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重庆市九龙坡区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

关于重庆市九龙坡区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

——在九龙坡区第十九届人民代表大会第六次会议上

区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将九龙坡区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见

一、2024年预算执行情况

2024年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来,财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,坚决落实中央和市委决策部署,紧扣区委十三届七次八次全会部署和“1167”总体发展思路,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,聚焦高质量发展首要任务,认真落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”要求,坚持依法理财、科学理财、为民理财,有效发挥财政职能作用,财政运行总体平稳,为奋力开创“东西一体化、全域现代化”大美九龙坡新局面作出了财政贡献。

(一)一般公共预算执行情况

2024年区本级一般公共预算收入691803万元、同比增长1.12%(其中:税收收入443304万元、同比增长2.34%),上级补助收入352624万元、地方政府一般债务转贷收入161820万元、调入资金17738万元、动用预算稳定调节基金123251万元、上年结转收入71247万元,收入总计1418483万元。区本级一般公共预算支出1005753万元、同比增长0.38%,上解支出82681万元、地方政府一般债务还本支出152000万元、安排预算稳定调节基金88068万元、结转下年89981万元,支出总计1418483万元。其中,区本级一般公共预算支出1005753万元主要用于以下方面:

——教育支出282464万元,同比增长3.05%,完成预算的93.72%。主要用于:推进区域教育“优质均衡化、教育现代化”,全面推动基础教育扩优提质、职业教育特色发展、高等教育协同创新。其中,安排57305万元,用于“民转公”学校运行;安排11278万元,用于行知育才学校、杨家坪中学A区教学设备配置,辖区中小学暑期维修;安排3760万元,用于家庭困难学生资助;安排1128万元,用于名优教师激励。

——科学技术支出33926万元,同比增长0.24%,完成预算的89.48%。主要用于:支持产业技术创新、重点科研平台建设,构建“411”科技创新布局,扶持高新技术企业,奖励科技创新专利等。其中,安排8800万元,用于支持科技产业发展;安排1061万元,用于支持制造业高质量发展;安排800万元,用于医疗卫生专项科学研究;安排857万元,用于科学技术普及。

——文化旅游体育与传媒支出9756万元,同比下降41.38%,完成预算的97.03%。主要用于:推动文旅体深度融合,提速公共文化体育建设,保障区图书馆、文化馆、巴人博物馆等公共文化服务设施免费开放,开展文物和非物质文化保护等。其中,安排2018万元,用于公共文化服务设施免费开放;安排477万元,保障双城文化艺术周、旅行商大会等重大节会和活动。

——社会保障和就业支出146635万元,同比下降5.71%,完成预算的87.65%。主要用于:城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。其中,安排21767万元,用于重点优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、烈士纪念设施维护等;安排10911万元,支持重点群体就业创业、职业培训、高技能人才培养;安排8296万元,用于城乡低保、特困人员供养和临时救助;安排2213万元,落实市区两级惠残政策和残疾儿童康复救助。

——卫生健康支出82722万元,同比下降23.64%,完成预算的79.04%。主要用于:清算突发公共卫生应急处置费用、全民医疗健康保障、卫生事业发展等。其中,安排7065万元,用于突发公共卫生应急处置费用等;安排12577万元,保障国家基本公共卫生服务项目实施;安排6684万元,用于计划生育家庭补助;安排4441万元,用于城乡居民医疗保险财政补助;安排2561万元,用于公立医院发展。

——节能环保支出37783万元,同比增长0.18%,完成预算的77.99%。主要用于:打好污染防治攻坚战,推动减污降碳,支持生态文明建设。其中,安排15986万元用于城市长效管理、清扫保洁、垃圾收运等;安排4660万元,用于九龙滩“两江四岸”治理提升工程;安排1032万元,用于入河排污口规范化建设工程;安排900万元,用于大气污染防治。

——城乡社区事务支出123393万元,同比增长23.79%,完成预算的74.36%。主要用于:市政基础设施管护,城市品质提升等。其中,安排6311万元,用于老旧小区改造;安排4000万元,用于陶家镇、西彭镇等片区边坡防涝排水整治工程;安排5253万元,用于城市燃气管道等老化更新改造;安排2563万元,用于道路设施维护;安排1428万元,用于战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目。

——农林水支出19507万元,同比增长1.23%,完成预算的89.38%。主要用于:乡村振兴、人居环境整治、水利发展与运行维护等。其中,安排12434万元,用于乡村振兴、人居环境提升等项目;安排4900万元,用于提升水体环境和水质标准。

——交通运输支出8709万元,同比下降23.38%,完成预算的67.69%。主要用于:城乡道路建设及养护。其中,安排3093万元,用于市区重点道路建设;安排1071万元,用于道路清扫保洁、设施维护;安排310万元,用于公交运营补贴。

——资源勘探工业信息等支出9685万元,同比增长54.49%,完成预算的87.97%。主要用于:工业信息化建设和中小微企业发展等。其中,安排4582.66万元,落实工业和信息化、中小微企业发展等重大专项政策;安排2038.78万元,支持工业企业稳增长、工业提振和升规入统等。

——商业服务业等支出2733万元,同比下降17.06%,完成预算的77.05%。主要用于:外贸基地转型升级,提升国际化经营能力、生活必需品保供能力,开展以旧换新、促销活动等。其中,安排1635.11万元,支持外经贸企业开拓国际市场,开展国际加工贸易、跨境电子商务等业务;安排643万元,支持“爱尚重庆・焕新九龙”家电、汽车以旧换新补贴活动、京东MALL开业等,激发消费潜力。

——住房保障支出57397万元,同比增长81.19%,完成预算的70.49%。主要用于:保障性安居工程、老旧小区管线改造等。其中,安排12377万元,用于保障性安居工程项目;安排6084万元,用于老旧小区水电气等综合管线改造项目。

——灾害防治及应急管理支出12618万元,同比增长9.13 %,完成预算的92.92%。主要用于:保障应急物资、队伍、装备、设施,提升应急救援和急难险重任务处理能力,保障巨灾保险等。其中,安排7972万元用于消防应急救援力量建设;安排1650万元,用于应急物资及装备设施购置。

——公共安全支出71502万元,同比下降6.00%,完成预算的99.98%。主要用于:开展“八五”普法,建设公共法律服务体系,推进常态化扫黑除恶,提高社区平安治理水平,保障社会治安整体防控。其中,安排5217万元,用于执法办案、政法装备等;安排584.3万元,支持大数据建设。

——一般公共服务支出70987万元,同比下降14.01%,完成预算的86.86%。主要用于:保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履职,统一战线经费支出,民族宗教发展。

——债务付息支出29527万元,同比增长4.56%,完成预算的100%。主要用于:一般债务付息。

(二)政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算区级收入176万元,上级补助收入1208425万元、地方政府专项债务转贷收入1149700万元、上年结转收入141011万元,收入总计2499312万元。政府性基金预算区级支出1882436万元,加上地方政府专项债务还本支出471500万元、上解支出2144万元、调出资金17738万元、结转下年125494万元,支出总计2499312万元。其中,区级支出1882436万元主要用于以下方面:

——城乡社区支出1096417万元,同比增长12.36%,完成预算的91.17%。主要用于:改善城市基础设施建设,开展土地整治和储备。其中,安排9161万元,用于教育系统基本建设费用;安排13123万元,用于重庆育才中学科学城校区建设项目;安排4792万元,用于科学城谢家湾学校工程;安排4238万元,用于新玉清寺消防救援站建设项目。

——债务付息支出80757万元,同比增长16.69%,完成预算的100%。主要用于:专项债务付息。

——其他支出700650万元,同比增长14.11%,完成预算的99.23%。主要用于:社区养老服务、群众体育事业、重点项目建设等。其中,安排福彩公益金2699万元,用于社区和居家养老服务体系建设、社区养老服务设施建设及社会化运营,推进家庭养老床位建设;安排体彩公益金3000万元,支持群众体育事业发展,开展全民健身活动,参加全市第七次运动会、第十三届全民健身运动会等运动赛事;安排超长期特别国债资金37000万元,用于渝西中学B区改扩建工程、九龙坡区西部片区老旧供水管网改造等项目;安排专项债券资金618200万元,用于九龙坡区老旧小区改造及城市智能化配套项目、西部(重庆)科学城黄磏港产业新城项目、九龙新商圈城市更新暨老旧小区改造项目等重点项目建设。

(三)国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营预算区级收入20602万元,上级补助374万元,上年结转0万元,收入总计20976万元。全区国有资本经营预算支出20976万元,结转下年0万元,支出总计20976万元。

(四)重点报告事项

1.中央直达资金使用情况。2024年我区共接收中央及市级下达直达资金预算77382.22万元,已全部分配完毕,分配进度100%,形成支出62473.19万元,支付进度80.7%。主要用于教育、社保、就业、卫生等支出。

2.财政存量资金盘活情况。2023年财政存量资金结余1232万元,2024年收回结余资金40216万元,全年可安排财政存量资金共计41448万元。实际安排使用35826万元,结余5622万元,结余的存量资金在2025年继续统筹用于亟需资金的项目。

3.地方政府债务余额情况。2024年全区政府债务余额528.8亿元,其中,一般债务余额90.7亿元、专项债务余额339.9亿元、棚改债务余额98.2亿元。

二、2024年财政工作情况

(一)主要财税政策落实和重点财政工作情况

全面落实区委部署和区第十九届人大四次会议决议,主动作为、应变克难,扎实推进财政各项工作。

第一,坚定不移稳增长,夯实高质量发展根基。牢固树立“大财政”意识,全力抓好财政收入,有效引导社会预期,增强发展信心。综合施策做大总量。紧盯主体税种、重点税源,强化协同共治、拓展财源税源、挖掘增收潜力,2024年实现综合财力246.31亿元、较上年增长2.44%,完成一般公共预算收入69.18亿元、同比增长1.12%凝聚合力争取增量。准确把握中央扩大内需和积极财政政策导向,强化争资引项,2024年共争取政策资金110亿元,其中,地方政府一般债、专项债及超长期特别国债等债券资金75亿元,为全区经济社会发展提供资金保障。千方百计挖掘存量。科学制定土地出让计划、把控土地划拨时序,持续推动征而未供、供而未建地块利用,全力推进低效、闲置国有资产盘活。加强和规范存量资金管理,全年清理结转结余资金4.02亿元,确保“沉淀”资金应盘尽盘、应缴尽缴,统筹用于重点领域。

第二,积极赋能兴产业,激发高质量发展动能。加强财政要素保障,促进产业发展提质增效、提速扩量、提档升级。有效释放消费潜力。安排财政资金1.09亿元,推动大规模设备更新和消费品以旧换新,支持举办焕新消费季、房交节等消费促进活动,助推消费复苏、带动经济增长。助力企业纾困发展。推动政策红利更好惠及市场主体,全年累计支持科技创新和制造业发展减税降费退税17.9亿元,用“真金白银”支持企业发展。加大政府采购支持中小企业力度,积极落实政府采购预留份额政策,全区累计授予中小微企业合同金额5.93亿元,占全区政府采购合同总额的90.19%构建现代产业体系。聚力打造健全经济高质量发展体系标志性成果,围绕大力培育发展新质生产力,有效发挥财政资金撬动作用,安排财政资金2.29亿元,落实产业发展政策,推动产业能级跃升、科技创新贯通、优质企业攀升。拉动政府有效投资。统筹各类资金37亿元,加速推动科学大道、黄磏港一期、渝昆高铁、成渝高速等重大项目建设,提速推进民主村、红育坡等城市更新项目实施,全力支持重庆枢纽港产业园九龙新城建设、城市现代化治理“十大行动”等重大战略部署落地。

第三,持之以恒惠民生,共享高质量发展成果。坚持兜底保重和利民惠民毫不动摇,持续加强基础性、普惠性、兜底性民生项目建设,努力使改革发展成果更多更公平惠及人民群众。全区一般公共预算用于民生方面支出80.46亿元,民生投入占比达80%以上。推进教育均衡发展。落实“两个只增不减”要求,安排教育支出28.25亿元,全力推动基础教育扩优提质、职业教育特色发展、高等教育协同创新,推进区域教育“优质均衡化、教育现代化”,加快建设新时代教育强区。2024年学前教育公办园在园幼儿占比60.66%,普惠率91.35%。改造提升高新实验一小、行远育才学校、西彭一中等46所学校。推动实施科学城谢家湾学校、杨家坪中学A区、铁路幼儿园等新建改建。夯实社会保障基础。坚持尽力而为、量力而行,投入资金14.66亿元,实施社保扩面提质、低保和救助扩围提标专项行动,加强困境儿童、残疾人生活保障,切实兜住困难群众基本生活底线,进一步健全可持续、多层次的社会保障体系。落实就业优先政策。积极发挥财政“减负担、稳岗位、提技能”作用,加强资金保障和就业政策协同,深化“双就近”就业服务机制,全年安排各类就业创业补助资金1.15亿元,支持重点群体就业创业、职业培训、高技能人才培养,全力稳住就业基本盘。

第四,攻坚克难促改革,积蓄高质量发展势能。坚持深化改革和加强管理相互促进,加快推动财政领域改革攻坚突破,不断提升效能挖掘潜力,更好服务保障经济社会高质量发展。持续推进预算管理改革。深化零基预算改革,制定增收节支系列举措,推进全区镇街、园区财政管理体制改革,进一步优化财权、事权和支出责任,提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。纵深推进绩效管理改革。建立完善教育、卫生等17个行业(领域)区级绩效指标和标准体系,开展预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”。深化“人大指导、财政评价、部门整改”重点绩效评价机制,优先将重点民生项目纳入绩效评价范围,全年选取学前教育、城市管理领域等7个项目实施重点绩效评价,涉及资金3.5亿元,切实提升预算绩效管理质量。聚力推进资产盘活攻坚。贯彻市委“三攻坚一盘活”改革突破部署要求,建立“1个指挥体系”、明确“4项工作机制”、设立“6个作战单元”,全面清理全区国有资产,深入开展国有资产“体外循环”专项整治,全区国有资产盘活工作取得阶段性成效。全年盘活国有资产136.75亿元、回收资金134.56亿元,有效提升资产配置和使用效率。

第五,全力以赴防风险,筑牢高质量发展防线。始终把财政安全运行摆在突出位置,坚持将防范财政风险作为“一号战役”,坚决扛牢财政部门政治担当,切实兜牢守住风险底线。坚决守住地方债务底线。严格落实“1+12+1”化债方案,逗硬执行“631”偿债机制,落实全口径债务监测机制,强化债券发行、使用、管理,全区地方政府债务风险总体可控,债务违约事件“零发生”。坚决守住“三保”支出底线。依托预算管理一体化系统和直达资金监控系统,实时跟踪监测财政运行状况,精准调度“三保”支出进度,全年“三保”支出58.41亿元,有效防范财政运行风险。

第六,精准发力强监管,补齐高质量发展短板。充分发挥财会监督“监测器”作用,及时发现问题、校准偏差,有力推动财政政策落地见效。推动过紧日子常态长效。坚持过紧日子不放松, 2024年因公出国经费较2023年下降50%以上,一般性支出压减10%、压减金额5075.09万元,通过政府采购管理、概(预)算评审、结(决)算审核等措施节约资金9.93亿元。推动政府采购规范透明。在全市率先与重庆联交所集团合作共建,将全区限额标准以上政府采购项目全部纳入市公共资源交易中心交易管理。全面推进政府采购全流程电子化交易,实现业务办理全流程、在线交易全周期、项目监管全过程电子化。开展政府采购“四类”违法违规行为专项整治、执行情况专项检查,畅通政府采购投诉渠道,政府采购制度化、规范化水平得到有效提高。推动财会监督走深走实。完善财会监督工作体系,印发《重庆市九龙坡区加强财会监督工作联席会议制度》,推动构建财会监督“一盘棋”格局。强化财会监督闭环管理,梳理20212024年审计巡察反馈共性问题,聚焦政府采购、财务管理等22类问题,对74家一级预算单位全覆盖开展监督检查,推动各单位建章立制、持续整改,不断提升财务管理水平。

(二)落实区人大决议和服务代表委员情况

1.严格执行区人大决议决定。认真落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规。按照区第十九届人大四次会议决议和区人大财经委审查意见,认真执行各项财政收支预算。坚持用好预算管理“指挥棒”,把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针,在加强预算编制严肃性、强化预算刚性约束、提高预算执行率和预算安排“有保有压”等方面进一步加力,切实提升了预算管理的科学性、精准性、规范性、有效性。

