- [ 索引号 ]
- 115001077093828946/2025-00005
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-23
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-23
重庆建设医院2025年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.提供医疗服务:为辖区内人民身体健康提供医疗与护理康复服务。开设急诊科、呼吸内科、心血管内科、普外科、骨科、妇产科、中医康复科、创面修复科等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。
2.应急保障:承担全区120急诊急救、重大活动应急保障、灾害事故的紧急救援及院内急救任务、三无病人收治等。
3.教学科研:承担大中专医学院校的毕业实习,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
4.业务技术指导:履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。
5.预防保健:开展健康教育与促进,承担预防保健、主要心脑血管疾病的临床流行病学调查和防治工作。
6.公共卫生服务:传染病防治、重大疫情防控、疫苗注射、精神卫生的防范、无偿献血等工作。
(二)单位构成
重庆建设医院属于二级预算单位,经费自理事业单位。医院科室设置齐全,设有党委办公室、行政办公室、医务科等职能部门14个;临床科室有呼吸与危重症医学科、心血管内科、骨科/泌尿外科/神经外科等19个;医技科室有药剂科、医学影像科、检验科等6个。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数12228.48万元,其中:一般公共预算拨款228.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入12000万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少171.54万元,主要是事业收入减少200万元,一般公共预算拨款增加28.46万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数12228.48万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算213.58万元,卫生健康支出预算12014.8万元,住房保障支出预算0万元,其他公立医院支出0.1万元。支出预算较2024年减少171.54万元,主要是基本支出预算增加26.56万元,项目支出预算减少198.1万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入228.48万元,一般公共预算财政拨款支出228.48万元,比2024年增加28.46万元。其中:基本支出228.38万元,比2024年增加28.36万元,主要原因是离退休人员增加,主要用于保障退休人员生活补助;项目支出0.1万元,比2024年增加0.1万元,主要原因是2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目上年结转,主要用于医院医疗服务等重点工作。
重庆建设医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,与2024年度相比,无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.2025年无政府采购预算项目。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0.1万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:傅曌雨,联系方式:19122133256。
附件:1.2025年重庆建设医院财政拨款收支总表
2.2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年重庆建设医院一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆建设医院政府性基金预算支出表
7.2025年重庆建设医院收支总表
8.2025年重庆建设医院收入总表
9.2025年重庆建设医院支出总表(功能科目分类到项)
10.2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年重庆建设医院政府采购明细表
13.2025年重庆建设医院项目绩效目标表
附件1
2025年重庆建设医院财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
228.38 |
一、本年支出 |
228.48 |
228.48 |
||
一般公共预算资金 |
228.38 |
社会保障和就业支出 |
213.58 |
213.58 |
||
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
14.80 |
14.80 |
|||
国有资本经营预算资金 |
其他公立医院支出 |
0.10 |
0.10 |
|||
二、上年结转 |
0.10 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款 |
0.10 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
228.48 |
支出合计 |
228.48 |
228.48 |
附件2
2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
228.48 |
228.38 |
0.10 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
213.58 |
213.58 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.58 |
213.58 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
213.58 |
213.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.80 |
14.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.80 |
14.80 |
|
21002 |
公立医院 |
0.10 |
0.10 | |
2100201 |
综合医院 |
0.10 |
0.10 | |
2100299 |
其他公立医院支出 |
0.10 |
0.10 |
附件3
2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
228.38 |
217.49 |
10.89 | |
302 |
商品和服务支出 |
3.49 |
3.49 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.49 |
3.49 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
224.89 |
217.49 |
7.40 |
30305 |
生活补助 |
210.09 |
202.69 |
7.40 |
30307 |
医疗费补助 |
14.80 |
14.80 |
附件4
2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
228.38 | |
505 |
对事业单位经常性补助 |
3.49 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.49 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
224.89 |
50901 |
社会福利和救助 |
224.89 |
附件5
2025年重庆建设医院一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
附件6
2025年重庆建设医院政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
附件7
2025年重庆建设医院部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
12,228.48 |
合计 |
12,228.48 |
一般公共预算资金 |
228.48 |
社会保障和就业支出 |
213.58 |
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
12,014.80 | |
国有资本经营预算资金 |
其他公立医院支出 |
0.10 | |
财政专户管理资金 |
|||
事业收入资金 |
12,000.00 |
||
上级补助收入资金 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
附件8
2025年重庆建设医院部门收入总表
单位:万元
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
12,228.48 |
228.48 |
12,000.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
213.58 |
213.58 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.58 |
213.58 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
213.58 |
213.58 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
12,014.90 |
14.90 |
12,000.00 |
|||||||
21002 |
公立医院 |
12,000.10 |
0.10 |
12,000.00 |
|||||||
2100201 |
综合医院 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.80 |
14.80 |
附件9
2025年重庆建设医院部门支出总表
(功能科目分类到项)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
12,228.48 |
228.38 |
12,000.10 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
213.58 |
213.58 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.58 |
213.58 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
213.58 |
213.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12,014.90 |
14.80 |
12,000.10 |
21002 |
公立医院 |
12,000.10 |
12,000.10 | |
2100201 |
综合医院 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
2100299 |
其他公立医院支出 |
0.10 |
0.10 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.80 |
14.80 |
附件10
2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
||
302 |
商品和服务支出 |
0.10 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
附件11
2025年重庆建设医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |
合计 |
||
505 |
对事业单位经常性补助 |
0.10 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.10 |
附件12
2025年重庆建设医院政府采购明细表
单位:万元
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
合计 |
||||||||||||||||||||||||
附件13
2025年重庆建设医院项目绩效目标表
单位:万元
单位信息: |
330012-重庆建设医院 |
项目名称: |
新医疗业务运行经费 |
职能职责与活动: |
0510-医疗业务运行/01-医疗业务运行经费 | |||||||||
主管部门: |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人: |
项目总额: |
12000 | ||||||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
其中: |
财政资金: |
0 | |||||||||
整体目标: |
事业单位收入 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
单位资金: |
12000 | |||||||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
事业单位收入 |
≥ |
12000 |
万元 |
20 |
||||||||
产出指标 |
质量指标 |
医疗质量安全事件报告率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
||||||||
产出指标 |
时效指标 |
时间进度 |
≥ |
365 |
天 |
15 |
||||||||
效益指标 |
可持续发展 |
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比 |
≥ |
30.75 |
% |
20 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
专科人员培训人次 |
≥ |
10 |
人次 |
10 |
||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
81.8 |
% |
5 |