重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

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[ 索引号 ] 11500107009293591Q/2023-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区石坪桥街道
[ 成文日期 ] 2023-11-03 [ 发布日期 ] 2023-11-03

重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2. 负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。

3. 负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。

4. 负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5. 负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6. 负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。

7. 负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8. 负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

9. 承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10. 与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11. 配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

12. 负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13. 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

石坪桥街道办事处下设9个综合办事机构。9个综合办事机构为:一是党政办公室。主要职责是围绕党的中心工作,协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实等;二是党建工作办公室。主要职责是抓好组织发展和党员教育,搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设等;三是人大工委办公室。主要职责是贯彻执行街道人大工委的决议、决定,拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划等;四是经济发展办公室。主要职责是拟订本辖区经济发展规划和年度计划,按规定报批后组织实施,负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作,负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测等;五是民政和社会事务办公室。主要职责是制定和实施有关社会事业发展规划,负责救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作,统筹协调卫生健康工作,承担计划生育、老龄等工作任务;六是平安建设办公室。主要职责是搞好地区社会治安综合治理,负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作,负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作,及时妥善处理各类突发事件和群体性事件等;七是规划建设管理环保办公室。主要职责是贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规,拟订相关工作计划和应急预案,并组织实施,负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作,承担相关的调查统计和宣传教育工作,负责辖区内市容环境、园林绿化管理,以及义务植树和防汛抗旱工作等;八是财政办公室。主要职责是负责财政收支,编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算,负责各类票据及固定资产的监督管理,负责财政资金管理监督检查、绩效评价,村(社区)财务管理监督和协税护税工作等;九是应急管理办公室。主要职责是负责辖区应急管理工作,承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作,承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,履行街道安全生产委员会办公室职责,负责安全生产综合监督管理工作等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,317.35万元,支出总计7,317.35万元。收支较上年决算数增加489.82万元,增长7.2%,主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计7,317.35万元,较上年决算数增加489.82万元,增长7.2%,主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费增加。其中:财政拨款收入7,317.35万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,317.35万元,较上年决算增加489.82万元,增长7.2%,主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费增加。其中:基本支出1,132.86万元,占15.5%;项目支出6,184.49万元,占84.5%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,317.35万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加489.82万元,增长7.2%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,033.87万元,较上年决算数增加1,403.07万元,增长24.9%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、老旧小区改造等项目经费增加。较年初预算数增加2,617.27万元,增长59.3%。主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、老旧小区改造、社区养老服务等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,033.87万元,较上年决算数增加1,403.07万元,增长24.9%。主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、老旧小区改造等项目支出增加。较年初预算数增加2,617.27万元,增长59.3%。主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、老旧小区改造、社区养老服务等项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,135.49万元,占16.1%,较年初预算数增加68.10万元,增长6.4%,主要原因是增加治违工作、基层党建等工作经费支出。

2)公共安全支出244.95万元,占3.5%,较年初预算数增加17.34万元,增长7.6%,主要原因是增加平安及法治建设项目支出。

3)教育支出25.48万元,占0.4%,较年初预算数增加25.48,增长100%,主要原因是增加社区教育工作经费支出。

4)科学技术支出88.32万元,占1.3%,较年初预算数增加88.32万元,增长100%,主要原因是增加现代服务业高质量发展等项目经费支出。

5)文化旅游体育与传媒支出88.93万元,占1.3%,较年初预算数增加84.43万元,增长1876.2%,主要原因是增加创建全国文明城区项目经费支出。

6)社会保障与就业支出1,810.93万元,占25.7%,较年初预算数增加192.24万元,增长11.9%,主要原因是增加未成年人保护工作站建设经费、公共就业服务建设经费等项目支出。

7)卫生健康支出1,619.38万元,占23%,较年初预算数增加1,441.44万元,增长810.1%,主要原因是增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出。

8)节能环保支出1,121.94万元,占16%,较年初预算数减少65.09万元,下降5.5%,主要原因是城市长效管理经费支出减少,调剂收回预算经费。

9)城乡社区支出70.24万元,占1%,较年初预算数增加38.74万元,增长123%,主要原因是增加横街社区服务用房建设项目支出。

10)农林水支出1.00万元,占0%,较年初预算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是增加维稳专项工作经费支出。

