- [ 索引号 ]
- 11500107009293110N/2018-01300
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2018-08-23
- [ 发布日期 ]
- 2018-08-23
重庆市九龙坡区2017年财政决算报告
——2018年8月3日在区十八届人大常委会第十一次会议上
主任、各位副主任,各位委员:
按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2017年财政决算(草案)报告如下:
一、一般公共预算收支决算情况
全区一般公共预算收入603,112万元,上级转移支付收入365,060万元,地方政府一般债券收入146,600万元,上年结转收入31,685万元,调入预算稳定调节基金40,020万元,调入资金106,759万元,收入总计1,293,236万元。
全区一般公共预算支出967,402万元,上解支出61,897万元,地方政府一般债券还本支出20,100万元,转贷财政部代理发行地方政府债券支出126,500万元,安排预算稳定调节基金43,000万元,结转下年支出74,337万元,支出总计1,293,236万元。
与2017年执行数相比,区级一般公共预算收支决算数总计均增加1,573万元。在收入决算方面,主要是年初向人代会报告后,市级补助增加1,573万元。在支出决算方面,一是上解减少69万元;二是结转下年相应增加1,642万元,为对应收入的变化,按规定安排相应项目支出。以上均为决算办理中的正常对账调整。2017年区本级预备费预算22,870万元,实际支出22,870万元,主要用于防汛救灾、养老保险改革等政策性增支以及调入预算稳定调节基金。2016年区级一般公共预算结转31,685万元,按原项目纳入2017年预算安排支出。2017年区级预算动用稳定调节基金40,020万元,全部安排用于平衡年初预算和年度中实施的养老保险改革;2017年末区级预算稳定调节基金余额为43,000万元,主要由一般公共预算超收收入、当年结余和两年以上结转、政府性基金政策性调入以及国有资本经营预算超收收入部分补充。
表1:2017年全区一般公共预算收支平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
1,291,663 |
1,293,236 |
总 计 |
1,291,663 |
1,293,236 |
一、区级收入 |
603,112 |
603,112 |
一、区级支出 |
967,402 |
967,402 |
税收 |
471,338 |
471,338 |
二、转移性支出 |
324,261 |
325,834 |
非税 |
131,774 |
131,774 |
上解上级支出 |
61,966 |
61,897 |
二、转移性支出 |
688,551 |
690,124 |
地方政府一般债券还本支出 |
20,100 |
20,100 |
上级补助收入 |
363,487 |
365,060 |
转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
126,500 |
126,500 |
地方政府债券收入 |
146,600 |
146,600 |
安排预算稳定调节基金 |
43,000 |
43,000 |
调入资金 |
106,759 |
106,759 |
结转下年 |
72,695 |
74,337 |
调入预算稳定调节基金 |
40,020 |
40,020 |
|
|
|
上年结转 |
31,685 |
31,685 |
|
|
|
二、政府性基金预算收支决算情况
全区政府性基金预算收入上级补助收入952,284万元,地方政府专项债券转贷收入338,600万元,上年结转收入79,899万元,收入总计1,370,783万元。全区政府性基金预算支出1,008,803万元,上解支出286万元,地方政府债券支出188,600万元,调出资金104,915万元,结转下年支出68,179万元后,支出总计1,370,783万元。与2017年执行数相比,区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。
表2:2017年全区政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
1,370,783 |
1,370,783 |
总 计 |
1,370,783 |
1,370,783 |
一、区级收入 |
|
|
一、区级支出 |
1,008,803 |
1,008,803 |
二、转移性支出 |
1,370,783 |
1,370,783 |
二、转移性支出合计 |
361,980 |
361,980 |
上级补助收入 |
952,284 |
952,284 |
上解上级支出 |
286 |
286 |
地方政府专项债务转贷收入 |
338,600 |
338,600 |
地方政府债券支出(置换) |
188,600 |
188,600 |
上年结转 |
79,899 |
79,899 |
调入一般公共预算安排 |
104,915 |
104,915 |
|
|
|
结转下年 |
68,179 |
68,179 |
三、国有资本经营预算收支决算情况
全区国有资本经营预算收入完成9,042万元,上年结转4,286万元,收入总计13,328万元。全区国有资本经营预算支出完成9,452万元,调出资金1,844万元,结转下年支出2,032万元,支出总计13,328万元。与2017年执行数相比,区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。
表3:2017年全区国有资本经营预算收支平衡表
单位:万元
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
总 计 |
13,328 |
13,328 |
总 计 |
13,328 |
