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- 11500107MB1E02705W/2023-00005
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- [ 主题分类 ]
- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区文化旅游委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-01
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-01
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会2023年部门预算情况说明
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会
2023年部门预算情况说明
第一部分 区文化旅游委基本情况
一、职能职责
区文化旅游委作为区政府主管全区文化旅游工作的部门,主要职责和重点工作涉及以下几个方面:
(一)贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
(二)统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
(三)管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
(四)负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
(六)指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(九)指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推行文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
(十)指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
(十一)负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
(十二)负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
(十三)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。
(十四)负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
(十五)负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
(十六)指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。
(十七)拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
二、部门预算单位构成。
预算公开数据包含区文化旅游委本级、区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区刘伯承六店旧居管理中心、区文化市场综合行政执法支队、区文化旅游产业服务中心。
第二部分 区文化旅游委预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
2023年财政拨款收入5118.76万元,包括:一般公共预算当年拨款收入5118.76万元;财政拨款支出5118.76万元,包括:文化旅游体育与传媒支出4218.41万元,社会保障和就业支出580.69万元,卫生健康支出136.71万元,住房保障支出182.95万元。
二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明
2023年一般公共预算当年财政拨款5118.76万元。项目支出2167.59万元,主要用于支持全区文旅事业发展。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2951.17万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障离休人员离休费和退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费2385.5万元,公用经费565.67万元。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算44.5万元。其中:公务接待费3万元;公务用车运行维护费14.5万元,公务用车购置费27万元。
五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2022年收支总预算5118.76万元。
八、关于2023年收入预算情况说明
2023年收入预算5118.76万元;一般公共预算拨款收入5118.76万元,占100%。
九、关于2023年支出预算情况说明
2023年支出预算5118.76万元,其中,基本支出2951.17万元,占57.65%,项目支出2167.59万元,占42.35%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费
2023年一般公共预算财政拨款运行经费565.67万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)国有资产占有使用情况
截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。
(三)绩效目标设置情况
2023年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2167.59万元。
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68784409
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.一般公共预算“三公”经费支出表
6.政府性基金预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
10.一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.项目支出明细表
13.整体绩效目标表
14.政府采购明细表
15.绩效目标表
附表1 财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
5,110.43 |
一、本年支出 |
5118.76 |
5118.76 |
|
|
一般公共预算资金 |
5,110.43 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4218.41 |
4218.41 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
580.69 |
580.69 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
136.71 |
136.71 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
182.95 |
182.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
8.33 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
8.33 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
5118.76 |
支出合计 |
5118.76 |
5118.76 |
|
|
附表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5118.76 |
2,951.17 |
2167.59 | |
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,210.08 |
2,050.82 |
2,159.26 |
20701 |
文化和旅游 |
3,339.43 |
1,711.75 |
1,627.68 |
2070101 |
行政运行 |
760.55 |
760.55 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.68 |
|
32.68 |
2070104 |
图书馆 |
323.23 |
|
323.23 |
2070108 |
文化活动 |
300.00 |
|
300.00 |
2070109 |
群众文化 |
255.17 |
|
255.17 |
2070111 |
文化创作与保护 |
51.00 |
|
51.00 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
88.00 |
|
88.00 |
2070113 |
旅游宣传 |
300.00 |
|
300.00 |
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1229.13 |
951.20 |
277.93 |
20702 |
文物 |
870.65 |
339.07 |
531.58 |
2070204 |
文物保护 |
337.40 |
|
337.40 |
2070205 |
博物馆 |
194.18 |
|
194.18 |
2070299 |
其他文物支出 |
339.07 |
339.07 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
|
|
|
2070605 |
出版发行 |
8 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
580.69 |
580.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.69 |
580.69 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.03 |
13.03 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.62 |
157.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.81 |