11)商业服务业等支出6.88万元,占0.1%,较年初预算数增加6.88万元,增长100%,主要原因是增加国卫复审工作支出。

12)金融支出8.66万元,占0.1%,较年初预算数增加8.66万元,增长100%,主要原因是增加打击非法集资工作支出。

13)住房保障支出742.75万元,占10.6%,较年初预算数增加687.40万元,增长1241.9%,主要原因是老旧小区改造项目推进。

14)灾害防治及应急管理支出68.92万元,占1%,较年初预算数增加22.83万元,增长49.5%,主要原因是增加重大安全隐患整治工作支出。

15)其他支出0万元,占0%,较年初预算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是街道统筹应急项目经费减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.86万元。其中:人员经费902.35万元,较上年决算数减少610.25万元,下降40.3%,主要原因是1个参公单位和7个事业单位2022年开始独立核算。人员经费用途主要包括发放工资、缴纳社会保险和住房公积金等。公用经费230.51万元,较上年决算数减少111.15万元,下降32.5%,主要原因是1个参公单位和7个事业单位2022年开始独立核算。公用经费用途主要包括支付办公费、租赁费、水电费、维修费和劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入283.48万元,较上年决算数减少913.25万元,下降76.3%;本年支出283.48万元,较上年决算数减少913.25万元,下降76.3%。政府性基金预算财政拨款收、支较上年决算数下降的主要原因是2022年城市长效管理项目资金未使用政府性基金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2022年无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计4.94万元,较年初预算数减少4.06万元,下降45.1%,较上年支出数减少0.10万元,下降2%。较年初预算数和上年数均有减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数和上年决算数0增长的主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%较年初预算数和上年决算数0增长的主要原因是本单位2022年度未购置公务车。

公务车运行维护费4.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务部门检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.50万元,下降50%,较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%较年初预算数和上年决算数均有减少的主要原因是车辆公务出行减少,燃料费减少。

公务接待费0.44万元,主要用于接待市外单位公务来访。费用支出较年初预算数增加0.44万元,增加100%主要原因是接待市外单位来渝考察学习。较上年支出数减少0.08万元,下降15.4%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待2批次34人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费130.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是根据工作安排本年度会议次数增加。本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数增加0.02万元,增长3%,主要原因是培训人数的增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出230.51万元,主要用于开支办公费、水电费、物管费、公车运行维护费、培训费、劳务费以及维修费等。机关运行经费较上年决算数减少111.15万元,下降32.5%,主要原因是1个参公单位2022年开始独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额676.97万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出113.54万元、政府采购服务支出561.44万元。授予中小企业合同金额676.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额563.43万元,占政府采购支出总额的83.2%主要用于采购清扫保洁服务项目和办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对109个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出6,184.49万元。

2022年度项目支出绩效自评表


序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分



1

全科网格建设专项经费

街道每个社区设网格管理员

=

68

20

68

20

100



信息采集入户率

85

%

10

86

10



总支出

=

1101600

20

1101600

20



及时掌握新增流动人口信息,减少对辖区存在的不可控风险因素

定性

10

全部完成

10



流动人口信息采集圆满完成,还将持续入户采集新增流动人口信息

定性

20

全部完成

20



居民满意度

90

%

10

95

10















(二)部门重点绩效评价情况

本单位对2022年全科网格建设专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金110.16万元,评分得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了全科网格建设项目的广度和深度还有待延伸,基层群众对全科网格建设的知晓率和参与率还有待提高等问题。提出下一步工作建议:一是深化网格化管理服务体系建设,持续优化网格力量;二是加大宣传力度,充分调动群众参与网格建设的积极性;三是提高财政资金使用效益,制定资金年度计划时,加强部门协作,强化动态管理,结合财政专项资金绩效评价结果,合理安排当年专项资金,充分发挥资金作用。

(三)财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

杜  敏   023-68827045

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)2022年度部门决算情况说明附件1-9.docx

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