2.自觉接受人大、政协监督。主动向区人大常委会议报告预算执行、预算调整、政府债务管理、国有资产管理等事项,回答询问、接受监督、听取意见。强化预算公开评审,邀请区人大代表、专家参与2024年区级预算公开评审、重点绩效评价,提升财政资源配置效益。主动配合人大、审计等监督检查,积极接受政协民主监督,强化财政资金全过程监督。

3.用心用情办理人大代表建议、政协提案。2024年,财政部门承办人大代表建议、政协提案26件,其中主办件9件、协办件14件、工作建议3件,全部在规定时间内办结,办复率100%,满意率100%。代表委员们关心的企业扶持、资产盘活、数字经济等方面的宝贵建议,吸纳转化为推动财政工作、促进财政事业高质量发展的具体举措。

回顾这一年,在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,财政工作牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,为全区推动习近平总书记殷殷嘱托落实落地、经济社会发展稳定大局提供了坚实的财力支撑。同时,我们也清醒地看到,财政工作还存在一些困难和问题:一是财政收支矛盾加剧。税收增长乏力,土地市场持续低迷,收入组织存在较大不确定性。“三保”、城市运维、债务还本付息等刚性支出体量大,各领域需求持续加大,财政“紧平衡”态势突出。二是财政管理质效仍需提升。部分单位存在收入未纳入年初预算编制、非税收入未及时缴纳入库等问题,预算管理的科学性、规范性有待提高。部分部门资金管理不规范,执行财经纪律不到位,资金使用效益有待进一步提高。对此,我们要高度重视、认真研究,积极采取有力措施切实加以解决。

三、2025年工作安排

2025年,是全面深化改革的重要之年,也是“十四五”规划收官和“十五五”规划开局的关键之年,做好财政工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,坚决落实中央、市、区经济工作会议部署,紧扣区委十三届七次八次全会部署和“1167”总体发展思路,坚持稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合,实施更加积极的财政政策,加强超常规逆周期调节,确保财政政策持续用力、更加给力。加强资金统筹保障,优化财政支出结构,推进财税体制改革,强化财政风险化解,推动经济持续回升向好,为奋力开创“东西一体化、全域现代化”大美九龙坡新局面贡献财政力量。

(一)2025年财政收支形势

从积极因素看,当前我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。特别是一揽子增量政策,使社会信心有效提振,经济明显回升。市委六届五次六次全会紧扣习近平总书记赋予重庆的新定位新使命新任务,围绕“西部领先、全国进位和重庆辨识度”要求,推动全市高质量发展再上新台阶、再创新业绩。我区提出“1167”总体发展思路,向西挺进、整体跃升,加快建设重庆枢纽港产业园九龙新城,面临新时代西部大开发、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设等国家重大战略的叠加机遇,面临党中央、国务院一揽子增量政策推出的有利时机,都为经济增长、财政增收奠定了坚实基础。从制约因素看,国内需求不足,部分企业生产经营困难,群众就业增收面临压力,风险隐患仍然较多,财政运行面临新的困难和挑战。收入端,区级财政收入对土地及房地产行业依赖较大,其他产业对财源支撑作用较弱。受政策性减税降费等影响,税收增速放缓,非税收入增长难度加大,财政增收不确定性因素较多。支出端,兜牢“三保”底线、保障重大项目支出等各领域资金需求增加,债务还本付息压力较大,财政收支矛盾突出。总的来看,2025年财政收支形势依然严峻,财政“紧平衡”“难平衡”状态依然持续,财政运行持续承压。

(二)2025年预算编制原则

一是零基预算、量入为出。深化零基预算改革,按照“统筹兼顾、确保重点、厉行节约、公平高效”的原则,分清主次、明确缓急,优化财政支出结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲,集中财力优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施。二是精打细算、节用裕民。充分认识过紧日子的极端重要性和现实紧迫性,把坚持过紧日子作为一项重要政治任务,坚决压减非必要非急需不合理开支,切实降低行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出,各类会议经费、市外培训费压减20%。把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上,最大程度发挥资金效益。三是规范管理、提质增效。持续构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化绩效评价结果应用,压减清退低效无效项目。全面梳理人大预算监督、审计监督、财会监督等发现的问题,以推进问题整改补短板、强弱项,全方位提升财政管理水平。

(三)2025年重点工作

2025年,区财政局将认真贯彻落实中央、市委和区委的重大决策部署,积极构建“大财政”格局,加大财政支出强度,加强重点领域保障,确保2025年各项预算任务顺利完成。

一是围绕生财有方,全力做好聚财增收文章。聚焦做优增量、盘活存量、提升质量、做大总量,实施财源建设专项行动,完善税费收入共治机制,协同抓好税收征管,全面规范非税征缴,聚力做好土地文章,持续做大“蛋糕”,力争区级一般公共预算收入同比增长4%。主动对接、精准把握一揽子增量财政政策导向和资金投向,积极争取上级资金政策支持,为区域发展蓄能增势。牢固树立“把城市当资本运营”的理念,持续深化闲置资产盘活、特许经营资产盘活、无证资产清理确权等专项工作,落实国有资产全周期全流程监管,全力推动“资源变资产、资产变资本、资本变资金”。

二是围绕用财有道,全力支持保障重点领域。加大财政支出强度,加强就业、教育、养老、医疗等民生保障,全力支持全区重点任务落地落实。围绕中心大局优化财政投入,充分发挥财政稳经济、扩内需、提预期作用,强化财金政策协同,大力支持民生政策提标、“两新”“两重”项目落地、产业发展升级等,全方位扩大需求、提振消费。加快中央预算内投资、国债、专项债等资金使用进度,全力支持项目建设,放大政府投资带动效应。加强财政支出管理,坚持过紧日子不动摇,建立完善“有保有压”财政资金分配机制,细化完善区级增收节支系列举措,集中更多财力办大事办实事。

三是围绕理财有效,全力提升财政治理水平。夯实财政管理基础,以重管理加力实现强治理。密切跟进中央、市级财政体制改革进程,积极向上争取更多支持。进一步完善区级预算管理制度体系,深化零基预算改革,提高预算编制科学性、项目与预算安排匹配度。全面实施预算绩效管理,推动分行业、分领域的绩效指标和标准体系扩围提质,深化绩效评价结果运用,加快预算与绩效全方位、全过程、全覆盖深度融合。加大财政资金和资源统筹,加强跨领域、跨部门资金整合协调,大力优化财政资金投向,全力保障基本民生和重大战略。统筹推进财政体制改革,优化镇街、园区财政管理体制,制定激励机制,激发镇街、园区发展活力。进一步优化政府购买服务,着力推进政府购买服务规范管理。

四是围绕管财有序,全力防范化解各类风险。统筹发展和安全、当前和长远,确保财政可持续。强化“三保”支出管理,抓实库款运行监测,加强资金统筹调度,坚决筑牢“三保”底线,防范化解财政运行风险。落实全口径地方债务监测,加强跨部门数据信息共享应用,坚决遏制新增隐性债务。跟进落实一揽子化债政策,按期兑付法定债务本息,全力保障到期债务接续,牢牢守住债务风险防线。强化财会监督,加强与巡视巡察、纪检监察、审计、统计等各类监督贯通协调,建立健全信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享工作机制,让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

四、2025年预算草案

(一)一般公共预算草案

2025年计划区本级一般公共预算收入719475万元、同比增长4%。其中税收收入461036万元、同比增长4%,非税收入258439万元、同比增长4%。加上上级补助收入229433万元、地方政府一般债务转贷收入245282万元、调入资金141560万元、动用预算稳定调节基金68068万元、上年结转89981万元,收入总计1493799万元。区本级一般公共预算支出计划安排1151673万元,加上地方政府一般债务还本支出276168万元、上解支出65958万元后,支出总计1493799万元。其中,区本级一般公共预算支出1151673万元,拟主要安排如下:

——教育支出安排287566万元,同比增长6.88%,增幅原因为教育系统学校数量、学生人数增长,教育支出增加。主要用于:支持扩大普惠性学前教育资源供给,巩固完善城乡义务教育经费保障机制,推动普通高中、职业教育特色高质量发展,落实各学段学生资助政策,实现应助尽助全覆盖,持续推进优质学校建设,支持新时代教育强区建设。

——科学技术支出安排17987万元,同比增长10.95%,增幅原因为对科技创新的支持力度加大。主要用于:稳步提升科技创新能力,深入实施高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划,支持重点研发项目和工业企业转型升级,着力构建“411”科技创新布局,深入推进产业创新,加快构建创新平台,大力培育创新主体,优化完善创新生态。

——文化旅游体育与传媒支出安排9436万元,同比降低1.44%。主要用于:文化保护和文化传承,促进文旅体融合发展,加快实施文化惠民项目,推动融媒体和体育事业发展。

——社会保障和就业支出安排179971万元,同比降低0.19%。主要用于:城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴、农转非人员养老待遇等。

——卫生健康支出安排101994万元,同比增长0.45%。主要用于:卫生健康机构运转、城乡居民医保财政补助、基本公共卫生服务和计划生育扶助等。

——节能环保支出安排47370万元,同比增长8.94%,增幅原因为对生态环保污染防治支出加大。主要用于:大气污染治理、水环境保护、土地污染防治、环境执法、环境保护能力建设,实施库、塘、河生态环境监控等。

——城乡社区支出安排125396万元,同比降低11.21%,降幅原因为上级转移支付减少。主要用于:支持住房租赁市场发展、城市有机更新、城市基础设施建设和市容环境综合整治,保障城市清扫保洁、绿化和设施维护,城市建设规划设计。

——农林水支出安排27468万元,同比增长0.99%。主要用于:粮油种植业扶持、乡村振兴续建、水资源管理、水利发展与运行维护、长江禁捕、农业安全及动植物防疫、河长制专项。

——交通运输支出安排14798万元,同比增长19.31%,增幅原因为上级转移支付增加。主要用于:国道及农村公路建设、养护及相关设施设备维护。

——资源勘探工业信息等支出安排15599万元,同比增长18.49%,增幅原因为对制造业和软件信息产业支持加大。主要用于:支持工业企业转型升级,助推数字化转型和提升质效,加快构建制造业现代化产业体系。

——商业服务业等支出安排1918万元,同比降低50.50%,降幅原因为上级转移支付减少。主要用于:打造内陆开放高地,促进外贸服务、电子商务等产业发展。支持国际消费中心城市建设,提升消费能级。

——住房保障安排70622万元,同比增长13.59%,增幅原因为上级转移支付及上年专款结转资金增加。主要用于:保障性安居工程,保障公租房和廉租房管理。

——灾害防治及应急管理支出安排13106万元,同比增长12.95%,增幅原因为上级转移支付增加。主要用于:支持安全生产和自然灾害的监督执法,保障事故灾害预警和应急救援。

——公共安全支出安排71034万元,同比降低1.98%。主要用于:支持公安大数据建设,落实政法办案、装备经费,保障平安建设经费。

——一般公共服务支出安排91051万元,同比增长7.63%。主要用于:保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履职。

——债务付息支出安排25156万元,同比降低14.10%,降幅原因为2025年法定一般债务付息减少。主要用于:一般债务付息。

——预备费支出安排13000万元,同比降低56.67%,降幅原因为近两年预备费资金结余较大,为充分发挥资金效益,按照2024年一般公共预算区本级支出的1.29%安排预备费。主要用于:自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

(二)政府性基金预算草案

2025年计划政府性基金预算区级收入240万元,上级补助收入467410万元、地方政府专项债务转贷收入110330万元,上年结转125494万元,收入总计703474万元。全区政府性基金预算支出计划安排452901万元,加上地方政府专项债务还本支出129300万元、调出资金120000万元、上解支出1273万元,支出总计703474万元。其中,区本级政府性基金预算支出452901万元,拟主要安排如下:

——城乡社区支出328615万元,同比降低15.53%,降幅原因为上级转移支付减少。主要用于:城乡基础设施、城市更新等项目建设。

——农林水支出954万元,同比降低9.06%,降幅原因为上级转移支付减少。主要用于:水利工程建设。

——债务付息支出97843万元,同比增长23.15%。主要用于:专项债务付息。

——其他支出12557万元,同比降低34.72%,降幅原因为上年结转减少。主要用于:养老服务、群众体育事业。

(三)国有资本经营预算草案

2025年计划全区国有资本经营预算收入完成21560万元,上级补助收入399万元,上年结转0万元,收入总计21959万元。全区国有资本经营预算支出计划安排399万元,调出资金21560万元,支出总计21959万元。

(四)部门决算结转资金情况

由于2024年部门决算编制时间晚于本次区人代会召开时间,部门决算结转资金情况将同2025年半年预算执行情况一并向区人大常委会报告。

各位代表,做好2025年的财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!区财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导下,自觉接受区人大指导监督,虚心听取人民政协意见建议,紧扣区委十三届七次八次全会部署和“1167”总体发展思路,扎实做好2025年各项财政工作,为奋力开创“东西一体化、全域现代化”大美九龙坡新局面积极贡献财政力量!

附件:1.重庆市九龙坡区2024年预算执行情况和2025

预算草案报告附表

2.财政术语解释


附件1

重庆市九龙坡区2024年预算执行情况和

2025年预算草案报告

   