13,328 |
一、区级收入 |
9,042 |
9,042 |
一、区级支出合计 |
9,452 |
9,452 |
二、转移性收入合计 |
4,286 |
4,286 |
二、转移性支出 |
1,844 |
1,844 |
上级补助收入 |
|
|
调入一般公共预算安排 |
1,844 |
1,844 |
上年结转 |
4,286 |
4,286 |
结转下年 |
2,032 |
2,032 |
四、关于审计意见的整改落实
市审计局巴南审计组依法对2017年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见,区财政局和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求,整改情况将于2018年11月向区人大常委会专题报告。
2017年,全区财政运行总体平稳。在取得成绩的同时,我们也清醒看到,新常态下的财政改革与发展,还面临着一些问题和挑战:一是管理服务的创新能力不足,还未完全摆脱高增长时期“粗放式”预算管理模式,依然存在管理方式老化,创新性、科学性不够的问题;二是收支矛盾更加突出,更加考验政府预算统筹平衡能力;三是财税改革进入新的阶段,改革难度和力度均不断加大,对预算编制准确性和前瞻性要求更高。对此,我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识,采取切实有效措施,认真研究并加以解决。
以上报告,请予审议。
表1:2017年九龙坡区一般公共预算收支决算表
表2:2017年区本级一般公共预算支出决算表
表3:2017年区级一般公共预算转移性收支决算表
表4:2017年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
表5:2017年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
表1
2017年九龙坡区一般公共预算收支决算表
单位:万元
收 入 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
总 计 |
1,002,134 |
1,272,161 |
1,293,236 |
总 计 |
1,002,134 |
1,272,161 |
1,293,236 |
收入合计 |
624,875 |
595,463 |
603,112 |
本级支出合计 |
914,809 |
968,086 |
881,768 |
税收收入 |
454,366 |
463,100 |
471,338 |
一般公共服务支出 |
85,354 |
82,293 |
86,259 |
增值税 |
121,524 |
129,769 |
134,530 |
国防支出 |
1,065 |
1,148 |
1,311 |
营业税 |
|
|
643 |
公共安全支出 |
81,818 |
81,903 |
82,554 |
企业所得税 |
36,968 |
40,981 |
39,559 |
教育支出 |
171,357 |
174,982 |
151,404 |
个人所得税 |
12,556 |
15,045 |
15,589 |
科学技术支出 |
28,936 |
31,608 |
32,320 |
资源税 |
2,100 |
1,826 |
2,127 |
文化体育与传媒支出 |
6,686 |
7,724 |
8,160 |
城市维护建设税 |
21,577 |
21,308 |
22,543 |
社会保障和就业支出 |
125,784 |
127,637 |
88,571 |
房产税 |
15,891 |
16,011 |
16,109 |
医疗卫生与计划生育支出 |
78,792 |
73,402 |
72,601 |
印花税 |
17,442 |
17,259 |
17,933 |
节能环保支出 |
9,192 |
16,432 |
17,328 |
城镇土地使用税 |
99,407 |
57,095 |
55,692 |
城乡社区支出 |
165,020 |
188,989 |
202,454 |
土地增值税 |
46,061 |
38,499 |
39,525 |
农林水支出 |
15,183 |
14,152 |
8,815 |
耕地占用税 |
500 |
8,893 |
8,897 |
交通运输支出 |
20,802 |
13,708 |
13,827 |
契税 |
80,340 |
116,414 |
118,191 |
资源勘探信息等支出 |
49,375 |
63,482 |
51,878 |
非税收入 |
170,509 |
132,363 |
131,774 |
商业服务业等支出 |
7,285 |
11,064 |
7,516 |
专项收入 |
20,000 |
19,644 |
21,481 |
金融支出 |
|
249 |
279 |
行政事业性收费收入 |
40,000 |
10,031 |
11,095 |
国土海洋气象等支出 |
2,084 |
1,989 |
1,493 |
罚没收入 |
15,000 |
8,593 |
11,842 |
住房保障支出 |
24,843 |
26,435 |
26,936 |
国有资本经营收入 |
60,000 |
77,809 |
70,324 |
粮油物资储备支出 |
683 |
11,382 |
11,402 |
政府住房基金收入 |
200 |
232 |
259 |
预备费 |
22,870 |
22,870 |
|
其他收入 |
35,309 |
16,054 |
16,773 |
其他支出 |
2,000 |
840 |
949 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
86 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
15,680 |
15,710 |
