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重庆市九龙坡区2017年财政决算报告

——201883日在区十八届人大常委会第十一次会议上

 

主任、各位副主任,各位委员:

按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2017年财政决算(草案)报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入603,112万元,上级转移支付收入365,060万元,地方政府一般债券收入146,600万元,上年结转收入31,685万元,调入预算稳定调节基金40,020万元,调入资金106,759万元,收入总计1,293,236万元。

全区一般公共预算支出967,402万元,上解支出61,897万元,地方政府一般债券还本支出20,100万元,转贷财政部代理发行地方政府债券支出126,500万元,安排预算稳定调节基金43,000万元,结转下年支出74,337万元,支出总计1,293,236万元。

2017年执行数相比,区级一般公共预算收支决算数总计均增加1,573万元。在收入决算方面,主要是年初向人代会报告后,市级补助增加1,573万元。在支出决算方面,一是上解减少69万元;二是结转下年相应增加1,642万元,为对应收入的变化,按规定安排相应项目支出。以上均为决算办理中的正常对账调整。2017年区本级预备费预算22,870万元,实际支出22,870万元,主要用于防汛救灾、养老保险改革等政策性增支以及调入预算稳定调节基金。2016年区级一般公共预算结转31,685万元,按原项目纳入2017年预算安排支出。2017年区级预算动用稳定调节基金40,020万元,全部安排用于平衡年初预算和年度中实施的养老保险改革;2017年末区级预算稳定调节基金余额为43,000万元,主要由一般公共预算超收收入、当年结余和两年以上结转、政府性基金政策性调入以及国有资本经营预算超收收入部分补充。

12017年全区一般公共预算收支平衡表

单位:万元

 

执行数

决算数

 

执行数

决算数

 

1,291,663

1,293,236

 

1,291,663

1,293,236

一、区级收入

603,112

603,112

一、区级支出

967,402

967,402

税收

471,338

471,338

二、转移性支出

324,261

325,834

非税

131,774

131,774

上解上级支出

61,966

61,897

二、转移性支出

688,551

690,124

地方政府一般债券还本支出

20,100

20,100

上级补助收入

363,487

365,060

转贷财政部代理发行地方政府债券支出

126,500

126,500

地方政府债券收入

146,600

146,600

安排预算稳定调节基金

43,000

43,000

调入资金

106,759

106,759

结转下年

72,695

74,337

调入预算稳定调节基金

40,020

40,020

上年结转

31,685

31,685

二、政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入上级补助收入952,284万元,地方政府专项债券转贷收入338,600万元,上年结转收入79,899万元,收入总计1,370,783万元。全区政府性基金预算支出1,008,803万元,上解支出286万元,地方政府债券支出188,600万元,调出资金104,915万元,结转下年支出68,179万元后,支出总计1,370,783万元。与2017年执行数相比,区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。

22017年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

 

执行数

决算数

 

执行数

决算数

 

1,370,783

1,370,783

 

1,370,783

1,370,783

一、区级收入

一、区级支出

1,008,803

1,008,803

二、转移性支出

1,370,783

1,370,783

二、转移性支出合计

361,980

361,980

上级补助收入

952,284

952,284

上解上级支出

286

286

地方政府专项债务转贷收入

338,600

338,600

地方政府债券支出(置换)

188,600

188,600

上年结转

79,899

79,899

调入一般公共预算安排

104,915

104,915

结转下年

68,179

68,179

三、国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入完成9,042万元,上年结转4,286万元,收入总计13,328万元。全区国有资本经营预算支出完成9,452万元,调出资金1,844万元,结转下年支出2,032万元,支出总计13,328万元。2017年执行数相比,区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

32017年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位:万元

       

执行数

决算数

       

执行数

决算数

 

13,328

13,328

 

13,328

13,328

一、区级收入

9,042

9,042

一、区级支出合计

9,452

9,452

二、转移性收入合计

4,286

4,286

二、转移性支出

1,844

1,844

   上级补助收入

   调入一般公共预算安排

1,844

1,844

   上年结转

4,286

4,286

   结转下年

2,032

2,032

四、关于审计意见的整改落实

市审计局巴南审计组依法对2017年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见,区财政局和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求,整改情况将于201811月向区人大常委会专题报告。