重庆市九龙坡区财政局

20251


1

九龙坡区2024年全区财政预算收入执行表

单位:万元

2023年决算数

2024年执行数

执行数为上年
决算数的%

一、一般公共预算收入

684123

691803

101.12

税收收入

433177

443304

102.34

增值税

101496

87299

86.01

企业所得税

23072

29440

127.60

个人所得税

12386

11613

93.76

资源税

30

5

16.67

城市维护建设税

15514

13319

85.85

房产税

21033

23380

111.16

印花税

22585

22801

100.96

城镇土地使用税

29655

25900

87.34

土地增值税

121874

171899

141.05

耕地占用税

455

728

160.00

契税

84779

56727

66.91

环境保护税

196

187

95.41

其他税收收入

102

6

5.88

非税收入

250946

248499

99.02

专项收入

15724

14856

94.48

行政事业性收费收入

460

491

106.74

罚没收入

17654

16878

95.60

国有资源(资产)有偿使用收入

214718

214573

99.93

捐赠收入

0

0

100.00

政府住房基金收入

415

474

114.22

其他收入

1975

1227

62.13

二、政府性基金预算收入

0

176

100.00

三、国有资本经营预算收入

17802

20602

115.73

四、社会保险基金预算收入

-

-

-

注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。


2

九龙坡区2024年全区财政预算支出执行表

单位:万元

2023年决算数

2024年执行数

执行数为上年

决算数的%

一、一般公共预算支出

1001952

1005753

100.38

一、一般公共服务支出

82551

70987

85.99

二、外交支出

0

0

-

三、国防支出

902

693

76.83

四、公共安全支出

76066

71502

94.00

五、教育支出

274103

282464

103.05

六、科学技术支出

33845

33926

100.24

七、文化旅游体育与传媒支出

16643

9756

58.62

八、社会保障和就业支出

155513

146635

94.29

九、卫生健康支出

108325

82722

76.36

十、节能环保支出

37716

37783

100.18

十一、城乡社区支出

99678

123393

123.79

十二、农林水支出

19270

19507

101.23

十三、交通运输支出

11367

8709

76.62

十四、资源勘探工业信息等支出

6269

9685

154.49

十五、商业服务业等支出

3295

2733

82.94

十六、金融支出

180

705

391.67

十七、援助其他地区支出

0

0

-

十八、自然资源海洋气象等支出

2899

2847

98.21

十九、住房保障支出

31677

57397

181.19

二十、粮油物资储备支出

1766

2156

122.08

二十一、灾害防治及应急管理支出

11562

12618

109.13

二十二、其他支出

85

0

0.00

二十三、债务付息支出

28238

29527

104.56

二十四、债务发行费用支出

2

8

400.00

二、政府性基金预算支出

1659858

1882436

113.41

三、国有资本经营预算支出

0

20976

100.00

四、社会保险基金预算支出

-

-

-


3

九龙坡区2024年区级一般公共预算收支执行表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

执行数
为变动预算数%

执行数比
上年决算
数增长%

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

执行数
为变动预算数%

执行数比
上年决算
数增长%

1388060

1453713

1418483

1418483

-

-

1388060

1453713

1418483

1418483

-

-

本级收入合计

725170

628823

691803

691803

100.00

1.12

级支出合计

1169228

1225913

1183802

1005753

84.96

0.38

一、税收收入

459167

382117

443304

443304

100.00

2.34

一、一般公共服务支出

84596

84191

81723

70987

86.86

-14.01

增值税

107586

80075

87299

87299

100.00

-13.99

二、外交支出

0

0

0

0

-

-

企业所得税

24456

30822

29440

29440

100.00

27.60

三、国防支出

1143

1210

1013

693

68.41

-23.17

个人所得税

13129

10616

11613

11613

100.00

-6.24

四、公共安全支出

72470

69774

71517

71502

99.98

-6.00

资源税

32

6

5

5

100.00

-83.33

五、教育支出

269061

286096

301394

282464

93.72

3.05

城市维护建设税

16445

12220

13319

13319

100.00

-14.15

六、科学技术支出

16211

41937

37913

33926

89.48

0.24

房产税

22295

23500

23380

23380

100.00

11.16

七、文化旅游体育与传媒支出

9574

10411

10055

9756

97.03

-41.38

印花税

23940

22122

22801

22801

100.00

0.96

八、社会保障和就业支出

180317

189819

167290

146635

87.65

-5.71

城镇土地使用税

31434

26762

25900

25900

100.00

-12.66

九、卫生健康支出

101539

106391

104663

82722

79.04

-23.64

土地增值税

129186

127690

171899

171899

100.00

41.05

十、节能环保支出

43482

45880

48446

37783

77.99

0.18

耕地占用税

482

989

728

728

100.00

60.00

十一、城乡社区支出

141235

169408

165949

123393

74.36

23.79

契税

89866

47100

56727

56727

100.00

-33.09

十二、农林水支出

27199

20281

21825

19507

89.38

1.23

环境保护税

208

209

187

187

100.00

-4.59

十三、交通运输支出

12403

14187

12866

8709

67.69

-23.38

他税收收入

108

7

6

6

100.00

-94.12

十四、资源勘探工业信息等支出

13165

14517

11010

9685

87.97

54.49

二、非税收入

266003

246706

248499

248499

100.00

-0.98

十五、商业服务业等支出

3875

3539

3547

2733

77.05

-17.06

专项收入

15847

14697

14856

14856

100.00

-5.52

十六、金融支出

146

145

705

705

100.00

291.67

行政事业性收费收入

478

404

491

491

100.00

6.74

十七、援助其他地区支出

0

0

0

0

-

-

罚没收入

18713

14188

16878

16878

100.00

-4.40

十八、自然资源海洋气象等支出

2923

2766

4195

2847

67.87

-1.79

国有资源资产)有偿使用收入

228545

215147

214573

214573

100.00

-0.07

十九、住房保障支出

62174

78955

81421

57397

70.49

81.19

捐赠收入

0

0

0

0

-

-100.00

十、粮油物资储备支出

1806

1695

2156

2156

100.00

22.08

政府住房基金收入

440

430

474

474

100.00

14.22

二十一、灾害防治及应急管理支出

11603

13078

13579

12618

92.92

9.13

其他收入

1980

1840

1227

1227

100.00

-37.87

二十二、预备费

30000

13000

13000

0

-

-

二十三、其他支出

55013

29339

0

0

-

-100.00

二十四、债务付息支出

29285

29285

29527

29527

100.00

4.56

二十五、债务发行费用支出

8

8

8

8

100.00

300.00

转移性收入合计

662890

824890

726680

726680

-

-

转移性支出合计

218832

227800

234681

412730

-

-

一、上级补助收入

206937

343403

352624

352624

一、上解支出

83032

92000

82681

82681

二、动用预算稳定调节基金

123251

123251

123251

123251

二、地方政府债务还本支出

135800

135800

152000

152000

三、调入资金

139235

141369

17738

17738

地方政府债券还本支出

135800

135800

152000

152000

四、地方政府债务收入

122220

145620

161820

161820

三、安排预算稳定调节基金

88068

地方政府债券收入(新增)

0

23400

23400

23400

四、结转下年

89981

地方政府债券收入(再融资)