15,710 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
1 |
1 |
转移性收入合计 |
377,259 |
676,698 |
690,124 |
转移性支出合计 |
36,835 |
253,585 |
325,834 |
一、上级补助收入 |
255,433 |
353,241 |
365,060 |
一、上解上级支出 |
36,835 |
57,037 |
61,897 |
二、地方政府债券收入 |
|
146,600 |
146,600 |
二、补助镇级 |
|
29,948 |
|
地方政府债券收入(置换) |
|
146,600 |
146,600 |
三、地方政府一般债券还本支出 |
|
20,100 |
20,100 |
三、调入资金 |
50,107 |
105,152 |
106,759 |
四、转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
|
126,500 |
126,500 |
政府性基金预算调入 |
50,000 |
104,915 |
104,915 |
五、安排预算稳定调节基金 |
|
20,000 |
43,000 |
国有资本经营预算收入调入 |
107 |
237 |
1,844 |
六、结转下年 |
|
|
74,337 |
四、调入预算稳定调节基金 |
40,020 |
40,020 |
40,020 |
|
|
|
|
五、上年结转 |
31,699 |
31,685 |
31,685 |
镇级支出合计 |
50,490 |
50,490 |
85,634 |
表2
2017年区本级一般公共预算支出决算表
单位:万元
支 出 |
决算数 |
本级支出合计 |
881,768 |
一般公共服务支出 |
86,259 |
人大事务 |
1,327 |
行政运行 |
758 |
一般行政管理事务 |
130 |
人大会议 |
116 |
人大监督 |
75 |
人大代表履职能力提升 |
30 |
代表工作 |
87 |
人大信访工作 |
5 |
事业运行 |
31 |
其他人大事务支出 |
95 |
政协事务 |
1,354 |
行政运行 |
803 |
一般行政管理事务 |
79 |
政协会议 |
134 |
委员视察 |
67 |
参政议政 |
153 |
事业运行 |
43 |
其他政协事务支出 |
75 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
50,776 |
行政运行 |
8,899 |
一般行政管理事务 |
26,304 |
机关服务 |
3,191 |
法制建设 |
132 |
信访事务 |
369 |
事业运行 |
2,019 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9,862 |
发展与改革事务 |
1,930 |
行政运行 |
603 |
一般行政管理事务 |
130 |
社会事业发展规划 |
877 |
物价管理 |
3 |
事业运行 |
185 |
其他发展与改革事务支出 |
132 |
统计信息事务 |
1,055 |
行政运行 |
442 |
一般行政管理事务 |
1 |
专项统计业务 |
103 |
统计管理 |
139 |
专项普查活动 |
28 |
统计抽样调查 |
143 |
事业运行 |
83 |
其他统计信息事务支出 |
116 |
财政事务 |
2,628 |
行政运行 |
1,265 |
一般行政管理事务 |
527 |
财政委托业务支出 |
836 |
税收事务 |
5,761 |
其他税收事务支出 |
5,761 |
审计事务 |
1,336 |
一般行政管理事务 |
1 |
审计业务 |
927 |
其他审计事务支出 |
408 |
人力资源事务 |
5,573 |
行政运行 |
1,236 |
一般行政管理事务 |
1,050 |
军队转业干部安置 |
1,122 |
引进人才费用 |
2,027 |
事业运行 |
29 |
其他人力资源事务支出 |
109 |
纪检监察事务 |
939 |
行政运行 |
665 |
一般行政管理事务 |
189 |
事业运行 |
43 |
其他纪检监察事务支出 |
42 |
商贸事务 |
2,162 |
行政运行 |
922 |
一般行政管理事务 |
179 |
招商引资 |
207 |
事业运行 |
285 |
其他商贸事务支出 |
569 |
工商行政管理事务 |
163 |
其他工商行政管理事务支出 |
163 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
341 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
341 |
民族事务 |
180 |
行政运行 |
134 |
一般行政管理事务 |
13 |
其他民族事务支出 |
33 |
宗教事务 |
229 |
一般行政管理事务 |
26 |
其他宗教事务支出 |
203 |
档案事务 |
246 |
行政运行 |
183 |
一般行政管理事务 |
0 |
档案馆 |
63 |
民主党派及工商联事务 |
272 |
行政运行 |
117 |
事业运行 |
45 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
110 |
群众团体事务 |
940 |
行政运行 |
433 |
一般行政管理事务 |
261 |
事业运行 |
37 |
其他群众团体事务支出 |
209 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,938 |
行政运行 |
1,385 |
一般行政管理事务 |
937 |
专项业务 |
520 |
事业运行 |
78 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