2017年,全区财政运行总体平稳。在取得成绩的同时,我们也清醒看到,新常态下的财政改革与发展,还面临着一些问题和挑战:一是管理服务的创新能力不足,还未完全摆脱高增长时期“粗放式”预算管理模式,依然存在管理方式老化,创新性、科学性不够的问题;二是收支矛盾更加突出,更加考验政府预算统筹平衡能力;三是财税改革进入新的阶段,改革难度和力度均不断加大,对预算编制准确性和前瞻性要求更高。对此,我们将进一步增强责任意识、服务意识和创新意识,采取切实有效措施,认真研究并加以解决。

以上报告,请予审议。

 

12017年九龙坡区一般公共预算收支决算表

22017年区本级一般公共预算支出决算表

32017年区级一般公共预算转移性收支决算表

42017年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

52017年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

2017年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位:万元

   

年初预算数

调整预算数

决算数

   

年初预算数

调整预算数

决算数

 

1,002,134

1,272,161

1,293,236

 

1,002,134

1,272,161

1,293,236

收入合计

624,875

595,463

603,112

本级支出合计

914,809

968,086

881,768

税收收入

454,366

463,100

471,338

一般公共服务支出

85,354

82,293

86,259

 增值税

121,524

129,769

134,530

国防支出

1,065

1,148

1,311

 营业税

643

公共安全支出

81,818

81,903

82,554

 企业所得税

36,968

40,981

39,559

教育支出

171,357

174,982

151,404

 个人所得税

12,556

15,045

15,589

科学技术支出

28,936

31,608

32,320

 资源税

2,100

1,826

2,127

文化体育与传媒支出

6,686

7,724

8,160

 城市维护建设税

21,577

21,308

22,543

社会保障和就业支出

125,784

127,637

88,571

 房产税

15,891

16,011

16,109

医疗卫生与计划生育支出

78,792

73,402

72,601

 印花税

17,442

17,259

17,933

节能环保支出

9,192

16,432

17,328

 城镇土地使用税

99,407

57,095

55,692

城乡社区支出

165,020

188,989

202,454

 土地增值税

46,061

38,499

39,525

农林水支出

15,183

14,152

8,815

 耕地占用税

500

8,893

8,897

交通运输支出

20,802

13,708

13,827

 契税

80,340

116,414

118,191

资源勘探信息等支出

49,375

63,482

51,878

非税收入

170,509

132,363

131,774

商业服务业等支出

7,285

11,064

7,516

 专项收入

20,000

19,644

21,481

金融支出

249

279

 行政事业性收费收入

40,000

10,031

11,095

国土海洋气象等支出

2,084

1,989

1,493

 罚没收入

15,000

8,593

11,842

住房保障支出

24,843

26,435

26,936

 国有资本经营收入

60,000

77,809

70,324

粮油物资储备支出

683

11,382

11,402

 政府住房基金收入

200

232

259

预备费

22,870

22,870

 其他收入

35,309

16,054

16,773

其他支出

2,000

840

949

债务还本支出

86

债务付息支出

15,680

15,710

15,710

债务发行费用支出

1

1

转移性收入合计

377,259

676,698

690,124

转移性支出合计

36,835

253,585

325,834

一、上级补助收入

255,433

353,241

365,060

一、上解上级支出

36,835

57,037

61,897

二、地方政府债券收入

146,600

146,600

二、补助镇级

29,948

   地方政府债券收入(置换)

146,600

146,600

三、地方政府一般债券还本支出

20,100

20,100

三、调入资金

50,107

105,152

106,759

四、转贷财政部代理发行地方政府债券支出

126,500

126,500

   政府性基金预算调入

50,000

104,915

104,915

五、安排预算稳定调节基金

20,000

43,000

   国有资本经营预算收入调入

107

237

1,844

六、结转下年

74,337

四、调入预算稳定调节基金

40,020

40,020

40,020

五、上年结转

31,699

31,685

31,685

镇级支出合计

50,490

50,490

85,634


2

2017年区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元     

   