78.81 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.23 |
331.23 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.71 |
136.71 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.71 |
136.71 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.29 |
36.29 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.17 |
58.17 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.68 |
9.68 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.58 |
32.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
182.95 |
182.95 |
|
22102 |
住房改革支出 |
182.95 |
182.95 |
|
2210201 |
住房公积金 |
163.04 |
163.04 |
|
2210203 |
购房补贴 |
19.90 |
19.90 |
|
附表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
2,951.17 |
2,385.50 |
565.67 | |
301 |
工资福利支出 |
2,066.89 |
2,010.89 |
56.00 |
30101 |
基本工资 |
460.32 |
460.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
141.34 |
141.34 |
|
30103 |
奖金 |
225.36 |
225.36 |
|
30106 |
伙食补助费 |
56.00 |
|
56.00 |
30107 |
绩效工资 |
244.44 |
244.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.62 |
157.62 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.81 |
78.81 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.74 |
83.74 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.28 |
5.28 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.03 |
17.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
163.04 |
163.04 |
|
30114 |
医疗费 |
15.67 |
15.67 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
418.23 |
418.23 |
|
302 |
商品和服务支出 |
527.63 |
17.96 |
509.67 |
30201 |
办公费 |
134.05 |
|
134.05 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
30205 |
水费 |
1.65 |
|
1.65 |
30206 |
电费 |
6.25 |
|
6.25 |
30207 |
邮电费 |
21.60 |
|
21.60 |
30209 |
物业管理费 |
8.91 |
|
8.91 |
30211 |
差旅费 |
31.50 |
|
31.50 |
30213 |
维修(护)费 |
14.90 |
|
14.90 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
|
1.50 |
30216 |
培训费 |
17.08 |
|
17.08 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
20.00 |
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
|
15.00 |
30228 |
工会经费 |
51.78 |
|
51.78 |
30229 |
福利费 |
64.98 |
11.61 |
53.36 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.30 |
|
10.30 |
30239 |
其他交通费用 |
30.22 |
|
30.22 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
93.91 |
6.34 |
87.57 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
356.66 |
356.66 |
|
30301 |
离休费 |
13.03 |
13.03 |
|
30305 |
生活补助 |
317.69 |
317.69 |
|
30307 |
医疗费补助 |
25.93 |
25.93 |
|
附表4 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
2,951.17 | |
501 |
机关工资福利支出 |
978.72 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
499.50 |
50102 |
社会保障缴费 |
342.48 |
50103 |
住房公积金 |
59.19 |
50199 |
其他工资福利支出 |
77.55 |
502 |
机关商品和服务支出 |
197.59 |
50201 |
办公经费 |
117.37 |
50203 |
培训费 |
7.21 |
50205 |
委托业务费 |
19.00 |
50206 |
公务接待费 |
2.00 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
50209 |
维修(护)费 |
2.00 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
45.51 |
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,418.21 |
50501 |
工资福利支出 |
1,088.17 |
50502 |
商品和服务支出 |
330.04 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
356.66 |
50901 |
社会福利和救助 |
343.62 |
50905 |
离退休费 |
13.03 |
附表5 一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位:万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
44.50 |
|
41.50 |
27.00 |
14.50 |
3.00 |
附表6 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
单位:万元 | ||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
5118.76 |
合计 |
5118.76 |
一般公共预算资金 |
5118.76 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4218.41 |
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
580.69 |
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
136.71 |
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
182.95 |
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附表8 部门收入总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||
合计 |
5118.76 |
5118.76 |
|
|
| |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4218.41 |
4218.41 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3,339.43 |
3,339.43 |
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
760.55 |
760.55 |
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
323.23 |
323.23 |
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
255.17 |
255.17 |
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1229.13 |
1229.13 |
|
|
|
20702 |
文物 |
870.65 |
870.65 |
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
337.40 |
337.40 |
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
194.18 |
194.18 |
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
339.07 |
339.07 |
|
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
8 |
8 |
|
|
|
2070605 |
出版发行 |
8 |
8 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
580.69 |