122220

122220

138420

138420

地方政府外债借款收入

0

0

0

0

五、上年结转

71247

71247

71247

71247

注:1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


4

九龙坡区2024年一般公共预算本级支出执行表

单位:万元

功能科目分类

执行数

科目编码

科目名称

一般公共预算支出合计

1005753

201

一般公共服务支出

70987

20101

人大事务

2235

2010101

行政运行

818

2010102

一般行政管理事务

255

2010104

人大会议

395

2010106

人大监督

49

2010107

人大代表履职能力提升

29

2010108

代表工作

89

2010150

事业运行

127

2010199

其他人大事务支出

473

20102

政协事务

1500

2010201

行政运行

881

2010202

一般行政管理事务

55

2010204

政协会议

157

2010205

委员视察

68

2010206

参政议政

147

2010250

事业运行

121

2010299

其他政协事务支出

71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38406

2010301

行政运行

11630

2010302

一般行政管理事务

5814

2010305

专项业务及机关事务管理

2907

2010350

事业运行

4887

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13168

20104

发展与改革事务

2226

2010401

行政运行

795

2010402

一般行政管理事务

112

2010406

社会事业发展规划

924

2010408

物价管理

7

2010450

事业运行

267

2010499

其他发展与改革事务支出

121

20105

统计信息事务

1875

2010501

行政运行

490

2010505

专项统计业务

166

2010507

专项普查活动

907

2010508

统计抽样调查

34

2010550

事业运行

112

2010599

其他统计信息事务支出

166

20106

财政事务

3572

2010601

行政运行

1214

2010602

一般行政管理事务

613

2010607

信息化建设

95

2010608

财政委托业务支出

1397

2010699

其他财政事务支出

253

20107

税收事务

700

2010799

其他税收事务支出

700

20108

审计事务

386

2010899

其他审计事务支出

386

20111

纪检监察事务

3831

2011101

行政运行

2869

2011102

一般行政管理事务

825

2011150

事业运行

126

2011199

其他纪检监察事务支出

11

20113

商贸事务

2565

2011301

行政运行

562

2011302

一般行政管理事务

394

2011308

招商引资

855

2011350

事业运行

637

2011399

其他商贸事务支出

117

20114

知识产权事务

400

2011499

其他知识产权事务支出

400

20123

民族事务

214

2012301

行政运行

82

2012302

一般行政管理事务

38

2012304

民族工作专项

78

2012399

其他民族事务支出

16

20126

档案事务

466

2012601

行政运行

218

2012604

档案馆

245

2012699

其他档案事务支出

3

20128

民主党派及工商联事务

399

2012801

行政运行

178

2012850

事业运行

104

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

117

20129

群众团体事务

1220

2012901

行政运行

596

2012902

一般行政管理事务

34

2012906

工会事务

27

2012950

事业运行

110

2012999

其他群众团体事务支出

453

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2318

2013101

行政运行

1376

2013102

一般行政管理事务

389

2013105

专项业务

410

2013150

事业运行

143

20132

组织事务

1562

2013201

行政运行

521

2013202

一般行政管理事务

12

2013250

事业运行

57

2013299

其他组织事务支出

972

20133

宣传事务

1837

2013301

行政运行

402

2013350

事业运行

85

2013399

其他宣传事务支出

1350

20134

统战事务

1262

2013401

行政运行

438

2013402

一般行政管理事务

19

2013404

宗教事务

107

2013405

华侨事务

46

2013450

事业运行

157

2013499

其他统战事务支出

495

20136

其他共产党事务支出

1963

2013601

行政运行

682

2013602

一般行政管理事务

334

2013650

事业运行

84

2013699

其他共产党事务支出

863

20137

网信事务

711

2013701

行政运行

95

2013702

一般行政管理事务

309

2013750

事业运行

307

20138

市场监督管理事务

693

2013804

市场主体管理

511

2013808

信息化建设

1

2013810

质量基础

50

2013816

食品安全监管

65

2013899

其他市场监督管理事务

66

20139

社会工作事务

231

2013901

行政运行

77

2013902

一般行政管理事务

39

2013950

事业运行

26

2013999

其他社会工作事务支出

89

20140

信访事务

307

2014099

其他信访事务支出

307

20199

其他一般公共服务支出

108

2019999

其他一般公共服务支出

108

203

国防支出

693

20306

国防动员

693

2030601

兵役征集

146

2030603

人民防空

308

2030607

民兵

228

2030699

其他国防动员支出

11

204

公共安全支出

71502

20401

武装警察部队

7

2040199

其他武装警察部队支出

7

20402

公安

68742

2040201

行政运行

50639

2040219

信息化建设

393

2040220

执法办案

6272

2040299

其他公安支出

11438

20404

检察

91

2040499

其他检察支出

91

20406

司法

2662

2040601

行政运行

804

2040602

一般行政管理事务

160

2040604

基层司法业务

178

2040605

普法宣传

8

2040606

律师管理

565

2040607

公共法律服务

167

2040608

国家统一法律职业资格考试

26

2040610

社区矫正

137

2040612

法治建设

172

2040650

事业运行

51

2040699

其他司法支出

394

205

教育支出

282464

20501

教育管理事务

6874

2050101

行政运行

1060

2050102

一般行政管理事务

527

2050199

其他教育管理事务支出

5287

20502

普通教育

247971

2050201

学前教育

15894

2050202

小学教育

98479

2050203

初中教育

44228

2050204

高中教育

83310

2050299

其他普通教育支出

6060

20503

职业教育

12557

2050302

中等职业教育

12007

2050399

其他职业教育支出

550

20504

成人教育

1020

2050404

成人广播电视教育

890

2050499

其他成人教育支出

130

20507

特殊教育

505

2050701

特殊学校教育

504

2050799

其他特殊教育支出

1

20508

进修及培训

2295

2050801

教师进修

2199

2050802

干部教育

74

2050803

培训支出

22

20509

教育费附加安排的支出

11242

2050902

农村中小学教学设施

564

2050904

城市中小学教学设施

7217

2050905

中等职业学校教学设施

904

2050999

其他教育费附加安排的支出

2557

206

科学技术支出

33926

20601

科学技术管理事务

2822

2060101

行政运行

424

2060102

一般行政管理事务

1143

2060199

其他科学技术管理事务支出

1255

20603

应用研究

9993

2060399

其他应用研究支出

9993

20604

技术研究与开发

19624

2060404

科技成果转化与扩散

847

2060405

共性技术研究与开发

688

2060499

其他技术研究与开发支出

18089

20605

科技条件与服务

269

2060599

其他科技条件与服务支出

269

20607

科学技术普及

858

2060701

机构运行

124

2060702

科普活动

165

2060704

学术交流活动

10

2060799

其他科学技术普及支出

559

20608

科技交流与合作

360

2060899

其他科技交流与合作支出

360

207

文化旅游体育与传媒支出

9756

20701

文化和旅游

6094

2070101

行政运行

804

2070102

一般行政管理事务

106

2070104

图书馆

233

2070108

文化活动

270

2070109

群众文化

432

2070111

文化创作与保护

340

2070112

文化和旅游市场管理

65

2070113

旅游宣传

466

2070114

文化和旅游管理事务

945

2070199

其他文化和旅游支出

2433

20702

文物

883

2070204

文物保护

321

2070205

博物馆

196

2070299

其他文物支出

366

20703

体育

414

2070301

行政运行

139

2070302

一般行政管理事务

39

2070308

群众体育

74

2070399

其他体育支出

162

20708

广播电视

2342

2070808

广播电视事务

2342

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

23

2079902

宣传文化发展专项支出

8

2079903

文化产业发展专项支出

15

208

社会保障和就业支出

146635

20801

人力资源和社会保障管理事务

10168

2080101

行政运行

2590

2080102

一般行政管理事务

233

2080104

综合业务管理

28

2080105

劳动保障监察

15

2080108

信息化建设

148

2080109

社会保险经办机构

2602

2080112

劳动人事争议调解仲裁

16

2080150

事业运行

118

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4418

20802

民政管理事务

22770

2080201

行政运行

826

2080202

一般行政管理事务

38

2080206

社会组织管理

2

2080207

行政区划和地名管理

2

2080208

基层政权建设和社区治理

21122

2080299

其他民政管理事务支出

780

20805

行政事业单位养老支出

59854

2080501

行政单位离退休

142

2080502

事业单位离退休

137

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30832

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15419

2080599

其他行政事业单位养老支出

13324

20807

就业补助

10912

2080701

就业创业服务补贴

16

2080712

高技能人才培养补助

9

2080799

其他就业补助支出

10887

20808

抚恤

7906

2080801

死亡抚恤

2496

2080802

伤残抚恤

533

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

139

2080805

义务兵优待

508

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

4

2080899

其他优抚支出

4226

20809

退役安置

13861

2080901

退役士兵安置

1729

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

10454

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

104

2080904

退役士兵管理教育

2

2080905

军队转业干部安置

936

2080999

其他退役安置支出

636

20810

社会福利

2951

2081001

儿童福利

130

2081002

老年福利

1305

2081004

殡葬

24

2081006

养老服务

1169

2081099

其他社会福利支出

323

20811

残疾人事业

2213

2081101

行政运行

137

2081104

残疾人康复

338

2081105

残疾人就业

30

2081106

残疾人体育

6

2081107

残疾人生活和护理补贴

689

2081199

其他残疾人事业支出

1013

20816

红十字事业

126

2081601

行政运行

107

2081699

其他红十字事业支出

19

20819

最低生活保障

7550

2081901

城市最低生活保障金支出

6604

2081902

农村最低生活保障金支出

946

20820

临时救助

746

2082001

临时救助支出

733

2082002

流浪乞讨人员救助支出

13

20821

特困人员救助供养

949

2082101

城市特困人员救助供养支出

54

2082102

农村特困人员救助供养支出

895

20825

其他生活救助

436

2082501

其他城市生活救助

436

20828

退役军人管理事务

2155

2082801

行政运行

980

2082802

一般行政管理事务

138

2082804

拥军优属

105

2082850

事业运行

606

2082899

其他退役军人事务管理支出

326

20830

财政代缴社会保险费支出

3419

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

3419

20899

其他社会保障和就业支出

619

2089999

其他社会保障和就业支出

619

210

卫生健康支出

82722

21001

卫生健康管理事务

3975

2100101

行政运行

1521

2100102

一般行政管理事务

707

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1747

21002

公立医院

2561

2100201

综合医院

1433

2100202

中医(民族)医院

10

2100299

其他公立医院支出

1118

21003

基层医疗卫生机构

9558

2100301

城市社区卫生机构

4736

2100302

乡镇卫生院

2212

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

2610

21004

公共卫生

28393

2100401

疾病预防控制机构

4276

2100402

卫生监督机构

95

2100403

妇幼保健机构

968

2100404

精神卫生机构

1052

2100408

基本公共卫生服务

11877

2100409

重大公共卫生服务

2123

2100410

突发公共卫生事件应急处置

7065

2100499

其他公共卫生支出

937

21007

计划生育事务

7643

2100716

计划生育机构

49

2100717

计划生育服务

6687

2100799

其他计划生育事务支出

907

21011

行政事业单位医疗

22028

2101101

行政单位医疗

4724

2101102

事业单位医疗

9182

2101103

公务员医疗补助

989

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7133

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4441

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4441

21013

医疗救助

2840

2101301

城乡医疗救助

2760

2101399

其他医疗救助支出

80

21014

优抚对象医疗

120

2101401

优抚对象医疗补助

97

2101499

其他优抚对象医疗支出

23

21015

医疗保障管理事务

907

2101501

行政运行

653

2101502

一般行政管理事务

194

2101506

医疗保障经办事务

21

2101550

事业运行

37

2101599

其他医疗保障管理事务支出

2

21017

中医药事务

180

2101704

中医(民族医)药专项

107

2101799

其他中医药事务支出

73

21018

疾病预防控制事务

10

2101899

其他疾病预防控制事务支出

10

21099

其他卫生健康支出

66

2109999

其他卫生健康支出

66

211

节能环保支出

37783

21101

环境保护管理事务

6651

2110101

行政运行

923

2110102

一般行政管理事务

195

2110103

机关服务

88

2110104

生态环境保护宣传

63

2110199

其他环境保护管理事务支出

5382

21102

环境监测与监察

6

2110299

其他环境监测与监察支出

6

21103

污染防治

29173

2110301

大气

1259

2110302

水体

1652

2110303

噪声

32

2110304

固体废弃物与化学品

16290

2110307

土壤

337

2110399

其他污染防治支出

9603

21104

自然生态保护

180

2110402

农村环境保护

30

2110404

生物及物种资源保护

150

21111

污染减排

1773

2111101

生态环境监测与信息

1490

2111102

生态环境执法监察

248

2111199

其他污染减排支出

35

212

城乡社区支出

123393

21201

城乡社区管理事务

87693

2120101

行政运行

6024

2120102

一般行政管理事务

504

2120104

城管执法

1424

2120199

其他城乡社区管理事务支出

79741

21203

城乡社区公共设施

27571

2120303

小城镇基础设施建设

76

2120399

其他城乡社区公共设施支出

27495

21205

城乡社区环境卫生

8129

2120501

城乡社区环境卫生

8129

213

农林水支出

19507

21301

农业农村

13119

2130101

行政运行

1283

2130104

事业运行

774

2130106

科技转化与推广服务

58

2130108

病虫害控制

22

2130109

农产品质量安全

100

2130110

执法监管

5

2130120

稳定农民收入补贴

168

2130122

农业生产发展

1298

2130124

农村合作经济

137

2130125

农产品加工与促销

171

2130126

农村社会事业

28

2130135

农业生态资源保护

166

2130148

渔业发展

37

2130153

耕地建设与利用

25

2130199

其他农业农村支出

8847

21302

林业和草原

1067

2130205

森林资源培育

426

2130207

森林资源管理

68

2130234

林业草原防灾减灾

59

2130299

其他林业和草原支出

514

21303

水利

2797

2130305

水利工程建设

245

2130306

水利工程运行与维护

197

2130311

水资源节约管理与保护

7

2130314

防汛

30

2130319

江河湖库水系综合整治

236

2130399

其他水利支出

2082

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1964

2130504

农村基础设施建设

11

2130505

生产发展

36

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1917

21307

农村综合改革

402

2130701

对村级公益事业建设的补助

402

21308

普惠金融发展支出

158

2130803

农业保险保费补贴

40

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

118

214

交通运输支出

8709

21401

公路水路运输

8702

2140101

行政运行

1105

2140102

一般行政管理事务

287

2140104

公路建设

2801

2140106

公路养护

2594

2140112

公路运输管理

952

2140136

水路运输管理支出

137

2140199

其他公路水路运输支出

826

21499

其他交通运输支出

7

2149901

公共交通运营补助

7

215

资源勘探工业信息等支出

9685

21502

制造业

36

2150299

其他制造业支出

36

21505

工业和信息产业监管

4668

2150501

行政运行

365

2150517

产业发展

2291

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2012

21507

国有资产监管

704

2150701

行政运行

235

2150702

一般行政管理事务

234

2150799

其他国有资产监管支出

235

21508

支持中小企业发展和管理支出

4277

2150801

行政运行

73

2150805

中小企业发展专项

3958

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

246

216

商业服务业等支出

2733

21602

商业流通事务

2050

2160201

行政运行

381

2160219

民贸民品贷款贴息

101

2160299

其他商业流通事务支出

1568

21606

涉外发展服务支出

683

2160699

其他涉外发展服务支出

683

217

金融支出

705

21701

金融部门行政支出

104

2170150

事业运行

68

2170199

金融部门其他行政支出

36

21702

金融部门监管支出

26

2170299

金融部门其他监管支出

26

21703

金融发展支出

575

2170399

其他金融发展支出

575

220

自然资源海洋气象等支出

2847

22001

自然资源事务

2847

2200106

自然资源利用与保护

610

2200114

地质勘查与矿产资源管理

29

2200199

其他自然资源事务支出

2208

221

住房保障支出

57397

22101

保障性安居工程支出

28605

2210103

棚户区改造

1291

2210106

公共租赁住房

773

2210107

保障性住房租金补贴

239

2210108

老旧小区改造

7569

2210110

保障性租赁住房

9893

2210199

其他保障性安居工程支出

8840

22102

住房改革支出

28792

2210201

住房公积金

25838

2210203

购房补贴

2954

222

粮油物资储备支出

2156

22204

粮油储备

2156

2220499

其他粮油储备支出

2156

224

灾害防治及应急管理支出

12618

22401

应急管理事务

3635

2240101

行政运行

972

2240102

一般行政管理事务

450

2240104

灾害风险防治

48

2240106

安全监管

192

2240108

应急救援

724

2240109

应急管理

151

2240150

事业运行

225

2240199

其他应急管理支出

873

22402

消防救援事务

8464

2240204

消防应急救援

7972

2240299

其他消防救援事务支出

492

22406

自然灾害防治

394

2240601

地质灾害防治

221

2240699

其他自然灾害防治支出

173

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

125

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

125

232

债务付息支出

29527

23203

地方政府一般债务付息支出

29527

2320301

地方政府一般债券付息支出

29527

233

债务发行费用支出

8

23303

地方政府一般债务发行费用支出

8

2330301

地方政府一般债务发行费用支出

8


5

九龙坡区2024年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位:万元

上年决算数

本年执行数

执行数为上年
决算数的%

上年决算数

执行数

执行数为上年
决算数的%

上级补助收入

286507

352624

123.08

补助镇支出

14479

15239

105.25

一、返还性收入

67114

67114

100.00

一、一般性转移支付支出

7965

7692

96.57

所得税基数返还收入

11101

11101

100.00

一般公共服务支出

4445

966

21.73

增值税税收返还收入

16113

16113

100.00

社会保障和就业支出

815

3242

397.79

消费税税收返还收入

778

778

100.00

城乡社区支出

2705

2662

98.41

增值税“五五分享”税收返还收入

39122

39122

100.00

公共安全

0

288

100.00

二、一般性转移支付收入

182098

179510

98.58

农林水支出

0

418

100.00

体制补助

1093

1301

119.03

灾害防治及应急管理支出

0

116

100.00

均衡性转移支付

13619

15754

115.68

县级基本财力保障机制奖补资金

3114

3114

100.00

结算补助

32658

22105

67.69

固定数额补助

8972

8352

93.09

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

4391

1257

28.63

其他一般性转移支付

1145

280

24.45

共同财政事权转移支付

110606

127347

115.14

一般公共服务共同财政事权转移支付收入

0

0

-

公共安全共同财政事权转移支付收入

4360

5778

132.52

教育共同财政事权转移支付收入

28494

28463

99.89

科学技术共同财政事权转移支付收入

426

603

141.55

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

682

605

88.71

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

34247

39244

114.59

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

18274

19093

104.48

节能环保共同财政事权转移支付收入

36

64

177.78

农林水共同财政事权转移支付收入

2648

2043

77.15

交通运输共同财政事权转移支付收入

5076

1777

35.01

住房保障共同财政事权转移支付收入

16363

29677

181.37

增值税留抵退税转移支付收入

2300

0

0.00

其他退税减税降费转移支付收入

4200

0

0.00

三、专项转移支付收入

37295

106000

284.22

二、专项转移支付支出

6514

7547

115.86

一般公共服务

40

40

100.00

一般公共服务

459

722

157.30

国防

225

185

82.22

公共安全

367

10

2.72

教育

0

0

-

文化体育与传媒

20

20

100.00

科学技术

3484

1061

30.45

社会保障和就业

4017

3516

87.53

文化体育与传媒

35

0

0.00

医疗卫生与计划生育

0

13

100.00

社会保障和就业

1572

0

0.00

城乡社区

1629

649

39.84

卫生健康

1098

1259

114.66

农林水

22

282

1281.82

节能环保

4844

5386

111.19

节能环保支出

0

2184

100.00

城乡社区

1824

62045

3401.59

金融支出

0

30

100.00

农林水

1367

1739

127.21

灾害防治及应急管理支出

0

121

100.00

交通运输

1325

2568

193.81

资源勘探信息等

3392

5898

173.88

商业服务业等

2549

2108

82.70

金融支出

0

575

100.00

自然资源海洋气象等

962

1543

160.40

住房保障

14548

20900

143.66

灾害防治及应急管理

30

693

2310.00

其他

0

0

-

注:本表详细反映2024年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。


6

九龙坡区2024年区级一般公共预算转移支付

支出执行表

(分地区)

单位:万元

单位名称

预算数

执行数

补助镇合计

14479

15239

华岩镇

5019

5458

铜罐驿镇

2351

2388

西彭镇

6289

6452

陶家镇

820

941

注:本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。按照《预算法》规定,转移支付应当分地区、分项目编制。


7

九龙坡区2024年区级一般公共预算转移支付

支出执行表

(专项转移支付分项目)

单位:万元

预算数

执行数

补助镇合计

7547

7547

其中:

村社区服务群众

259

259

社区矫正和安置帮教专项经费

10

10

清扫保洁

1697

1697

两新党建

89

89

综合文化站建设经费

20

20

周贡植故居管护经费

56

56

优抚救济专项

1572

1572

助养及高龄补贴

44

44

民政救助经费

355

355

市场监管联络点协管员

48

48

人大专项

44

44

民调工作

41

41

企业军转干部节日慰问经费

19

19

退役军人服务保障工作经费

138

138

离任村干部补贴

6

6

代管原商粮商贸公司退休职工专项

16

16

规自局森林工程流转土地租金

332

332

城西家园公租房社区管理经费

74

74

残疾人补贴及工作经费

54

54

市场监管所注册许可网络服务费

1

1

矿区社保站经费

1726

1726

创业基地土地流转金

53

53

市场监管所注册许可网络服务费

4

4

铜罐驿镇建设村一社失地农民生活补助

339

339

铜罐驿镇大学城水源地保护租金

22

22

铜罐驿镇派出所办公用房租金

43

43

城镇危房动态监测人员补贴

1

1

华岩镇西站村、石堰村拆除违法建筑后土地流转费用

49

49

打击非法集资工作经费

35

35

应急统筹经费

400

400


8

九龙坡区2024年区级政府性基金预算收支执行表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

执行数
为变动预算数%

执行数比
上年决算
数增长%

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

执行数
为变动预算数%

执行数比
上年决算
数增长%

843802

1571463

2499312

2499312

-

-

843802

1571463

2499312

2499312

100.00

-

本级收入合计

0

180

176

176

100.00

100.00

本级支出合计

488802

1215250

2007930

1882436

93.75

13.41

一、其他政府性基金收入

0

180

176

176

100.00

100.00

一、文化旅游体育与传媒支出

0

0

50

20

28.57

-52.38

二、节能环保支出

0

13790

13790

4384

31.79

100.00

三、城乡社区支出

389049

412887

1202717

1096417

91.17

12.36

四、农林水支出

1049

1101

1050

192

17.42

-75.03

五、住房保障

0

0

3465

0

0.00

0.00

六、其他支出

19236

708004

706085

700650

99.23

14.11

七、债务付息支出

79452

79452

80757

80757

100.00

16.69

八、债务发行费用支出

16

16

16

16

100.00

-11.11

转移性收入合计

843802

1571283

2499136

2499136

-

-

转移性支出合计

355000

356213

491382

616876

-

-

一、上级补助收入

467791

517072

1208425

1208425

一、上解支出

0

1213

2144

2144

二、地方政府债务收入

235000

913200

1149700

1149700

二、调出资金

120000

120000

17738

17738

地方政府债券收入(新增)

0

678200

678200

678200

三、地方政府债务还本支出

235000

235000

471500

471500

地方政府债券收入(再融资)

235000

235000

471500

471500

四、结转下年

125494

三、上年结转

141011

141011

141011

141011

注:1.本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


9

九龙坡区2024年区级政府性基金预算本级支出预算表

功能科目分类

执行数

科目编码

科目名称

本级支出合计

1882436

207

文化旅游体育与传媒支出

20

20709

旅游发展基金支出

20

2070904

地方旅游开发项目补助

20

211

节能环保支出

4384

21198

超长期特别国债安排的支出

4384

2119801

水污染综合治理

4384

212

城乡社区支出

1096417

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1094303

2120801

征地和拆迁补偿支出

286585

2120803

城市建设支出

179023

2120804

农村基础设施建设支出

143057

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

485638

21213

城市基础设施配套费安排的支出

638

2121301

城市公共设施

623

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

15

21298

超长期特别国债安排的支出

1476

2129801

城乡社区公共设施

1476

213

农林水支出

192

21367

三峡水库库区基金支出

11

2136799

其他三峡水库库区基金支出

11

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

152

2136902

三峡后续工作

152

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

29

2137201

移民补助

29

229

其他支出

700650

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

684453

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

624453

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

60000

22960

彩票公益金安排的支出

6197

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2440

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3006

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

369

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

281

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

60

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

41

22998

超长期特别国债安排的支出

10000

2299899

其他支出

1000

232

债务付息支出

80757

23204

地方政府专项债务付息支出

80757

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

30096

2320431

土地储备专项债券付息支出

6788

2320433

棚户区改造专项债券付息支出

10043

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

33830

233

债务发行费用支出

16

23304

地方政府专项债务发行费用支出

16

2330411

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

5

2330433

棚户区改造专项债券发行费用支出

9

2330498

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

2



10

九龙坡区2024年区级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位:万元

执行数

执行数

上级补助收入

1208425

补助镇支出

1799

旅游发展基金支出

50

国有土地使用权出让收入安排的支出

254

国有土地使用权出让收入安排的支出

1154314

彩票公益金安排的支出

390

超长期特别国债安排的支出

40633

三峡后续工作

93

城市基础设施配套费安排的支出

4525

城市建设支出

952

三峡水库库区基金支出

1

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

110

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1007

彩票公益金安排的支出

7864

大中型水库移民后期扶持基金支出

31


11

九龙坡区2024年区级国有资本经营预算收支执行表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

执行数
为变动预算数%

执行数比
上年决算
数增长%

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

执行数
为变动预算数%

执行数比
上年决算
数增长%

19609

21743

20976

20976

-

-

19609

21743

20976

20976

-

-

本级收入合计

19235

21369

20602

20602

100.00

100.09

本级支出合计

374

374

20976

20976

一、利润收入

19235

21369

20602

20602

100.00

100.09

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

374

374

374

374

二、股利、股息收入

“三供一业”移交补助支出

三、产权转让收入

国有企业棚户区改造支出

四、其他国有资本经营预算收入

国有企业改革成本支出

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

374

374

374

374

二、国有企业资本金注入

0

0

20602

20602

其他国有企业资本金注入

0

0

20602

20602

转移性收入合计

374

374

374

374

-

-

转移性支出合计

19235

21369

0

0

-

-

一、上级补助收入

374

374

374

374

一、调出资金

19235

21369

0

0

二、上年结转

二、结转下年

注:1.本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


12

九龙坡区2024年社会保险基金预算收支执行表(空表)