18 |
组织事务 |
1,040 |
行政运行 |
531 |
一般行政管理事务 |
255 |
其他组织事务支出 |
254 |
宣传事务 |
2,244 |
行政运行 |
393 |
一般行政管理事务 |
2 |
事业运行 |
151 |
其他宣传事务支出 |
1,698 |
统战事务 |
753 |
行政运行 |
296 |
一般行政管理事务 |
17 |
事业运行 |
147 |
其他统战事务支出 |
293 |
其他共产党事务支出 |
1,900 |
行政运行 |
651 |
一般行政管理事务 |
440 |
其他共产党事务支出 |
809 |
其他一般公共服务支出 |
172 |
其他一般公共服务支出 |
172 |
国防支出 |
1,311 |
国防动员 |
1,263 |
兵役征集 |
37 |
人民防空 |
846 |
预备役部队 |
35 |
民兵 |
342 |
其他国防动员支出 |
3 |
其他国防支出 |
48 |
其他国防支出 |
48 |
公共安全支出 |
82,554 |
武装警察 |
7,741 |
消防 |
7,741 |
公安 |
69,958 |
行政运行 |
47,051 |
一般行政管理事务 |
1 |
治安管理 |
6,930 |
刑事侦查 |
7,250 |
禁毒管理 |
64 |
道路交通管理 |
1,289 |
居民身份证管理 |
30 |
拘押收教场所管理 |
1,216 |
警犬繁育及训养 |
5 |
信息化建设 |
3,212 |
其他公安支出 |
2,910 |
检察 |
731 |
一般行政管理事务 |
1 |
“两房”建设 |
715 |
其他检察支出 |
15 |
法院 |
39 |
行政运行 |
15 |
一般行政管理事务 |
1 |
“两庭”建设 |
22 |
其他法院支出 |
1 |
司法 |
1,380 |
行政运行 |
567 |
一般行政管理事务 |
33 |
基层司法业务 |
100 |
普法宣传 |
7 |
律师公证管理 |
343 |
法律援助 |
80 |
司法统一考试 |
2 |
社区矫正 |
158 |
事业运行 |
45 |
其他司法支出 |
45 |
其他公共安全支出 |
2,705 |
其他公共安全支出 |
2,705 |
教育支出 |
151,404 |
教育管理事务 |
1,912 |
行政运行 |
1,119 |
一般行政管理事务 |
672 |
其他教育管理事务支出 |
121 |
普通教育 |
118,342 |
学前教育 |
4,865 |
小学教育 |
51,887 |
初中教育 |
28,380 |
高中教育 |
33,137 |
其他普通教育支出 |
73 |
职业教育 |
10,974 |
职业高中教育 |
6,225 |
其他职业教育支出 |
4,749 |
成人教育 |
713 |
成人广播电视教育 |
713 |
特殊教育 |
82 |
特殊学校教育 |
82 |
进修及培训 |
2,097 |
教师进修 |
1,980 |
干部教育 |
51 |
其他进修及培训 |
66 |
教育费附加安排的支出 |
13,874 |
城市中小学校舍建设 |
10,000 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,874 |
其他教育支出 |
3,410 |
其他教育支出 |
3,410 |
科学技术支出 |
32,320 |
科学技术管理事务 |
330 |
行政运行 |
251 |
一般行政管理事务 |
1 |
其他科学技术管理事务支出 |
78 |
技术研究与开发 |
31,023 |
产业技术研究与开发 |
438 |
其他技术研究与开发支出 |
30,585 |
科学技术普及 |
381 |
机构运行 |
111 |
科普活动 |
35 |
青少年科技活动 |
40 |
学术交流活动 |
10 |
其他科学技术普及支出 |
185 |
其他科学技术支出 |
586 |
其他科学技术支出 |
586 |
文化体育与传媒支出 |
8,160 |
文化 |
4,081 |
行政运行 |
563 |
一般行政管理事务 |
214 |
图书馆 |
567 |
文化活动 |
370 |
群众文化 |
764 |
文化创作与保护 |
144 |
文化市场管理 |
32 |
其他文化支出 |
1,427 |
文物 |
297 |
文物保护 |
187 |
博物馆 |
110 |
体育 |
736 |
行政运行 |
151 |
群众体育 |
75 |
其他体育支出 |
510 |
新闻出版广播影视 |
13 |
出版发行 |
13 |
其他文化体育与传媒支出 |
3,033 |
其他文化体育与传媒支出 |
3,033 |
社会保障和就业支出 |
88,571 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,650 |
行政运行 |
606 |
劳动保障监察 |
19 |
社会保险经办机构 |
1,773 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
252 |
民政管理事务 |
9,510 |
行政运行 |
873 |
一般行政管理事务 |
2 |
拥军优属 |
280 |
老龄事务 |
81 |
行政区划和地名管理 |
115 |
基层政权和社区建设 |
7,528 |
其他民政管理事务支出 |
631 |
行政事业单位离退休 |
44,325 |
归口管理的行政单位离退休 |
5,047 |
事业单位离退休 |
13,575 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17,191 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,512 |
就业补助 |
3,824 |
就业创业服务补贴 |
51 |
其他就业补助支出 |
3,773 |
抚恤 |