580.69 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.69 |
580.69 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.62 |
157.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.81 |
78.81 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.23 |
331.23 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
136.71 |
136.71 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.71 |
136.71 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.17 |
58.17 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
182.95 |
182.95 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
182.95 |
182.95 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
163.04 |
163.04 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
附表9 部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5118.76 |
2,951.17 |
2167.59 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4218.41 |
2,050.82 |
2167.59 |
20701 |
文化和旅游 |
3,339.43 |
1,711.75 |
1,627.68 |
2070101 |
行政运行 |
760.55 |
760.55 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.68 |
|
32.68 |
2070104 |
图书馆 |
323.23 |
|
323.23 |
2070108 |
文化活动 |
300.00 |
|
300.00 |
2070109 |
群众文化 |
255.17 |
|
255.17 |
2070111 |
文化创作与保护 |
51.00 |
|
51.00 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
88.00 |
|
88.00 |
2070113 |
旅游宣传 |
300.00 |
|
300.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1229.13 |
951.20 |
277.93 |
20702 |
文物 |
870.65 |
339.07 |
531.58 |
2070204 |
文物保护 |
337.40 |
|
337.40 |
2070205 |
博物馆 |
194.18 |
|
194.18 |
2070299 |
其他文物支出 |
339.07 |
339.07 |
|
20706 |
新闻出版发行 |
8 |
|
8 |
2070605 |
出版发行 |
8 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
580.69 |
580.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.69 |
580.69 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.03 |
13.03 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.62 |
157.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.81 |
78.81 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.23 |
331.23 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.71 |
136.71 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.71 |
136.71 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.29 |
36.29 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.17 |
58.17 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.68 |
9.68 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.58 |
32.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
182.95 |
182.95 |
|
22102 |
住房改革支出 |
182.95 |
182.95 |
|
2210201 |
住房公积金 |
163.04 |
163.04 |
|
2210203 |
购房补贴 |
19.90 |
19.90 |
|
附表10 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
2167.59 | |
302 |
商品和服务支出 |
2,036.58 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
30202 |
印刷费 |
34.20 |
30205 |
水费 |
2.89 |
30206 |
电费 |
69.75 |
30207 |
邮电费 |
12.30 |
30209 |
物业管理费 |
80.90 |
30211 |
差旅费 |
20.40 |
30213 |
维修(护)费 |
38.80 |
30214 |
租赁费 |
2.50 |
30216 |
培训费 |
6.70 |
30226 |
劳务费 |
419.32 |
30227 |
委托业务费 |
944.88 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
399.07 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.68 |
30305 |
生活补助 |
5.68 |
310 |
资本性支出 |
117.00 |
31003 |
专用设备购置 |
90.00 |
31013 |
公务用车购置 |
27.00 |
附表11 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
2167.59 | |
502 |
机关商品和服务支出 |
1,016.60 |
50201 |
办公经费 |
20.00 |
50205 |
委托业务费 |
708.92 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
296.01 |
503 |
机关资本性支出(一) |
27.00 |
50303 |
公务用车购置 |
27.00 |
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,019.98 |
50502 |
商品和服务支出 |
1,019.98 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
90.00 |
50601 |
资本性支出(一) |
90.00 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
5.68 |
50901 |
社会福利和救助 |
5.68 |
附表12 项目支出明细表 | |||||||||
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
项目名称 |
项目分类 |
总计 |
一般公共预算 | |
小计 |
财力安排 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
2167.59 |
2167.59 |
2167.59 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
|
|
2167.59 |
2167.59 |
2167.59 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070111 |
文化创作与保护 |
文化遗产保护 |
重点专项 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
规划发展 |
重点专项 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
行业管理 |
重点专项 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070113 |
旅游宣传 |
宣传营销 |
重点专项 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
扫黄打非 |
重点专项 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
企业离退休人员补助 |
重点专项 |
5.68 |
5.68 |
5.68 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
应急广播体系建设 |
重点专项 |
65.60 |
65.60 |
65.60 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070108 |
文化活动 |
重大项目 |
重点专项 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070109 |
群众文化 |
公共服务 |
重点专项 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
市级活动及招商引资 |