单位:万元

收 入

预算数

调整
预算数

变动
预算数

执行数

支 出

预算数

调整
预算数

变动
预算数

执行数

执行数
为变动
预算%

执行数比
上年决算
数增长%

此表无数据

注:社会保险基金全市统筹,我区社保基金预算统一由市级公开。


13

九龙坡区2025年全区财政预算收入执行表

单位:万元

2024

执行数

2025

预算数

预算数为上年
执行数的%

一、一般公共预算收入

691803

719475

104.00

税收收入

443304

461036

104.00

增值税

87299

90792

104.00

企业所得税

29440

30618

104.00

个人所得税

11613

12077

104.00

资源税

5

5

100.00

城市维护建设税

13319

13852

104.00

房产税

23380

24315

104.00

印花税

22801

23713

104.00

城镇土地使用税

25900

26936

104.00

土地增值税

171899

178775

104.00

耕地占用税

728

757

103.98

契税

56727

58996

104.00

环境保护税

187

194

103.74

其他税收收入

6

6

100.00

非税收入

248499

258439

104.00

专项收入

14856

15450

104.00

行政事业性收费收入

491

511

104.07

罚没收入

16878

17553

104.00

国有资源(资产)有偿使用收入

214573

223156

104.00

捐赠收入

0

0

-

政府住房基金收入

474

493

104.01

其他收入

1227

1276

103.99

二、政府性基金预算收入

176

240

136.36

三、国有资本经营预算收入

20602

21560

104.65

四、社会保险基金预算收入

注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。



14

九龙坡区2025年全区财政预算支出执行表

单位:万元

2024

预算数

2025

预算数

预算数为上年
预算数的%

一、一般公共预算支出

1169228

1151673

98.5

一、一般公共服务支出

84596

91051

107.6

二、外交支出

0

0

-

三、国防支出

1143

961

84.1

四、公共安全支出

72470

71034

98.0

五、教育支出

269061

287566

106.9

六、科学技术支出

16211

17987

111.0

七、文化旅游体育与传媒支出

9574

9436

98.6

八、社会保障和就业支出

180317

179971

99.8

九、卫生健康支出

101539

101994

100.4

十、节能环保支出

43482

47370

108.9

十一、城乡社区支出

141235

125396

88.8

十二、农林水支出

27199

27468

101.0

十三、交通运输支出

12403

14798

119.3

十四、资源勘探工业信息等支出

13165

15599

118.5

十五、商业服务业等支出

3875

1918

49.5

十六、金融支出

146

111

76.0

十七、援助其他地区支出

0

0

-

十八、自然资源海洋气象等支出

2923

2591

88.6

十九、住房保障支出

62174

70622

113.6

二十、粮油物资储备支出

1806

2301

127.4

二十一、灾害防治及应急管理支出

11603

13106

113.0

二十二、预备费

30000

13000

43.3

二十三、其他支出

55013

32222

58.6

二十四、债务付息支出

29285

25156

85.9

二十五、债务发行费用支出

8

15

187.5

二、政府性基金预算支出

488802

452901

92.7

三、国有资本经营预算支出

374

399

106.7

四、社会保险基金预算支出


15

九龙坡区2025年区级一般公共预算收支预算表

单位:万元

预算数

同比增长%

预算数

同比增长%

小计

当年预算

上年结转

1493799

-

1493799

1403818

89981

-

区级收入合计

719475

4.00

区级支出合计

1151673

1061692

89981

-1.50

(一)税收收入

461036

4.00

一、一般公共服务支出

91051

90766

285

7.63

增值税

90792

4.00

二、国防支出

961

840

121

-15.95

企业所得税

30618

4.00

三、公共安全支出

71034

71018

16

-1.98

个人所得税

12077

4.00

四、教育支出

287566

268636

18930

6.88

资源税

5

0.00

五、科学技术支出

17987

17978

9

10.95

城市维护建设税

13852

4.00

六、文化旅游体育与传媒支出

9436

9436

0

-1.44

房产税

24315

4.00

七、社会保障和就业支出

179971

179340

631

-0.19

印花税

23713

4.00

八、卫生健康支出

101994

100054

1940

0.45

城镇土地使用税

26936

4.00

九、节能环保支出

47370

43235

4136

8.94

土地增值税

178775

4.00

十、城乡社区支出

125396

92531

32865

-11.21

耕地占用税

757

3.98

十一、农林水支出

27468

26150

1318

0.99

契税

58996

4.00

十二、交通运输支出

14798

11640

3157

19.31

环境保护税

194

3.74

十三、资源勘探工业信息等支出

15599

15474

125

18.49

其他税收收入

6

0.00

十四、商业服务业等支出

1918

1104

814

-50.50

(二)非税收入

258439

4.00

十五、金融支出

111

111

0

-24.02

专项收入

15450

4.00

十六、自然资源海洋气象等支出

2591

1243

1348

-11.36

行政事业性收费收入

511

4.07

十七、住房保障支出

70622

46598

24024

13.59

罚没收入

17553

4.00

十八、粮油物资储备支出

2301

2301

0

27.42

国有资源(资产)有偿使用收入

223156

4.00

十九、灾害防治及应急管理支出

13106

12845

261

12.95

捐赠收入

0

0.00

二十、预备费

13000

13000

0

-56.67

政府住房基金收入

493

4.01

二十一、其他支出

32222

32222

0

-41.43

其他收入

1276

3.99

二十二、债务付息支出

25156

25156

0

-14.10

二十三、债务发行费用支出

15

15

0

87.50

转移性收入合计

774324

-

转移性支出合计

342126

342126

0

-

一、上级补助收入

229433

一、上解支出

65958

65958

0

二、债务转贷收入

245282

二、地方政府一般债务还本支出

276168

276168

0

三、动用预算稳定调节基金

68068

四、调入资金

141560

五、上年结转

89981

注:1.本表直观反映2025年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3.2025年年初预算草案中收支增幅表述均为同比增长。


16

九龙坡区2025年区级一般公共预算支出预算表

(按功能科目分类)

