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- 11500107009294623L/2023-00251
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- [ 主题分类 ]
- 教育
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-02
- [ 发布日期 ]
- 2023-11-02
重庆市九龙坡区鹅公岩小学校2022年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市九龙坡区鹅公岩小学校位于九龙坡区黄杨新城,创建于1941年,于2012年9月拆迁重建后开学,占地面积22,863.47平方米,其中运动场8,910平方米;校舍面积22,495平方米,其中教学及辅助用房10,006平方米。我校是财政全额拨款事业单位,行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会,单位执行会计制度为政府会计准则制度,具备独立的法人资格。办学宗旨是实施普通小学义务教育,促进学生全面发展;业务范围是开展教育教学工作;开展德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。
(二)机构设置
学校内设行政督导办公室、教学教研中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全稳定办公室、信息网络管理中心等内部机构。2022年12月末有教学班49个,在校学生2,411人,附设幼儿园5个班,幼儿159人。下发编制数108人,年末实有在编在职人员103人,退休人员26人,外聘代课教师47人(其中小学32人,幼儿园15人)。
(三)单位构成
我单位为二级预算单位,纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度部门决算,无下属单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,911.64万元,支出总计2,911.64万元。收支较上年决算数增加254.67万元、增长9.6%,主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。
2.收入情况。2022年度收入合计2,911.64万元,较上年决算数增加254.67万元,增长9.6%,主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。其中:财政拨款收入2,829.64万元,占97.2%;事业收入82.00万元,占2.8%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,911.64万元,较上年决算数增加254.67万元,增长9.6%,主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。其中:基本支出2,352.34万元,占80.8%;项目支出559.30万元,占19.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,829.64万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加288.13万元,增长11.3%。主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,828.64万元,较上年决算数增加287.13万元,增长11.3%。主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。较年初预算数增加422.87万元,增长17.6%。主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,828.64万元,较上年决算数增加287.13万元,增长11.3%。主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。较年初预算数增长422.87万元,增加17.6%。主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出2,120.58万元,占75%,较年初预算数增加234.85万元,增长12.5%,主要原因是新增班级设备、教室护眼灯安装、人员变动及增资等。
(2)文化旅游体育与传媒支出10.00万元,占0.4%,较年初预算数增加10.00万元,增长100%,主要原因是创文创未工作支出增加。
(3)社会保障与就业支出412.73万元,占14.6%,较年初预算数增加163.96万元,增长65.9%,主要原因是教职工人数增加,社会保障缴费基数调整以及清算并补缴以前年度机关事业单位职业年金。
(4)卫生健康支出101.53万元,占3.6%,较年初预算数增加8.55万元,增长9.2%,主要原因是教职工人数增加。
(5)住房保障支出183.80万元,占6.5%,较年初预算数增加5.50万元,增长3.1%,主要原因是人员增加以及公积金缴费基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出2,352.34万元。其中:人员经费2,053.26万元,较上年决算数增加288.00万元,增长16.3%,主要原因是本年度教师增加,补缴以前年度机关事业单位职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费支出。公用经费299.08万元,较上年决算数减少127.77万元,下降29.9%,主要原因是疫情两个月学生未到学校上课,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1万元,较上年决算数增加1万元,增长100%,主要原因是九龙坡区青少年体育训练基地建设经费。本年支出1万元,较上年决算数增加1万元,增长100%,主要原因是九龙坡区青少年体育训练基地建设经费。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出,与上年决算数持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生公务车购置费支出,与上年决算数持平。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出,与上年决算数持平。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生公务接待费支出,与上年决算数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00万元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元,未发生“三公”经费支出,与上年决算数持平。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出5.34万元,较上年决算数增加4.14万元,增长345%,主要原因是疫情缓解,教师外出培训活动增加。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额32.74万元,其中:政府采购货物支出32.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.74万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位共对27个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出477.30万元。从评价情况来看,本单位认真落实财经法规、严格管理项目经费、稳步推进项目落实、基本实现年初既定绩效目标。
重庆市九龙坡区鹅公岩小学校 2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(第六次) |
执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
改善教室数量 |
= |
55 |
个 |
20 |
55 |
20 |
||||
改造时间 |
= |
9 |
月 |
15 |
9 |
15 |
||||
改造灯光效果 |
定性 |
好 |
15 |
1 |
15 |
|||||
受益学生范围 |
≥ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
受益时长 |
定性 |
好 |
15 |
1 |
15 |
|||||
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63300235
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
重庆市九龙坡区鹅公岩小学校2022年度部门决算情况说明附件.pdf