重点专项 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
文旅企业服务 |
重点专项 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
公务车购置 |
重点专项 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
市级旅游公共服务专项资金 |
重点专项 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070109 |
群众文化 |
免费开放 |
重点专项 |
13.40 |
13.40 |
13.40 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070109 |
群众文化 |
艺术中心运行经费文化馆部分 |
重点专项 |
69.90 |
69.90 |
69.90 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070109 |
群众文化 |
文艺精品创作 |
重点专项 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070109 |
群众文化 |
群文活动经费 |
重点专项 |
45.87 |
45.87 |
45.87 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
重庆市财政局关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 |
重点专项 |
37.32 |
37.32 |
37.32 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070111 |
文化创作与保护 |
渝财教{2022}176号重庆市财政局关于提前下达2023年非物质文化遗产保护资金预算的通知 |
重点专项 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070104 |
图书馆 |
公共文化服务 |
重点专项 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070104 |
图书馆 |
日常运行经费 |
重点专项 |
141.23 |
141.23 |
141.23 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070104 |
图书馆 |
文献建设 |
重点专项 |
135.00 |
135.00 |
135.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070104 |
图书馆 |
图书馆免费开放 |
重点专项 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |
重点专项 |
45..01 |
45.01 |
45.01 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257004 |
2070205 |
博物馆 |
博物馆运行经费 |
重点专项 |
97.18 |
97.18 |
97.18 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257004 |
2070204 |
文物保护 |
文物“四有”工作 |
重点专项 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257004 |
2070205 |
博物馆 |
重庆市财政局提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算 |
重点专项 |
97.00 |
97.00 |
97.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257004 |
2070204 |
文物保护 |
渝财教(2022)197号下达2023年国家文物保护资金预算-重庆巴人博物馆馆藏文物预防性保护 |
重点专项 |
205.00 |
205.00 |
205.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257007 |
2070204 |
文物保护 |
刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费 |
重点专项 |
123.40 |
123.40 |
123.40 |
附表13 整体绩效目标表 | ||||||||||
预算年度:2023 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
| ||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
51104345.29 |
29511745.29 |
29511745.29 |
|
|
21675900.00 |
21675900.00 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。;深入实施文化惠民工程,丰富和活跃人民群众的文化生活;负责指导全区文物和博物馆业务工作。;负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。;指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序;管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。;指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推行文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。;统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。;指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。; | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
|
全国性、国家级、市级媒体平台宣传频次 |
≥ |
8 |
次 |
20 | |||
质量指标 |
|
行业执法年均在市级及以上组织的检查抽查中,违规件次占总检查抽查家次数 |
≤ |
20 |
% |
20 | ||||
成本指标 |
|
年度预算执行率 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
拉动文旅委产业增加值 |
定性 |
逐年增加 |
|
20 | |||
社会效益指标 |
|
推动文旅产业发展 |
定性 |
有力推动 |
|
20 | ||||
满意度指标 |
满意度指标 |
|
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
其他说明 |
| |||||||||
附表14 政府采购明细表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门单位 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | ||
小计 |
一般公共预算 |
小计 |
政府性基金预算 | ||||
|
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表15
绩效目标表(一) | ||||||||
单位信息: |
257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级) |
项目名称: |
公共服务 | |||||
主管部门: |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人: |
| |||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
| |||||
整体目标: |
通过支持镇街优秀文化品牌发展以及向社会力量购买专业文化服务,开展送演出进乡镇活动及组织全区基层文化专干进行专门培训 | |||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人次 |
≥ |
|
3 |
万人次 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
= |
|
1 |
年 |
10 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
= |
|
90 |
万元 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及民生,提供公共文化服务产品 |
定性 |
|
10 |
|
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
惠及民生,提供公共文化服务产品 |
定性 |
|
10 |
|
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
绩效目标表(二) | ||||||||
单位信息: |
257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级) |
项目名称: |
文旅企业服务 | |||||
主管部门: |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人: |
| |||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
| |||||
整体目标: |
1.培育文旅规上企业3-4家。 | |||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
= |
|
1 |
年 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖规上企业 |
= |
|
51 |
家 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与市场主体数量 |
≥ |
|
100 |
家 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣讲覆盖企业数量 |
≥ |
|
700 |
家 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动文旅产业收入增幅 |