3,799 |
死亡抚恤 |
1,862 |
伤残抚恤 |
91 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
51 |
优抚事业单位支出 |
1 |
义务兵优待 |
308 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
6 |
其他优抚支出 |
1,480 |
退役安置 |
7,381 |
退役士兵安置 |
1,606 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
5,158 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
562 |
退役士兵管理教育 |
6 |
其他退役安置支出 |
49 |
社会福利 |
71 |
儿童福利 |
48 |
老年福利 |
23 |
残疾人事业 |
1,318 |
行政运行 |
150 |
残疾人康复 |
111 |
残疾人就业和扶贫 |
281 |
残疾人体育 |
3 |
其他残疾人事业支出 |
773 |
自然灾害生活救助 |
10 |
地方自然灾害生活补助 |
10 |
红十字事业 |
90 |
其他红十字事业支出 |
90 |
最低生活保障 |
6,326 |
城市最低生活保障金支出 |
6,326 |
临时救助 |
278 |
临时救助支出 |
110 |
流浪乞讨人员救助支出 |
168 |
特困人员救助供养 |
75 |
城市特困人员救助供养支出 |
65 |
农村特困人员救助供养支出 |
10 |
其他生活救助 |
111 |
其他城市生活救助 |
111 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
933 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
14 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
919 |
其他社会保障和就业支出 |
7,870 |
其他社会保障和就业支出 |
7,870 |
医疗卫生与计划生育支出 |
72,601 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2,715 |
行政运行 |
1,588 |
一般行政管理事务 |
544 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
583 |
公立医院 |
5,346 |
综合医院 |
3,019 |
中医(民族)医院 |
829 |
其他公立医院支出 |
1,498 |
基层医疗卫生机构 |
6,584 |
城市社区卫生机构 |
2,306 |
乡镇卫生院 |
3,417 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
861 |
公共卫生 |
11,474 |
疾病预防控制机构 |
1,123 |
卫生监督机构 |
130 |
妇幼保健机构 |
958 |
精神卫生机构 |
1,327 |
基本公共卫生服务 |
6,057 |
重大公共卫生专项 |
1,272 |
其他公共卫生支出 |
607 |
中医药 |
73 |
中医(民族医)药专项 |
73 |
计划生育事务 |
5,950 |
计划生育机构 |
55 |
计划生育服务 |
2,218 |
其他计划生育事务支出 |
3,677 |
食品和药品监督管理事务 |
626 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
626 |
行政事业单位医疗 |
14,778 |
行政单位医疗 |
3,500 |
事业单位医疗 |
10,206 |
公务员医疗补助 |
926 |
其他行政事业单位医疗支出 |
146 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
22,588 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
22,588 |
医疗救助 |
1,444 |
城乡医疗救助 |
1,169 |
其他医疗救助支出 |
275 |
优抚对象医疗 |
353 |
优抚对象医疗补助 |
353 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
670 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
670 |
节能环保支出 |
17,328 |
环境保护管理事务 |
2,261 |
行政运行 |
896 |
一般行政管理事务 |
1,002 |
机关服务 |
47 |
环境保护宣传 |
58 |
环境保护法规、规划及标准 |
86 |
其他环境保护管理事务支出 |
172 |
污染防治 |
11,493 |
大气 |
70 |
水体 |
4,458 |
固体废弃物与化学品 |
6,165 |
其他污染防治支出 |
800 |
自然生态保护 |
167 |
农村环境保护 |
29 |
其他自然生态保护支出 |
138 |
天然林保护 |
47 |
社会保险补助 |
47 |
退耕还林 |
195 |
退耕现金 |
190 |
其他退耕还林支出 |
5 |
能源节约利用 |
496 |
能源节约利用 |
496 |
污染减排 |
2,236 |
环境监测与信息 |
797 |
环境执法监察 |
729 |
减排专项支出 |
710 |
其他节能环保支出 |
433 |
其他节能环保支出 |
433 |
城乡社区支出 |
202,454 |
城乡社区管理事务 |
12,932 |
行政运行 |
3,843 |
一般行政管理事务 |
1,569 |
城管执法 |