功能分类科目

2024

预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

预算数

合计

当年预算

上年结转

本级支出合计

1169228

1151673

1061692

89981

201

一般公共服务支出

84593

91051

90766

285

20101

人大事务

2982

1792

1792

0

2010101

行政运行

838

734

734

0

2010102

一般行政管理事务

1208

239

239

0

2010104

人大会议

164

150

150

0

2010106

人大监督

60

60

60

0

2010107

人大代表履职能力提升

41

37

37

0

2010108

代表工作

103

110

110

0

2010150

事业运行

130

127

127

0

2010199

其他人大事务支出

438

333

333

0

20102

政协事务

1435

1329

1329

0

2010201

行政运行

890

807

807

0

2010202

一般行政管理事务

57

49

49

0

2010204

政协会议

90

65

65

0

2010205

委员视察

97

46

46

0

2010206

参政议政

169

199

199

0

2010250

事业运行

110

122

122

0

2010299

其他政协事务支出

22

41

41

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

37257

41239

41239

0

2010301

行政运行

11790

12231

12231

0

2010302

一般行政管理事务

5939

8422

8422

0

2010303

机关服务

468

36

36

0

2010305

专项业务及机关事务管理

3311

4978

4978

0

2010350

事业运行

4741

4764

4764

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11008

10807

10807

0

20104

发展与改革事务

2231

2816

2816

0

2010401

行政运行

759

911

911

0

2010406

社会事业发展规划

967

1442

1442

0

2010408

物价管理

13

9

9

0

2010450

事业运行

250

278

278

0

2010499

其他发展与改革事务支出

125

176

176

0

20105

统计信息事务

2022

1157

1157

0

2010501

行政运行

496

468

468

0

2010502

一般行政管理事务

0

23

23

0

2010505

专项统计业务

192

214

214

0

2010506

统计管理

65

60

60

0

2010507

专项普查活动

932

66

66

0

2010508

统计抽样调查

44

35

35

0

2010550

事业运行

110

108

108

0

2010599

其他统计信息事务支出

183

182

182

0

20106

财政事务

3743

1560

1560

0

2010601

行政运行

1266

1113

1113

0

2010602

一般行政管理事务

756

444

444

0

2010699

其他财政事务支出

225

3

3

0

20107

税收事务

6594

6594

6594

0

2010799

其他税收事务支出

6594

6594

6594

0

20108

审计事务

680

480

480

0

2010899

其他审计事务支出

680

480

480

0

20111

纪检监察事务

3914

4289

4154

135

2011101

行政运行

3052

2872

2872

0

2011102

一般行政管理事务

697

1108

1108

0

2011150

事业运行

151

173

173

0

2011199

其他纪检监察事务支出

14

135

0

135

20113

商贸事务

7073

0

2871

0

2011301

行政运行

556

546

546

0

2011302

一般行政管理事务

396

353

353

0

2011308

招商引资

5390

959

959

0

2011350

事业运行

639

645

645

0

2011399

其他商贸事务支出

92

368

368

0

20123

民族事务

321

0

96

0

2012304

民族工作专项

100

80

80

0

2012399

其他民族事务支出

18

16

16

0

20126

档案事务

464

0

458

0

2012601

行政运行

203

213

213

0

2012604

档案馆

251

234

234

0

2012699

其他档案事务支出

0

10

10

0

20128

民主党派及工商联事务

401

0

442

0

2012801

行政运行

179

114

114

0

2012850

事业运行

105

104

104

0

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

117

224

224

0

20129

群众团体事务

1487

0

1139

0

2012901

行政运行

743

502

502

0

2012902

一般行政管理事务

35

24

24

0

2012906

工会事务

30

11

11

0

2012950

事业运行

108

107

107

0

2012999

其他群众团体事务支出

571

495

495

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2411

0

2193

0

2013101

行政运行

1394

1346

1346

0

2013102

一般行政管理事务

383

184

184

0

2013105

专项业务

458

453

453

0

2013150

事业运行

176

168

168

0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0

43

43

0

20132

组织事务

1821

0

1514

0

2013201

行政运行

520

615

615

0

2013202

一般行政管理事务

15

43

43

0

2013250

事业运行

74

52

52

0

2013299

其他组织事务支出

1194

803

803

0

20133

宣传事务

2781

0

1440

0

2013301

行政运行

427

372

372

0

2013350

事业运行

106

126

126

0

2013399

其他宣传事务支出

2248

943

943

0

20134

统战事务

1277

0

1286

0

2013401

行政运行

424

368

368

0

2013402

一般行政管理事务

21

78

78

0

2013404

宗教事务

116

201

201

0

2013405

华侨事务

29

30

30

0

2013450

事业运行

182

160

160

0

2013499

其他统战事务支出

505

447

447

0

20136

其他共产党事务支出

1816

0

1875

0

2013601

行政运行

732

576

576

0

2013602

一般行政管理事务

58

481

481

0

2013650

事业运行

92

69

69

0

2013699

其他共产党事务支出

934

750

750

0

20137

网信事务

827

0

702

0

2013701

行政运行

90

101

101

0

2013702

一般行政管理事务

434

314

314

0

2013750

事业运行

303

286

286

0

20138

市场监督管理事务

720

0

561

0

2013805

市场秩序执法

0

5

5

0

2013808

信息化建设

1

1

1

0

2013810

质量基础

0

20

20

0

2013816

食品安全监管

65

62

62

0

2013899

其他市场监督管理事务

58

473

473

0

20139

社会工作事务支出

0

0

14752

150

2013901

行政运行

0

153

153

0

2013902

一般行政管理事务

0

124

124

0

2013903

机关服务

0

18

18

0

2013904

专项业务

0

13814

13814

0

2013950

事业运行

0

643

643

0

2013999

其他社会工作事务支出

0

150

0

150

20140

信访事务支出

0

0

316

0

2014004

信访业务

0

10

10

0

2014099

其他信访事务支出

0

306

306

0

203

国防支出

1144

961

840

121

20306

国防动员

496

0

840

121

2030601

兵役征集

35

101

101

0

2030603

人民防空

249

521

400

121

2030607

民兵

212

300

300

0

2030699

其他国防动员支出

0

39

39

0

204

公共安全支出

72469

71034

71018

16

20401

武装警察部队支出

0

0

5

0

2040199

其他武装警察部队支出

0

5

5

0

20402

公安

68717

0

69083

0

2040201

行政运行

50500

47783

47783

0

2040219

信息化建设

620

973

973

0

2040220

执法办案

5733

4629

4629

0

2040299

其他公安支出

11864

15698

15698

0

20406

司法

2454

0

1910

16

2040601

行政运行

848

842

842

0

2040602

一般行政管理事务

168

111

111

0

2040604

基层司法业务

188

150

150

0

2040605

普法宣传

29

114

114

0

2040607

公共法律服务

167

200

200

0

2040608

国家统一法律职业资格考试

34

22

22

0

2040610

社区矫正

146

212

212

0

2040612

法制建设

286

205

205

0

2040650

事业运行

54

53

53

0

2040699

其他司法支出

4

16

1

16

20499

其他公共安全支出

1198

0

20

0

2049999

其他公共安全支出

1198

20

20

0

205

教育支出

269062

287566

268636

18930

20501

教育管理事务

1844

0

20094

13398

2050101

行政运行

1082

1189

1189

0

2050102

一般行政管理事务

540

340

340

0

2050199

其他教育管理事务支出

222

31963

18565

13398

20502

普通教育

206541

0

224318

2613

2050201

学前教育

17628

15918

15918

0

2050202

小学教育

75622

85076

83837

1239

2050203

初中教育

32417

41999

41890

109

2050204

高中教育

74304

75363

74099

1264

2050299

其他普通教育支出

6570

8575

8575

0

20503

职业教育

12633

0

10973

2916

2050302

中等职业教育

12633

13888

10973

2916

20504

成人教育

929

0

882

0

2050404

成人广播电视教育

714

717

717

0

2050499

其他成人教育支出

0

165

165

0

20507

特殊教育

450

0

487

0

2050701

特殊学校教育

333

369

369

0

2050799

其他特殊教育支出

0

118

118

0

20508

进修及培训

1853

0

1883

3

2050801

教师进修

1809

1814

1811

3

2050802

干部教育

22

40

40

0

2050803

培训支出

0

32

32

0

20509

教育费附加安排的支出

12000

0

10000

0

2050904

城市中小学教学设施

0

3300

3300

0

2050905

中等职业学校教学设施

0

1900

1900

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

5800

4800

4800

0

206

科学技术支出

16211

17987

17978

9

20601

科学技术管理事务

770

0

8287

0

2060101

行政运行

448

464

464

0

2060102

一般行政管理事务

36

9

9

0

2060199

其他科学技术管理事务支出

286

7814

7814

0

20604

技术研究与开发

706

0

6

9

2060404

科技成果转化与扩散

20

15

6

9

20607

科学技术普及

689

0

674

0

2060701

机构运行

132

128

128

0

2060702

科普活动

171

143

143

0

2060704

学术交流活动

0

23

23

0

2060799

其他科学技术普及支出

376

381

381

0

20608

科技交流与合作支出

0

0

9010

135

2060899

他科技交流与合作支出

0

9010

9010

0

207

文化旅游体育与传媒支出

9572

9436

9436

0

20701

文化和旅游

5626

0

6401

0

2070101

行政运行

790

906

906

0

2070102

一般行政管理事务

106

136

136

0

2070104

图书馆

233

161

161

0

2070108

文化活动

280

52

52

0

2070109

群众文化

417

333

333

0

2070111

文化创作与保护

372

48

48

0

2070112

文化和旅游市场管理

65

51

51

0

2070113

旅游宣传

270

160

160

0

2070199

其他文化和旅游支出

2146

4555

4555

0

20702

文物

804

0

732

0

2070201

行政运行

0

2

2

0

2070204

文物保护

237

196

196

0

2070205

博物馆

196

193

193

0

2070299

其他文物支出

371

341

341

0

20703

体育

440

0

260

0

2070302

一般行政管理事务

0

21

21

0

2070308

群众体育

74

70

70

0

2070399

其他体育支出

169

169

169

0

20708

广播电视

0

0

2044

0

2070808

广播电视事务

0

2044

2044

0

208

社会保障和就业支出

180320

179971

179340

631

20801

人力资源和社会保障管理事务

8902

0

53117

0

2080101

行政运行

2589

2473

2473

0

2080102

一般行政管理事务

0

44063

44063

0

2080103

机关服务

0

18

18

0

2080104

综合业务管理

0

40

40

0

2080105

劳动保障监察

0

14

14

0

2080106

就业管理事务

0

88

88

0

2080108

信息化建设

0

148

148

0

2080109

社会保险经办机构

2816

2788

2788

0

2080112

劳动人事争议调解仲裁

16

15

15

0

2080150

事业运行

111

112

112

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2974

3358

3358

0

20802

民政管理事务

22705

0

6883

0

2080201

行政运行

867

760

760

0

2080202

一般行政管理事务

33

1568

1568

0

2080206

社会组织管理

0

26

26

0

2080299

其他民政管理事务支出

820

4529

4529

0

20805

行政事业单位养老支出

62042

0

58037

0

2080501

行政单位离退休

129

250

250

0

2080502

事业单位离退休

164

140

140

0

2080503

离退休人员管理机构

0

60

60

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23148

29700

29700

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11572

14873

14873

0

2080599

其他行政事业单位养老支出

27029

13015

13015

0

20807

就业补助

4761

0

6648

191

2080701

就业创业服务补贴

19

248

248

0

2080702

职业培训补贴

0

500

500

0

2080704

社会保险补贴

0

4000

4000

0

2080705

公益性岗位补贴

0

1000

1000

0

2080711

就业见习补贴

0

500

500

0

2080799

其他就业补助支出

4742

591

400

191

20808

抚恤

10586

0

8818

438

2080801

死亡抚恤

915

930

930

0

2080802

伤残抚恤

1207

1475

1475

0

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

362

622

622

0

2080805

义务兵优待

968

427

427

0

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

24

27

27

0

2080899

其他优抚支出

7110

5776

5337

438

20809

退役安置

17925

0

15592

0

2080901

退役士兵安置

2293

1029

1029

0

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

10984

11067

11067

0

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

165

920

920

0

2080905

军队转业干部安置

1828

919

919

0

2080999

其他退役安置支出

2653

1657

1657

0

20810

社会福利

3555

0

2069

2

2081001

儿童福利

225

140

140

0

2081002

老年福利

1403

1431

1431

0

2081004

殡葬

0

50

48

2

2081006

养老服务

1622

77

77

0

2081099

其他社会福利支出

285

373

373

0

20811

残疾人事业

2098

0

2414

0

2081101

行政运行

145

121

121

0

2081104

残疾人康复

271

782

782

0

2081105

残疾人就业和扶贫

83

79

79

0

2081106

残疾人体育

0

9

9

0

2081107

残疾人生活和护理补贴

647

821

821

0

2081199

其他残疾人事业支出

942

601

601

0

20816

红十字事业

111

0

146

0

2081601

行政运行

94

129

129

0

2081699

其他红十字事业支出

17

17

17

0

20819

最低生活保障

6163

0

7676

0

2081901

城市最低生活保障金支出

4933

6616

6616

0

2081902

农村最低生活保障金支出

1230

1060

1060

0

20820

临时救助

448

0

867

0

2082001

临时救助支出

435

867

867

0

20821

特困人员救助供养

1094

0

1077

0

2082101

城市特困人员救助供养支出

137

37

37

0

2082102

农村特困人员救助供养支出

957

1040

1040

0

20825

其他生活救助

25

0

10413

0

2082501

其他城市生活救助

25

10408

10408

0

2082502

其他农村生活救助

0

5

5

0

20828

退役军人管理事务

2411

0

3941

0

2082801

行政运行

1007

963

963

0

2082802

一般行政管理事务

213

72

72

0

2082804

拥军优属

114

219

219

0

2082850

事业运行

613

1741

1741

0

2082899

其他退役军人事务管理支出

464

947

947

0

20830

财政代缴其他社会保险费支出

0

0

1639

0

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

0

1639

1639

0

20899

其他社会保障和就业支出

34029

0

3

0

2089999

他社会保障和就业支出

34029

3

3

0

210

卫生健康支出

101540

101994

100054

1940

21001

卫生健康管理事务

2658

0

31854

0

2100101

行政运行

1850

1264

1264

0

2100102

一般行政管理事务

764

448

448

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

44

30142

30142

0

21002

公立医院

2529

0

1058

6

2100201

综合医院

531

666

660

6

2100202

中医(民族)医院

0

199

199

0

2100299

其他公立医院支出

1998

199

199

0

21003

基层医疗卫生机构

9945

0

9173

12

2100301

城市社区卫生机构

4197

4429

4420

9

2100302

乡镇卫生院

2090

2072

2069

3

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3658

2685

2685

0

21004

公共卫生

23004

0

19646

1447

2100401

疾病预防控制机构

4774

4106

4106

0

2100403

妇幼保健机构

1102

802

802

0

2100404

精神卫生机构

1023

908

908

0

2100408

基本公共卫生服务

11993

13331

12233

1098

2100409

重大公共卫生服务

2614

1475

1127

348

2100499

其他公共卫生支出

524

471

471

0

21007

计划生育事务

7111

0

8303

2

2100716

计划生育机构

54

47

47

0

2100717

计划生育服务

6142

7305

7303

2

2100799

其他计划生育事务支出

915

953

953

0

21011

行政事业单位医疗

18563

0

21196

0

2101101

行政单位医疗

4829

4690

4690

0

2101102

事业单位医疗

9141

8101

8101

0

2101103

公务员医疗补助

992

1001

1001

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3601

7404

7404

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

5714

0

5207

0

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

5714

5207

5207

0

21013

医疗救助

2620

0

2754

0

2101301

城乡医疗救助

2450

2584

2584

0

2101399

其他医疗救助支出

170

170

170

0

21014

优抚对象医疗

447

0

46

110

2101401

优抚对象医疗补助

411

156

46

110

21015

医疗保障管理事务

1016

0

814

364

2101501

行政运行

631

576

576

0

2101502

一般行政管理事务

345

564

200

364

2101506

医疗保障经办事务

21

21

21

0

2101550

事业运行

19

17

17

0

21017

中医药事务

0

0

3

0

2101704

中医(民族医)药专项

0

3

3

0

211

节能环保支出

43482

47370

43235

4136

21101

环境保护管理事务

8868

0

22720

0

2110101

行政运行

983

930

930

0

2110102

一般行政管理事务

195

135

135

0

2110103

机关服务

87

87

87

0

2110104

生态环境保护宣传

68

68

68

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

7535

21500

21500

0

21102

环境监测与监察支出

0

0

3

0

2110299

其他环境监测与监察支出

0

3

3

0

21103

污染防治

27495

0

19090

4100

2110301

大气

966

1782

569

1213

2110302

水体

3697

4373

2168

2205

2110304

固体废弃物与化学品

21993

10683

10283

400

2110399

其他污染防治支出

805

6351

6070

282

21104

自然生态保护

50

0

155

30

2110402

农村环境保护

40

49

49

0

2110404

生物及物种资源保护

0

30

0

30

2110406

自然保护地

0

106

106

0

21111

污染减排

1496

0

1266

6

2111101

生态环境监测与信息

1190

960

954

6

2111102

生态环境执法监察

269

312

312

0

212

城乡社区支出

141233

125396

92531

32865

21201

城乡社区管理事务

18707

0

18852

34

2120101

行政运行

6077

5708

5708

0

2120102

一般行政管理事务

418

1669

1669

0

2120104

城管执法

1484

448

448

0

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10728

11060

11026

34

21203

城乡社区公共设施

30098

0

60912

32831

2120303

小城镇基础设施建设

88

60

60

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

30010

93683

60852

32831

21205

城乡社区环境卫生

7729

0

12767

0

2120501

城乡社区环境卫生

7729

12767

12767

0

213

农林水支出

27201

27468

26150

1318

21301

农业农村

18992

0

24213

187

2130101

行政运行

1253

1193

1193

0

2130102

一般行政管理事务

0

19

19

0

2130104

事业运行

761

736

736

0

2130108

病虫害控制

26

22

22

0

2130109

农产品质量安全

100

159

159

0

2130110

执法监管

5

23

23

0

2130112

行业业务管理

0

44

44

0

2130120

稳定农民收入补贴

0

149

149

0

2130122

农业生产发展

438

388

365

23

2130124

农村合作经济

141

135

135

0

2130125

农产品加工与促销

271

64

64

0

2130135

业资源保护修复与利用

311

96

96

0

2130153

农田建设

52

46

46

0

2130199

其他农业农村支出

15394

21326

21162

164

21302

林业和草原

1290

0

704

56

2130205

森林资源培育

712

306

306

1

2130207

森林资源管理

80

154

154

0

2130234

林业草原防灾减灾

126

143

143

0

2130299

其他林业和草原支出

372

157

101

56

21303

水利

4042

0

758

0

2130305

水利工程建设

235

194

194

0

2130306

水利工程运行与维护

410

79

79

0

2130311

水资源节约管理与保护

20

17

17

0

2130316

农村水利

7

13

13

0

2130399

其他水利支出

2938

455

455

0

21305

扶贫

894

0

441

15

2130504

农村基础设施建设

28

0

0

0

2130505

生产发展

72

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

794

456

441

15

21307

农村综合改革

1237

0

0

1030

2130701

对村级公益事业建设的补助

1237

1030

0

1030

21308

普惠金融发展支出

309

0

35

30

2130803

农业保险保费补贴

42

4

4

0

2130804

创业担保贷款贴息

267

61

31

30

214

交通运输支出

12404

14798

11640

3157

21401

公路水路运输

7442

0

11640

3157

2140101

行政运行

1087

1046

1046

0

2140102

一般行政管理事务

281

260

260

0

2140104

公路建设

0

7918

7548

370

2140106

公路养护

3856

4058

1434

2624

2140112

公路运输管理

970

778

629

149

2140136

水路运输管理支出

144

168

156

12

2140199

其他公路水路运输支出

827

569

567

2

215

资源勘探工业信息等支出

13165

15599

15474

125

21505

工业和信息产业监管

640

0

14325

0

2150501

行政运行

339

366

366

0

2150517

产业发展

0

0

13500

0

2150599

其他工业和信息产业监管支出

301

458

458

0

21507

国有资产监管

624

0

592

0

2150701

行政运行

225

215

215

0

2150702

一般行政管理事务

201

182

182

0

2150799

其他国有资产监管支出

198

196

196

0

21508

支持中小企业发展和管理支出

9401

0

557

0

2150805

中小企业发展专项

8985

525

400

125

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

256

157

157

0

216

商业服务业等支出

3875

1918

1104

814

21602

商业流通事务

2158

0

704

675

2160201

行政运行

387

324

324

0

2160299

其他商业流通事务支出

1723

1055

380

675

21606

涉外发展服务支出

1692

0

400

139

2160699

其他涉外发展服务支出

1692

539

400

139

217

金融支出

145

111

111

0

21701

金融部门行政支出

87

0

98

0

2170150

事业运行

67

83

83

0

2170199

金融部门其他行政支出

20

15

15

0

21702

金融部门监管支出

10

0

13

0

2170299

金融部门其他监管支出

10

13

13

0

220

自然资源海洋气象等支出

2924

2591

1243

1348

22001

自然资源事务

2924

0

1243

1348

2200106

自然资源利用与保护

0

924

0

924

2200199

其他自然资源事务支出

2894

1667

1243

424

221

住房保障支出

62173

70622

46598

24024

22101

保障性安居工程支出

33783

0

18132

24024

2210103

棚户区改造

2867

673

245

428

2210107

保障性住房租金补贴

0

262

0

262

2210108

老旧小区改造

10128

21532

13909

7623

2210110

保障性租赁住房

0

4886

0

4886

2210111

配租型住房保障

0

189

189

0

2210113

城中村改造

0

1393

1393

0

2210199

他保障性安居工程支出

9077

13221

2396

10826

22102

住房改革支出

28126

0

28466

0

2210201

住房公积金

25693

25976

25976

0

2210203

购房补贴

2433

2490

2490

0

222

粮油物资储备支出

1776

2301

2301

0

22204

粮油储备

1776

0

2301

0

2220499

其他粮油储备支出

1776

2301

2301

0

224

灾害防治及应急管理支出

11633

13106

12845

261

22401

应急管理事务

2942

0

4123

20

2240101

行政运行

961

964

964

0

2240102

一般行政管理事务

0

489

489

0

2240104

灾害风险防治

0

208

208

0

2240106

安全监管

128

102

102

0

2240108

应急救援

748

699

699

0

2240109

应急管理

101

152

152

0

2240150

事业运行

228

208

208

0

2240199

其他应急管理支出

493

1320

1300

20

22402

消防事务

8387

0

8387

0

2240204

消防应急救援

8387

8387

8387

0

22406

自然灾害防治

65

0

196

28

2240601

地质灾害防治

0

119

91

28

2240602

森林草原防灾减灾

0

40

40

0

2240699

其他自然灾害防治支出

0

65

65

0

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

139

352

139

213

2240703

自然灾害救灾补助

0

163

0

163

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

139

189

139

50

227

预备费

30000

13000

13000

0

229

其他支出

55013

32222

32222

0

22999

其他支出

0

0

0

0

2299999

其他支出

0

32222

32222

0

232

债务付息支出

29285

25156

25156

0

23203

方政府一般债务付息支出

29285

0

25156

0

2320301

地方政府一般债券付息支出

29285

25156

25156

0

233

债务发行费用支出

8

15

15

0

23303

地方政府一般债务发行费用支出

8

0

15

0

2330301

地方政府一般债务发行费用支出

8

15

15

0

17

九龙坡区2025年区级一般公共预算支出预算表

(按功能科目分类)