决算数

本级支出合计

881,768

一般公共服务支出

86,259

 人大事务

1,327

   行政运行

758

   一般行政管理事务

130

   人大会议

116

   人大监督

75

   人大代表履职能力提升

30

   代表工作

87

   人大信访工作

5

   事业运行

31

   其他人大事务支出

95

 政协事务

1,354

   行政运行

803

   一般行政管理事务

79

   政协会议

134

   委员视察

67

   参政议政

153

   事业运行

43

   其他政协事务支出

75

 政府办公厅(室)及相关机构事务

50,776

   行政运行

8,899

   一般行政管理事务

26,304

   机关服务

3,191

   法制建设

132

   信访事务

369

   事业运行

2,019

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9,862

 发展与改革事务

1,930

   行政运行

603

   一般行政管理事务

130

   社会事业发展规划

877

   物价管理

3

   事业运行

185

   其他发展与改革事务支出

132

 统计信息事务

1,055

   行政运行

442

   一般行政管理事务

1

   专项统计业务

103

   统计管理

139

   专项普查活动

28

   统计抽样调查

143

   事业运行

83

   其他统计信息事务支出

116

 财政事务

2,628

   行政运行

1,265

   一般行政管理事务

527

   财政委托业务支出

836

 税收事务

5,761

   其他税收事务支出

5,761

 审计事务

1,336

   一般行政管理事务

1

   审计业务

927

   其他审计事务支出

408

 人力资源事务

5,573

   行政运行

1,236

   一般行政管理事务

1,050

   军队转业干部安置

1,122

   引进人才费用

2,027

   事业运行

29

   其他人力资源事务支出

109

 纪检监察事务

939

   行政运行

665

   一般行政管理事务

189

   事业运行

43

   其他纪检监察事务支出

42

 商贸事务

2,162

   行政运行

922

   一般行政管理事务

179

   招商引资

207

   事业运行

285

   其他商贸事务支出

569

 工商行政管理事务

163

   其他工商行政管理事务支出

163

 质量技术监督与检验检疫事务

341

   其他质量技术监督与检验检疫事务支出

341

 民族事务

180

   行政运行

134

   一般行政管理事务

13

   其他民族事务支出

33

 宗教事务

229

   一般行政管理事务

26

   其他宗教事务支出

203

 档案事务

246

   行政运行

183

   一般行政管理事务

0

   档案馆

63

 民主党派及工商联事务

272

   行政运行

117

   事业运行

45

   其他民主党派及工商联事务支出

110

 群众团体事务

940

   行政运行

433

   一般行政管理事务

261

   事业运行

37

   其他群众团体事务支出

209

 党委办公厅(室)及相关机构事务

2,938

   行政运行

1,385

   一般行政管理事务

937

   专项业务

520

   事业运行

78

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

18

 组织事务

1,040

   行政运行

531

   一般行政管理事务

255

   其他组织事务支出

254

 宣传事务

2,244

   行政运行

393

   一般行政管理事务

2

   事业运行

151

   其他宣传事务支出

1,698

 统战事务

753

   行政运行

296

   一般行政管理事务

17

   事业运行

147

   其他统战事务支出

293

 其他共产党事务支出

1,900

   行政运行

651

   一般行政管理事务

440

   其他共产党事务支出

809

 其他一般公共服务支出

172

   其他一般公共服务支出

172

国防支出

1,311

 国防动员

1,263

   兵役征集

37

   人民防空

846

   预备役部队

35

   民兵

342

   其他国防动员支出

3

 其他国防支出

48

   其他国防支出

48

公共安全支出

82,554

 武装警察

7,741

   消防

7,741

 公安

69,958

   行政运行

47,051

   一般行政管理事务

1

   治安管理

6,930

   刑事侦查

7,250

   禁毒管理

64

   道路交通管理

1,289

   居民身份证管理

30

   拘押收教场所管理

1,216

   警犬繁育及训养

5

   信息化建设

3,212

   其他公安支出

2,910

 检察

731

   一般行政管理事务

1

   “两房”建设

715

   其他检察支出

15

 法院

39

   行政运行

15

   一般行政管理事务

