |
培训费 |
3.08 |
3.08 | |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.10 | |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
0.10 | |
30228 |
工会经费 |
23.40 |
23.40 | |
30229 |
福利费 |
6.26 |
6.26 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
0.10 |
0.10 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.17 |
4.17 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.64 |
25.74 |
0.90 |
30305 |
生活补助 |
24.84 |
23.94 |
0.90 |
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
1.80 |
附件4
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
604.47 | |
505 |
对事业单位经常性补助 |
577.83 |
50501 |
工资福利支出 |
517.50 |
50502 |
商品和服务支出 |
60.33 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
26.64 |
50901 |
社会福利和救助 |
26.64 |
附件5
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
3.10 |
3.00 |
3.00 |
0.10 |
附件6
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
附件7
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
656.67 |
合计 |
656.67 |
一般公共预算资金 |
634.67 |
社会保障和就业支出 |
93.20 |
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
517.74 | |
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
45.73 | |
财政专户管理资金 |
|||
事业收入资金 |
|||
上级补助收入资金 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
附件8
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
收入总表
单位:万元
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
656.67 |
656.67 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
93.20 |
93.20 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.20 |
93.20 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.29 |
45.29 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.64 |
22.64 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.26 |
25.26 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
517.74 |
517.74 |
||||||||
21004 |
公共卫生 |
493.06 |
493.06 |
||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
471.06 |
471.06 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.67 |
24.67 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.68 |
4.68 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
45.73 |
45.73 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
45.73 |
45.73 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
41.71 |
41.71 |
||||||||
2210203 |
购房补贴 |
4.02 |
4.02 |
附件9
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
支出总表
(功能科目分类到项)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
656.67 |
604.47 |
52.20 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.20 |
93.20 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.29 |
45.29 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.64 |
22.64 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.26 |
25.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
517.74 |
465.54 |
52.20 |
21004 |
公共卫生 |
493.06 |
440.86 |
52.20 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
471.06 |
440.86 |
30.20 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.67 |
24.67 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.68 |
4.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.73 |
45.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.73 |
45.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.71 |
41.71 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.02 |
4.02 |
|
附件10
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
52.20 | |
302 |
商品和服务支出 |
30.20 |
30201 |
办公费 |
18.00 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.20 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.00 |
附件11
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
52.20 | |
505 |
对事业单位经常性补助 |
52.20 |
50502 |
商品和服务支出 |
52.20 |
附件12
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
政府采购明细表
单位:万元
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
合计: |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||||||||||||||||||
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||||||||||||||||||
330023-重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||||||||||||||||||
330023-重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心 |
50010721Y000000026902 |
公用经费综合定额(事业) |
2100499-其他公共卫生支出 |
50502-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
附件13
2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
项目绩效目标表
单位:万元
单位信息: |
330023-重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心 |
项目名称: |
新献血经费 |
职能职责与活动: |
0401-公共卫生服务/17-其他社会公益性公共卫生服务 | |||||||||
主管部门: |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人: |
杨小玉 |
项目总额: |
9 | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
023-89068580 |
其中: |
财政资金: |
9 | ||||||||
整体目标: |
按重庆市无偿献血工作要求完成献血指标 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
0 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
无偿献血数量 |
= |
7320 |
人/次 |
20 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
献血完成率 |
= |
100 |
% |
20 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
= |
1 |
年 |
20 |
||||||||
效益指标 |
社会效益 |
用血需求 |
定性 |
好 |
10 |
|||||||||
效益指标 |
可持续影响 |
项目影响时间 |
定性 |
好 |
10 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
镇街献血点满意度 |
= |
80 |
% |
10 |
重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心2025年单位预算公开情况说明.pdf