1,966 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,554 |
城乡社区公共设施 |
19,751 |
小城镇基础设施建设 |
284 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19,467 |
城乡社区环境卫生 |
23,169 |
城乡社区环境卫生 |
23,169 |
其他城乡社区支出 |
146,602 |
其他城乡社区支出 |
146,602 |
农林水支出 |
8,815 |
农业 |
3,944 |
行政运行 |
1,353 |
一般行政管理事务 |
304 |
事业运行 |
493 |
科技转化与推广服务 |
121 |
病虫害控制 |
39 |
农产品质量安全 |
23 |
执法监管 |
5 |
农业行业业务管理 |
10 |
农业生产支持补贴 |
390 |
农业组织化与产业化经营 |
220 |
农产品加工与促销 |
57 |
农业资源保护修复与利用 |
11 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
21 |
其他农业支出 |
897 |
林业 |
1,462 |
行政运行 |
210 |
林业事业机构 |
319 |
森林培育 |
198 |
森林资源管理 |
104 |
森林资源监测 |
12 |
森林生态效益补偿 |
67 |
林业自然保护区 |
10 |
林业产业化 |
30 |
林业防灾减灾 |
192 |
其他林业支出 |
320 |
水利 |
1,010 |
水利行业业务管理 |
188 |
水利工程运行与维护 |
118 |
水利前期工作 |
30 |
水资源节约管理与保护 |
49 |
农田水利 |
37 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1 |
砂石资源费支出 |
200 |
其他水利支出 |
387 |
扶贫 |
30 |
其他扶贫支出 |
30 |
农业综合开发 |
666 |
土地治理 |
666 |
农村综合改革 |
100 |
对村集体经济组织的补助 |
100 |
普惠金融发展支出 |
1,603 |
支持农村金融机构 |
1,286 |
农业保险保费补贴 |
8 |
创业担保贷款贴息 |
309 |
交通运输支出 |
13,827 |
公路水路运输 |
10,100 |
行政运行 |
964 |
一般行政管理事务 |
406 |
公路建设 |
3,500 |
公路养护 |
3,829 |
公路运输管理 |
687 |
水路运输管理支出 |
193 |
其他公路水路运输支出 |
521 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
121 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
121 |
邮政业支出 |
6 |
其他邮政业支出 |
6 |
车辆购置税支出 |
3,600 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2,900 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
700 |
资源勘探信息等支出 |
51,878 |
制造业 |
6,334 |
其他制造业支出 |
6,334 |
工业和信息产业监管 |
902 |
行政运行 |
398 |
一般行政管理事务 |
33 |
其他工业和信息产业监管支出 |
471 |
安全生产监管 |
1,596 |
行政运行 |
566 |
一般行政管理事务 |
303 |
安全监管监察专项 |
20 |
其他安全生产监管支出 |
707 |
国有资产监管 |
10 |
一般行政管理事务 |
10 |
支持中小企业发展和管理支出 |
38,607 |
科技型中小企业技术创新基金 |
632 |
中小企业发展专项 |
35,460 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,515 |
其他资源勘探信息等支出 |
4,429 |
其他资源勘探信息等支出 |
4,429 |
商业服务业等支出 |
7,516 |
商业流通事务 |
709 |
行政运行 |
311 |
一般行政管理事务 |
2 |
民贸民品贷款贴息 |
16 |
其他商业流通事务支出 |
380 |
旅游业管理与服务支出 |
2,803 |
行政运行 |
183 |
旅游宣传 |
974 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,646 |
涉外发展服务支出 |
1,865 |
其他涉外发展服务支出 |
1,865 |
其他商业服务业等支出 |
2,139 |
服务业基础设施建设 |
2,050 |
其他商业服务业等支出 |
89 |
金融支出 |
279 |
其他金融支出 |
279 |
其他金融支出 |
279 |
国土海洋气象等支出 |
1,493 |
国土资源事务 |
1,493 |
地质灾害防治 |
18 |
地质矿产资源利用与保护 |
19 |
事业运行 |
98 |
其他国土资源事务支出 |
1,358 |
住房保障支出 |
26,936 |
保障性安居工程支出 |
10,731 |
廉租住房 |
1,424 |
棚户区改造 |
6,680 |
保障性住房租金补贴 |
75 |
其他保障性安居工程支出 |
2,552 |
住房改革支出 |
16,169 |
住房公积金 |
13,075 |
购房补贴 |
3,094 |
城乡社区住宅 |
36 |
其他城乡社区住宅支出 |
36 |
粮油物资储备支出 |
11,402 |
粮油事务 |
20 |
其他粮油事务支出 |
20 |
粮油储备 |
11,382 |
储备粮(油)库建设 |
10,000 |
其他粮油储备支出 |
1,382 |
其他支出 |
949 |
其他支出 |
949 |