≥ |
|
5 |
% |
15 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会
2023年部门预算情况说明
第一部分 区文化旅游委基本情况
一、职能职责
区文化旅游委作为区政府主管全区文化旅游工作的部门,主要职责和重点工作涉及以下几个方面:
(一)贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
(二)统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
(三)管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
(四)负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
(六)指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(九)指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推行文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
(十)指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
(十一)负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
(十二)负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
(十三)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。
(十四)负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
(十五)负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
(十六)指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。
(十七)拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
二、部门预算单位构成。
预算公开数据包含区文化旅游委本级、区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区刘伯承六店旧居管理中心、区文化市场综合行政执法支队、区文化旅游产业服务中心。
第二部分 区文化旅游委预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
2023年财政拨款收入5118.76万元,包括:一般公共预算当年拨款收入5118.76万元;财政拨款支出5118.76万元,包括:文化旅游体育与传媒支出4218.41万元,社会保障和就业支出580.69万元,卫生健康支出136.71万元,住房保障支出182.95万元。
二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明
2023年一般公共预算当年财政拨款5118.76万元。项目支出2167.59万元,主要用于支持全区文旅事业发展。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2951.17万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障离休人员离休费和退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出。其中:人员经费2385.5万元,公用经费565.67万元。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算44.5万元。其中:公务接待费3万元;公务用车运行维护费14.5万元,公务用车购置费27万元。
五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2022年收支总预算5118.76万元。
八、关于2023年收入预算情况说明
2023年收入预算5118.76万元;一般公共预算拨款收入5118.76万元,占100%。
九、关于2023年支出预算情况说明
2023年支出预算5118.76万元,其中,基本支出2951.17万元,占57.65%,项目支出2167.59万元,占42.35%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费
2023年一般公共预算财政拨款运行经费565.67万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)国有资产占有使用情况
截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。
(三)绩效目标设置情况
2023年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2167.59万元。
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-68784409
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.一般公共预算“三公”经费支出表
6.政府性基金预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
10.一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.项目支出明细表
13.整体绩效目标表
14.政府采购明细表
15.绩效目标表
附表1 财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
5,110.43 |
一、本年支出 |
5118.76 |
5118.76 |
|
|
一般公共预算资金 |
5,110.43 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4218.41 |
4218.41 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
580.69 |
580.69 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
136.71 |
136.71 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
182.95 |
182.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
8.33 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
8.33 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
5118.76 |
支出合计 |
5118.76 |
5118.76 |
|
|
附表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5118.76 |
2,951.17 |
2167.59 | |
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,210.08 |
2,050.82 |
2,159.26 |
20701 |
文化和旅游 |
3,339.43 |
1,711.75 |
1,627.68 |
2070101 |
行政运行 |
760.55 |
760.55 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.68 |
|
32.68 |
2070104 |
图书馆 |
323.23 |
|
323.23 |
2070108 |
文化活动 |
300.00 |
|
300.00 |
2070109 |
群众文化 |
255.17 |
|
255.17 |
2070111 |
文化创作与保护 |
51.00 |
|
51.00 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
88.00 |
|
88.00 |
2070113 |
旅游宣传 |
300.00 |
|
300.00 |
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1229.13 |
951.20 |
277.93 |
20702 |
文物 |
870.65 |
339.07 |
531.58 |
2070204 |
文物保护 |
337.40 |
|
337.40 |
2070205 |
博物馆 |
194.18 |
|
194.18 |
2070299 |
其他文物支出 |
339.07 |
339.07 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
|
|
|
2070605 |
出版发行 |
8 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
580.69 |
580.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.69 |
580.69 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.03 |
13.03 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.62 |
157.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.81 |
78.81 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.23 |
331.23 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.71 |
136.71 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.71 |
136.71 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.29 |
36.29 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.17 |