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

当年项目

上年结转

本级支出合计

1151673

394276

667416

89981

201

一般公共服务支出

91051

31329

59437

285

20101

人大事务

1792

862

930

0

2010101

行政运行

734

734

0

0

2010102

一般行政管理事务

239

0

239

0

2010104

人大会议

150

0

150

0

2010106

人大监督

60

0

60

0

2010107

人大代表履职能力提升

37

0

37

0

2010108

代表工作

110

0

110

0

2010150

事业运行

127

127

0

0

2010199

其他人大事务支出

333

0

333

0

20102

政协事务

1329

929

400

0

2010201

行政运行

807

807

0

0

2010202

一般行政管理事务

49

0

49

0

2010204

政协会议

65

0

65

0

2010205

委员视察

46

0

46

0

2010206

参政议政

199

0

199

0

2010250

事业运行

122

122

0

0

2010299

其他政协事务支出

41

0

41

0

20103

政府办公厅及相关机构事务

41239

16251

24988

0

2010301

行政运行

12231

11487

744

0

2010302

一般行政管理事务

8422

0

8422

0

2010303

机关服务

36

0

36

0

2010305

专项业务及机关事务管理

4978

0

4978

0

2010350

事业运行

4764

4764

0

0

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

10807

0

10807

0

20104

发展与改革事务

2816

1280

1536

0

2010401

行政运行

911

911

0

0

2010406

社会事业发展规划

1442

0

1442

0

2010408

物价管理

9

0

9

0

2010450

事业运行

278

278

0

0

2010499

他发展与改革事务支出

176

90

86

0

20105

统计信息事务

1157

577

581

0

2010501

行政运行

468

468

0

0

2010502

一般行政管理事务

23

0

23

0

2010505

专项统计业务

214

0

214

0

2010506

统计管理

60

0

60

0

2010507

专项普查活动

66

0

66

0

2010508

统计抽样调查

35

0

35

0

2010550

事业运行

108

108

0

0

2010599

其他统计信息事务支出

182

0

182

0

20106

财政事务

1560

1113

447

0

2010601

行政运行

1113

1113

0

0

2010602

一般行政管理事务

444

0

444

0

2010699

其他财政事务支出

3

0

3

0

20107

税收事务

6594

0

6594

0

2010799

其他税收事务支出

6594

0

6594

0

20108

审计事务

480

0

480

0

2010899

其他审计事务支出

480

0

480

0

20111

纪检监察事务

4289

3045

1108

135

2011101

行政运行

2872

2872

0

0

2011102

一般行政管理事务

1108

0

1108

0

2011150

事业运行

173

173

0

0

2011199

其他纪检监察事务支出

135

0

0

135

20113

商贸事务

2871

1191

1680

0

2011301

行政运行

546

546

0

0

2011302

一般行政管理事务

353

0

353

0

2011308

招商引资

959

0

959

0

2011350

事业运行

645

645

0

0

2011399

其他商贸事务支出

368

0

368

0

20123

民族事务

96

0

96

0

2012304

民族工作专项

80

0

80

0

2012399

其他民族事务支出

16

0

16

0

20126

档案事务

458

213

244

0

2012601

行政运行

213

213

0

0

2012604

档案馆

234

0

234

0

2012699

其他档案事务支出

10

0

10

0

20128

民主党派及工商联事务

442

218

224

0

2012801

行政运行

114

114

0

0

2012850

事业运行

104

104

0

0

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

224

0

224

0

20129

群众团体事务

1139

614

526

0

2012901

行政运行

502

502

0

0

2012902

一般行政管理事务

24

0

24

0

2012906

工会事务

11

5

6

0

2012950

事业运行

107

107

0

0

2012999

其他群众团体事务支出

495

0

495

0

20131

党委办公厅及相关机构事务

2193

1514

679

0

2013101

行政运行

1346

1346

0

0

2013102

一般行政管理事务

184

0

184

0

2013105

专项业务

453

0

453

0

2013150

事业运行

168

168

0

0

2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出

43

0

43

0

20132

组织事务

1514

668

846

0

2013201

行政运行

615

615

0

0

2013202

一般行政管理事务

43

0

43

0

2013250

事业运行

52

52

0

0

2013299

其他组织事务支出

803

0

803

0

20133

宣传事务

1440

498

943

0

2013301

行政运行

372

372

0

0

2013350

事业运行

126

126

0

0

2013399

其他宣传事务支出

943

0

943

0

20134

统战事务

1286

529

757

0

2013401

行政运行

368

368

0

0

2013402

一般行政管理事务

78

0

78

0

2013404

宗教事务

201

0

201

0

2013405

华侨事务

30

0

30

0

2013450

事业运行

160

160

0

0

2013499

其他统战事务支出

447

0

447

0

20136

其他共产党事务支出

1875

645

1230

0

2013601

行政运行

576

576

0

0

2013602

一般行政管理事务

481

0

481

0

2013650

事业运行

69

69

0

0

2013699

其他共产党事务支出

750

0

750

0

20137

网信事务

702

388

314

0

2013701

行政运行

101

101

0

0

2013702

一般行政管理事务

314

0

314

0

2013750

事业运行

286

286

0

0

20138

市场监督管理事务

561

0

561

0

2013805

市场秩序执法

5

0

5

0

2013808

信息化建设

1

0

1

0

2013810

质量基础

20

0

20

0

2013816

食品安全监管

62

0

62

0

2013899

其他市场监督管理事务

473

0

473

0

20139

社会工作事务支出

14902

796

13956

150

2013901

行政运行

153

153

0

0

2013902

一般行政管理事务

124

0

124

0

2013903

机关服务

18

0

18

0

2013904

专项业务

13814

0

13814

0

2013950

事业运行

643

643

0

0

2013999

其他社会工作事务支出

150

0

0

150

20140

信访事务支出

316

0

316

0

2014004

信访业务

10

0

10

0

2014099

其他信访事务支出

306

0

306

0

203

国防支出

961

0

840

121

20306

国防动员

961

0

840

121

2030601

兵役征集

101

0

101

0

2030603

人民防空

521

0

400

121

2030607

民兵

300

0

300

0

2030699

其他国防动员支出

39

0

39

0

204

公共安全支出

71034

48677

22341

16

20401

武装警察部队支出

5

0

5

0

2040199

其他武装警察部队支出

5

0

5

0

20402

公安

69083

47783

21300

0

2040201

行政运行

47783

47783

0

0

2040219

信息化建设

973

0

973

0

2040220

执法办案

4629

0

4629

0

2040299

其他公安支出

15698

0

15698

0

20406

司法

1926

894

1016

16

2040601

行政运行

842

842

0

0

2040602

一般行政管理事务

111

0

111

0

2040604

基层司法业务

150

0

150

0

2040605

普法宣传

114

0

114

0

2040607

公共法律服务

200

0

200

0

2040608

国家统一法律职业资格考试

22

0

22

0

2040610

社区矫正

212

0

212

0

2040612

法制建设

205

0

205

0

2040650

事业运行

53

53

0

0

2040699

其他司法支出

16

0

1

16

20499

其他公共安全支出

20

0

20

0

2049999

其他公共安全支出

20

0

20

0

205

教育支出

287566

166884

101753

18930

20501

教育管理事务

33492

2339

17755

13398

2050101

行政运行

1189

1189

0

0

2050102

一般行政管理事务

340

0

340

0

2050199

其他教育管理事务支出

31963

1150

17415

13398

20502

普通教育

226931

153546

70772

2613

2050201

学前教育

15918

3580

12338

0

2050202

小学教育

85076

66618

17219

1239

2050203

初中教育

41999

30232

11658

109

2050204

高中教育

75363

53117

20982

1264

2050299

其他普通教育支出

8575

0

8575

0

20503

职业教育

13888

8486

2487

2916

2050302

中等职业教育

13888

8486

2487

2916

20504

成人教育

882

657

225

0

2050404

成人广播电视教育

717

657

60

0

2050499

其他成人教育支出

165

0

165

0

20507

特殊教育

487

323

164

0

2050701

特殊学校教育

369

323

46

0

2050799

其他特殊教育支出

118

0

118

0

20508

进修及培训

1886

1533

350

3

2050801

教师进修

1814

1533

278

3

2050802

干部教育

40

0

40

0

2050803

培训支出

32

0

32

0

20509

教育费附加安排的支出

10000

0

10000

0

2050904

城市中小学教学设施

3300

0

3300

0

2050905

中等职业学校教学设施

1900

0

1900

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

4800

0

4800

0

206

科学技术支出

17987

852

17125

9

20601

科学技术管理事务

8287

725

7562

0

2060101

行政运行

464

464

0

0

2060102

一般行政管理事务

9

0

9

0

2060199

其他科学技术管理事务支出

7814

261

7554

0

20604

技术研究与开发

15

0

6

9

2060404

科技成果转化与扩散

15

0

6

9

20607

科学技术普及

674

128

547

0

2060701

机构运行

128

128

0

0

2060702

科普活动

143

0

143

0

2060704

学术交流活动

23

0

23

0

2060799

其他科学技术普及支出

381

0

381

0

20608

科技交流与合作支出

9010

0

9010

0

2060899

他科技交流与合作支出

9010

0

9010

0

207

文化旅游体育与传媒支出

9436

4000

5436

0

20701

文化和旅游

6401

2717

3684

0

2070101

行政运行

906

906

0

0

2070102

一般行政管理事务

136

0

136

0

2070104

图书馆

161

0

161

0

2070108

文化活动

52

0

52

0

2070109

群众文化

333

0

333

0

2070111

文化创作与保护

48

0

48

0

2070112

文化和旅游市场管理

51

0

51

0

2070113

旅游宣传

160

0

160

0

2070199

其他文化和旅游支出

4555

1812

2743

0

20702

文物

732

343

389

0

2070201

行政运行

2

2

0

0

2070204

文物保护

196

0

196

0

2070205

博物馆

193

0

193

0

2070299

其他文物支出

341

341

0

0

20703

体育

260

169

91

0

2070302

一般行政管理事务

21

0

21

0

2070308

群众体育

70

0

70

0

2070399

其他体育支出

169

169

0

0

20708

广播电视

2044

771

1273

0

2070808

广播电视事务

2044

771

1273

0

208

社会保障和就业支出

179971

64656

114684

631

20801

人力资源和社会保障管理事务

53117

2585

50532

0

2080101

行政运行

2473

2473

0

0

2080102

一般行政管理事务

44063

0

44063

0

2080103

机关服务

18

0

18

0

2080104

综合业务管理

40

0

40

0

2080105

劳动保障监察

14

0

14

0

2080106

就业管理事务

88

0

88

0

2080108

信息化建设

148

0

148

0

2080109

社会保险经办机构

2788

0

2788

0

2080112

劳动人事争议调解仲裁

15

0

15

0

2080150

事业运行

112

112

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3358

0

3358

0

20802

民政管理事务

6883

1043

5840

0

2080201

行政运行

760

760

0

0

2080202

一般行政管理事务

1568

0

1568

0

2080206

社会组织管理

26

0

26

0

2080299

其他民政管理事务支出

4529

283

4246

0

20805

行政事业单位养老支出

58037

57977

60

0

2080501

行政单位离退休

250

250

0

0

2080502

事业单位离退休

140

140

0

0

2080503

离退休人员管理机构

60

0

60

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29700

29700

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14873

14873

0

0

2080599

其他行政事业单位养老支出

13015

13015

0

0

20807

就业补助

6839

0

6648

191

2080701

就业创业服务补贴

248

0

248

0

2080702

职业培训补贴

500

0

500

0

2080704

社会保险补贴

4000

0

4000

0

2080705

公益性岗位补贴

1000

0

1000

0

2080711

就业见习补贴

500

0

500

0

2080799

其他就业补助支出

591

0

400

191

20808

抚恤

9256

0

8818

438

2080801

死亡抚恤

930

0

930

0

2080802

伤残抚恤

1475

0

1475

0

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

622

0

622

0

2080805

义务兵优待

427

0

427

0

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

27

0

27

0

2080899

其他优抚支出

5776

0

5337

438

20809

退役安置

15592

0

15592

0

2080901

退役士兵安置

1029

0

1029

0

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

11067

0

11067

0

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

920

0

920

0

2080905

军队转业干部安置

919

0

919

0

2080999

其他退役安置支出

1657

0

1657

0

20810

社会福利

2070

0

2069

2

2081001

儿童福利

140

0

140

0

2081002

老年福利

1431

0

1431

0

2081004

殡葬

50

0

48

2

2081006

养老服务

77

0

77

0

2081099

其他社会福利支出

373

0

373

0

20811

残疾人事业

2414

218

2196

0

2081101

行政运行

121

121

0

0

2081104

残疾人康复

782

0

782

0

2081105

残疾人就业和扶贫

79

0

79

0

2081106

残疾人体育

9

0

9

0

2081107

残疾人生活和护理补贴

821

0

821

0

2081199

其他残疾人事业支出

601

97

504

0

20816

红十字事业

146

129

17

0

2081601

行政运行

129

129

0

0

2081699

其他红十字事业支出

17

0

17

0

20819

最低生活保障

7676

0

7676

0

2081901

市最低生活保障金支出

6616

0

6616

0

2081902

村最低生活保障金支出

1060

0

1060

0

20820

临时救助

867

0

867

0

2082001

临时救助支出

867

0

867

0

20821

特困人员救助供养

1077

0

1077

0

2082101

城市特困人员救助供养支出

37

0

37

0

2082102

农村特困人员救助供养支出

1040

0

1040

0

20825

其他生活救助

10413

0

10413

0

2082501

其他城市生活救助

10408

0

10408

0

2082502

其他农村生活救助

5

0

5

0

20828

退役军人管理事务

3941

2704

1238

0

2082801

行政运行

963

963

0

0

2082802

一般行政管理事务

72

0

72

0

2082804

拥军优属

219

0

219

0

2082850

事业运行

1741

1741

0

0

2082899

其他退役军人事务管理支出

947

0

947

0

20830

财政代缴其他社会保险费支出

1639

0

1639

0

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

1639

0

1639

0

20899

其他社会保障和就业支出

3

0

3

0

2089999

他社会保障和就业支出

3

0

3

0

210

卫生健康支出

101994

29201

70853

1940

21001

卫生健康管理事务

31854

1264

30589

0

2100101

行政运行

1264

1264

0

0

2100102

一般行政管理事务

448

0

448

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

30142

0

30141

0

21002

公立医院

1064

73

985

6

2100201

综合医院

666

73

587

6

2100202

中医(民族)医院

199

0

199

0

2100299

其他公立医院支出

199

0

199

0

21003

基层医疗卫生机构

9185

5675

3498

12

2100301

城市社区卫生机构

4429

3712

708

9

2100302

乡镇卫生院

2072

1963

106

3

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

2685

0

2685

0

21004

公共卫生

21093

5182

14464

1447

2100401

疾病预防控制机构

4106

3058

1047

0

2100403

妇幼保健机构

802

798

4

0

2100404

精神卫生机构

908

885

23

0

2100408

基本公共卫生服务

13331

0

12233

1098

2100409

重大公共卫生服务

1475

0

1127

348

2100499

其他公共卫生支出

471

441

30

0

21007

计划生育事务

8305

48

8255

2

2100716

计划生育机构

47

47

0

0

2100717

计划生育服务

7305

0

7303

2

2100799

其他计划生育事务支出

953

1

952

0

21011

行政事业单位医疗

21196

16366

4830

0

2101101

行政单位医疗

4690

4690

0

0

2101102

事业单位医疗

8101

8101

0

0

2101103

公务员医疗补助

1001

1001

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7404

2574

4830

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

5207

0

5207

0

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

5207

0

5207

0

21013

医疗救助

2754

0

2754

0

2101301

城乡医疗救助

2584

0

2584

0

2101399

其他医疗救助支出

170

0

170

0

21014

优抚对象医疗

156

0

46

110

2101401

优抚对象医疗补助

156

0

46

110

21015

医疗保障管理事务

1178

593

221

364

2101501

行政运行

576

576

0

0

2101502

一般行政管理事务

564

0

200

364

2101506

医疗保障经办事务

21

0

21

0

2101550

事业运行

17

17

0

0

21017

中医(民族医)药专项

3

0

3

0

2101704

中医(民族医)药专项

3

0

3

0

211

节能环保支出

47370

1675

41559

4136

21101

环境保护管理事务

22720

1017

21703

0

2110101

行政运行

930

930

0

0

2110102

一般行政管理事务

135

0

135

0

2110103

机关服务

87

87

0

0

2110104

生态环境保护宣传

68

0

68

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

21500

0

21500

0

21102

环境监测与监察支出

3

0

3

0

2110299

他环境监测与监察支出

3

0

3

0

21103

污染防治

23190

0

19090

4100

2110301

大气

1782

0

569

1213

2110302

水体

4373

0

2168

2205

2110304

固体废弃物与化学品

10683

0

10283

400

2110399

其他污染防治支出

6351

0

6070

282

21104

自然生态保护

186

0

155

30

2110402

农村环境保护

49

0

49

0

2110404

生物及物种资源保护

30

0

0

30

2110406

自然保护地

106

0

106

0

21111

污染减排

1272

658

608

6

2111101

生态环境监测与信息

960

658

296

6

2111102

生态环境执法监察

312

0

312

0

212

城乡社区支出

125396

11321

81210

32865

21201

城乡社区管理事务

18886

8266

10586

34

2120101

行政运行

5708

5708

0

0

2120102

一般行政管理事务

1669

0

1669

0

2120104

城管执法

448

0

448

0

2120199

其他城乡社区管理事务支出

11060

2558

8468

34

21203

城乡社区公共设施

93743

1913

58999

32831

2120303

小城镇基础设施建设

60

0

60

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

93683

1913

58939

32831

21205

城乡社区环境卫生

12767

1142

11625

0

2120501

城乡社区环境卫生

12767

1142

11625

0

213

农林水支出

27468

2482

23668

1318

21301

农业农村

24400

2397

21816

187

2130101

行政运行

1193

1193

0

0

2130102

一般行政管理事务

19

0

19

0

2130104

事业运行

736

736

0

0

2130108

病虫害控制

22

0

22

0

2130109

农产品质量安全

159

0

159

0

2130110

执法监管

23

0

23

0

2130112

行业业务管理

44

0

44

0

2130120

稳定农民收入补贴

149

0

149

0

2130122

农业生产发展

388

0

365

23

2130124

农村合作经济

135

0

135

0

2130125

农产品加工与促销

64

0

64

0

2130135

业资源保护修复与利用

96

0

96

0

2130153

农田建设

46

0

46

0

2130199

其他农业农村支出

21326

469

20693

164

21302

林业和草原

760

0

704

56

2130205

森林资源培育

306

0

306

1

2130207

森林资源管理

154

0

154

0

2130234

林业草原防灾减灾

143

0

143

0

2130299

其他林业和草原支出

157

0

101

56

21303

水利

758

85

673

0

2130305

水利工程建设

194

0

194

0

2130306

水利工程运行与维护

79

0

79

0

2130311

水资源节约管理与保护

17

0

17

0

2130316

农村水利

13

0

13

0

2130399

其他水利支出

455

85

370

0

21305

扶贫

456

0

441

15

2130504

农村基础设施建设

0

0

0

0

2130505

生产发展

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

456

0

441