其他支出 |
949 |
债务付息支出 |
15,710 |
地方政府一般债务付息支出 |
15,710 |
地方政府一般债券付息支出 |
15,710 |
债务发行费用支出 |
1 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
表3
2017年区级一般公共预算转移性收支决算表
单位:万元
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
转移性收入合计 |
690,124 |
转移性支出合计 |
325,834 |
一、上级补助收入 |
365,060 |
一、上解上级支出 |
61,897 |
(一)返还性收入 |
72,909 |
体制上解支出 |
14,105 |
所得税基数返还收入 |
11,644 |
专项上解支出 |
47,792 |
增值税税收返还收入 |
17,633 |
二、债务还本支出 |
146,600 |
消费税税收返还收入 |
877 |
地方政府一般债务还本支出 |
146,600 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
42,755 |
地方政府一般债券还本支出 |
20,100 |
(二)一般性转移支付收入 |
152,147 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
126,500 |
体制补助收入 |
1,229 |
三、补充预算稳定调节基金 |
43,000 |
均衡性转移支付收入 |
7,913 |
四、结转下年 |
74,337 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
2,410 |
|
|
结算补助收入 |
70,849 |
|
|
基层公检法司转移支付收入 |
3,394 |
|
|
城乡义务教育转移支付收入 |
12,892 |
|
|
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
19,516 |
|
|
农村综合改革转移支付收入 |
2,720 |
|
|
固定数额补助收入 |
9,134 |
|
|
贫困地区转移支付收入 |
30 |
|
|
其他一般性转移支付收入 |
22,060 |
|
|
(三)专项转移支付收入 |
140,004 |
|
|
一般公共服务 |
664 |
|
|
国防 |
841 |
|
|
公共安全 |
217 |
|
|
教育 |
5,568 |
|
|
科学技术 |
646 |
|
|
文化体育与传媒 |
512 |
|
|
社会保障和就业 |
8,985 |
|
|
医疗卫生与计划生育 |
10,832 |
|
|
节能环保 |
2,187 |
|
|
城乡社区 |
19,743 |
|
|
农林水 |
7,196 |
|
|
交通运输 |
13,514 |
|
|
资源勘探信息等 |
40,455 |
|
|
商业服务业等 |
8,838 |
|
|
住房保障 |
9,571 |
|
|
粮油物资储备 |
10,020 |
|
|
其他收入 |
215 |
|
|
二、调入预算稳定调节基金 |
40,020 |
|
|
三、调入资金 |
106,759 |
|
|
从政府性基金调入 |
104,915 |
|
|
从国有资本经营调入 |
1,844 |
|
|
四、债务转贷收入 |
146,600 |
|
|
地方政府一般债务转贷收入 |
146,600 |
|
|
五、上年结余 |
31,685 |
|
|
表4
2017年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收 入 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
总 计 |
695,816 |
1,284,055 |
1,370,783 |
总 计 |
695,816 |
1,284,055 |
1,370,783 |
收入合计 |
|
|
|
本级支出合计 |
645,816 |
877,930 |
1,004,910 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
59 |
83 |
13 |
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
59 |
83 |
13 |
|
|
|
|
移民补助 |
59 |
83 |
13 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
625,941 |
857,989 |
985,156 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
625,533 |
857,581 |
984,748 |
|
|
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
620,883 |
852,931 |
760,906 |
|
|
|
|
土地开发支出 |
929 |
929 |
194,587 |
|
|
|
|
城市建设支出 |
|
|
7,400 |
|
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,721 |
3,721 |
21,855 |
|
|
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
408 |
408 |
408 |
|
|
|
|
城市公共设施 |
408 |
408 |
408 |
|
|
|
|
农林水支出 |
88 |
88 |
69 |
|
|
|
|
三峡水库库区基金支出 |
72 |
72 |
69 |
|