1

   “两庭”建设

22

   其他法院支出

1

 司法

1,380

   行政运行

567

   一般行政管理事务

33

   基层司法业务

100

   普法宣传

7

   律师公证管理

343

   法律援助

80

   司法统一考试

2

   社区矫正

158

   事业运行

45

   其他司法支出

45

 其他公共安全支出

2,705

   其他公共安全支出

2,705

教育支出

151,404

 教育管理事务

1,912

   行政运行

1,119

   一般行政管理事务

672

   其他教育管理事务支出

121

 普通教育

118,342

   学前教育

4,865

   小学教育

51,887

   初中教育

28,380

   高中教育

33,137

   其他普通教育支出

73

 职业教育

10,974

   职业高中教育

6,225

   其他职业教育支出

4,749

 成人教育

713

   成人广播电视教育

713

 特殊教育

82

   特殊学校教育

82

 进修及培训

2,097

   教师进修

1,980

   干部教育

51

   其他进修及培训

66

 教育费附加安排的支出

13,874

   城市中小学校舍建设

10,000

   其他教育费附加安排的支出

3,874

 其他教育支出

3,410

   其他教育支出

3,410

科学技术支出

32,320

 科学技术管理事务

330

   行政运行

251

   一般行政管理事务

1

   其他科学技术管理事务支出

78

 技术研究与开发

31,023

   产业技术研究与开发

438

   其他技术研究与开发支出

30,585

 科学技术普及

381

   机构运行

111

   科普活动

35

   青少年科技活动

40

   学术交流活动

10

   其他科学技术普及支出

185

 其他科学技术支出

586

   其他科学技术支出

586

文化体育与传媒支出

8,160

 文化

4,081

   行政运行

563

   一般行政管理事务

214

   图书馆

567

   文化活动

370

   群众文化

764

   文化创作与保护

144

   文化市场管理

32

   其他文化支出

1,427

 文物

297

   文物保护

187

   博物馆

110

 体育

736

   行政运行

151

   群众体育

75

   其他体育支出

510

 新闻出版广播影视

13

   出版发行

13

 其他文化体育与传媒支出

3,033

   其他文化体育与传媒支出

3,033

社会保障和就业支出

88,571

 人力资源和社会保障管理事务

2,650

   行政运行

606

   劳动保障监察

19

   社会保险经办机构

1,773

   其他人力资源和社会保障管理事务支出

252

 民政管理事务

9,510

   行政运行

873

   一般行政管理事务

2

   拥军优属

280

   老龄事务

81

   行政区划和地名管理

115

   基层政权和社区建设

7,528

   其他民政管理事务支出

631

 行政事业单位离退休

44,325

   归口管理的行政单位离退休

5,047

   事业单位离退休

13,575

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

17,191

   机关事业单位职业年金缴费支出

8,512

 就业补助

3,824

   就业创业服务补贴

51

   其他就业补助支出

3,773

 抚恤

3,799

   死亡抚恤

1,862

   伤残抚恤

91

   在乡复员、退伍军人生活补助

51

   优抚事业单位支出

1

   义务兵优待

308

   农村籍退役士兵老年生活补助

6

   其他优抚支出

1,480

 退役安置

7,381

   退役士兵安置

1,606

   军队移交政府的离退休人员安置

5,158

   军队移交政府离退休干部管理机构

562

   退役士兵管理教育

6

   其他退役安置支出

49

 社会福利

71

   儿童福利

48

   老年福利

23

 残疾人事业

1,318

   行政运行

150

   残疾人康复

111

   残疾人就业和扶贫

281

   残疾人体育

3

   其他残疾人事业支出

773

 自然灾害生活救助

10

   地方自然灾害生活补助

10

 红十字事业

90

   其他红十字事业支出

90

 最低生活保障

6,326

   城市最低生活保障金支出

6,326

 临时救助

278

   临时救助支出

110

   流浪乞讨人员救助支出

168

 特困人员救助供养

75

   城市特困人员救助供养支出

65

   农村特困人员救助供养支出

10

 其他生活救助

111

   其他城市生活救助

111

 财政对基本养老保险基金的补助

933

   财政对企业职工基本养老保险基金的补助

14

   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

919

 其他社会保障和就业支出

7,870

   其他社会保障和就业支出

7,870

医疗卫生与计划生育支出