58.17 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.68 |
9.68 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.58 |
32.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
182.95 |
182.95 |
|
22102 |
住房改革支出 |
182.95 |
182.95 |
|
2210201 |
住房公积金 |
163.04 |
163.04 |
|
2210203 |
购房补贴 |
19.90 |
19.90 |
|
附表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
2,951.17 |
2,385.50 |
565.67 | |
301 |
工资福利支出 |
2,066.89 |
2,010.89 |
56.00 |
30101 |
基本工资 |
460.32 |
460.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
141.34 |
141.34 |
|
30103 |
奖金 |
225.36 |
225.36 |
|
30106 |
伙食补助费 |
56.00 |
|
56.00 |
30107 |
绩效工资 |
244.44 |
244.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.62 |
157.62 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.81 |
78.81 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.74 |
83.74 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.28 |
5.28 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.03 |
17.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
163.04 |
163.04 |
|
30114 |
医疗费 |
15.67 |
15.67 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
418.23 |
418.23 |
|
302 |
商品和服务支出 |
527.63 |
17.96 |
509.67 |
30201 |
办公费 |
134.05 |
|
134.05 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
30205 |
水费 |
1.65 |
|
1.65 |
30206 |
电费 |
6.25 |
|
6.25 |
30207 |
邮电费 |
21.60 |
|
21.60 |
30209 |
物业管理费 |
8.91 |
|
8.91 |
30211 |
差旅费 |
31.50 |
|
31.50 |
30213 |
维修(护)费 |
14.90 |
|
14.90 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
|
1.50 |
30216 |
培训费 |
17.08 |
|
17.08 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
20.00 |
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
|
15.00 |
30228 |
工会经费 |
51.78 |
|
51.78 |
30229 |
福利费 |
64.98 |
11.61 |
53.36 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.30 |
|
10.30 |
30239 |
其他交通费用 |
30.22 |
|
30.22 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
93.91 |
6.34 |
87.57 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
356.66 |
356.66 |
|
30301 |
离休费 |
13.03 |
13.03 |
|
30305 |
生活补助 |
317.69 |
317.69 |
|
30307 |
医疗费补助 |
25.93 |
25.93 |
|
附表4 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
2,951.17 | |
501 |
机关工资福利支出 |
978.72 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
499.50 |
50102 |
社会保障缴费 |
342.48 |
50103 |
住房公积金 |
59.19 |
50199 |
其他工资福利支出 |
77.55 |
502 |
机关商品和服务支出 |
197.59 |
50201 |
办公经费 |
117.37 |
50203 |
培训费 |
7.21 |
50205 |
委托业务费 |
19.00 |
50206 |
公务接待费 |
2.00 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
50209 |
维修(护)费 |
2.00 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
45.51 |
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,418.21 |
50501 |
工资福利支出 |
1,088.17 |
50502 |
商品和服务支出 |
330.04 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
356.66 |
50901 |
社会福利和救助 |
343.62 |
50905 |
离退休费 |
13.03 |
附表5 一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位:万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
44.50 |
|
41.50 |
27.00 |
14.50 |
3.00 |
附表6 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
单位:万元 | ||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
5118.76 |
合计 |
5118.76 |
一般公共预算资金 |
5118.76 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4218.41 |
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
580.69 |
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
136.71 |
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
182.95 |
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附表8 部门收入总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||
合计 |
5118.76 |
5118.76 |
|
|
| |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4218.41 |
4218.41 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3,339.43 |
3,339.43 |
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
760.55 |
760.55 |
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
323.23 |
323.23 |
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
255.17 |
255.17 |
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1229.13 |
1229.13 |
|
|
|
20702 |
文物 |
870.65 |
870.65 |
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
337.40 |
337.40 |
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
194.18 |
194.18 |
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
339.07 |
339.07 |
|
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
8 |
8 |
|
|
|
2070605 |
出版发行 |
8 |
8 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
580.69 |
580.69 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.69 |
580.69 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.62 |
157.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.81 |
78.81 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.23 |
331.23 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
136.71 |
136.71 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.71 |