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
48 |
48 |
48 |
|
|
|
|
解决移民遗留问题 |
4 |
4 |
1 |
|
|
|
|
其他三峡水库库区基金支出 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
16 |
16 |
0 |
|
|
|
|
三峡工程后续工作 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
80 |
80 |
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
80 |
80 |
|
|
|
|
地方旅游开发项目补助 |
|
80 |
80 |
|
|
|
|
其他支出 |
4,428 |
4,428 |
4,330 |
|
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
8 |
8 |
60 |
|
|
|
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
8 |
8 |
60 |
|
|
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,420 |
4,420 |
4,270 |
|
|
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4,176 |
4,176 |
2,412 |
|
|
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
192 |
192 |
1,707 |
|
|
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
43 |
|
|
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
49 |
|
|
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
40 |
40 |
47 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
15,300 |
15,261 |
15,261 |
|
|
|
|
地方政府专项债务付息支出 |
15,300 |
15,261 |
15,261 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
15,300 |
15,261 |
15,261 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
|
1 |
1 |
转移性收入合计 |
695,816 |
1,284,055 |
1,370,783 |
转移性支出合计 |
50,000 |
403,657 |
361,980 |
一、上级补助收入 |
620,832 |
865,556 |
952,284 |
一、上解上级支出 |
|
286 |
286 |
二、地方政府专项债务转贷收入 |
0 |
338,600 |
338,600 |
二、地方政府债券支出(置换) |
|
188,600 |
188,600 |
新增债券 |
|
150,000 |
150,000 |
三、调出资金 |
50,000 |
104,915 |
104,915 |
置换债券 |
|
188,600 |
188,600 |
四、结转下年 |
|
109,856 |
68,179 |
三、上年结转 |
74,984 |
79,899 |
79,899 |
镇级支出 |
|
2,468 |
3,893 |
表5
2017年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收 入 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
总 计 |
11,653 |
11,721 |
13,328 |
总 计 |
11,653 |
11,721 |
13,328 |
收入合计 |
7,367 |
7,435 |
9,042 |
本级支出合计 |
11,546 |
11,484 |
9,452 |
一、利润收入 |
7,260 |
7,337 |
8,944 |
国有资本经营预算支出 |
11,546 |
11,484 |
9,452 |
二、股利、股息收入 |
107 |
98 |
98 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4,286 |
4,286 |
2,254 |
三、产权转让收入 |
|
|
|
“三供一业”移交补助支出 |
4,286 |
4,286 |
2,254 |
四、清算收入 |
|
|
|
国有企业资本金注入 |
7,260 |
4,498 |
4,498 |
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
7260 |
4,498 |
4,498 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
2,700 |
2,700 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
2,700 |
2,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
4,286 |
4,286 |
4,286 |
转移性支出合计 |
107 |
237 |
3,876 |
一、上级补助收入 |
|
|
|
一、调出资金 |
107 |
237 |
1,844 |
二、上年结转 |
4,286 |
4,286 |
4,286 |
二、结转下年 |
|
|
2,032 |