72,601

 医疗卫生与计划生育管理事务

2,715

   行政运行

1,588

   一般行政管理事务

544

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

583

 公立医院

5,346

   综合医院

3,019

   中医(民族)医院

829

   其他公立医院支出

1,498

 基层医疗卫生机构

6,584

   城市社区卫生机构

2,306

   乡镇卫生院

3,417

   其他基层医疗卫生机构支出

861

 公共卫生

11,474

   疾病预防控制机构

1,123

   卫生监督机构

130

   妇幼保健机构

958

   精神卫生机构

1,327

   基本公共卫生服务

6,057

   重大公共卫生专项

1,272

   其他公共卫生支出

607

 中医药

73

   中医(民族医)药专项

73

 计划生育事务

5,950

   计划生育机构

55

   计划生育服务

2,218

   其他计划生育事务支出

3,677

 食品和药品监督管理事务

626

   其他食品和药品监督管理事务支出

626

 行政事业单位医疗

14,778

   行政单位医疗

3,500

   事业单位医疗

10,206

   公务员医疗补助

926

   其他行政事业单位医疗支出

146

 财政对基本医疗保险基金的补助

22,588

   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

22,588

 医疗救助

1,444

   城乡医疗救助

1,169

   其他医疗救助支出

275

 优抚对象医疗

353

   优抚对象医疗补助

353

 其他医疗卫生与计划生育支出

670

   其他医疗卫生与计划生育支出

670

节能环保支出

17,328

 环境保护管理事务

2,261

   行政运行

896

   一般行政管理事务

1,002

   机关服务

47

   环境保护宣传

58

   环境保护法规、规划及标准

86

   其他环境保护管理事务支出

172

 污染防治

11,493

   大气

70

   水体

4,458

   固体废弃物与化学品

6,165

   其他污染防治支出

800

 自然生态保护

167

   农村环境保护

29

   其他自然生态保护支出

138

 天然林保护

47

    社会保险补助

47

 退耕还林

195

   退耕现金

190

   其他退耕还林支出

5

 能源节约利用

496

   能源节约利用

496

 污染减排

2,236

   环境监测与信息

797

   环境执法监察

729

   减排专项支出

710

 其他节能环保支出

433

   其他节能环保支出

433

城乡社区支出

202,454

 城乡社区管理事务

12,932

   行政运行

3,843

   一般行政管理事务

1,569

   城管执法

1,966

   其他城乡社区管理事务支出

5,554

 城乡社区公共设施

19,751

   小城镇基础设施建设

284

   其他城乡社区公共设施支出

19,467

 城乡社区环境卫生

23,169

   城乡社区环境卫生

23,169

 其他城乡社区支出

146,602

   其他城乡社区支出

146,602

农林水支出

8,815

 农业

3,944

   行政运行

1,353

   一般行政管理事务

304

   事业运行

493

   科技转化与推广服务

121

   病虫害控制

39

   农产品质量安全

23

   执法监管

5

   农业行业业务管理

10

   农业生产支持补贴

390

   农业组织化与产业化经营

220

   农产品加工与促销

57

   农业资源保护修复与利用

11

   成品油价格改革对渔业的补贴

21

   其他农业支出

897

 林业

1,462

   行政运行

210

   林业事业机构

319

   森林培育

198

   森林资源管理

104

   森林资源监测

12

   森林生态效益补偿

67

   林业自然保护区

10

   林业产业化

30

   林业防灾减灾

192

   其他林业支出

320

 水利

1,010

   水利行业业务管理

188

   水利工程运行与维护

118

   水利前期工作

30

   水资源节约管理与保护

49

   农田水利

37

    大中型水库移民后期扶持专项支出

1

   砂石资源费支出

200

   其他水利支出

387

 扶贫

30

   其他扶贫支出

30

 农业综合开发

666

   土地治理

666

 农村综合改革

100

   对村集体经济组织的补助

100

 普惠金融发展支出

1,603

   支持农村金融机构

1,286

   农业保险保费补贴

8

   创业担保贷款贴息

309

交通运输支出

13,827

 公路水路运输

10,100

   行政运行

964

   一般行政管理事务

406

   公路建设

3,500

   公路养护

3,829

   公路运输管理

687

   水路运输管理支出

193

   其他公路水路运输支出

521

 成品油价格改革对交通运输的补贴

121