15

21307

农村综合改革

1030

0

0

1030

2130701

对村级公益事业建设的补助

1030

0

0

1030

21308

普惠金融发展支出

65

0

35

30

2130803

农业保险保费补贴

4

0

4

0

2130804

创业担保贷款贴息

61

0

31

30

214

交通运输支出

14798

1656

9984

3157

21401

公路水路运输

14797

1656

9984

3157

2140101

行政运行

1046

1046

0

0

2140102

一般行政管理事务

260

0

260

0

2140104

公路建设

7918

0

7548

370

2140106

公路养护

4058

0

1434

2624

2140112

公路运输管理

778

0

629

149

2140136

水路运输管理支出

168

103

53

12

2140199

其他公路水路运输支出

569

507

60

2

215

资源勘探工业信息等支出

15599

1106

14368

125

21505

工业和信息产业监管

14325

569

13756

0

2150501

行政运行

366

366

0

0

2150517

产业发展

13500

0

13500

0

2150599

其他工业和信息产业监管支出

458

202

256

0

21507

国有资产监管

592

410

182

0

2150701

行政运行

215

215

0

0

2150702

一般行政管理事务

182

0

182

0

2150799

其他国有资产监管支出

196

196

0

0

21508

支持中小企业发展和管理支出

682

127

430

125

2150805

中小企业发展专项

525

0

400

125

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

157

127

30

0

216

商业服务业等支出

1918

324

780

814

21602

商业流通事务

1379

324

380

675

2160201

行政运行

324

324

0

0

2160299

其他商业流通事务支出

1055

0

380

675

21606

涉外发展服务支出

539

0

400

139

2160699

其他涉外发展服务支出

539

0

400

139

217

金融支出

111

83

28

0

21701

金融部门行政支出

98

83

15

0

2170150

事业运行

83

83

0

0

2170199

金融部门其他行政支出

15

0

15

0

21702

金融部门监管支出

13

0

13

0

2170299

金融部门其他监管支出

13

0

13

0

220

自然资源海洋气象等支出

2591

391

852

1348

22001

自然资源事务

2591

391

852

1348

2200106

自然资源利用与保护

924

0

0

924

2200199

其他自然资源事务支出

1667

391

852

424

221

住房保障支出

70622

28466

18132

24024

22101

保障性安居工程支出

42156

0

18132

24024

2210103

棚户区改造

673

0

245

428

2210107

保障性住房租金补贴

262

0

0

262

2210108

老旧小区改造

21532

0

13909

7623

2210110

保障性租赁住房

4886

0

0

4886

2210111

配租型住房保障

189

0

189

0

2210113

城中村改造

1393

0

1393

0

2210199

他保障性安居工程支出

13221

0

2396

10826

22102

住房改革支出

28466

28466

0

0

2210201

住房公积金

25976

25976

0

0

2210203

购房补贴

2490

2490

0

0

222

粮油物资储备支出

2301

0

2301

0

22204

粮油储备

2301

0

2301

0

2220499

其他粮油储备支出

2301

0

2301

0

224

灾害防治及应急管理支出

13106

1173

11672

261

22401

应急管理事务

4143

1173

2950

20

2240101

行政运行

964

964

0

0

2240102

一般行政管理事务

489

0

489

0

2240104

灾害风险防治

208

0

208

0

2240106

安全监管

102

0

102

0

2240108

应急救援

699

0

699

0

2240109

应急管理

152

0

152

0

2240150

事业运行

208

208

0

0

2240199

其他应急管理支出

1320

0

1300

20

22402

消防事务

8388

0

8387

1

2240204

消防应急救援

8387

0

8387

1

22406

自然灾害防治

224

0

196

28

2240601

地质灾害防治

119

0

91

28

2240602

森林草原防灾减灾

40

0

40

0

2240699

其他自然灾害防治支出

65

0

65

0

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

352

0

139

213

2240703

自然灾害救灾补助

163

0

0

163

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

189

0

139

50

227

预备费

13000

0

13000

0

229

其他支出

32222

0

32222

0

22999

其他支出

32222

0

32222

0

2299999

其他支出

32222

0

32222

0

232

债务付息支出

25156

0

25156

0

23203

方政府一般债务付息支出

25156

0

25156

0

2320301

地方政府一般债券付息支出

25156

0

25156

0

233

债务发行费用支出

15

0

15

0

23303

地方政府一般债务发行费用支出

15

0

15

0

2330301

地方政府一般债务发行费用支出

15

0

15

0



18

九龙坡区2025年区级一般公共预算基本支出

预算表

(按政府经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2024基本支出

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

385184

394279

332765

61514

301

工资福利支出

297544

310029

305483

4546

30101

基本工资

67685

68552

68552

0

30102

津贴补贴

25054

24656

24656

0

30103

奖金

28301

27592

27592

0

30106

伙食补助费

4847

4546

0

4546

30107

绩效工资

89542

92365

92365

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23146

29701

29701

0

30109

职业年金缴费

11572

14874

14874

0

30110

职工基本医疗保险缴费

12295

12358

12358

0

30111

务员医疗补助缴费

632

616

616

0

30112

其他社会保障缴费

2834

2856

2856

0

30113

住房公积金

25720

25986

25986

0

30114

医疗费

3081

3148

3148

0

30199

其他工资福利支出

2835

2780

2780

0

302

商品和服务支出

57509

52814

0

52814

30201

办公费

5577

4822

0

4822

30202

印刷费

851

621

0

621

30203

咨询费

177

0

0

30204

手续费

10

12

0

12

30205

水费

817

853

0

853

30206

电费

2127

2209

0

2209

30207

邮电费

3217

2659

0

2659

30208

取暖费

1

0

0

0

30209

物业管理费

2590

2781

0

2781

30211

差旅费

887

749

0

749

30213

维修(护)费

2644

2377

0

2377

30214

租赁费

371

247

0

247

30215

会议费

188

109

0

109

30216

培训费

3748

3373

0

3373

30217

公务接待费

259

201

0

201

30218

专用材料费

522

416

0

416

30226

劳务费

7606

7820

0

7820

30227

委托业务费

755

597

0

597

30228

工会经费

7168

7305

0

7305

30229

福利费

5065

4411

0

4411

30231

务用车运行维护费

2075

1615

0

1615

30239

其他交通费用

3822

3673

0

3673

30240

税金及附加费用

11

5

0

5

30299

他商品和服务支出

7021

5959

0

5959

303

个人和家庭的补助

28885

30312

27282

3030

30301

离休费

291

263

263

0

30305

生活补助

25910

27398

25131

2267

30307

医疗费补助

2507

2651

1888

763

30308

助学金

177

0

0

0

310

资本性支出

1245

1124

0

1124

31002

办公设备购置

1086

1111

0

1111

31003

专用设备购置

21

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

113

8

0

8

31099

其他资本性支出

25

5

0

5



19

九龙坡区2025年区级一般公共预算转移支付

收支预算表

单位:万元

2024年预算数

2025年预算数

预算数为上年预算数的%

上级补助收入

206937

229433

110.87

一、返还性收入

67114

67114

100.00

所得税基数返还收入

11101

11101

100.00

增值税税收返还收入

16113

16113

100.00

消费税税收返还收入

778

778

100.00

增值税“五五分享”税收返还收入

39122

39122

100.00

二、一般性转移支付收入

129030

145105

112.46

体制补助收入

1093

1133

103.66

均衡性转移支付收入

10734

10734

100.00

县级基本财力保障机制奖补资金收入

3114

3114

100.00

结算补助收入

15413

15431

100.12

固定数额补助收入

8352

8352

100.00

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出

994

0

0.00

共同财政事权转移支付收入

89230

106261

119.09

公共安全共同财政事权转移支付收入

4903

4273

87.15

教育共同财政事权转移支付收入

21708

21926

101.00

科学技术共同财政事权转移支付收入

154

0

0.00

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

464

573

123.49

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

28589

33990

118.89

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

15822

18675

118.03

节能环保共同财政事权转移支付收入

64

107

167.19

农林水共同财政事权转移支付收入

1659

894

53.89

交通运输共同财政事权转移支付收入

1055

7884

747.50

住房保障共同财政事权转移支付收入

14812

17939

121.11

省拨付补助支出

0

80

100.00

其他一般性转移支付收入

100

0

0.00

三、专项转移支付收入

10794

17214

159.49

一般公共服务

40

160

400.00

国防

185

79

42.70

文化旅游体育与传媒

0

0

-

公共安全

0

20

100.00

卫生健康

931

0

0.00

节能环保

2375

622

26.18

城乡社区

0

0

-

农林水

1207

1557

129.00

交通运输

26

26

100.00

资源勘探工业信息等

3725

13900

373.15

商业服务业等

1685

780

46.29

自然资源海洋气象

600

0

0.00

住房保障

0

0

-

灾害防治及应急管理

20

71

353.80

其他专项转移支付收入

0

0

-



20

九龙坡区2025年区级政府性基金预算收支预算表

单位:万元

预算数

预算数

同比增长%

小计

当年预算

上年结转

703474

703474

577980

125494

-

本级收入合计

240

本级支出合计

452901

327407

125494

-7.34

一、文化旅游体育与传媒支出

30

0

30

二、节能环保支出

9406

0

9406

-100.00

三、城乡社区支出

328687

222387

106300

-15.53

四、农林水支出

902

44

858

-9.06

五、住房保障

3465

0

3465

六、其他支出

12557

7122

5435

-34.72

七、债务付息支出

97843

97843

0

23.15

八、债务发行费用支出

11

11

0

-31.25

转移性收入合计

703234

转移性支出合计

250573

250573

0

-

一、上级补助收入

467410

一、上解支出

1273

1273

0

二、债务转贷收入

110330

二、调出资金

120000

120000

0

三、上年结转

125494

三、地方政府债务还本支出

129300

129300

0

注:1.本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。



21

九龙坡区2025年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位:万元

预算数

合计

当年预算

上年结转

本级支出合计

452901

327407

125494

207

文化旅游体育与传媒支出

30

0

30

20709

旅游发展基金支出

30

0

30

2070904

地方旅游开发项目补助

30

0

30

211

节能环保支出

9406

0

9406

21198

超长期特别国债安排的支出

9406

0

9406

2119801

水污染综合治理

9406

0

9406

212

城乡社区支出

328687

223252

106300

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

311400

222392

89873

2120801

征地和拆迁补偿支出

58912

28436

30476

2120802

土地开发支出

3048

0

3048

2120803

城市建设支出

154808

154700

108

2120804

农村基础设施建设支出

56032

0

56032

2120806

土地出让业务支出

900

900

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

93732

37491

56241

21213

城市基础设施配套费安排的支出

4525

0

4525

2121301

城市公共设施

4525

0

4525

21214

污水处理费安排的支出

860

860

0

2121499

其他污水处理费安排的支出

860

860

0

21298

超长期特别国债安排的支出

11902

0

11902

2129899

城乡社区公共设施

11902

0

11902

213

农林水支出

902

44

858

21367

三峡水库库区基金支出

1

0

1

2136702

解决移民遗留问题

1

0

1

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

855

13

855

2136902

三峡后续工作

855

13

855

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

33

31

2

2137201

移民补助

33

31

2

221

住房保障支出

3465

0

3465

22198

超长期特别国债安排的支出

3465

0

3465

2E+06

其他住房保障支出

3465

0

3465

229

其他支出

12557

7122

5435

22960

彩票公益金安排的支出

12557

7122

5435

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4110

2487

1623

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

7834

4282

3552

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

296

270

26

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

198

83

115

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

60

0

60

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

59

0

59

232

债务付息支出

97843

97843

0

23204

地方政府专项债务付息支出

97843

97843

0

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

97843

97843

0

233

债务发行费用支出

11

11

0

23304

地方政府专项债务发行费用支出

11

11

0

2330499

其他政府性基金债务发行费用支出

22

11

11



22

九龙坡区2025年区级政府性基金预算专项转移支付预算表

单位:万元

预算数

上级补助收入

467410

大中型水库移民后期扶持基金支出

31

国有土地使用权出让收入安排的支出

460244

三峡水库库区基金支出

0

国家重大水利工程建设基金安排的支出

13

彩票公益金安排的支出

7122

注:本表详细反映2025年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。



23

九龙坡区2025年区级国有资本经营预算收支

预算表

单位:万元

预算数

预算数

21959

21959

本级收入合计

21560

本级支出合计

399

国有资本经营收入

21560

解决历史遗留问题及改革成本支出

399

利润收入

21560

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0

股利、股息收入

0

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

399

国有企业资本金注入

0

其他国有企业资本金注入

0

转移性收入合计

399

转移性支出合计

21560

上级补助

399

调出资金

21560

上年结转

0

注:1.本表直观反映2025年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


24

九龙坡区2025年区级国有资本经营预算专项

转移支付表

单位:万元

项目名称

国有企业退休人员社会化管理补助支出

399



25

九龙坡区2025年全区社会保险基金预算收支

预算表

单位:万元

预算数

预算数

此表无数据

注:社会保险基金全市统筹,我区社保基金预算统一由市级公开。



26

九龙坡区2025年“三公”经费预算表

单位:万元

2024年预算数

2025年预算数

2024年预算增幅%

3292

3292

0.0

1.因公出国(境)费用

4

4

0.0

2.公务接待费

333

268

-19.5

3.公务用车购置及运行维护费

2955

3020

2.2

其中:(1)公务用车运行维护费

2216

1931

-12.9

2)公务用车购置费

739

1089

47.4

注:1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.按照区政府关于推进政府信息公开工作部署和要求,经汇总,2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出预算见上表,与2024年预算相比,一般公共预算“三公”支出持平。



27

九龙坡区2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位:亿元

2024年债务限额

2024年债务余额预计执行数

一般债务

专项债务

一般债务

专项债务

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

九龙坡区

430.62

90.67

339.95

430.62

90.67

339.95

注:1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

   2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。


28

九龙坡区2024年和2025年地方政府一般债务余额情况表

单位:亿元

预算数

执行数

一、2023年末地方政府一般债务余额实际数

88.08

88.08

二、2024年末地方政府一般债务限额

90.68

90.68

三、2024年地方政府一般债务发行额

3.96

3.96

其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款

2024年地方政府一般债券发行额

3.96

3.96

四、2024年地方政府一般债务还本支出

13.58

15.20

五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数

90.68

90.68

六、2025年地方财政赤字

七、2025年地方政府一般债务限额

注:1.本表反映本地区上两年度一般债务余额,上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。


29

九龙坡区2024年和2025年地方政府专项债务余额情况表

单位:亿元

预算数

执行数

一、2023年末地方政府专项债务余额实际数

248.48

248.48

二、2024年末地方政府专项债务限额

339.95

339.95

三、2024年地方政府专项债务发行额

91.47

91.47

四、2024年地方政府专项债务还本支出

23.50

47.15

五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数

339.95

339.95

六、2025年地方政府专项债务新增限额

七、2025年末地方政府专项债务限额

注:1.本表反映本地区上两年度专项债务余额,上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额,本年度专项债务新增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。



30

九龙坡区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位:亿元

公式

本级

一、2024年发行预计执行数

A=B+D

95.43

(一)一般债券

B

3.96

其中:再融资债券

C

1.62

(二)专项债券

D

91.47

其中:再融资债券

E

23.65

二、2024年还本支出预计执行数

F=G+H

37.08

(一)一般债券

G

13.58

(二)专项债券

H

23.50

三、2024年付息支出预计执行数

I=J+K

11.03

(一)一般债券

J

2.95

(二)专项债券

K

8.08

四、2025年还本支出预算数

L=M+O

39.32

(一)一般债券

M

27.25

其中:再融资

24.53

财政预算安排

N

2.72

(二)专项债券

O

12.07

其中:再融资

11.03

财政预算安排

P

1.04

五、2025年付息支出预算数

Q=R+S

12.30

(一)一般债券

R

2.52

(二)专项债券

S

9.78

注:1.本表反映本地区上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支

出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

  1. 表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。



31

九龙坡区2025年地方政府债务限额提前下达情况表

单位:亿元

本地区

一:2024年地方政府债务限额

A=B+C

430.622

430.622

其中:一般债务限额

B

90.672

90.672

专项债务限额

C

339.95

339.95

二:提前下达的2025年地方政府债务限额

D=E+F

其中:一般债务限额

E

专项债务限额

F

注:本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。


附件2

财政术语解释

1.政府预算:指经法定程序审批的具有法律效力的政府财政收支计划,规定财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.零基预算:是指不考虑以前年度预算项目和收支水平,以零为基点编制预算,一切从实际需要出发,逐项审核预算年度内各项支出内容的必要性、合理性及其开支标准,结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等多方面编制预算。

4.财政转移支付:包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。

5.政府专项债券:指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

6.一般债券:指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

7.再融资债券:指为偿还到期的一般债券和专项债券本金而发行的地方政府债券,不能直接用于项目建设,为“借新还旧”债券。

8.超长期特别国债:指期限超过10年的国债,专门用于支持特定的国家重大项目和战略实施,具有明确的资金使用目的。

9.1+12+1”化债方案:指按照全市安排部署,我区为防范化解地方政府债务风险而制定的一系列债务化解方案,包括:1个总体实施方案;过紧日子、政府隐性债务风险化解、融资平台数量和债务压降等12个子方案;1个综合督查督导工作方案。

10.区管国有企业“631”偿债机制:指提6个月制定到期还款计划,提前3个月落实资金来源,提前1个月账上备足偿债资金。

11.政府采购“四类”违法违规行为专项整治:指针对当前政府采购领域反映突出的采购人设置差别歧视条款、采购代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等四类违法违规行为持续开展专项整治。

12.决算:指经法定程序批准的年度政府预算执行的总结,是政府年度内预算收入和支出的最终结果。

13.预算绩效管理:指以支出结果为导向的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

14.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15.上级补助收入:指上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级财政的补助资金,主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

16.债务转贷收入:指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

17.预算稳定调节基金:指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

18.上解支出:指下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定,上解上级财政的支出,主要包括体制上解支出和专项上解支出。

19.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

20.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

21.结余资金:指年度预算执行终了时,预算收入实际完成数扣除预算支出实际完成数和结转资金后剩余的资金。

22.结转资金:指预算安排项目的支出年度终了时尚未执行完毕,或者因故未执行且下一年度需要按原用途继续使用的资金。

23.非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

24.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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