136.71 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.17 |
58.17 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
182.95 |
182.95 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
182.95 |
182.95 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
163.04 |
163.04 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
附表9 部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5118.76 |
2,951.17 |
2167.59 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4218.41 |
2,050.82 |
2167.59 |
20701 |
文化和旅游 |
3,339.43 |
1,711.75 |
1,627.68 |
2070101 |
行政运行 |
760.55 |
760.55 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.68 |
|
32.68 |
2070104 |
图书馆 |
323.23 |
|
323.23 |
2070108 |
文化活动 |
300.00 |
|
300.00 |
2070109 |
群众文化 |
255.17 |
|
255.17 |
2070111 |
文化创作与保护 |
51.00 |
|
51.00 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
88.00 |
|
88.00 |
2070113 |
旅游宣传 |
300.00 |
|
300.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1229.13 |
951.20 |
277.93 |
20702 |
文物 |
870.65 |
339.07 |
531.58 |
2070204 |
文物保护 |
337.40 |
|
337.40 |
2070205 |
博物馆 |
194.18 |
|
194.18 |
2070299 |
其他文物支出 |
339.07 |
339.07 |
|
20706 |
新闻出版发行 |
8 |
|
8 |
2070605 |
出版发行 |
8 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
580.69 |
580.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.69 |
580.69 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.03 |
13.03 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.62 |
157.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.81 |
78.81 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.23 |
331.23 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.71 |
136.71 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.71 |
136.71 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.29 |
36.29 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.17 |
58.17 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.68 |
9.68 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.58 |
32.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
182.95 |
182.95 |
|
22102 |
住房改革支出 |
182.95 |
182.95 |
|
2210201 |
住房公积金 |
163.04 |
163.04 |
|
2210203 |
购房补贴 |
19.90 |
19.90 |
|
附表10 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
2167.59 | |
302 |
商品和服务支出 |
2,036.58 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
30202 |
印刷费 |
34.20 |
30205 |
水费 |
2.89 |
30206 |
电费 |
69.75 |
30207 |
邮电费 |
12.30 |
30209 |
物业管理费 |
80.90 |
30211 |
差旅费 |
20.40 |
30213 |
维修(护)费 |
38.80 |
30214 |
租赁费 |
2.50 |
30216 |
培训费 |
6.70 |
30226 |
劳务费 |
419.32 |
30227 |
委托业务费 |
944.88 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
399.07 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.68 |
30305 |
生活补助 |
5.68 |
310 |
资本性支出 |
117.00 |
31003 |
专用设备购置 |
90.00 |
31013 |
公务用车购置 |
27.00 |
附表11 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
|
单位:万元 |
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
2167.59 | |
502 |
机关商品和服务支出 |
1,016.60 |
50201 |
办公经费 |
20.00 |
50205 |
委托业务费 |
708.92 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
296.01 |
503 |
机关资本性支出(一) |
27.00 |
50303 |
公务用车购置 |
27.00 |
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,019.98 |
50502 |
商品和服务支出 |
1,019.98 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
90.00 |
50601 |
资本性支出(一) |
90.00 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
5.68 |
50901 |
社会福利和救助 |
5.68 |
附表12 项目支出明细表 | |||||||||
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
项目名称 |
项目分类 |
总计 |
一般公共预算 | |
小计 |
财力安排 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
2167.59 |
2167.59 |
2167.59 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
|
|
2167.59 |
2167.59 |
2167.59 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070111 |
文化创作与保护 |
文化遗产保护 |
重点专项 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
规划发展 |
重点专项 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
行业管理 |
重点专项 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070113 |
旅游宣传 |
宣传营销 |
重点专项 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
扫黄打非 |
重点专项 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
企业离退休人员补助 |
重点专项 |
5.68 |
5.68 |
5.68 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
应急广播体系建设 |
重点专项 |
65.60 |
65.60 |
65.60 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070108 |
文化活动 |
重大项目 |
重点专项 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070109 |
群众文化 |
公共服务 |
重点专项 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
市级活动及招商引资 |
重点专项 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
文旅企业服务 |
重点专项 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
公务车购置 |
重点专项 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257001 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
市级旅游公共服务专项资金 |
重点专项 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070109 |