   成品油价格改革补贴其他支出

121

 邮政业支出

6

   其他邮政业支出

6

 车辆购置税支出

3,600

   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,900

    车辆购置税用于农村公路建设支出

700

资源勘探信息等支出

51,878

 制造业

6,334

   其他制造业支出

6,334

 工业和信息产业监管

902

   行政运行

398

   一般行政管理事务

33

   其他工业和信息产业监管支出

471

 安全生产监管

1,596

   行政运行

566

   一般行政管理事务

303

   安全监管监察专项

20

   其他安全生产监管支出

707

 国有资产监管

10

   一般行政管理事务

10

 支持中小企业发展和管理支出

38,607

   科技型中小企业技术创新基金

632

   中小企业发展专项

35,460

   其他支持中小企业发展和管理支出

2,515

 其他资源勘探信息等支出

4,429

   其他资源勘探信息等支出

4,429

商业服务业等支出

7,516

 商业流通事务

709

   行政运行

311

   一般行政管理事务

2

   民贸民品贷款贴息

16

   其他商业流通事务支出

380

 旅游业管理与服务支出

2,803

   行政运行

183

   旅游宣传

974

   其他旅游业管理与服务支出

1,646

 涉外发展服务支出

1,865

   其他涉外发展服务支出

1,865

 其他商业服务业等支出

2,139

   服务业基础设施建设

2,050

   其他商业服务业等支出

89

金融支出

279

 其他金融支出

279

   其他金融支出

279

国土海洋气象等支出

1,493

 国土资源事务

1,493

   地质灾害防治

18

   地质矿产资源利用与保护

19

   事业运行

98

   其他国土资源事务支出

1,358

住房保障支出

26,936

 保障性安居工程支出

10,731

   廉租住房

1,424

   棚户区改造

6,680

   保障性住房租金补贴

75

   其他保障性安居工程支出

2,552

 住房改革支出

16,169

   住房公积金

13,075

   购房补贴

3,094

 城乡社区住宅

36

   其他城乡社区住宅支出

36

粮油物资储备支出

11,402

 粮油事务

20

   其他粮油事务支出

20

 粮油储备

11,382

   储备粮(油)库建设

10,000

   其他粮油储备支出

1,382

其他支出

949

 其他支出

949

   其他支出

949

债务付息支出

15,710

 地方政府一般债务付息支出

15,710

   地方政府一般债券付息支出

15,710

债务发行费用支出

1

 地方政府一般债务发行费用支出

1

   地方政府一般债务发行费用支出

1

 


3

2017年区级一般公共预算转移性收支决算表

单位:万元

  

决算数

   

决算数

转移性收入合计

690,124

转移性支出合计

325,834

一、上级补助收入

365,060

一、上解上级支出

61,897

 (一)返还性收入

72,909

 体制上解支出

14,105

   所得税基数返还收入

11,644

 专项上解支出

47,792

   增值税税收返还收入

17,633

二、债务还本支出

146,600

   消费税税收返还收入

877

 地方政府一般债务还本支出

146,600

   增值税“五五分享”税收返还收入

42,755

   地方政府一般债券还本支出

20,100

 (二)一般性转移支付收入

152,147

   地方政府其他一般债务还本支出

126,500

   体制补助收入

1,229

三、补充预算稳定调节基金

43,000

   均衡性转移支付收入

7,913

四、结转下年

74,337

   县级基本财力保障机制奖补资金收入

2,410

   结算补助收入

70,849

   基层公检法司转移支付收入

3,394

   城乡义务教育转移支付收入

12,892

   城乡居民医疗保险转移支付收入

19,516

   农村综合改革转移支付收入

2,720

   固定数额补助收入

9,134

   贫困地区转移支付收入

30

   其他一般性转移支付收入

22,060

 (三)专项转移支付收入

140,004

   一般公共服务

664

   国防

841

   公共安全

217

   教育

5,568

   科学技术

646

   文化体育与传媒

512

   社会保障和就业

8,985

   医疗卫生与计划生育

10,832

   节能环保

2,187

   城乡社区

19,743

   农林水

7,196

   交通运输

13,514

   资源勘探信息等

40,455

   商业服务业等

8,838

   住房保障

9,571

   粮油物资储备

10,020

   其他收入

215

二、调入预算稳定调节基金

40,020

三、调入资金

106,759

 从政府性基金调入

104,915

 从国有资本经营调入

1,844

四、债务转贷收入

146,600

 地方政府一般债务转贷收入

146,600

五、上年结余

31,685

 


4

2017年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

   

年初预算数

调整预算数

决算数

   

年初预算数

调整预算数

决算数

 

695,816

1,284,055

1,370,783

 

695,816

1,284,055

1,370,783

收入合计

本级支出合计

645,816

877,930

1,004,910

社会保障和就业支出

59

83

13

 大中型水库移民后期扶持基金支出

59

83

13

   移民补助

59

83

13

城乡社区支出

625,941

857,989

985,156

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

625,533

857,581

984,748

   征地和拆迁补偿支出

620,883

852,931

760,906

   土地开发支出

929

929

194,587

   城市建设支出

7,400

   其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3,721

3,721

21,855

 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

408

408

408

   城市公共设施

408

408

408

农林水支出

88

88

69

 三峡水库库区基金支出

72

72

69

   基础设施建设和经济发展

48

48

48

   解决移民遗留问题

4

4

1

   其他三峡水库库区基金支出

20

20

20

 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

16

16

0

   三峡工程后续工作

16

16

商业服务业等支出

80

80

 旅游发展基金支出

80

80

   地方旅游开发项目补助

80

80

其他支出

4,428

4,428

4,330

 彩票发行销售机构业务费安排的支出

8

8

60

   其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

8

8

60

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,420

4,420

4,270

   用于社会福利的彩票公益金支出

4,176

4,176

2,412

   用于体育事业的彩票公益金支出

192

192

1,707

   用于教育事业的彩票公益金支出

43

   用于残疾人事业的彩票公益金支出

49

   用于文化事业的彩票公益金支出

12

12

12

   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

40

40

47

债务付息支出

15,300

15,261

15,261

 地方政府专项债务付息支出

15,300

15,261

15,261

   国有土地使用权出让金债务付息支出

15,300

15,261

15,261

债务发行费用支出

1

1

 地方政府专项债务发行费用支出

1

1

   国有土地使用权出让金债务发行费用支出

1

1

转移性收入合计

695,816

1,284,055

1,370,783

转移性支出合计

50,000

403,657

361,980

一、上级补助收入

620,832

865,556

952,284

一、上解上级支出

286

286

二、地方政府专项债务转贷收入

0

338,600

338,600

二、地方政府债券支出(置换)

188,600

188,600

   新增债券

150,000

150,000

三、调出资金

50,000

104,915

104,915

   置换债券

188,600

188,600

四、结转下年

109,856

68,179

三、上年结转

74,984

79,899

79,899

镇级支出

2,468

3,893

 


5

2017年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

   

年初预算数

调整预算数

决算数

  

年初预算数

调整预算数

决算数

 

11,653

11,721

13,328

 

11,653

11,721

13,328

收入合计

7,367

7,435

9,042

本级支出合计

11,546

11,484

9,452

一、利润收入

7,260

7,337

8,944

国有资本经营预算支出

11,546

11,484

9,452

二、股利、股息收入

107

98

98

   解决历史遗留问题及改革成本支出

4,286

4,286

2,254

三、产权转让收入

       “三供一业”移交补助支出

4,286

4,286

2,254

四、清算收入

   国有企业资本金注入

7,260

4,498

4,498

五、其他国有资本经营预算收入

       其他国有企业资本金注入

7260

4,498

4,498

   其他国有资本经营预算支出

2,700

2,700

       其他国有资本经营预算支出

2,700

2,700

转移性收入合计

4,286

4,286

4,286

转移性支出合计

107

237

3,876

一、上级补助收入

一、调出资金

107

237

1,844

二、上年结转

4,286

4,286

4,286

二、结转下年

2,032

 

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