群众文化 |
免费开放 |
重点专项 |
13.40 |
13.40 |
13.40 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070109 |
群众文化 |
艺术中心运行经费文化馆部分 |
重点专项 |
69.90 |
69.90 |
69.90 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070109 |
群众文化 |
文艺精品创作 |
重点专项 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070109 |
群众文化 |
群文活动经费 |
重点专项 |
45.87 |
45.87 |
45.87 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
重庆市财政局关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 |
重点专项 |
37.32 |
37.32 |
37.32 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257002 |
2070111 |
文化创作与保护 |
渝财教{2022}176号重庆市财政局关于提前下达2023年非物质文化遗产保护资金预算的通知 |
重点专项 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070104 |
图书馆 |
公共文化服务 |
重点专项 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070104 |
图书馆 |
日常运行经费 |
重点专项 |
141.23 |
141.23 |
141.23 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070104 |
图书馆 |
文献建设 |
重点专项 |
135.00 |
135.00 |
135.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070104 |
图书馆 |
图书馆免费开放 |
重点专项 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257003 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |
重点专项 |
45..01 |
45.01 |
45.01 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257004 |
2070205 |
博物馆 |
博物馆运行经费 |
重点专项 |
97.18 |
97.18 |
97.18 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257004 |
2070204 |
文物保护 |
文物“四有”工作 |
重点专项 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257004 |
2070205 |
博物馆 |
重庆市财政局提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算 |
重点专项 |
97.00 |
97.00 |
97.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257004 |
2070204 |
文物保护 |
渝财教(2022)197号下达2023年国家文物保护资金预算-重庆巴人博物馆馆藏文物预防性保护 |
重点专项 |
205.00 |
205.00 |
205.00 |
257 |
重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
257007 |
2070204 |
文物保护 |
刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费 |
重点专项 |
123.40 |
123.40 |
123.40 |
附表13 整体绩效目标表 | ||||||||||
预算年度:2023 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
| ||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
51104345.29 |
29511745.29 |
29511745.29 |
|
|
21675900.00 |
21675900.00 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。;深入实施文化惠民工程,丰富和活跃人民群众的文化生活;负责指导全区文物和博物馆业务工作。;负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。;负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。;指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序;管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。;指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推行文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。;统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。;指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。; | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
|
全国性、国家级、市级媒体平台宣传频次 |
≥ |
8 |
次 |
20 | |||
质量指标 |
|
行业执法年均在市级及以上组织的检查抽查中,违规件次占总检查抽查家次数 |
≤ |
20 |
% |
20 | ||||
成本指标 |
|
年度预算执行率 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
拉动文旅委产业增加值 |
定性 |
逐年增加 |
|
20 | |||
社会效益指标 |
|
推动文旅产业发展 |
定性 |
有力推动 |
|
20 | ||||
满意度指标 |
满意度指标 |
|
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
其他说明 |
| |||||||||
附表14 政府采购明细表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门单位 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | ||
小计 |
一般公共预算 |
小计 |
政府性基金预算 | ||||
|
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表15
绩效目标表(一) | ||||||||
单位信息: |
257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级) |
项目名称: |
公共服务 | |||||
主管部门: |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人: |
| |||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
| |||||
整体目标: |
通过支持镇街优秀文化品牌发展以及向社会力量购买专业文化服务,开展送演出进乡镇活动及组织全区基层文化专干进行专门培训 | |||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人次 |
≥ |
|
3 |
万人次 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
= |
|
1 |
年 |
10 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
= |
|
90 |
万元 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及民生,提供公共文化服务产品 |
定性 |
|
10 |
|
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
惠及民生,提供公共文化服务产品 |
定性 |
|
10 |
|
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
绩效目标表(二) | ||||||||
单位信息: |
257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级) |
项目名称: |
文旅企业服务 | |||||
主管部门: |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人: |
| |||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
| |||||
整体目标: |
1.培育文旅规上企业3-4家。 | |||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
= |
|
1 |
年 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖规上企业 |
= |
|
51 |
家 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与市场主体数量 |
≥ |
|
100 |
家 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣讲覆盖企业数量 |
≥ |
|
700 |
家 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动文旅产业收入增幅 |
≥ |
|
5 |
% |
15 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|